Zavrieť

Porady

zásoby v JÚ

Ahojte. Prosím Vás ako sa účtujú zásoby v JÚ na konci roka,keď sa nevedie sklad len sa urobí inventúra? Ďakujem.
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    Manual je offline (nepripojený) Manual

    Manual
    vlasta28 Pozri príspevok
    Ahojte. Prosím Vás ako sa účtujú zásoby v JÚ na konci roka,keď sa nevedie sklad len sa urobí inventúra? Ďakujem.
    Ak nevedieš sklad, tak stav zásob na základe inventúry v JU musíš uviesť vo Výkaze o majetku a záväzkoch. Ak to robíš cez najaký SW, tak musíš prijať na sklad aj keď jednou sumou stav zásob, aby ti to program potiahol do Výkazu.

    vlasta28 je offline (nepripojený) vlasta28

    vlasta28
    Ďakujem za odpoveď. Takže sa to vlastne neúčtuje,len sa to na základe tej inventúry uvedie vo výkaze. Dúfam,že som to dobre pochopila. Ešte raz ďakujem.

    ola je offline (nepripojený) ola

    ola
    V prílohe prikladám dva formuláre na vykonanie inventúry zásob.
    Prvý formulár sa dá vytlačiť a ručne vyplniť jednotlivé položky.
    Druhý formulár je prispôsobený na vyplnenie priamo v počítači so vzorcami.

    Tabuľky sú vytvorené v exceli. Súbory otvoriť "iba na čítanie" a uložiť do počítača, prípadne vytlačiť
    Naposledy upravil ola : 21.01.09 at 11:55

    junes je offline (nepripojený) junes

    junes
    ola,
    prosim, uz som nasla niekolko protichodnych prispevkov za posledny tyzden - tyka sa to nepredanych skladovych zasob -tovar, ktory ja v JU uctujem hned do VOZD . Otazka je, ci na konci roka pri inventarizacii mam zostatok na sklade odpocitat z VOZD, teda upravit penazny dennik podla zostatku na sklade, alebo sa odvolat na princip JU - dat to ako VOZD pri vzniku vydavku a uz to pri zavierkovych operaciach neupravovat a zostatok na sklade uviest len v MaZ?

    Zita5 je offline (nepripojený) Zita5

    Nech robíme čokoľvek, má nám záležať na tom, čo robíme, nie na tom, či nás niekto vidí. Cicero ...viac Zita5
    junes Pozri príspevok
    ola,
    prosim, uz som nasla niekolko protichodnych prispevkov za posledny tyzden - tyka sa to nepredanych skladovych zasob -tovar, ktory ja v JU uctujem hned do VOZD . Otazka je, ci na konci roka pri inventarizacii mam zostatok na sklade odpocitat z VOZD, teda upravit penazny dennik podla zostatku na sklade, alebo sa odvolat na princip JU - dat to ako VOZD pri vzniku vydavku a uz to pri zavierkovych operaciach neupravovat a zostatok na sklade uviest len v MaZ?
    Nakúpite v priebehu roka tovar , ktorý evidujete v Knihe zásob . Nákup - je príjem , predaj - je výdaj .
    Samozrejme v priebehu roka účtujete v penden o VOZD - tovar , pri úhrade fa.

    Rozdiel medzi príjmom a výdajom .........je konečný zostatok tovaru k 31.12.2008, ktorý prejde inventarizáciou a tento stav uvediete vo Výkaze o majetku a záväzkoch k 31.12.2008 .

    V peňažnom denníku nič neodpočítavate ani neupravujete . Zostatok uvediete len v Vo MaZ.
    Naposledy upravil Zita5 : 22.01.09 at 20:56

    kakoska je offline (nepripojený) kakoska

    kakoska
    Mam prvý krát klienta (od októbra), ktorému vediem sklad, nakupeje na faktúru rôzne druhy tovarov (aj z EÚ), je platca DPH. Mam ALFU od firmy Kros, a.s.

    Často sa stane. že tovar používa aj na na vlastnú spotrebu (a tak),
    takze mám velké prebytky na sklade.
    Zaujíma ma ako je to ked zaúčtujem prebytok na sklade,
    potom musim ponížiť aj v peňažnom denníku výdaj za tovar (zdaniteľný výdaj), a tiež odpočítateľnú DPH. Alebo to účtujem úplne blbo?
    K 31. 12. 2008 by som mala mat sklad prázdny ( predal všetko).

    Ďakujem

    Lucinka23 je offline (nepripojený) Lucinka23

    Lucinka23
    kakoska Pozri príspevok
    Mam prvý krát klienta (od októbra), ktorému vediem sklad, nakupeje na faktúru rôzne druhy tovarov (aj z EÚ), je platca DPH. Mam ALFU od firmy Kros, a.s.

    Často sa stane. že tovar používa aj na na vlastnú spotrebu (a tak),
    takze mám velké prebytky na sklade.
    Zaujíma ma ako je to ked zaúčtujem prebytok na sklade,
    potom musim ponížiť aj v peňažnom denníku výdaj za tovar (zdaniteľný výdaj), a tiež odpočítateľnú DPH. Alebo to účtujem úplne blbo?
    K 31. 12. 2008 by som mala mat sklad prázdny ( predal všetko).

    Ďakujem

    V rámci uzávierkových operácií by si mala ponížiť položku vo VOZD (asi v časti tovar, či materiál) ponížiť (zaúčtovať mínusom) a tiež ponížiť aj odpočítanú DPH. A zaúčtovať to všetko celou sumou do osobnej spotreby.
    Ale ako sa potom zúčtováva tá DPH mi nie je jasné, nakoľko som len teraz začala účtovať DPH. Ale myslím si, že v priznaní za I.štvrťrok 2009 ju budeš musieť uhradiť, alebo ma napadá, že či podať dodatočné daňové priznanie. V tej DPH ti fakt neviem poradiť, skús hodiť sa poinformovať u niekoho skúsenejšieho.
    marta bodonova
    Potebovala by som poradiť:
    Od 01/03/2009 som platcom DPH, na sklade mám tovar za 300 000 Sk, zhruba 10 000 € z roku 2004, bol nekúpený do roku 2004, niečo som už predala, ale teraz keď som platcom DPH tak musím k tej sume prirátať 19 % DPH aj ked budem predávať tovar neplatcovi DPH - súkromnej osobe?
    Ďakujem

    Polly404 je offline (nepripojený) Polly404

    Polly404
    Prosím Vás, ak SZČO predáva sro svoje zásoby, tak alkohol môže predať len celé fľaše. Čo s tým alkoholom v otvorených fľašiach? Tiež ho treba vymínusovať cez VOZD. A čo s tovarom, ktorý je po záruke? Tiež mínusom VOZD?

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.