Zdieľajte s nami link na články z iných webov. Komentáre k linku budú zoradené podľa počtu hlasov, môžete využiť aj filter komentárov a zobraziť len komentáre od členov ktorých na Porade sledujete.
Ako sa zauctuje vystavena faktura za prenajom priestorov ceskej firme, platcovi DPH v Cechach? My sme platcovia DPH a faktury za prenajom vystavujeme najomnikom-platcom DPH s DPH a neplatcom bez DPH, takze uplatnujeme koeficient.
My musime vystavit fakturu tejto ceskej firme bez DPH alebo s DPH?
Aky typ DPH sa uvedie pri nahodeni medzi vydane faktury - 39 alebo iny?
Kedze ide o dodanie sluzieb zahranicnemu odberatelovi je potrebne podavat aj suhrny vykaz? Predpokladam, ze nie, kedze by to malo byt len za dodanie sluzieb s miestom dodania v inom clenskom state ale my prenajimame priestor tu na Slovensku ...
Dakujem za rady ...
Naposledy upravil Bambi23 : 07.04.10 at 08:09
Pravidlá a tipy
Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte. Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
❤ Buďte priateľskí ❤
Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
dakujem ... v zmluve ma uvedene, ze mu bude fakturovana suma bez DPH, takze vystavim fakturu bez DPH a typ 39 ako klasicky neplatcovia v SK ... este raz dakujem
Kód 39 rieši prijaté dodávky, nie uskutočnené. Hovoríte, že vystavujete faktúru za prenájom. To nie je kód 39 (a MRP Vás ani nepustí).
dakujem ... v zmluve ma uvedene, ze mu bude fakturovana suma bez DPH, takze vystavim fakturu bez DPH a typ 39 ako klasicky neplatcovia v SK ... este raz dakujem
Fakturujeme do Čiech za služby , typ DPH dám 13, dátum dodania zadám, dátum daňovej povinnosti nie - odberateľ s tým mal problém. Zrejme z tohto dôvodu mi nenačíta tieto faktúry do súhrnného výkazu. Vie niekto poradiť ? Vďaka.
To som mala, aj kód štátu. Proste ak som nemala zadaný dátum daň.povinnosti, nebral to výkaz do úvahy. Neviem, prečo odberateľovi vadilo, že tam dátum je, keď sadzba dane bola 0.Ale to je asi