Zavrieť

Porady

Zákonný rezervný fond

Dobrý deň,
potrebujem od Vás jednu radu.

Súčet výnosov v roku 2007 bol 21.052.074,- Sk
Súčet nákladov 18.297.417,- Sk
výsledok hospodárenia pred zdanením 2.754.657,- Sk

pripočitateľné položky 466.461,- Sk
základ dane 3.221.082,- Sk

Ako účtovne sa prosím Vás vytvára ZRF?

2.754.657,- Sk x 19% = 523.384,83 Sk
523.384,83 x 5% = 26.169,24 Sk

Je to správne vypočítané?
Zaúčtovať to mám takto?
431/421 26.169,24
431/428 ..........

19% daň nebudem daňovo uhrádzať, nakoľko si môžem odpočítať stratu vo výške 3.238.908,- Sk

Ďakujem
Usporiadat
Waldo Waldo

Waldo je offline (nepripojený) Waldo

Vlastne účtovne to bude v roku 2008 zaúčtované nasledovne ?

431/428 2.754.657,- Sk
431/421 ....................

Ešte raz ďakujem
0 0
azla azla

azla je offline (nepripojený) azla

Waldo Pozri príspevok
Vlastne účtovne to bude v roku 2008 zaúčtované nasledovne ?

431/428 2.754.657,- Sk
431/421 ....................

Ešte raz ďakujem
Zisk na rozdelenie v roku 2008 je 2.754.657,-
PS v roku 2008 je na účte 431.
Po rozhodnutí o rozdelení zisku za preúčtuje z účtu 431 napr. na účet 428, 421.
Na účet 421 -treba pozrieť ako je to v stanovach, v spoloč. zmluve ....
tvorba je napr. každoročne 5% z dosiahnutého zisku až do výšky napr. 10% ZI. 5% v tomto prípade je 137 732,- ak ešte nie je dosiahnutý strop, dáte vo výpočítanej výške.
Čiže
431/421 koľko si vypočítate, koľko treba tvoriť
431/428 čo ostane
0 0
Waldo Waldo

Waldo je offline (nepripojený) Waldo

Pochopila som to prosím Vás správne.

KZ v roku 2007 je na ZRF 20.000,- Sk

Po zasadnutí VZ zisk sa rozdelí nasledovne :

ZI našej spoločnosti sa v roku 2007 zvýšila z 200000 na 1 mil. Sk. V spol. szmluve je uvedené, že sa RF tvorí do výšky 10% ZI. Takže vytvorím len 100000 - 20000 (tento je už vytvorený) = 80.000,-

431/421 137.732,- alebo 80.000,- Sk


431/428 2.616.925,- alebo 2.674.657,- Sk

Ešte raz dík. Som z toho nejaká pomotaná.
0 0
azla azla

azla je offline (nepripojený) azla

Waldo Pozri príspevok
Pochopila som to prosím Vás správne.

KZ v roku 2007 je na ZRF 20.000,- Sk

Po zasadnutí VZ zisk sa rozdelí nasledovne :

ZI našej spoločnosti sa v roku 2007 zvýšila z 200000 na 1 mil. Sk. V spol. szmluve je uvedené, že sa RF tvorí do výšky 10% ZI. Takže vytvorím len 100000 - 20000 (tento je už vytvorený) = 80.000,-

431/421 137.732,- alebo 80.000,- Sk


431/428 2.616.925,- alebo 2.674.657,- Sk

Ešte raz dík. Som z toho nejaká pomotaná.

