Zavrieť

Porady

Vystavovanie faktur v CZK

Ahojte poradaci,

som SZCO, vediem jednoduche uctovnictvo, neplatca DPH.

Vystavujem faktury v SKK, to je samozrejme. Ale moja otazka je, ci mozem vystavit aj faktury v CZK ak je odberatel z CR a mam aj ucet v ceskej banke?

Samozrejme do uctovnictva by som to zauctovasl v SKK podla kurzu NBS.

Alebo sa to takto neda riesit a vsetky faktury ktore vystavujem musia byt v SKK?

Dakujem!
Usporiadat
mandula mandula

mandula je offline (nepripojený) mandula

Ano, faktúry môžeš vystavovať aj v CZK.
Treba pamätať aj na správnu evidenciu, viď zákon o účtovníctve:
§ 4, ods. 7 Účtovná jednotka je povinná viesť účtovníctvo a zostavovať účtovnú závierku v peňažných jednotkách slovenskej meny. V prípade základného imania, pohľadávok a záväzkov, podielov, cenných papierov, derivátov, cenín a peňažných prostriedkov, ak sú vyjadrené v cudzej mene, je účtovná jednotka povinná účtovať v slovenskej mene aj v cudzej mene.
0 0
sisley sisley

sisley je offline (nepripojený) sisley

To som rad, ze mozem

Cize budem viest aj penazny dennik v CZK, chapem spravne?

Vdaka mockrat!
0 0
Zoltán Kovács Zoltán Kovács

Zoltán Kovács je offline (nepripojený) Zoltán Kovács

človek, príliš dôverčivý, a niekedy aj idealista, ktorý verí v dobro človeka ...viac
sisley Pozri príspevok
To som rad, ze mozem

Cize budem viest aj penazny dennik v CZK, chapem spravne?

Vdaka mockrat!
Peňažný denník budeš viesť iba v SKK, tú istú ktorú si viedol doteraz. Tá citácia je o tom, že ako správne prepočítavať pohľadávky a príjem v cudzej mene.
Naposledy upravil Zoltán Kovács : 06.01.08 at 06:49
0 0
DanielaSL DanielaSL

DanielaSL je offline (nepripojený) DanielaSL

Mama troch dospelých detí
sisley Pozri príspevok
To som rad, ze mozem

Cize budem viest aj penazny dennik v CZK, chapem spravne?

Vdaka mockrat!
No zrejme to nechápeš správne..prečítaj si ešte raz prvú vetu citácie zákona.
0 0
sisley sisley

sisley je offline (nepripojený) sisley

Oki, uspesne ste ma domotali.

Moze mi to teda niekto vysvetlit tak, aby som to pochopil?

Zo zakona to chapem tak, ze uctovat v SKK aj v cudzej mene = viest penazny dennik, knihu pohladavok aj knihu zavazkov v SKK aj CM.

Ale asi to nechapem spravne.

To co pisal Smith - "Tá citácia je o tom, že ako správne prepčítavať pohľadávky a príjem v cudzej mene." - malo tam asi byt "prepočítavať" - tym si ma este viac zamotal, ako prepocitavat? Prepocitavam kurzom NBS k nejakemu konkretnemu dnu? Vystavenia faktury, splatenia faktury?

Dakujem za vysvetlenie.
0 0
bv_alexandra bv_alexandra

bv_alexandra je offline (nepripojený) bv_alexandra

sisley Pozri príspevok
Oki, uspesne ste ma domotali.

Moze mi to teda niekto vysvetlit tak, aby som to pochopil?

Zo zakona to chapem tak, ze uctovat v SKK aj v cudzej mene = viest penazny dennik, knihu pohladavok aj knihu zavazkov v SKK aj CM.

Ale asi to nechapem spravne.

To co pisal Smith - "Tá citácia je o tom, že ako správne prepčítavať pohľadávky a príjem v cudzej mene." - malo tam asi byt "prepočítavať" - tym si ma este viac zamotal, ako prepocitavat? Prepocitavam kurzom NBS k nejakemu konkretnemu dnu? Vystavenia faktury, splatenia faktury?

Dakujem za vysvetlenie.
Dúfam že to nepopletiem:
Faktúry vystavuješ aj v CM/cudzia mena/ aj v SKK
- prepočítavaš kurzom NBS - ked vystavuješ a potom prepočítavaš kurzom platbu ktorá ti príde na účet. Kedže úroková sadzba nie je rovnaká každý deň vzniknú ti z toho kurzové rozdiely /kurz.zisk, strata/ktoré vyčísľuješ na konci účt. obdobie.
- ostatné výdavky príjmy napr pokladne - vedieš evidenciu hotovostnej pokladne v Skk aj evidenciu v Czk tzv. valutovú pokladňu.Každý jeden hotovostný výdavok alebo príjem, ktorý zrealizuješ v Czk tak musíš prepočítať kurzom NBS v daný deň ked sa účt. prípad uskutočnil. A do peňažného denníka ide suma v SKK Taktiež sa v tejto valutovej pokladni vyčísľuje kurzový rozdiel ku koncu roka.
Vedieš jednu knihu vydaných faktúr. len to odlíšiš číselným radom. A hlavne jeden peňažný denník, do ktorého už ide všetko len a len v SKK.
tu je ešte pár odkazov ktoré ti určite pomôžu v zorientovaní sa
http://www.porada.sk/t30878-valutova-pokladna.html
http://www.porada.sk/t54845-uhrada-v-cudzej-mene.html
http://www.porada.sk/t47690-valutova-pokladna-eur.html
http://www.porada.sk/t8532-este-raz-...-pokladna.html
http://www.porada.sk/t25892-vedenie-...pokladnic.html
0 0
sisley sisley

sisley je offline (nepripojený) sisley

Pomaly ale isto sa mi rozjasnieva

Este 4 doplnujuce otazky:

1. "Faktúry vystavuješ aj v CM/cudzia mena/ aj v SKK" - dufam, ze to nie je myslene naraz - teda ze ak je faktura v CZK, musi byt na nej aj suma uvedena v SKK. - Fakturu vystavim v CZK, ale zauctujem pohladavku v CZK a zaroven v SKK, a vsade inde to uctujem v SKK.

2. kurzove rozdiely? v JU sa tiez vycisluju kurzove rozdiely? myslel som, ze tie sa riesia iba v PU

3. ucet je vedeny v CR v CZK a teda aj zostatok na konci obdobia bude v CZK, prepocitam to tiez kurzom NBS, alebo si to radsej prevediem na SKK ucet tesne pred koncom obdobia a pouzijem kurz akym to bude preratane?

4. Faktury (a ostatne doklady) MUSIA alebo MOZU byt odlisene ciselnym radom? Budem ich mat iba par za rok, tak dovod, ze aby v tom nebol chaos mi nepride moc dolezity.
0 0
Zoltán Kovács Zoltán Kovács

Zoltán Kovács je offline (nepripojený) Zoltán Kovács

človek, príliš dôverčivý, a niekedy aj idealista, ktorý verí v dobro človeka ...viac
sisley Pozri príspevok
Pomaly ale isto sa mi rozjasnieva

Este 4 doplnujuce otazky:

1. "Faktúry vystavuješ aj v CM/cudzia mena/ aj v SKK" - dufam, ze to nie je myslene naraz - teda ze ak je faktura v CZK, musi byt na nej aj suma uvedena v SKK. - Fakturu vystavim v CZK, ale zauctujem pohladavku v CZK a zaroven v SKK, a vsade inde to uctujem v SKK. Suma nemusí byť uvedená aj v SKK

2. kurzove rozdiely? v JU sa tiez vycisluju kurzove rozdiely? myslel som, ze tie sa riesia iba v PU V JÚ o kurzových rozdieloch sa neúčtuje. Len k 31.12. sa prepočítavajú pohľadávky a záväzky, ktoré sú v cudzej mene, a tak sa uvádzajú do výkazu majetku a záväzkov.

3. ucet je vedeny v CR v CZK a teda aj zostatok na konci obdobia bude v CZK, prepocitam to tiez kurzom NBS, alebo si to radsej prevediem na SKK ucet tesne pred koncom obdobia a pouzijem kurz akym to bude preratane? Áno kurzom NBS k 31.12.

4. Faktury (a ostatne doklady) MUSIA alebo MOZU byt odlisene ciselnym radom? Pozri http://www.porada.sk/t16088-zakon-o-uctovnictve.html Budem ich mat iba par za rok, tak dovod, ze aby v tom nebol chaos mi nepride moc dolezity.
.......................................
0 0
sisley sisley

sisley je offline (nepripojený) sisley

1., 2., 3. - Ďakujem SMITH!

4. - zo zakona chapem tak, ze mozem - ak viem aky v tom mam system, cize nemusim - ak je moj system taky, ze mi cisla idu zaradom tak ako su doklady vystavovane bez rozdielu ci ide o Fa v SKK alebo CZK.

Este raz vsetkym vdaka za odpovede!
0 0
bendo bendo

bendo je offline (nepripojený) bendo

účtovník-začiatočník
No, prečítala som si toho o valutovej pokladnici a účtovaní zahraničných faktúr dosť, ale čím viacej čítam, tým menej viem ako postupovať. Lebo názory sa v rôznych témach rozchádzajú... Tak by som si to chcela nejako zhrnúť, ak by ste mi s tým mohli pomôcť...... prosím.

Prevzala som účtovníctvo u SZČO – neplatca DPH (JÚ), ktorý vystavuje aj faktúry v CZK, má aj valutovú pokladňu a 2 peňažné denníky – prvý v SKK a druhý v CZK. Knihu pohľadávok a záväzkov nemá žiadnu (len z koncoročných výkazov som vyčítala, že k 31.12. nemal žiadne zostatky pohľadávok a záväzkov)

1. Takže keď vystaví faktúru v CZK (100.000,-) je potrebné ju v deň vystavenia prepočítať na SKK alebo nie?
2. Pri úhrade faktúry do valutovej pokladne v CZK (100.000,-) – to musí byť prepočítané v deň úhrady v peň. denníku (samozrejme, že bude len jeden) na SKK?
(Predošlá účtovníčka o úhradách účtovala počas celého minulého roka len vo valutovej pokladni a k 31.12. prepočítala kurzom súčet POZD a súčet VOZD a preniesla do výkazov).
3. Zostatok vo valutovej pokladni k 31.12.2007 prepočítam kurzom NBS a vyčíslim kurzový rozdiel oproti stavu k 31.12.2006 a zaúčtujem ho cez ID do VOZD – prevádzková réžia alebo POZD – ostatný príjem.
4. Pri neuhradených pohľadávkach a záväzkoch v CZK postupujem s KR tak, že k 31.12.2007 ich prepočítam kurzom NBS a zaúčtujem ho cez ID do VOZD – prevádzková réžia alebo POZD – ostatný príjem?

Už neviem, kde je sever, tak by som veľmi ocenila, keby sa na to niekto pozrel. Snáď som to napísala ako-tak zrozumiteľne...
Naposledy upravil bendo : 16.01.08 at 19:12 Dôvod: oprava ot. č. 4
0 0
babenko1 babenko1

babenko1 je offline (nepripojený) babenko1

Renata :-)
bendo Pozri príspevok
No, prečítala som si toho o valutovej pokladnici a účtovaní zahraničných faktúr dosť, ale čím viacej čítam, tým menej viem ako postupovať. Lebo názory sa v rôznych témach rozchádzajú... Tak by som si to chcela nejako zhrnúť, ak by ste mi s tým mohli pomôcť...... prosím.

Prevzala som účtovníctvo u SZČO – neplatca DPH (JÚ), ktorý vystavuje aj faktúry v CZK, má aj valutovú pokladňu a 2 peňažné denníky – prvý v SKK a druhý v CZK. Knihu pohľadávok a záväzkov nemá žiadnu (len z koncoročných výkazov som vyčítala, že k 31.12. nemal žiadne zostatky pohľadávok a záväzkov)

1. Takže keď vystaví faktúru v CZK (100.000,-) je potrebné ju v deň vystavenia prepočítať na SKK alebo nie? áno
2. Pri úhrade faktúry do valutovej pokladne v CZK (100.000,-) – to musí byť prepočítané v deň úhrady v peň. denníku (samozrejme, že bude len jeden) na SKK? áno, kurzový rozdiel zapíšeš len v knihe pohľadávok
(Predošlá účtovníčka o úhradách účtovala počas celého minulého roka len vo valutovej pokladni a k 31.12. prepočítala kurzom súčet POZD a súčet VOZD a preniesla do výkazov).
3. Zostatok vo valutovej pokladni k 31.12.2007 prepočítam kurzom NBS a vyčíslim kurzový rozdiel oproti stavu k 31.12.2006 a zaúčtujem ho cez ID do VOZD – prevádzková réžia alebo POZD – ostatný príjem. prečo to chceš porovnávať so stavom k 31/12/06??? ved musíš porovnať stav k 31/12/07 čo máš v peňažnom denníku v skk a zostatok cudzej meny prepočítať kurzom k 31/12/07
4. Pri neuhradených pohľadávkach a záväzkoch v CZK postupujem s KR rovnako?

