Viem, že už je po termíne, ale ak je to možné, chcela by som sa opýtať akým spôsobom riešiť v JU prerušenie daňových odpisov. Či ich riadne zaúčtovať do PD ako nepeňažnú operáciu a riešiť to len v daňovom priznaní cez položky zvyšujúce ZD. Myslím, že takto by to malo byť správne, nakoľko sa jedná o prerušenie daňových odpisov, aj keď v mojom prípade sa daňové odpisy rovnajú odpisom účtovným. Klient sa totiž dostáva do straty a neuplatnenie odpisov by mu pomohlo. Za odpoveď ďakujem a ešte raz sa ospravedlňujem za oneskorenie.