odpovede sú zvýraznené tmavou.
0 0
Waldo Waldo

Waldo je offline (nepripojený) Waldo

Vrelá vďaka.
0 0
Lucka V Lucka V

Lucka V je offline (nepripojený) Lucka V

Potrebujem pomoc s: mám zaúčtovaný RF 431/421 k 30.04.2007 5% zo zisku z r. 2006. Kde mám preúčtovať RF, aby mi ostal účet 431 na nule?
0 0
liba2 liba2

liba2 je offline (nepripojený) liba2

Lucka V Pozri príspevok
Potrebujem pomoc s: mám zaúčtovaný RF 431/421 k 30.04.2007 5% zo zisku z r. 2006. Kde mám preúčtovať RF, aby mi ostal účet 431 na nule?
Lucka, mala si dostať zápisnicu z valného zhromaždenia, alebo iný pokyn, ako bol rozdelený výsledok hospodárenia za r. 2006, t.j. číslo ktoré máš na účte 431. Ty si zaúčtovala iba RF. Na 431 ti zostala ešte suma nerozdeleného zisku. Ak VZ rozhodlo, že zisk zostane tak ako je, treba ho preúčtovať na 428. Potom sa 431 vynuluje.
0 0
dvojča dvojča

dvojča je offline (nepripojený) dvojča

ahoj porada, prvýkrát robím uzávierku v PÚ a sama, nemám žiadneho poradcu len Vás a verte mi, stojí to zato, prečítať si Vaše rady. Poradte mi prosím, už mám zápisnicu z Valného, prídel do RF 20tis, 431/421, prídel do SF 431/472 a nerozdelený zisk 431/428. Mám to zaúčtovať už v novom roku 2008? pretože všade sa píše, že mojim posledným zápisom v ID v roku 2007 je zaúčtovaná daň za rok 2007, no ja mám tam ešte 2 závierkové doklady, kde je účtovaná 702 a 710. Robím v Omege. Skúste mi prosím, ešte túto poslednú fázu uzávierky rozpísať. Ak už v roku 2008, môžem ich dať cez ID-iné a napr. s dnešným dátumom? velikánska vďaka
0 0
cactus cactus

cactus je offline (nepripojený) cactus

nezaškodí čítať návody na rôzne veci.... ...viac
dvojča Pozri príspevok
ahoj porada, prvýkrát robím uzávierku v PÚ a sama, nemám žiadneho poradcu len Vás a verte mi, stojí to zato, prečítať si Vaše rady. Poradte mi prosím, už mám zápisnicu z Valného, prídel do RF 20tis, 431/421, prídel do SF 431/472 a nerozdelený zisk 431/428. Mám to zaúčtovať už v novom roku 2008? pretože všade sa píše, že mojim posledným zápisom v ID v roku 2007 je zaúčtovaná daň za rok 2007, no ja mám tam ešte 2 závierkové doklady, kde je účtovaná 702 a 710. Robím v Omege. Skúste mi prosím, ešte túto poslednú fázu uzávierky rozpísať. Ak už v roku 2008, môžem ich dať cez ID-iné a napr. s dnešným dátumom? velikánska vďaka
všetko tak ako píšeš, fakticky si si sama odpovedala a dobre!
0 0
dvojča dvojča

dvojča je offline (nepripojený) dvojča

vďaka za rýchlu odpoveď, no práve som si prišla na chybu, dúfam, že už bude posledná, lebo si musím zrušiť aj závierku aj uzávierku A. Na 341100 mám 2,- Sk, ktoré si stiahla banka ako zrážkovú daň z úrokov, ak tomu dobre chápem. Čiže ja musím cez ID z tohto účtu tie 2,- Sk preúčtovať na 341000, kde som si zaúčtovala daň 591/341. A potom už v DP nebudem nič ručne zapisovať, ako to bolo niekde tu písané? potrebujem sa uistiť, tak vďaka za Vašu trpezlivosť!!!
0 0
Petra29 Petra29

