Mám takúto otázku,keď príde daňová kontrola na DPH- sme mesačnými platiteľmi, tak pri zahraničných faktúrach sme v MRP-DOS účtovali dph 343/030- vstup, 343/040 výstup. Tento rok mám MRP WIN tam po zadaní DPH napr.ČR DPH 49 sa mi DPH objavý len v zozname DPH dokladov ako dopočítaná daň, Nebude to daňovému úradu vadiť, že to nie je analiticky vedené?