Zavrieť

Porady

preddavky na TUV

Vie mi niekto povedať ako treba účtovať v JU faktúru za nájom priestorov, ktorá obsahuje: - nájom
- upratovanie
- preddavky na teplú užit.vodu

Sme platcami DPH, aj dodávateľ faktúruje s DPH.

ďakujem.
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    katarina26 je offline (nepripojený) katarina26

    katarina26
    Nikto nevie poradiť?

    Ja si myslím, že ten preddavok na TUV má ísť do OST.V.N a nájom a upratovanie do PR a samozrejme vyčíslená DPH na DPH.
    Preddavky sa preučtuju pri zúčtovacej faktúre do PR.

    Jednoduchšie je dať to všetko do PR.Len neviem či by ro bolo aj tak správne.

    Tak až ma niekto názor na túto tému, rada si ho prečítam.

    betka je offline (nepripojený) betka

    betka
    Nájomca účtuje do prev. réžie nájoné, upratovanie, VaS, na základe vystavených FA, resp. splátkového kalendáru za vodu, je tu vyčíslený ZD+DPH, pri kltorom ako plátca DPH máte nárok na odpočítanie.
    1.Ak máte spllátkový kalendár, alebo FA na vodu, účtujete ako prev. réžiu, ....
    2. Ak ste sa rozhodli, že napokon budete vodu účtovať do VNZD, môžete na konci roka uzavier.úpravou účtovanie zaúčtovať na základe ID do prev. réžie.

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.