Zavrieť

Porady

časové rozlíšenie

Ahoj Poraďáci, poprosím Vás o pomoc pri nasledovnom.
1/ Spoločnosť prenajala priestory na obdobie máj 2007 -apríl 2008. Na základe zmluvy bude prenájom uhradený v apríli 2008 v celkovej výške 120 000,- Sk.
V roku 2007 sa bude účtovať o:
a) Tržbách z predaja služieb 80 000,-
Príjmy budúcich období 80 000,-

b) Tržbách z predaja služieb 80 000,-
Výnosy budúcich období 80 000,-

2/ Ako sa bude postupovať, ak bude vopred zaplatené nájomné !
a) Ostatné služby 80 000,-
Náklady budúcich období 40 000,-

b) Ostatné služby 80 000,-
Výdavky budúcich období 40 000,-

Poprosím Vás aj o krátke vysvetlenie, kedy sa účtuje o nákladoch a kedy o výdavkoch / Príjmoch a Výnosoch

Ďakujem
Usporiadat
KvetkaK KvetkaK

KvetkaK je offline (nepripojený) KvetkaK

Určite sa jedná o roky 2007 a 2008? Lebo o nájme roku 2007 bolo potrebné účtovať už v tom roku.
0 0
Zoltán Kovács Zoltán Kovács

Zoltán Kovács je offline (nepripojený) Zoltán Kovács

človek, príliš dôverčivý, a niekedy aj idealista, ktorý verí v dobro človeka ...viac
Zuzana T Pozri príspevok
Ahoj Poraďáci, poprosím Vás o pomoc pri nasledovnom.
1/ Spoločnosť prenajala priestory na obdobie máj 2007 -apríl 2008. Na základe zmluvy bude prenájom uhradený v apríli 2008 v celkovej výške 120 000,- Sk.
V roku 2007 sa bude účtovať o:
a) Tržbách z predaja služieb 80 000,-
Príjmy budúcich období 80 000,-

b) Tržbách z predaja služieb 80 000,-
Výnosy budúcich období 80 000,-

2/ Ako sa bude postupovať, ak bude vopred zaplatené nájomné !
a) Ostatné služby 80 000,-
Náklady budúcich období 40 000,-

b) Ostatné služby 80 000,-
Výdavky budúcich období 40 000,-

Poprosím Vás aj o krátke vysvetlenie, kedy sa účtuje o nákladoch a kedy o výdavkoch / Príjmoch a Výnosoch

Ďakujem
Účtovanie zmluvy cez ID. Platba v 04/2008
315/602 80 tisíc (04/07-12/07)
315/384 40 tisíc (01/08-05/08)
221/315 120 tisíc

Vopred uhradené nájomné (učtovanie na základe zmluvy) je rovnaké. A v r. 2008 pomocou ID sa preúčtuje nájomné (01/08-05/08) 384/602.
0 0
Alena Šimová Alena Šimová

Alena Šimová je offline (nepripojený) Alena Šimová

kedy sa účtuje o nákladoch a výdavkoch, príjmoch a výnosoch?Predpokladám, že ide o náklady budúcich období, výdavky budúcich období, príjmy budúcich období a výnosy budúcich období. V krátkosti
-náklady budúcich období - ak záväzok vznikol v roku 2008, ale týka sa aj roka 2009 - napr. poistenie, vtedy sa časť, ktorá sa týka roku 2009 neúčtuje do nákladov 2008, ale do nákladov budúcich období,
- výdavky budúcich období - ak náklad sa týka roku 2008, ale bude uhradený až v roku 2009 - napr. cestovné zamestnanca za 12/08, ktoré bude uhradené v roku 2009
- príjmy budúcich období - ak mi výnos vznikol teraz, ale uhradený bude až v nasledujúcich obdobiach, napr. ak sa dohodneme, že nájom za rok 2008 sa bude fakturovať v roku 2009,
- výnosy budúcich období - ak mi vznikol príjem teraz, ale výnos bude až v budúcich obdobiach - napr. ak sa dohodneme, že nájom budem fakturovať dopredu.
0 0
Pru Pru

Pru je offline (nepripojený) Pru

chcela by som sa opýtať, na konci roka 2007 som zaúčtovala 381,343/321-telefon, na začiatku roka by to malo byť 518/381? A cez ID? ďakujem
0 0
ada159 ada159

ada159 je offline (nepripojený) ada159

Prosím o pomoc pri rozúčtovaní na strane dodavateľa. Faktúra vystavená v novembri 2010 na prevádzkovanie 01-03/2011 na základe zmluvy. Platba mala prebehnúť v roku 2010, ale nebola.
384/602 a úhrada v r.2011 221/384?
0 0
KEJKA KEJKA

KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

audítor, účtovník, odborný poradca ...viac
311/384
0 0
ada159 ada159

ada159 je offline (nepripojený) ada159

Ak tomu dobre rozumiem tak v roku 2010 faktúra 311/384, r. 2011 384/602 a uhrada r. 2011 221/311. Správne?
0 0
tibor1000 tibor1000

tibor1000 je offline (nepripojený) tibor1000

Prosim Vas,klient mi priniesol doklady za rok 2010 - s.r.o.,no a objavil som pri nich aj faktúru za nájom december 2009, zaplatené s.r.o., v januári 2010.
Faktúra mala byť po správnosti zaúčtovaná v nákladoch r.2009
ako ju zaúčtovať v r.2010-kedze mi ju doručil až teraz-a kvoli nej nebudeme prerábať daň.priznanie r.2009
mám to zaúčtovať ako nedaňový náklad-alebo ju môžem zaúčtovať do roku 2010 ako daňovo uznateľný náklad?

ďakujem
0 0
Tweety Tweety

Tweety je offline (nepripojený) Tweety

tibor1000 Pozri príspevok
Prosim Vas,klient mi priniesol doklady za rok 2010 - s.r.o.,no a objavil som pri nich aj faktúru za nájom december 2009, zaplatené s.r.o., v januári 2010.
Faktúra mala byť po správnosti zaúčtovaná v nákladoch r.2009
ako ju zaúčtovať v r.2010-kedze mi ju doručil až teraz-a kvoli nej nebudeme prerábať daň.priznanie r.2009
mám to zaúčtovať ako nedaňový náklad-alebo ju môžem zaúčtovať do roku 2010 ako daňovo uznateľný náklad?

ďakujem
Môžeš zaúčtovať do 2011 ako daňovo uznaný náklad.
Naposledy upravil Tweety : 03.02.11 at 16:16 Dôvod: č
0 0
Stefan2005 Stefan2005

Stefan2005 je offline (nepripojený) Stefan2005

!
tibor1000 Pozri príspevok
...mám to zaúčtovať ako nedaňový náklad-alebo ju môžem zaúčtovať do roku 2010 ako daňovo uznateľný náklad?...
Tweety Pozri príspevok
Môžeš zaútovať do 2011 ako daňovo uznaný náklad.
Môžeš zaútovať i do 2010 ako daňovo uznaný náklad (za splnenia stanovených predpokladov - kladný ZD,...)
0 0
tibor1000 tibor1000

tibor1000 je offline (nepripojený) tibor1000

akých stanovených predpokladov Stefan? kladný základ dane-a ešte niečo prosím? dakujem
0 0
Stefan2005 Stefan2005

Stefan2005 je offline (nepripojený) Stefan2005

!
tibor1000 Pozri príspevok
akých stanovených predpokladov Stefan? kladný základ dane-a ešte niečo prosím? dakujem
§17 ZoDP:
(29) Ak daňovník v príslušnom zdaňovacom období zahrnul do výsledku hospodárenia vyššie výnosy (príjmy), ako mu vyplýva z osobitného predpisu1) alebo v príslušnom zdaňovacom období zahrnul do výsledku hospodárenia nižšie náklady (výdavky), ako mu vyplýva z osobitného predpisu1) a z tohto dôvodu vykázal vyšší základ dane a odviedol vyššiu daň, úprava výsledku hospodárenia alebo nerozdeleného zisku minulých rokov alebo neuhradenej straty minulých rokov v nasledujúcich účtovných obdobiach už nebude mať vplyv na výšku základu dane a daňovej povinnosti; ak sa daňovník rozhodne pre takýto postup v príslušnom zdaňovacom období, neuplatní sa úprava základu dane podľa odseku 15.
0 0
Alena Šimová Alena Šimová

Alena Šimová je offline (nepripojený) Alena Šimová

Stefan2005 Pozri príspevok
Môžeš zaútovať i do 2010 ako daňovo uznaný náklad (za splnenia stanovených predpokladov - kladný ZD,...)
ešte pre upresnenie, ak je to významná čiastka a ak má s.r.o. povinný audit, neúčtuje sa na náklady, ale na účet 428. V tom prípade si čiastku odpočíta v daňovom priznaní pri úpravách základu dane.
0 0
mirčiak mirčiak

mirčiak je offline (nepripojený) mirčiak

Dobrý večer, chcela by som sa opýtať, ak vyjde pri RZZP preplatok alebo nedoplatok za rok 2010 (zamestnanec požiada zamestnávateľ) a z hľadiska zamestnávateľa sa to účtuje na nákladový účet, je to medzi nákladmi roku 2011 keď je to RZZP za rok 2010 alebo to patrí ešte do roku 2010?
0 0
KEJKA KEJKA

KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

audítor, účtovník, odborný poradca ...viac
robí sa rezerva do roku 2010, ale nedaňová.
0 0
mirčiak mirčiak

mirčiak je offline (nepripojený) mirčiak

KEJKA Pozri príspevok
robí sa rezerva do roku 2010, ale nedaňová.
To znamená, že je to pripočítateľná položka v roku 2010? Či zle chápem? A ak vyjde preplatok? Ďakujem
0 0
KEJKA KEJKA

KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

audítor, účtovník, odborný poradca ...viac
počkáš, ako ti to vyjde a potom zaúčtuješ alebo nezaúčtuješ rezervu. Ked je nedaňová to značí, že je pripočitateľná.
Ak vyjde preplatok, tak neúčtuješ rezervu (ani pohľadávku) - zásada opatrnosti.
1 0
mirčiak mirčiak

mirčiak je offline (nepripojený) mirčiak

KEJKA Pozri príspevok
počkáš, ako ti to vyjde a potom zaúčtuješ alebo nezaúčtuješ rezervu. Ked je nedaňová to značí, že je pripočitateľná.
Ak vyjde preplatok, tak neúčtuješ rezervu (ani pohľadávku) - zásada opatrnosti.
Ďakujem za info. Ešte mi ale nie je jasné, že ak je preplatok, rezervu netvorím ok, ale preplatok sa účtuje mínusovým zápisom resp. na stranu dal nákladového účtu 524 a tento potom zníži výnosy roku 2011? Nie je mi to jasné, keďže je to za rok 2010.
0 0
KEJKA KEJKA

KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

audítor, účtovník, odborný poradca ...viac
ja by som to atk účtovala 336/524 v r. 2011
0 0
mirčiak mirčiak

mirčiak je offline (nepripojený) mirčiak

KEJKA Pozri príspevok
ja by som to atk účtovala 336/524 v r. 2011
Takže tu to nevadí, že je to z roku 2010. Ok ďakujem veľmi pekne.
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať