liba2 Ja tiež účtujem mesačný BV (v PU) , ale účtujem dátumom úhrady/inkasa, teda nie dátumom vystavenia. Tvojim spôsobom účtovania sú v peň. denníku skreslené údaje.
No áno, ale keď je výpis doručený až okolo 10,-15.v mesiaci tak by som musela čakať so všetkými dokladmi a účtovať mesiac až po doručení výpisu, inak by mi v PD dátumy za sebou nenadväzovali. Inak, daňovákom pri kontrole to moje účtovanie nevadilo. A okrem toho je správne, keď jeden účtovný doklad (BV) je účtovaný v PD s rôznymi dátumami? Uvedomujem si, že údaje sú skreslené ale vždy na konci mesiaca sa zaktuaizujú.
Aj tržbu cer ERP účtujem u niektorých na základe mesačnej pásky len raz za mesiac - v posledný deň mesiaca. Je to zle?