Viem,že táto téma tu bola niekoľkokrát opakovaná,ale nikde som nenašla odpoved na moju otázku, resp. by som sa chcela vysvetlenie prečo účet 546 v tomto prípade je nedaňový? Účtujem dve s.r.o., kde sú rovnakí konatelia-majitelia. Firma A postúpila firme B v roku 2006 bezodplatne niekoľko svojich pohľadávok, ktoré aj vznikli v roku 2006 a sú vo výnosoch,jedná sa o predaný tovar. Prečo ked ja postúpim pohľadávku druhej firme zaúčtovaním 546/311 je celá hodnota pohľadávky vrátane DPH pripočítateľná položka?? Ved je v danom roku vo výnosoch marža, kedže ide o tovar, ktorý odišiel zo skladu 504/132.A teraz ked ja pohľadávku postúpim, tak nielenže zdaním maržu na účte 604 tak ešte aj celú hodnotu pohľadávky vrátane DPH? Alebo pripočítateľná položka bude ponížená o maržu na účte 604?
Prosím o pomoc a radu ak premýšľam zle...Vdaka za každú odpoved.