martinka2 Ahoj, potrebovala by som poradiť. Preberám účtovníctvo jednej malej sro-čky. V predchádzajúcom období mala stratu. Má len pár zápisov. Potrebujem nahodiť počiatočné stavy k 01.01.2007. Predošlá účtovníčka mi však poslala zatial len súvahu k 31.12.2006, kde aktíva sa rovnali pasívam, avšak medzi pasívami má účet 710 - kde má nejaký zostatok, napr. 100,- Sk. Ako si nahodím ja hlavnú knihu podľa nej, aby sa mi rovnali aktíva a pasíva? Ako ja nahodím do hl. knihy účet 710 a ako sa s ním vysporiadam? Ďakujem za odpovede...
Určite potrebuješ zostatky na jednotlivých aj analytických účtoch až na haliere presne.
Zaúčtuješ počiatočné stavy na účty a tým sa ti vytvorí aj HK:
Zostatky ktoré patria na MD: xxx/701
Zostatky ktoré patria na DAl: 701/xxx