Dobré ráno, nemáte niekto skúsenosť ako s neuhradeným preddavkom v účtovníctve?
Ako mám postupovať s preddavkom na daň z príjmov PO, ktorý bol zaplatený až vo februári 2008 namiesto decembra 2007? Z hľadiska daňového mám nárok si ho započítať spolu s uhradenými v roku 2007 z výslednou daňou za rok 2007.
Ako je to v účtovníctve? Zaúčtujem ho interným dokladom k 31.12.2007 ako budúce výdavky 341/383? Aby mi preplatok na dani sedel s výsledkom 341. Alebo to stačí riešiť až v účtovníctve roku 2008?