Zavrieť

Porady

Vodné stočné za rok 2007

Dobrý deň,poprosila by som Vás o radu.
Máme prenajaté priestory na podnikanie. Každý mesiac platíme prenajímatelovi vodné stočné. V roku 2007 sme tieto platby zúčtovali priamo do nákladov. účtovanie v PU.
Až v 8. mesiaci r.2008 sme dostali vyučtovanie za rok 2007. Ako správne zúčtovať túto faktúru. Mám dojem, že v rok 2007 nebol správne zúčtovaní.
Ďakujem za každý príspevok.
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    Tweety je offline (nepripojený) Tweety

    Tweety
    uctoeva Pozri príspevok
    Dobrý deň,poprosila by som Vás o radu.
    Máme prenajaté priestory na podnikanie. Každý mesiac platíme prenajímatelovi vodné stočné. V roku 2007 sme tieto platby zúčtovali priamo do nákladov. účtovanie v PU.
    Až v 8. mesiaci r.2008 sme dostali vyučtovanie za rok 2007. Ako správne zúčtovať túto faktúru. Mám dojem, že v rok 2007 nebol správne zúčtovaní.
    Ďakujem za každý príspevok.
    Áno, na konci roka ste si nevyúčtovanie vodného a stočného za celý rok mali ošetriť cez nevyfakturované náklady. Kedže ste tak neurobili, dodatočná faktúra v roku 2008 nebude nákladom tohto roku.

    uctoeva je offline (nepripojený) uctoeva

    uctoeva
    Dakujem za odpoveď.
    dobre tomu rozumiem ?
    Počas celého roku budeme účtovať vodné stočné ako zálohu 400 Sk 314/328.
    Na konci roku 5../326 . Na budúci rok 326/321.
    Suma nebude totožná s preddavkami. Budú nám vracať peniaze.Ako na to ?
    Zaučtujem faktúru 326/321 a cez int.doklad prevediem dobropis ako výnos?
    Ďakujem za radu.

    Tweety je offline (nepripojený) Tweety

    Tweety
    uctoeva Pozri príspevok
    Dakujem za odpoveď.
    dobre tomu rozumiem ?
    Počas celého roku budeme účtovať vodné stočné ako zálohu 400 Sk 314/328.
    Na konci roku 5../326 . Na budúci rok 326/321.
    Suma nebude totožná s preddavkami. Budú nám vracať peniaze.Ako na to ?
    Zaučtujem faktúru 326/321 a cez int.doklad prevediem dobropis ako výnos?
    Ďakujem za radu.
    Ak to máš v nájomnom na základe faktúry,môžeš to zaúčtovať ako náklad aj v priebehu roka.5.../321. Nevyfakturované dodávky 5.../326,(ak očakávaš ešte dofakturáciu), ak dobropis tak -5.../-326. Ak bude dofakturovanie v nasledujúcom období, 326/321, ak dobropis -326/-321. Samozrejme, účet 326 použiješ len, ak vieš presnú sumu. Ak nie tak to zaúčtuješ cez rezervy 323.

    uctoeva je offline (nepripojený) uctoeva

    uctoeva
    Ďaklujem za rýchlu odpoveď. Platíme to na základe zmluvy o nájme.Tak asi to musíme účtovať cez 314.

    Vodné stočné za rok 2007

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.