Zavrieť

Porady

Nesprávne zostatky banka

Na konci roka som si zabudla skontroľovať konečný zostatok na banke s výpisom z účtu. Po kontrole účtovníctva som zistila rozdiel vo výške 532.-Sk, systém mi nezúčtoval jednu platbu. Ako postupovať ďalej? Musím podať dodatočné daňové priznanie a opraviť agendu banka a peňažný denník, aby mi sedeli zostatky? Môžem zasahovať do účtovníctva minulého obdobia? Jedná sa o rok 2006, kde bola zaplatená daň, ale keď doúčtujem tú platbu zmení sa mi základ dane a tým pádom som mala odviesť menšiu daň, mám potom požiadať o vrátenie dane? Alebo to urobiť, že doučtujem banku, aby mi sedeli zostatky a vyhodím niečo z pokladne, aby mi sedel základ dane a nemenila sa mi výška daňovej povinnosti a potom zmením len výkazy? Prosím o názor. Ďakujem...
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    ekopo je offline (nepripojený) ekopo

    JA ekopo
    V tomto je dosť ťažké poradiť. Na dani činí rozdiel 100,- Sk. Zanedbateľná čiastka. Aby bolo všetko úplne v poriadku bolo by vhodné podať dodatočné DP aj s výkazmi. To aby sedeli zostatky v banke. Nebola by to horšia práca, ako špekulovať nad niečim iným.
    Ozaj, nie systém nezaúčtoval.....Ale stáva sa.
    za taký rozdiel by som rozruch nerobila a doučtovala - v prípade potreby do nákladov,alebo výnosov

    Zoltán Kovács je offline (nepripojený) Zoltán Kovács

    človek, príliš dôverčivý, a niekedy aj idealista, ktorý verí v dobro človeka ...viac Zoltán Kovács
    Mária hrušková Pozri príspevok
    za taký rozdiel by som rozruch nerobila a doučtovala - v prípade potreby do nákladov,alebo výnosov
    Bolo by to porušenie postupov účtovanie.

    Zoltán Kovács je offline (nepripojený) Zoltán Kovács

    človek, príliš dôverčivý, a niekedy aj idealista, ktorý verí v dobro človeka ...viac Zoltán Kovács
    Mária hrušková Pozri príspevok
    viem,ale dvakrát by za to nikto nepadal do bezseba....
    S tým súhlasím, ale keĎ už radím, tak sa snažím poradiť správne.

    Zoltán Kovács je offline (nepripojený) Zoltán Kovács

    človek, príliš dôverčivý, a niekedy aj idealista, ktorý verí v dobro človeka ...viac Zoltán Kovács
    Mária hrušková Pozri príspevok
    a čo by si spravil Ty?
    TO čo poradil ekopo v príspevku č. 1

    Zoltán Kovács je offline (nepripojený) Zoltán Kovács

    človek, príliš dôverčivý, a niekedy aj idealista, ktorý verí v dobro človeka ...viac Zoltán Kovács
    Mária hrušková Pozri príspevok
    a spýtam sa,koľkí by tak urobili?
    Podľa mňa nie je otázne, kolki to by tak urobili, ale to, že čo je správne.

    Peter_B je offline (nepripojený) Peter_B

    Peter_B
    Z hľadiska účtovného je správny spôsob v systéme JÚ dodatočné daňové priznanie s tým že sa opraví účtovníctovo a všetko s tým súvisiace.

    Ale vzhľadom aj na tú sumu a na to že ste o nič neukrátili štát, ale seba, by som zaúčtoval daný výdavok z BÚ ako VNZD, pretože to nie je výdavok tohoto roka a nechal by som to tak.

    Čo je horšie je že to svečí o tom že ste si na konci roka neskontrolovali výpis z účtu so stavom v účtovníctve a to nevrhá príliš dobrý obraz na inventarizáciu ktorá by sa mala vykonať ku dňu ku ktorému sa zostavuje ÚZ.

    ekopo je offline (nepripojený) ekopo

    JA ekopo
    Ale vzhľadom aj na tú sumu a na to že ste o nič neukrátili štát, ale seba, by som zaúčtoval daný výdavok z BÚ ako VNZD, pretože to nie je výdavok tohoto roka a nechal by som to tak.

    S ostatným súhlasím, ale s týmto veľmi nie. Dôvody: V ktorom roku zaúčtuješ ako VNZD? V r. 2006 ? Môžeš, ale už robíš zásah do účtovníctva, pretože aj keď táto operácia nebude mať vplyv na daňový základ, bude mať vplyv na KS na BU a z toho dôvodu musíš opraviť minimálne výkaz o MaZ. (celkom schodná cesta) Ak chceš vyrovnať BU v tomto roku, nemáš na základe čoho.
    Naposledy upravil ekopo : 22.06.07 at 11:04 Dôvod: preklep

    Peter_B je offline (nepripojený) Peter_B

    Peter_B
    Hm, tak to je pravda. Chyba tam doklad...ked sa to neopravi poriadne tak tomu vzdy bude nieco chybat.

    Katka22 je offline (nepripojený) Katka22

    teraz hlavne mama :-) Katka22
    Ja by som zaúčtovala výdavok z banky ako VNZD a podala opravný výkaz o M a Z . A viem že v roku 2007 mám správny začiatočný zostatok na banke :-)

    ormika je offline (nepripojený) ormika

    ormika
    Ja by som tiež opravila rok v ktorom nesedí zostatok na BÚ a podala dodatočné daňové priznanie s tým, že ak by mi vychádzalo že mi má daňový úrad vrátiť niečo zo zaplatenej dane, tak by som si to vôbec od DÚ nepýtala (teda ak to je len zanedbateľná čiastka). Zaplatená daň je aj tak výdaj neovplyvňujúci základ dane, takže v roku 2007 pri úhrade dane to nič nespraví.
    Takže po prečítaní príspevkov asi urobím to, že doúčtujem banku tak, aby mi sedeli zostatky, podám dodatočné daňove aj s novými výkazmi, ale daňový úrad nebudem žiadam o vrátenie preplatku na dani. A hotovo. Asi to bude najčistejšie a najednodchšie ako sa do toho zamotávať. Ďakujem všetkým. Ste super.
    mne to nedalo a spýtala som sa kamarát -danového poradcu.Co v takom prípade. povedal,že môžem zúčtovať s tým dátumom,kedy som sa o tom dozvedela,že mám nesprávny zostatok...cez ID

    ekopo je offline (nepripojený) ekopo

    JA ekopo
    Mária hrušková Pozri príspevok
    mne to nedalo a spýtala som sa kamarát -danového poradcu.Co v takom prípade. povedal,že môžem zúčtovať s tým dátumom,kedy som sa o tom dozvedela,že mám nesprávny zostatok...cez ID
    Kamarátovi asi nič nehovorí § 26 zákona o účtovníctve kde sa hovorí že
    Inventarizáciou overuje účtovná jednotka, či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti. A táto inventarizácia musí byť o.i. vykonaná aj k 31.12. To znamená, že účtovná jednotka už vtedy mala zistiť rozdiel medzi účtovným stavom v PD a stavom na BU.

    Peter_B je offline (nepripojený) Peter_B

    Peter_B
    A tiez do danovych vydavkov v tomto roku by to ist nemalo urcite tiez ;-) takze jedine VNZD...

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.