Petra29 je offline (nepripojený) Petra29

dvojča Pozri príspevok
vďaka za rýchlu odpoveď, no práve som si prišla na chybu, dúfam, že už bude posledná, lebo si musím zrušiť aj závierku aj uzávierku A. Na 341100 mám 2,- Sk, ktoré si stiahla banka ako zrážkovú daň z úrokov, ak tomu dobre chápem. Čiže ja musím cez ID z tohto účtu tie 2,- Sk preúčtovať na 341000, kde som si zaúčtovala daň 591/341. A potom už v DP nebudem nič ručne zapisovať, ako to bolo niekde tu písané? potrebujem sa uistiť, tak vďaka za Vašu trpezlivosť!!!
V DP máš na r.830 uvedenú zrazenú daň z úrokov, na 341 100 ju máš tiež, ak zaúčtuješ daň podľa DP z r.800 591/341 Ae, výsledná suma syntetického účtu 341 ti udáva tvoju daň.povinnosť z r.900
0 0
dvojča dvojča

dvojča je offline (nepripojený) dvojča

ahoj Petra29, takže mám to zaúčtovať cez ID alebo nie? Už mám vážne z toho riadny chaos, ale asi áno, aby som mala v súvahe len 341000 a tiež to musím urobiť ručne aj v DP, aby to bolo tak ako hovoríš čo sa týka r. 900. Je to tak?
Nech mi niekto povie, že čo je účtovníčkam, tak ho pošlem ... a my sa musíme takto trápiť. Vďaka za odpoveď!!!!!
0 0
Petra29 Petra29

Petra29 je offline (nepripojený) Petra29

dvojča Pozri príspevok
ahoj Petra29, takže mám to zaúčtovať cez ID alebo nie? Už mám vážne z toho riadny chaos, ale asi áno, aby som mala v súvahe len 341000 a tiež to musím urobiť ručne aj v DP, aby to bolo tak ako hovoríš čo sa týka r. 900. Je to tak?
Nech mi niekto povie, že čo je účtovníčkam, tak ho pošlem ... a my sa musíme takto trápiť. Vďaka za odpoveď!!!!!
Tvoj posledný zápis v účtovníctve 2007 je:
ID 591/341 daňová povinnosť z r.800
ID 710/702 Prevod hosp.výsledku-zisk /ak ti to neurobí program sám/

V súvahe máš v daň.záväzkoch výslednú sumu účtu 341,
/zrazená daň z úrokov je na tomto účte už zaúčtovaná v priebehu roka 341/221/
0 0
Petra29 Petra29

Petra29 je offline (nepripojený) Petra29

Ak ti ide ešte o analytiku v rámci účtu 341,
ja používam nasledovné účtovanie v ďalšom roku:
Deň zostavenia DP, preúčtovanie:

341001/341100
341100/341002
341100/341300

341300/221

pričom:
341001 daň podľa DP
341002 zrazená daň podľa §43
341100 daň z pr.PO-zostavenie DP
341300 daň k úhrade
0 0
dvojča dvojča

dvojča je offline (nepripojený) dvojča

Petra29 vďaka, ak máte na mňa ešte nervy, ešte 1 otázočka: v DP mám III.časti tabuľky pomocných výpočtov na r. 3 spotreba PHM. Ja som si túto spotrebu navyše, zaúčtovala opačnou stranou 501402, kde účtujem bločky PHM, čiže som znížila náklady, ale keď to chcú takto v DP, mám túto spotrebu, ktorú mám v nákladoch naviac podľa prepočtu zaúčtovať na inú analytiku ako nedaňový náklad? ešte raz vďaka za trpezlivosť!!!
0 0
Zoltán Kovács Zoltán Kovács