Už neviem, kde je sever, tak by som veľmi ocenila, keby sa na to niekto pozrel. Snáď som to napísala ako-tak zrozumiteľne...
odpovede sú farebne
0 0
m.hladka m.hladka

m.hladka je offline (nepripojený) m.hladka

som
Predpokladám, že keď účtuješ faktúry v CZ, tak máš zahraničný obchodný styk a preto sa musíš prihlásiť ako placa DPH.
0 0
bendo bendo

bendo je offline (nepripojený) bendo

účtovník-začiatočník
bendo Pozri príspevok
3. Zostatok vo valutovej pokladni k 31.12.2007 prepočítam kurzom NBS a vyčíslim kurzový rozdiel oproti stavu k 31.12.2006 a zaúčtujem ho cez ID do VOZD – prevádzková réžia alebo POZD – ostatný príjem. To som sa dočítala niekde tu na porade, preto som sa na to radšej ešte raz opýtala.
4. Pri neuhradených pohľadávkach a záväzkoch v CZK postupujem s KR tak, že k 31.12.2007 ich prepočítam kurzom NBS a zaúčtujem ho cez ID do VOZD – prevádzková réžia alebo POZD – ostatný príjem? A ešte toto prosím....
Inak ďakujem.
0 0
bendo bendo

bendo je offline (nepripojený) bendo

účtovník-začiatočník
m.hladka Pozri príspevok
Predpokladám, že keď účtuješ faktúry v CZ, tak máš zahraničný obchodný styk a preto sa musíš prihlásiť ako placa DPH.
Môžeš mi napísať aj §§§ - pre začiatočníka ako som ja...

Ešte upresním, v r.2007 má vystavené 3 faktúry v CZK cca do 110.000,- a prijaté žiadne.
V roku 2006 mal aj vystavené aj prijaté v CZK. Prečo ho potom už v r. 2006 neprihlásila predošlá účtovníčka?
Naposledy upravil bendo : 17.01.08 at 05:51
0 0
bendo bendo

bendo je offline (nepripojený) bendo

účtovník-začiatočník
bendo Pozri príspevok
Môžeš mi napísať aj §§§ - pre začiatočníka ako som ja...

Ešte upresním, v r.2007 má vystavené 3 faktúry v CZK cca do 110.000,- a prijaté žiadne.
V roku 2006 mal aj vystavené aj prijaté v CZK. Prečo ho potom už v r. 2006 neprihlásila predošlá účtovníčka?
Prosím, poradí mi niekto?
0 0
m.hladka m.hladka

m.hladka je offline (nepripojený) m.hladka

som
Hore na tejto stránke sú zákony, klikni si na zákon o DPH, tam si nájdi § registrácia a ďalej.
0 0
bendo bendo

bendo je offline (nepripojený) bendo

účtovník-začiatočník
m.hladka Pozri príspevok
Hore na tejto stránke sú zákony, klikni si na zákon o DPH, tam si nájdi § registrácia a ďalej.
Ja som si ho pozerala už predtým.... aj teraz... a zase som tam nič nenašla. Obrat neprekročil, združenie tiež nemá, podnik nekúpil, sídlo podnikania má v SR a z ČŠ tovar nenadobúda.... tak už ozaj neviem.

Skôr by som povedala - po prečítaní českého zákona o DPH, že by sa mal registrovať tam, citujem:
"§ 94 Platci - odst. (11) Osoba registrovaná k dani v jiném členském státě, která nemá sídlo, místo podnikání nebo provozovnu v tuzemsku, nebo zahraniční osoba povinná k dani, která uskuteční plnění s místem plnění v tuzemsku a je osobou povinnou přiznat a zaplatit daň z tohoto plnění podle § 108, se stává plátcem dnem uskutečnění tohoto plnění."
Prípadne aj v Chorvátsku a Nemecku, kde boli práce uskutočnené...

Ak sa v tom niekto vyzná lepšie, uvítam každú dobrú radu.
0 0
DanielaSL DanielaSL

DanielaSL je offline (nepripojený) DanielaSL

Mama troch dospelých detí
Faktúry sú vystavené za služby?
0 0
bendo bendo

bendo je offline (nepripojený) bendo

účtovník-začiatočník
DanielaSĽ Pozri príspevok
Faktúry sú vystavené za služby?
konkrétne za "mechanické úpravy na zakázku na hoteli v Chorvátsku, ďalšia na hoteli v Českej republike a tretia na obch. dome v Nemecku...."
0 0
DanielaSL DanielaSL

DanielaSL je offline (nepripojený) DanielaSL

Mama troch dospelých detí
Tak podľa mňa sa netreba prihlasovať za platcu DPH.
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať