Zavrieť

Porady

Ako to opraviť ?

1. Pokladňa k 31.12. vykazuje stav 25 927,- tento stav je vykázaný aj vo výkazoch v uzávierke a takýto prevod urobil aj soft.
Keď ale otvorím pokladňu, píše kon. zostatok 25 926,50 a zostatok -0,50 Sk.
V pokl. knihe ( písanej ručne) je výdaj 648,50 ( skutočný), ale zaúčtovaný je výdaj 648,- na 112/211
Je to asi v tom, že 648,50 som naúčtovala na 112, ale iba 648 do 211.Ako to napraviť , aby to bolo v súlade s..........

2. Môžem preúčtovať HV 2006 interným dokladom ako 931/932 a tak isto aj HV z r. 2005, ktorý je zatiaľ stále na účte 931 ?
Ďakujem !
Naposledy upravil raya1 : 04.04.07 at 08:39
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    alena je offline (nepripojený) alena

    alena
    1. asi ti neostane nič iné len to opraviť ešte v r. 2006 a urobiť ešte raz uzávierku,
    2. účet 931 nesmie na konci účtovného obdobia vykazovať zostatok, ak si za rok 2005 nezaúčtovala zisk alebo stratu na účet 932, tak to urob teraz - či je to správne ...?

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.