Dobry den,
poprosim Vas o radu. Zivnostnik, neplatitel DPH:
Zo VSZP mu prislo, že ma nedoplatok vo výške 2.526,- Sk, napriek pravidelným platbam, napriek ročnému zúčtovaniu, kt. bolo v poriadku, no zaplatil to. Zaúčtovali sme to klasika : pokladna - minusova položka (platil šekom) a odvody do fondov.
O dva mesiace na to, prislo oznamenie zo VSZP o preplatku vo výške 2.410,- Sk. No podla zákona 595/2003 mu odviedli 19% dan z toho, takže mu vrátili na účet preplatok vo výške 1.953,- .
Ako to mám zaučtovat pls?
Mali na toto právo? stiahnut si hned 19%? prisiel o 600,- Sk chybou VSZP no uz sa s tym nic neda robit..
Pls. Mam to zaúčtovať ako: plusová položka na BU, a mínusová položka na odvodoch alebo to mam dať ako nejaký príjem..?
Co s tými 19% t.j. 457,-Sk ako to zaúčtovať, či ignorovať..
DPH ide mimo nas,nakolko je neplatitel..
DAKUJEM PEKNE