Zavrieť

Porady

Kúpa nehnuteľnosti - účtovanie a odpisy

Potrebovala by som trošku poradiť...
Mám spoločnosť, ktorá kúpila nehnuteľnosť, na základe 2 zmlúv...Zmluvy o vysporiadaní na základe ktorej fakturovala polku hodnoty budovy (vysporiadanie = prevedené práce na nehnuteľnosti) a Kúpnej zmluvy, v ktorej sa moja spoločnosť zaväzuje, že doplatí úver...Faktúra je vystavená s DPH, keďže nehnuteľnosť predávala firma firme...ale moju firmu nezaregistrovali pre DPH, nakoľko nemá zatiaľ žiadne príjmy...ako mám zaúčtovať obstaranie tej nehnuteľnosti? a ako ju odpisovať?
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    betka je offline (nepripojený) betka

    betka
    Dňom uskutočnenia účtovného prípadu pri nehnuteľnostiah obstar. na základe zmluvy podľa par. 2/2 postupov je deň prevzatia nehnuteľnosti nadobúdateľom.....

    Obstaranie 1/2 nehnuteľ.: 042/321-na základe zmluvy
    - obstaranie časti nehnuteľnosti na základe úveru: 042/461, poplatky, kt. ste zaplatili banke, na to, že Vám poskytla úver 042/221 (predpokladám, že dlhodobý úver).

    Všetky výdavky súvisiace s obstaraním nehnuteľnosti do doby zaradenia do užívania účtujeme na 042.
    -Zaradenie 021/042. na základe zaraď protokolu.

    Ak nie ste platiteľ DPH, DPH je súčasťou OC nehnuteľnosti.
    - odpisujeme v 4.OS (20 rokov), vytvoríme kartu na majetok,

    Getiška je offline (nepripojený) Getiška

    Getiška
    Dobrý deň,
    chcela by som sa spýtať, ak mám prípad, že nehnutelnosť-sklad sa kupoval na základe Kúpnej zmluvy, kde je uvedené že záloha bude vyplatená na základe preddavkovej faktúry avšak na zvyšnú sumu nie je vystavená faktúra.
    Ako to mám zaúčtovať, keďže nie ja vystavená na celú sumu faktúra?
    Je to komplikované.
    Rozmýšlala som, že vystavím interný doklad, ale na akú sumu?
    Na celkovú?

    Záloha na sklad 052/221 napr. 200.000,-
    Obstaranie / to by som Int.dokladom/ celk.suma 042/321 1.000.000,-
    Uhrada rozdielu 800.000,- Sk 321/221
    Zúčtovanie preddavku /Ako? Tiež Inter.dokladom ?/ 321/052

    Prosím Vás, robí niekto v programe Kros-OMEGA? Ako by ste to zaúčtovali,
    ked je vlastne predaj iba na základe Kupnej zmluvy.
    Veľmi pekne ďakujem.

    Kúpa nehnuteľnosti - účtovanie a odpisy

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.