Zavrieť

Porady

ako nahodiť hlavnú knihu?

Ahoj, potrebovala by som poradiť. Preberám účtovníctvo jednej malej sro-čky. V predchádzajúcom období mala stratu. Má len pár zápisov. Potrebujem nahodiť počiatočné stavy k 01.01.2007. Predošlá účtovníčka mi však poslala zatial len súvahu k 31.12.2006, kde aktíva sa rovnali pasívam, avšak medzi pasívami má účet 710 - kde má nejaký zostatok, napr. 100,- Sk. Ako si nahodím ja hlavnú knihu podľa nej, aby sa mi rovnali aktíva a pasíva? Ako ja nahodím do hl. knihy účet 710 a ako sa s ním vysporiadam? Ďakujem za odpovede...
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    KvetkaK je offline (nepripojený) KvetkaK

    KvetkaK
    Ale ak Ti poslala len súvahu, máš tám údaje aj v halieroch? 710 je účet ziskov a strát, takže by malo ísť o HV za rok 2006, čo dáš ako počiatočný stav na účet 431.

    liba2 je offline (nepripojený) liba2

    liba2
    martinka2 Pozri príspevok
    Ahoj, potrebovala by som poradiť. Preberám účtovníctvo jednej malej sro-čky. V predchádzajúcom období mala stratu. Má len pár zápisov. Potrebujem nahodiť počiatočné stavy k 01.01.2007. Predošlá účtovníčka mi však poslala zatial len súvahu k 31.12.2006, kde aktíva sa rovnali pasívam, avšak medzi pasívami má účet 710 - kde má nejaký zostatok, napr. 100,- Sk. Ako si nahodím ja hlavnú knihu podľa nej, aby sa mi rovnali aktíva a pasíva? Ako ja nahodím do hl. knihy účet 710 a ako sa s ním vysporiadam? Ďakujem za odpovede...
    Určite potrebuješ zostatky na jednotlivých aj analytických účtoch až na haliere presne.
    Zaúčtuješ počiatočné stavy na účty a tým sa ti vytvorí aj HK:
    Zostatky ktoré patria na MD: xxx/701
    Zostatky ktoré patria na DAl: 701/xxx

    martinka2 je offline (nepripojený) martinka2

    martinka2
    To ano, lenze ona tam uz ma ucet 431 zauctovany. Myslis, ze to je 431 za predchadzajuci rok? Ten si ona predsa mala dat na 429 ako neuhradenu stratu, kedze bola strata, nie? V pasivach teda ma zauctovane aj 429, aj 431, aj 710... Vsetko ine sumy...

    KvetkaK je offline (nepripojený) KvetkaK

    KvetkaK
    Na účte 431 by mal byť len HV za rok 2006. HV za predošlé roky by mal byť preúčtovaný tak ako o HV rozhodlo valné zhromaždenie.

    liba2 je offline (nepripojený) liba2

    liba2
    martinka2 Pozri príspevok
    To ano, lenze ona tam uz ma ucet 431 zauctovany. Myslis, ze to je 431 za predchadzajuci rok? Ten si ona predsa mala dat na 429 ako neuhradenu stratu, kedze bola strata, nie? V pasivach teda ma zauctovane aj 429, aj 431, aj 710... Vsetko ine sumy...
    Pravdepodobne nebol rozdelený HV za r. 2005 v r. 2006 a zostatok zostal na 431 - treba to preveriť.

    KvetkaK je offline (nepripojený) KvetkaK

    KvetkaK
    martinka2 Pozri príspevok
    Kvetka a ako je mozne, ze ona tam ma ucet 431 aj 710 a v uplne inych sumach?
    Skús zistiť, aký bol HV za rok 2006 a aj predošlé roky.

    ako nahodiť hlavnú knihu?

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.