Zavrieť

Porady

STORNO faktúry

Ahojte, mám jednu otázočku
Dodávateľ nám vystavil faktúru. Normálne som ju nahodila, faktúra sa uhradila. Ale vznikol jeden problém a to ten, že pracovník, ktorý fak. vystavoval, omylom spravil storno tej faktúry. Takže mi dnes doniesol novú faktúru /iné číslo fak./ a storno tej faktúry
No a teraz neviem či si to nemám všímať - však fak. je uhradená, všetko je ok, len my budeme mať v účtovníctve iné číslo f. a oni iné
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

    audítor, účtovník, odborný poradca ...viac KEJKA
    Založ tie doklady k sebe pre prípad miestneho zisťovania. Nemôžete za chybu v inej firme. Nemáte dôvod akceptovať formálne "druhé" plnenie. Pre dobré vzťahy, kedže teraz viete o čo ide, navrhla som to, čo píšem na začiatku.

    sykorka1 je offline (nepripojený) sykorka1

    sykorka1
    Ahoj,
    ja to robím tak, že zaúčtujem aj to storno (resp.dobropis) aj novú faktúru. Tú pôvodnú započítame so stornom a novú uhradíme dodávateľovi s novým VS. Keďže tú prvnú máte už zaevidovanú.

    Takto predídem tomu, že sa mi dodávateľ ozve tak za pol roka, že prečo som mu neuhradila faktúru? ....

    Ak doklad prišiel, mal by byť zaevidovaný.

    Zoltán Kovács je offline (nepripojený) Zoltán Kovács

    človek, príliš dôverčivý, a niekedy aj idealista, ktorý verí v dobro človeka ...viac Zoltán Kovács
    sykorka1 Pozri príspevok
    Ahoj,
    ja to robím tak, že zaúčtujem aj to storno (resp.dobropis) aj novú faktúru. Tú pôvodnú započítame so stornom a novú uhradíme dodávateľovi s novým VS. Keďže tú prvnú máte už zaevidovanú.

    Takto predídem tomu, že sa mi dodávateľ ozve tak za pol roka, že prečo som mu neuhradila faktúru? ....

    Ak doklad prišiel, mal by byť zaevidovaný.

    Nie celkom. Ak doklad nezodpovedá skutočnostiam, a mám výhrady tak neúčtujem. Maximálne zapíšem do knihy prijatej pošty s komentárom.

    Tebou uvedené účtovanie nezodpovedá princípom Postupov účtovania. Chyba v účtovníctve dodávateľa sa nemá prečo premietať aj u teba.

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.