Zavrieť

Porady

OMEGA OPF Zuctovanie

Ahojte poradaci potrebujem vasu pomoc. Mam problem s odoslanymi preddavkovymi fakturami. Zaevidujem OPF, potom na zaklade platby (VBU) zauctujem prijaty preddavok 221/324, potom urobim zuctovaciu fakturu 311/6... Potom urobim vyrovnanie cez ID - Zuctovanie preddavkovej faktury, ID zauctujem ako 324/311, tymto IDckom si uhradim zuctovaciu fakturku. Chcem sa opytat ci to robim dobre lebo mam maly problem Zuctovaciu fakturu mi vysvieti ako uhradenu ale pri prechode do noveho roka mi ostane v uctovnictve sice ako uhradena ale myslim ze by tam nemala byt...
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    LubenaK je offline (nepripojený) LubenaK

    LubenaK
    Ak chceš urobiť vyúčtovanie preddavku, treba pri účtovaní FA do rozpisu sumy na riadok 07 napísať sumu zaplateného preddavku. Pri automatickom zaúčtovaní si program urobí ešte jeden účtovný zápis - vyúčtovanie preddavku, kde napíšeš do kolonky Odpočet číslo preddavkovej faktúry. Netreba to robiť interný dokladom. Interný doklad použiješ iba vtedy, ak máš zahraničnú preddavkovú faktúru. To musíš kvôli kurzom započítať cez zahraničný interný doklad.

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.