Zavrieť

Porady

Učtovanie na účte 326

JSJP JSJP

JSJP je offline (nepripojený) JSJP

Ahojte,

chcem Vás poprosiť o radu, či by sme mohli zaúčtovať faktúru, ktorá má zdaniteľné plnenie 12/2007 ale je už vystavená v roku 2008 na účet 326 ale vrátane dane z pridanej hodnoty, alebo na tomto účte môžeme účtovať sumu rovnajúcu sa nevyfaktúrovaným nákladom bez DPH? Tento účet sa používa na nevyfaktúrované dodávky, a podľa nás je nevyfaktúrovaná dodávka aj s DPH.

Dakujeme za Vaše rady
Usporiadat
Tweety Tweety

Tweety je offline (nepripojený) Tweety

JSJP Pozri príspevok
Ahojte,

chcem Vás poprosiť o radu, či by sme mohli zaúčtovať faktúru, ktorá má zdaniteľné plnenie 12/2007 ale je už vystavená v roku 2008 na účet 326 ale vrátane dane z pridanej hodnoty, alebo na tomto účte môžeme účtovať sumu rovnajúcu sa nevyfaktúrovaným nákladom bez DPH? Tento účet sa používa na nevyfaktúrované dodávky, a podľa nás je nevyfaktúrovaná dodávka aj s DPH.

Dakujeme za Vaše rady
Z postupov účtovania:nevyfakturovaná dodávka sa zaúčtuje na MD účtu nákladov so súvzť. zápisom v prospech účtu 326. A kedže dph nie je náklad- účet 343, o ňom súvzť. s 326 neúčtuješ.
0 0
kornelia2 kornelia2

kornelia2 je offline (nepripojený) kornelia2

Ja mam podobny problem a to:v roku 2006 som mala zauctovane fakturu zo zahranicia na MD 326/D 321 ,po uctovnej uzavierke mam to MD 326/701.Ako dalej postupovat kde to mam zauctovat?
MD 131/326 a potom na sklad?alebo MD 50x/326?
0 0
Zoltán Kovács Zoltán Kovács

Zoltán Kovács je offline (nepripojený) Zoltán Kovács

človek, príliš dôverčivý, a niekedy aj idealista, ktorý verí v dobro človeka ...viac
kornelia2 Pozri príspevok
Ja mam podobny problem a to:v roku 2006 som mala zauctovane fakturu zo zahranicia na MD 326/D 321 ,po uctovnej uzavierke mam to MD 326/701.Ako dalej postupovat kde to mam zauctovat?
MD 131/326 a potom na sklad?alebo MD 50x/326?
Ku koncu roka by sa malo účtovať 5xx/326, a v nasledujúcom 326/321.
0 0
liba2 liba2

liba2 je offline (nepripojený) liba2

kornelia2 Pozri príspevok
Ja mam podobny problem a to:v roku 2006 som mala zauctovane fakturu zo zahranicia na MD 326/D 321 ,po uctovnej uzavierke mam to MD 326/701.Ako dalej postupovat kde to mam zauctovat?
MD 131/326 a potom na sklad?alebo MD 50x/326?
DF, ktorá je vystavená v r.2007 a aj vtedy došla do firmy, nemôže byť zaúčtovaná v r. 2006 na účte 321-Dodávatelia, lebo v tom roku nemáme doklad od dodávateľa. Preto sa na dal strane použije účet 326.
Ale zrejme išlo o náklad r. 2006 a preto si o tom účtovala. Lenže nepodarilo sa ti to zaúčtovať, lebo si nepoužila žiadny účet 5xx na str. MD ale 326.
V roku 2007 to teda po oprave účtovania bude nedaňový náklad.
0 0
kornelia2 kornelia2

kornelia2 je offline (nepripojený) kornelia2

DF zahranicie v roku 2006 zaloha 20% a 80% vtedy ked prisiel tovar, v maji 2007.
0 0
liba2 liba2

liba2 je offline (nepripojený) liba2

kornelia2 Pozri príspevok
Ja mam podobny problem a to:v roku 2006 som mala zauctovane fakturu zo zahranicia na MD 326/D 321 ,po uctovnej uzavierke mam to MD 326/701.Ako dalej postupovat kde to mam zauctovat?
MD 131/326 a potom na sklad?alebo MD 50x/326?
kornelia2 Pozri príspevok
DF zahranicie v roku 2006 zaloha 20% a 80% vtedy ked prisiel tovar, v maji 2007.
Toto zadanie je veľmi nepresné, musím si domýšľať .
V r. 2006 prišla zálohová fa na 20% sumy dodávky tovaru? ak áno, ZF sa neúčtuje. Účtuje sa len jej úhrada: 314/221. Opravíš zápis: 314/326.
V máji účtuješ normálne príjem tovaru v plnej hodnote 100% a zúčtuješ poskytnutú zálohu.
0 0
dkleinova dkleinova

dkleinova je offline (nepripojený) dkleinova

Dobrý deň, potrebujem poradiť s účtom 326. Koncom roka 2006 sme dostali dodávku 200ks tovaru a faktúra prišla až vo februári 2007. Suma 40 000sk za tovar bola preúčtovaná na sklad a na nevyfakturované dodávky 504/326, ale ako pozerám faktúru, tá bola vystavená na sumu 40 000,50 sk, takže mi všetko sedí okrem zostatku účtu 326, ktorý je 50 halierov.. poradíte mi kam to preúčtovať? Ďakujem
0 0
Tweety Tweety

