Maca G Ahoj poraďáci. Potrebovala by som poradiť. Mam jeden bloček na 1260 Sk. Zaplateny bol kartou z podnikateľského účtu 29.12.2008. Na výpise 12/2008 ešte nie je zaúčtovaný. Banka ho zaúčtovala až 5.1.2009. Neviem ako to mám zaúčtovať, aby mi sedel stav na účte na konci roka 2008. Poradíte? Ďakujem.
účtovanie bločku - nákup : cez ID priebežná položka výdaj, následné členenie podľas druhu (napr. VOZD réžia, VNZD DPH).
účtovanie výpisu: výdaj BU - príjem do priebežných položiek
a v PU je to podobne: bloček 504,343/261 účtovanie BU 261/221
keby bolo použité vyhľadávanie tak je plno tém ohľadne toho
na konci roka nemusí sedieť PP alebo inak 261