1. Pokladňa k 31.12. vykazuje stav 25 927,- tento stav je vykázaný aj vo výkazoch v uzávierke a takýto prevod urobil aj soft.
Keď ale otvorím pokladňu, píše kon. zostatok 25 926,50 a zostatok -0,50 Sk.
V pokl. knihe ( písanej ručne) je výdaj 648,50 ( skutočný), ale zaúčtovaný je výdaj 648,- na 112/211
Je to asi v tom, že 648,50 som naúčtovala na 112, ale iba 648 do 211.Ako to napraviť , aby to bolo v súlade s..........
2. Môžem preúčtovať HV 2006 interným dokladom ako 931/932 a tak isto aj HV z r. 2005, ktorý je zatiaľ stále na účte 931 ?
Ďakujem !
Naposledy upravil raya1 : 04.04.07 at 08:39