Zavrieť

Porady

Vystavovanie dobropisov

Dobrý deň prajem,

Chcela by som poprosiť o radu pri vystavovaní dobropisov.. Konkrétne ide o slovenskú účtovnú jednotku v rámci konsolidovaného celku (materská spoločnosť je Holandsko), ktorá nakupuje od materskej spoločnosti tovar a ďalej ho predáva slovenským zákazníkom. Avšak táto slovenská pobočka začala fakturovať až od polovice tohto roka, predtým sa tovar fakturoval priamo z Holandska. Problém nastáva, ak slovenskí zákazník chce vrátiť tovar na slovenskú pobočku, teda my máme vystaviť dobropis za tovar, ktorý ešte bol fakturovaný priamo z Holandska. Podľa správnosti ak sa nemýlim, by mala vystaviť dobropis materská spoločnosť, chcem sa spýtať či existuje ešte nejaký iný korektný spôsob, ako by sme my mohli dobropisovať tento tovar zo Slovenska?
Ďakujem vopred
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    petovsan je offline (nepripojený) petovsan

    petovsan
    Podľa môjho názoru iný spôsob neexistuje, na tovar musí vystaviť DBP firma, ktorá ho aj predala (a účtovala o nákladoch na jeho obstaranie). Keďže predávajúci boli v tom čase Holanďania, bol to ich tovar a oni sú jediní, ktorí k nemu môžu vystaviť DBP, nakoľko predtým účtovali o tržbe z tohto tovaru.

    KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

    audítor, účtovník, odborný poradca ...viac KEJKA
    v prípade, ktorý popisuješ, je možné, aby vám ho fakturoval zákazník. Ak však ide o koncového zákazníka - spotrebiteľa, treba to riešiť s materskou firmou - môžete byť sprostredkovateľmi.

    Maxinka je offline (nepripojený) Maxinka

    Maxinka
    PROSÍ O POMOC:::
    Ak vystavím Dobropis tak ho zaúčtujem na:
    -1000 311/60X
    -190 311/343
    Zaplatím danej firme 311/221 ?????Toto som si nie istá.

    Ak som niekomu zaplatila viac napr. o 100 sk a on mi to spätne vráti tak môžem na:221/395 ????

    KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

    audítor, účtovník, odborný poradca ...viac KEJKA
    [quote=Maxinka;585881]PROSÍ O POMOC:::
    Ak vystavím Dobropis tak ho zaúčtujem na:
    -1000 311/60X
    -190 311/343
    Zaplatím danej firme 311/221 ?????Toto som si nie istá. áno

    Ak som niekomu zaplatila viac napr. o 100 sk a on mi to spätne vráti tak môžem na:221/395 ????[/quote]
    a čo by si urobila s tou 395_kou?
    viac za čo? na fatúru? potom máš na danej faktúre preplatok, ak to to vráti, vyrovnáš faktúru.
    ak si pri účtovaní úhrady faktúru vyrovnáš a zistený preplatok chceš niekde zaúčtovať tak zvol 378 a potom vrátený preplatok vyrovnáš cez 378.
    Účet 395 v tejto súvislosti nemá opodstatnenie.

    Vystavovanie dobropisov

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.