Tweety je offline (nepripojený) Tweety

dkleinova Pozri príspevok
Dobrý deň, potrebujem poradiť s účtom 326. Koncom roka 2006 sme dostali dodávku 200ks tovaru a faktúra prišla až vo februári 2007. Suma 40 000sk za tovar bola preúčtovaná na sklad a na nevyfakturované dodávky 504/326, ale ako pozerám faktúru, tá bola vystavená na sumu 40 000,50 sk, takže mi všetko sedí okrem zostatku účtu 326, ktorý je 50 halierov.. poradíte mi kam to preúčtovať? Ďakujem
Na sklade a v spotrebe malo teda byť o 0,5 viac, alebo to bolo iba halierové zaokruhl.? ak áno, tak zaúčtuj R na 548.
0 0
dkleinova dkleinova

dkleinova je offline (nepripojený) dkleinova

práveže sklad mi úplne sedí...už som to celé uzavrela aj preúčtovala zostatky... tak to dám na 548, ďakujem moc pekne

a neviete mi ešte poradiť ako nazvať ten účtovný prípad?
0 0
Tweety Tweety

Tweety je offline (nepripojený) Tweety

dkleinova Pozri príspevok
práveže sklad mi úplne sedí...už som to celé uzavrela aj preúčtovala zostatky... tak to dám na 548, ďakujem moc pekne

a neviete mi ešte poradiť ako nazvať ten účtovný prípad?
Doúčtovanie k nevyfakturovanej dodávke- faktúre č....
0 0
dkleinova dkleinova

dkleinova je offline (nepripojený) dkleinova

ďakujem
0 0
Iva1 Iva1

Iva1 je offline (nepripojený) Iva1

Ja mam z 326 takyto problem. Po mojich predchodcoch mi pri inventarizacii na 326 zostala ciastka 27.000,- Je to suma za odpad a telefon z r.2001, ktore prenajimatel mal vyfakturovat. Doposial ich nevyfakturoval a urcite tak ani neurobi, uz pred 3 rokmi sme sa prestahovali. Myslim, ze v r.2001 sa na tento ucet uctovali dohadne polozky.
Ako mam zrusit tieto doklady. Mam to dat do nedanovych nakladov cez int.doklad 518-nedan./326 s minusom??????
0 0
liba2 liba2

liba2 je offline (nepripojený) liba2

Iva1 Pozri príspevok
Ja mam z 326 takyto problem. Po mojich predchodcoch mi pri inventarizacii na 326 zostala ciastka 27.000,- Je to suma za odpad a telefon z r.2001, ktore prenajimatel mal vyfakturovat. Doposial ich nevyfakturoval a urcite tak ani neurobi, uz pred 3 rokmi sme sa prestahovali. Myslim, ze v r.2001 sa na tento ucet uctovali dohadne polozky.
Ako mam zrusit tieto doklady. Mam to dat do nedanovych nakladov cez int.doklad 518-nedan./326 s minusom??????
Nie, zaúčtuj 326/648 a podľa toho či to boli v r. 2001 daňové výdavky , predpokladám že áno, podľa toho aj teraz tento výnos bude tak zaúčtovaný, teda daňový.
0 0
Iva1 Iva1

Iva1 je offline (nepripojený) Iva1

Dakujem, porada mi naozaj super rychlo a vzdy pomoze
0 0
betka betka

betka je offline (nepripojený) betka

Ahoj, nemám to v hlave v poriadku

Mám dobropis za el. energiu, došiel 22.2., týka sa roka 2007. Použijem účtovanie:
A. - 502/-326
B. - 502/-383 (VBO, mínusom)
C. ??
0 0
Tweety Tweety

Tweety je offline (nepripojený) Tweety

betka Pozri príspevok
Ahoj, nemám to v hlave v poriadku

Mám dobropis za el. energiu, došiel 22.2., týka sa roka 2007. Použijem účtovanie:
A. - 502/-326
B. - 502/-383 (VBO, mínusom)
C. ??
Ide o účtovanie do roku 07? ak áno tak môžeš použiť -502/-326. A v roku 2008 -326/-321.
0 0
liba2 liba2

liba2 je offline (nepripojený) liba2

betka Pozri príspevok
Ahoj, nemám to v hlave v poriadku

Mám dobropis za el. energiu, došiel 22.2., týka sa roka 2007. Použijem účtovanie:
A. - 502/-326
B. - 502/-383 (VBO, mínusom)
C. ??
Skôr to budú príjmy BO , použila by som 326.
0 0
betka betka

betka je offline (nepripojený) betka

Vďaka baby.
Liba PBO, ale to by mi nesedelo, tak som myslela a vymyslela B, (takže vyhadzujem ďalšie zo šuflíka, išla som cez 326, huráááá neprerábam)
0 0
liba2 liba2

liba2 je offline (nepripojený) liba2

betka Pozri príspevok
Vďaka baby.
Liba PBO, ale to by mi nesedelo, tak som myslela a vymyslela B, (takže vyhadzujem ďalšie zo šuflíka, išla som cez 326, huráááá neprerábam)
.... tiež som to tak myslela , preto je tam ten zelenáč ... a ďakujem.
0 0
Lucka V Lucka V

Lucka V je offline (nepripojený) Lucka V

Možno Vás trocha zmetiem, ale ja mám tiež fa za elektriku za rok 2007 dobropis v sume 22.547 Sk. Došlo mi to 15.01.2008. Celý rok som 4x preddavky účtovala ako 502/321. A tento dobropis som tiež dala do roku 2007 -502/-321. k 31.12.2007 ako poslednú faktúru aj keď mi prišla v roku 2008. Myslíte že je to nesprávne? Podľa mňa je to zbytočne dávať 326, keď sa to týka r. 2007 a nemám ešte urobené daňové.
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať