Zavrieť

Porady

ako zaúčtovať

poprosím o radu, ako správne zaúčtovať výzvu na zaplatenie súdnych poplatkov? ďakujem
Usporiadat
saskia26 saskia26

saskia26 je offline (nepripojený) saskia26

VieraPopluharova Pozri príspevok
Mozes mi povedat ci konatel ma s Vasou firmou uzatvorenu pracovnu zmluvu, alebo nie a este o ake urazove poistenie ide, ci ide o urazive poistenie , ktore sa odvadza do soc. poistovne, alebo o kemercne urazove, t.zn. ci ide o klasicku poistku?
Konateľ nemá uzatvorenú pracovnú zmluvu s firmou, je konateľ a spoločník zároveň. Ide o komerčné poistenie, ktoré ponúka banka v rámci svojich služieb, k bežnému účtu je vydaná platobná karta a toto poistenie je súčasťou platobnej karty.
0 0
KEJKA KEJKA

KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

audítor, účtovník, odborný poradca ...viac
saskia26 Pozri príspevok
Viete mi, prosím, poradiť, ako zaúčtovať "úrazové poistenie konateľa", ktoré má v rámci platobnej karty k firemnému účtu?
Bude to na 522 a tým pádom aj príjem podľa § 5 ods. 1 písm. b) alebo môžem zaúčtovať na 518?
Ďakujem veľmi pekne za odpoveď !
saskia26 Pozri príspevok
Konateľ nemá uzatvorenú pracovnú zmluvu s firmou, je konateľ a spoločník zároveň. Ide o komerčné poistenie, ktoré ponúka banka v rámci svojich služieb, k bežnému účtu je vydaná platobná karta a toto poistenie je súčasťou platobnej karty.
predpokladám, že v zmluve nie je nikde uvádzaná cena poistenia. Tak, ako píšeš, je to produkt banky, ja som v rovnakom prípade to posúdila ako "bonus" k platobnej karte (PK/. Cena za PK sa účtuje na 568-bankové poplatky.
Treba pozrieť do zmluvy k PK a do všeobecných podmienok.
2 0
sybila3 sybila3

sybila3 je offline (nepripojený) sybila3

ako by ste zaúčtovali: výroba oporných stlpov, dávali sme aj materiál, potom by to bol vlastný výrobok? 311/601 alebo ako službu 311/602, podľa mňa tá prvá možnosť? dík
0 0
Lenka1979 Lenka1979

Lenka1979 je offline (nepripojený) Lenka1979

najlepšie spoznať osobne :-) ...viac
sybila3 Pozri príspevok
ako by ste zaúčtovali: výroba oporných stlpov, dávali sme aj materiál, potom by to bol vlastný výrobok? 311/601 alebo ako službu 311/602, podľa mňa tá prvá možnosť? dík
Ak ste tie stĺpy skutočne aj vyrobili, dávali ste materiál a iné - tak áno, je to výrobok , účet 601. služba by to bola vtedy, kedy ste ešte tie stĺpy (neviem aké sú) aj osádzali alebo robili niečo iné... vtedy aj 602, pritom však treba rozúčtovať zvlášť výrobok a zvlášť službu 601+602 .
0 0
KEJKA KEJKA

KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

audítor, účtovník, odborný poradca ...viac
nemyslím, že treba rozúčtovavať 601+602 - postup sa určí v smernici, treba postupovať podľa rozhodujúcej zložky v cene /napríklad/.
0 0
Lenka1979 Lenka1979

Lenka1979 je offline (nepripojený) Lenka1979

najlepšie spoznať osobne :-) ...viac
KEJKA Pozri príspevok
nemyslím, že treba rozúčtovavať 601+602 - postup sa určí v smernici, treba postupovať podľa rozhodujúcej zložky v cene /napríklad/.
... definovala som 601+602 v prípade, ak by sa fakturovalo napr. za výrobu stĺpov a ich osadenie... je to zlé?
0 0
sybila3 sybila3

sybila3 je offline (nepripojený) sybila3

nie len sme ich vyrábali s tým, že sme dávali aj materiál, takže 601. díky
0 0
sybila3 sybila3

sybila3 je offline (nepripojený) sybila3

mám faktúru na projekčné práce na výstavbu dielní, tiež mám dať na účet 042200-výstavba dielní-som si vytvorila analytiku a dávam tam všetko, čo sa týka výstavby, mám tam evidovať aj napríklad štrk, ktorý sa navážal na pozemok? díky moc
0 0
zagra1 zagra1

zagra1 je offline (nepripojený) zagra1

Poprosím o radu, máme dve sro (1sro a 2sro).odberatel 1sro omylom poslal platbu na BU 2sro. ako zauctujem tento prijem na BU? dakujem za kazdu info
0 0
lenka_bodorova lenka_bodorova

lenka_bodorova je offline (nepripojený) lenka_bodorova

Neviem ako to funguje medzi dvomi sro, keď je jeden spoločník. Ale účovala by som to ako milnú platbu na BU 221/315(325) a peniaze by som vrátila odberatelovi z BU ako vrátenie mylnej platby 315/221 (325). A nech to potom zaplatí správnej sro.
0 0
MartinkoK MartinkoK

MartinkoK je offline (nepripojený) MartinkoK

môžeš cez 261 ako mylnú platbu a potom preposlať na účet 1 sro znova cez 261. Alebo vrátiť peniaze odberateľovi a on ich pošle ešte raz na správny účet.
0 0
Kačena I. Kačena I.

Kačena I. je offline (nepripojený) Kačena I.

tiež mám takéto prípady a keďže v dnešnej dobe je veľmi zlá platobná disciplína, tak konateľ prepreposiela hneď platbu do "správnej" sro s konkrétnym VS. Účtujem to na 395xx.
0 0
zagra1 zagra1

zagra1 je offline (nepripojený) zagra1

bohuzial sa ta platba neda vratit cez BU, lebo ucet je v debete a banka si tou platbou znizila debet
0 0
Kačena I. Kačena I.

Kačena I. je offline (nepripojený) Kačena I.

tak to musíš vrátiť cez pokladňu. Pretože sro má neoprávnenú platbu a musíš vyrovnať, či už 395xx alebo 261xx.
0 0
zagra1 zagra1

zagra1 je offline (nepripojený) zagra1

Dakujem a ako by malo vyzerat zauctovanie na BU a v pokladni?
0 0
zagra1 zagra1

zagra1 je offline (nepripojený) zagra1

mam to takto: 261/221
395/261
je to spravne?
a ako bude vyzerat zauctovanie v druhej sro?
dakujem za kazdu info, moc, moc mi to pomohlo
0 0
Kačena I. Kačena I.

Kačena I. je offline (nepripojený) Kačena I.

platba prišla na účet:1.sro 221/261, a keď vrátiš 261/211, a v 2.sro 261/221 a 221 alebo 211/261
0 0
zagra1 zagra1

zagra1 je offline (nepripojený) zagra1

Dakujem "Kačena I." velmi pekne,pekný zvyšok dňa prajem...
0 0
zagra1 zagra1

zagra1 je offline (nepripojený) zagra1

uctujem to a neviem k akemu dokladu dam v 2. sro zauctovanie 261/221 ked to ide cez pokladnu??? Ď.
0 0
zagra1 zagra1

zagra1 je offline (nepripojený) zagra1

uz tomu rozumiem...
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať