Zavrieť

Porady

Vstupenky

Ahojte,

ja by som chcela spýtať, či použijem správny postup účtovania.

Mám vyúčtovanie za predaj vstupeniek na obdobie od 01.12.2007 do 31.12.2007. Je účtovaná aj provízia, na ktorú ide DPH. DPH sa týka roku 2007, ale nezaúčtovaná v daňovom priznaní za dec. 2007. Platba bola vykonaná v januáry 2008. Zaúčtujem v roku 2007 interne na účet 383 na strane MD a v r. 2008 na strane D spolu s DPH (Tým, DPH je zaúčtovaná v jan. r. 2008) alebo musím podať dodatočné daň. priznanie za dec. r. 2007?
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.