Zavrieť

Porady

účet 139 - tovar na ceste

Dobrý deň,

účet 139 - tovar na ceste sa používa výlučne na koci roka, alebo ho používame aj v priebehu roka keď robím mesačnú uzávierku? Mám faktúru zaúčtovanú ako 131/321, ale do konca mesiaca nám prepravca nedoviezol tovar na sklad, tak mám preúčtovať tovar 139/131 a nasledujúci mesiac ho preúčtovať pri prebratí na sklad 132/139?
Pomôžte prosím začiatočníčke!

Ďakujem
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    účtovník 007 je offline (nepripojený) účtovník 007

    To by som aj ja chcela občas vedieť. ...viac účtovník 007
    Účet 139 môžeš používať kedykoľvek ak nastane prípad, že máš faktúru za dodaný tovar, ktorý účtovná jednotka ešte neprevzala.
    139/321
    132/139 keď už máš tovar a urobíš príjemku na sklad

    Či použiješ zdĺhavejšie účtovanie je na Tebe. V tom prípade:
    139/321
    131/139
    132/131
    ale podľa postupov účtovania môžeš kľudne vynechať účet 131 a účtovať rovno na ťarchu účtu 132

    babetka je offline (nepripojený) babetka

    babetka
    Dobrý deň,
    chcela by som poprosiť o radu v nasl. prípade:
    tovar došiel na dobierku 7.1.2009 aj s faktúrou vystavenou 30.12.2008.
    My faktúry účtujeme v období, keď nám dôjdu, t. j. prelom rokov účtujeme ako nevyfaktúrované dodávky.
    Keby som tovar mala na sklade k 31.12.2008, účtovala by som to ako 504/326 (účtujeme spôsobom B), a potom zostatok na sklade 132/504. Keď dôjde faktúra 7.1.2009,tak zaúčtujem 326/321 a je to poriešené.
    Problém ale je, že 31.12.2008 nemám ani fa ani tovar. Môže sa to účtovať takto?:
    1. dodací list, ktorý došiel 7.1.2009, zaúčtujem ID-om ako 139/326 s dátumom 30.12.2008
    2. faktúru zaúčtujem ako 326/321 s dátumom 7.1.2009
    3. ID 504/139 s dátumom 7.1.2009.

    Alebo to jednoducho zaúčtovať do roku 2009 ako 504/321.

    Ďakujem za názory.

    ecompka je offline (nepripojený) ecompka

    ecompka
    Neviete mi poradit, ci moze byt ucet 139 -tovar na ceste minusovy?
    Mam dosle dobropisy zauctovane v decembri , ale tovar zo skladu odpisany az v januari. Je teda stale ako tovar na sklade.Alebo ako inac to uctovat?

    účet 139 - tovar na ceste

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.