Zavrieť

Porady

premena menovitej hodnoty vkladov do imania-účtovanie

Ahojte poraďáci,
mohli by ste mi poradiť prosím,
viem, že keď je suma zapísaného ZI v eurách po premena z SKK väčšia ako suma v účtovníctve, tak zaúčtujem 428,421,413,422/ 411.
Ale čo ak firma nemala ešte vyprodukovaný zisk, nevytvorila RF?
Vtedy je možné, zúčtovať tento rozdiel napr.voči spoločníkom ako záväzok a v nasledujúcom roku účtovne vysporiadať s nerozdeleným ziskom min.rokov alebo s rez.fondom.
Aký účet by ste prosím Vás použili?
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    grammatika je offline (nepripojený) grammatika

    grammatika
    Mohlo by to byť 365/411 pri zmene a ak vznikne tento rok zisk, tak na ten ďalší preúčtujem 428alebo421/365?

    grammatika je offline (nepripojený) grammatika

    grammatika
    grammatika Pozri príspevok
    Mohlo by to byť 365/411 pri zmene a ak vznikne tento rok zisk, tak na ten ďalší preúčtujem 428alebo421/365?
    To asi nie je správne..

    Kvietocek je offline (nepripojený) Kvietocek

    Kto sa veľa pyta - veľa sa dozvie ...viac Kvietocek
    grammatika Pozri príspevok
    Mohlo by to byť 365/411 pri zmene a ak vznikne tento rok zisk, tak na ten ďalší preúčtujem 428alebo421/365?

    A nevytvarali ste RF uz pri vzniku spoločnosti?

    apo je offline (nepripojený) apo

    apo
    Jedným z možných riešení je na základe uznesenia valného zhromaždenia pri schvaľovaní účtovnej závierky za rok 2008 dať jeden bod v ktorom sa dá povinnosť vytvoriť rezervný fond a už potom nič nebráni riadiť sa podľa postupu uvedeného v otázke.

    apo

    grammatika je offline (nepripojený) grammatika

    grammatika
    Ďakujem za odpoveď, lenže už bola schválená závierka, i keď môžem navrhnúť prerobiť...ale keďže mali stratu a žiadne iné fondy nemajú vytvorené, z čoho prosím Ťa vytvorím rezervný fond?
    Môže to byť takto?:
    353/417 vo výške cca.2 eur (alebo tam dám presnú sumu?)-tvorba zák.rezerv.fondu príplatkami spoločníkov

    211/353 splatenie

    a potom teda, keď sa mi zmení ZI v OR už zaúčtujem 417/411?

    Ďakujem za každú odpoveď

    apo je offline (nepripojený) apo

    apo
    grammatika Pozri príspevok
    Ďakujem za odpoveď, lenže už bola schválená závierka, i keď môžem navrhnúť prerobiť...ale keďže mali stratu a žiadne iné fondy nemajú vytvorené, z čoho prosím Ťa vytvorím rezervný fond?
    Môže to byť takto?:
    353/417 vo výške cca.2 eur (alebo tam dám presnú sumu?)-tvorba zák.rezerv.fondu príplatkami spoločníkov

    211/353 splatenie

    a potom teda, keď sa mi zmení ZI v OR už zaúčtujem 417/411?

    Ďakujem za každú odpoveď
    Áno tak ako píšeš sa to dá spraviť.

    Povedal by som, že ste veľmi vzorová sro keď už máte schválenú uzávierku za rok 2008, ale nič nebráni tomu, aby sa urobilo valné zhromaždenie len kvôli povinnosti vytvoriť rezervný fond.

    apo

    grammatika je offline (nepripojený) grammatika

    grammatika
    Odpoveď z DRSR:

    Dobrý deň,
    na základe Vášho dopytu podaného prostredníctvom internetu Vám Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica oznamuje nasledovné:
    Ak rozdiel z premeny základného imania, ktoré bolo zaokrúhlené smerom nahor nemôže byť vyrovnané z vlastných zdrojov, t.j. z účtu 428 alebo z RF. Rozdiel je povinný doplatiť spoločník, ktorému sa premenou ? akoby navýšilo ? základné imanie. Účtovná jednotka zaúčtuje pohľadávku spoločnosti voči spoločníkovi( spoločníkom) a tí rozdiel uhradia.

    Odbor služieb pre verejnosť DR SR B. Bystrica

    Váš dopyt:

    Dobrý deň, prosím Vás o odpoveď na môj nasledujúci problém.
    Ak firma počas svojho pôsobenia dosiahla stratu a nemá vytvorený ešte rezervný fond (pri vzniku nevyplynula povinnosť tvoriť RF) a pri prechode na ? po vykonaní zmeny menovitých hodnôt ZI v obchodnom registri vznikol rozdiel zo zaokrúhlenia smerom nahor, ako tento rozdiel zaúčtovať? Keďže nemôže využiť účty 428,421,413,422 nakoľko na nich nemá žiadne zostatky?
    Môže daný rozdiel účtovať ako 429/411? Alebo aký účet má spoločnosť použiť?

    Ďakujem.


    Čiže z toho mi vyplýva ID 355/411
    a následne úhrada 211/355

    Tita je offline (nepripojený) Tita

    Tita
    a nemusím cez ucet 419???

    teda dna ked bolo napísane rozhodnutie o premene menovitej hodnoty
    24.3.2009 355/419

    a nasledne den zapisu do OR
    7.7.2009 419/411
    a uhrada do pokladne 211/355 ??

    ak teda sme ten prípad že sme sro ktora nemala zisk, nema vytvoreny RF...

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.