Zoltán Kovács je offline (nepripojený) Zoltán Kovács

človek, príliš dôverčivý, a niekedy aj idealista, ktorý verí v dobro človeka ...viac
dvojča Pozri príspevok
Petra29 vďaka, ak máte na mňa ešte nervy, ešte 1 otázočka: v DP mám III.časti tabuľky pomocných výpočtov na r. 3 spotreba PHM. Ja som si túto spotrebu navyše, zaúčtovala opačnou stranou 501402, kde účtujem bločky PHM, čiže som znížila náklady, ale keď to chcú takto v DP, mám túto spotrebu, ktorú mám v nákladoch naviac podľa prepočtu zaúčtovať na inú analytiku ako nedaňový náklad? ešte raz vďaka za trpezlivosť!!!
Áno treba vytvoriť analytiku na nadspotrebu a preúčtovať, a v rámci DP uviesť ako pripočitateľná položka.
0 0
mariana11 mariana11

mariana11 je offline (nepripojený) mariana11

[QUOTE=Petra29;671951]Tvoj posledný zápis v účtovníctve 2007 je:
ID 591/341 daňová povinnosť z r.800

Ako to je,ked na riadku 800 mám 499,cize je to menej ako 500sk a teda sa neplati....mam naučtovat 499 alebo neučtovat nič? Dakujem za odpoved.
0 0
KSUKE KSUKE

KSUKE je offline (nepripojený) KSUKE

Ahojte, aj ja prvykrat vykazujem zisk, no tiez mam pochybnosti ci spravne uctujem, prosim posudte spravnost, v roku 2007 učtovný zisk 130.000,- odpocitam stratu z minulych rokov vo vyske 50.000,- a dostanem čisty zisk (zaklad dane) 80.000,- Sk, z toho vypocitam 19 % dan - 15.200,- Sk,
130.000 - dan 15.200,- =114.800 je dispon. zostatok, ktory rozdelim nasledovne: 5% do rezervneho fondu, 50.000,- uhrada straty a zvysok ako nerozdeleny zisk?
0 0
liba2 liba2

liba2 je offline (nepripojený) liba2

KSUKE Pozri príspevok
Ahojte, aj ja prvykrat vykazujem zisk, no tiez mam pochybnosti ci spravne uctujem, prosim posudte spravnost, v roku 2007 učtovný zisk 130.000 Sk
na r. 100 alebo základ dane na r. 400 ?

odpocitam stratu z minulych rokov vo vyske 50.000 Sk
r.410 dúfam že uvádzaš daňovú stratu vykázanú v daň. priznaní r.2006

a dostanem čisty zisk zaklad dane znížený o odpočet daňovej straty 80.000 Sk, z toho vypocitam 19 % dan 15.200 Sk
r.600 a nasl. ; a uplatníš si prípadné zaplatené preddavky zrážkou = daň z úrokov.
Tu končí práca s daň. priznaním.
Potom zaúčtuješ vypočítanú daň 15200 Sk 591/341 a vytlačíš Súvahu, VZaS.

130.000 - dan 15.200,- =114.800 je dispon. zostatok, ktory rozdelim nasledovne: 5% do rezervneho fondu, 50.000,- uhrada straty a zvysok ako nerozdeleny zisk?
Až teraz po zaúčtovaní dane môžme hovoriť o čistom zisku (114.800 Sk). Účtovnú závierku treba predložiť na schválenie valnému zhromaždeniu, resp. jedinému spoločíkovi, ktorý rozhodne o rozdelení zisku, t.j. sumy 114.800 Sk. 5% RF, úhrada straty ale účtovnej - nemusí byť totožná so sumou 50000 Sk v daň. priznaní - a ak je zaúčtovaná na 429. Zostatok je podiel spoločníka na výsledku hospodárenia, ktorý si môže vyplatiť; alebo sa môže preúčtovať na nerozdelený zisk 428.
0 0
KSUKE KSUKE

KSUKE je offline (nepripojený) KSUKE

Dakujem ti za rychlu odpoved, si fakt jednicka. Uz tomu rozdeleniu rozumiem, ale chcem sa este opytat, ci sumu 114.800,- budem mat v roku 2008 zauctovanu ako 701/431 a po schvaleni jedineho spoločnika to potom rozuctujem 431/421, 431/429 a 431/428 resp. 341/364
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať