DOdávateľ mi v 7. mesiaci dal faktúru na ktorej nebola účtovaná DPH. Teda bola to fa bez DPH. Lenže v 9. mesiaci zistil, že mal účtovať faktúru s DPH, tak vystavil ďalší doklad (faktúru), kde je udané že sa jedná o doúčtovanie DPH. Ako mám postupovať? On je štvrťročný platca, my sme mesačný. Ako to mám zaúčtovať a do ktorého mesiaca? Podávať opravné daňové, alebo môžem jednoducho do septembra a vysporiadať to v októbrovej DPH? Môže to tak vôbec byť? Súrne prosím o radu. Ďakujem.