Čaute,
mám otázočku, takú kontrolnú:
konateľ nakupoval ako divý 30. 12. 2008 a platil platobnou kartou, mám niekoľko bločkov
Zaúčtovala som to samozrejme na:
dátum vzniku daňovej povinnosti je 30. 12. 2008:
ID 5.. /261
343/261
Ale platby vidieť až v januárovom výpise..
Je to dobre zaúčtované... Lebo tým pádom účet 261 nebude vyrovnaný na konci roka... Ide to ale po správnosti do daňového priznania DPH za 4.Q/2008.
Môže to tak zostať alebo by to nemalo byť na účte 261???
Prosím poraďte, ak budete mať trošku času, budem Vám veľmi povďačná.
Tak sa majte..
Pa barbie