Zavrieť

Porady

Bezodplatné stravovanie vo vlastnom zariadení

No lúskam sa tu príspevkami už od obeda, a nenašla som priamo odpoveď...
Zamestnávateľ účtujúci v JÚ, poskytuje vo vlastnom stravovacom zariadení zamestnancom stravu- majú 11 hod. smenu a tak im poskytuje dve jedlá za smenu. Doteraz o tom neúčtoval, dával im to zadarmo. Aj nadalej nechce za stravu od zamestnancov náhradu, len aby to mal naporiadku.... potrebuje to dať aj do účtovníctva. Dve jedlá si asi uplatniť nemôže? Prosím poradte mi, presný postup a aj zaúčtovanie. Poradili mi aby si proforma - vystavil fa - za stravu, ktorú mu akože zamestnanci preplácajú.... ale to sa mi nezdá.
Musí prispievať aj zo SF???
Usporiadat
Denda Denda

Denda je offline (nepripojený) Denda

Pre zdanenie daňou z príjmu zo závislej činnosti zamestnancov, resp. nezdanenie platí:
http://www.porada.sk/t12290-stravn-l...stnvateom.html

Ostatné aj v tejto téme:http://www.porada.sk/t6999-p14-strav...-po-novom.html
Naposledy upravil Denda : 23.04.06 at 07:21
0 0
Jana Acsová Jana Acsová

Jana Acsová je offline (nepripojený) Jana Acsová

daňový poradca, audítor
AŤA
Prosím poradte mi, presný postup a aj zaúčtovanie. Poradili mi aby si proforma - vystavil fa - za stravu, ktorú mu akože zamestnanci preplácajú.... ale to sa mi nezdá.
Bezodplatné dodanie byť môže, ale upozorňujem, že pre účely DPH je povinnosť dodanenia a môžete vystaviť faktúru podľa § 71 ods. 9. U vás dochádza k bezodplatnému dodaniu a teda základ dane pre účely DPH zisťujete podľa § 22 ods. 2 ... základom dane budú náklady na poskytnutú stravovaciu službu.

Uvedené sa samozrejme týka platiteľa dane z pridanej hodnoty.
0 0
Jana Acsová Jana Acsová

Jana Acsová je offline (nepripojený) Jana Acsová

daňový poradca, audítor
AŤA
Musí prispievať aj zo SF???
Mal by ... minimálne 30 % z jeho povinnej tvorby.
0 0
AŤA AŤA

AŤA je offline (nepripojený) AŤA

ďakujem pani Acsova, mohli by ste mi to prosím uviesť na tomto konkrétnom príklade? Predchádzajúca účtovníčka to robila takto....
Stravná jednotka - 40,- / s DPH/, t.j. 33,61 bez, zamestnávateľ sa rozhodol /vlastne fiktívne - veď to nechce v skutočnosti dať hradiť zamestnancom/ dať príspevok 22,-
Ona vystavila fa, kde boli rozpísaní zamestnanci- napr.
Strava zamestnanec A,B,C spolu za mesiac 57 x 33,61=1915,77
príspevok zamestnávateľa -57 x 22,- = 1254,-
Na fa. bol základ DPH uvedený 1915,77 daň 364,-
Suma k úhrade 1026,- , ktorú rozúčtovala nasledovne:
Celú sumu 364,- zaúčtovala ako DPH príjem
a sumu 661,96 ako predaj služieb./čo je cena stravnej jednotky bez DPH pre zamestnanca-11,61x57
364+661,96 je síce po zaokrúhlení 1026,- ale v skutočnosti 364,-nie je DPH z 661,96. Ako to potom rozúčtovala? Stravné som doteraz neúčtovala.Prosím poraďte mi.
0 0
AŤA AŤA

AŤA je offline (nepripojený) AŤA

Jana Acsová
Mal by ... minimálne 30 % z jeho povinnej tvorby.
Má len 4 zamestnancov a tvorba je minimálna. Tiež ho má len aby bol vykázaný.
0 0
AŤA AŤA

AŤA je offline (nepripojený) AŤA

Denda
Pre zdanenie daňou z príjmu zo závislej činnosti zamestnancov, resp. nezdanenie platí:
http://www.porada.sk/t12290-stravn-l...stnvateom.html

Ostatné aj v tejto téme:http://www.porada.sk/t6999-p14-strav...-po-novom.html
Ďakujem prešla som si to. Už mám z toho mierny guláš. Takže s ceny stravnej jednotky bez DPH, má odviesť daň keď je to bezodplatné plnenie???
0 0
KEJKA KEJKA

KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

audítor, účtovník, odborný poradca ...viac
AŤA
Ďakujem prešla som si to. Už mám z toho mierny guláš. Takže s ceny stravnej jednotky bez DPH, má odviesť daň keď je to bezodplatné plnenie???
nie ... DPH odvádza len zo sumy, ktorú platí zamestnanec. Ak zamestnanec neplatí nič, tak 48,95 (maximum) môže byť príspevok, teda náklad zamestnávateľa, zvyšok môže byť príspevok zo SF, a kedže u vás je stravná jednotka nižšia, tak zam. neplatí nič, a DPH sa neodvádza.:p
0 0
AŤA AŤA

AŤA je offline (nepripojený) AŤA

Lida
nie ... DPH odvádza len zo sumy, ktorú platí zamestnanec. Ak zamestnanec neplatí nič, tak 48,95 (maximum) môže byť príspevok, teda náklad zamestnávateľa, zvyšok môže byť príspevok zo SF, a kedže u vás je stravná jednotka nižšia, tak zam. neplatí nič, a DPH sa neodvádza.:p
Lida - DPH za nakúpené suroviny a materiál, energiu,čo spotrebuje pri uvarení zamestnaneckej stravy si uplatní, a zamestnanci jedlo zjedia a nezaplatia, nemôžu daňováci namietať,že na príjme si DPH nedá???? Nevadí to?
0 0
KEJKA KEJKA

KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

audítor, účtovník, odborný poradca ...viac
urob si zrkadlový obraz s prípadom, že by si im zabezpečila stravovanie v konkurenčnom zariadení. Oni by síce odviedli DPH z faktúry za obedy na tvoju firmu. Ale ty by si si uplatnila možnosť odpočítať DPH, a zamestnanec, ak by nič neplatil, tak by tiež nebola DPH na výstupe.
Ty nemáš faktúru ale máš vlastné vstupy. Ak máš vykalkulované jedlo, tak urob tak ako som to už videla. Aktivuj tieto vlatné náklady na 527....
je to taký divoký zápis pre moje oči, ale používa sa 527 / 621 (623). Tam bude tých minimálne 55% z CENY JEDLA , max. 48,95.
a ak by nestačilo, tak ešte SF_príspevok 472/621.
Bude to OK, neboj.
0 0
AŤA AŤA

AŤA je offline (nepripojený) AŤA

Lida
urob si zrkadlový obraz s prípadom, že by si im zabezpečila stravovanie v konkurenčnom zariadení. Oni by síce odviedli DPH z faktúry za obedy na tvoju firmu. Ale ty by si si uplatnila možnosť odpočítať DPH, a zamestnanec, ak by nič neplatil, tak by tiež nebola DPH na výstupe.
Ty nemáš faktúru ale máš vlastné vstupy. Ak máš vykalkulované jedlo, tak urob tak ako som to už videla. Aktivuj tieto vlatné náklady na 527....
je to taký divoký zápis pre moje oči, ale používa sa 527 / 621 (623). Tam bude tých minimálne 55% z CENY JEDLA , max. 48,95.
a ak by nestačilo, tak ešte SF_príspevok 472/621.
Bude to OK, neboj.
LIDUŠKA ten začiatok som pochopila , len tie účty mi nič nehovoria , účtujem v JU - neskúsiš to este raz??? Inak velmi dakujem. Ak si si čítala moj prvy príspevok k tejto téme tak potom to tá predchádzajúca účtovníčka robila akosi nadivoko a zbytočne, alebo sa mylim.
0 0
KEJKA KEJKA

KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

audítor, účtovník, odborný poradca ...viac
AŤA
LIDUŠKA ten začiatok som pochopila , len tie účty mi nič nehovoria , účtujem v JU - neskúsiš to este raz??? Inak velmi dakujem. Ak si si čítala moj prvy príspevok k tejto téme tak potom to tá predchádzajúca účtovníčka robila akosi nadivoko a zbytočne, alebo sa mylim.
áno máš pravdu, úplne som zabudla, že robíš v JU, takže beriem späť - ale len tie účty, lebo patria do PU.
Tá faktúra... to je podľa mňa naozaj divočina.
máte vykalkulovanú stravnú jednotku. Vypočítaj si cenu včítane DPH.
Určite ti nevyjde viac ako 89 Sk. To znamená, že 48,95 je korektný náklad zamestnávateľa. Takže tie náklady réžia, mzdy odvody, materiál (potraviny) sú v poriadku a netreba nič meniť.
Zamestnanec niečo platí, lebo pochopila som, že neplatí. Je stravná jednotka bez DPH viac ako 48,95 Sk? napíš ešte raz -už bez tej faktúry :
predpokladám, že postupy v JU riešia aj príspevok zo SF... určite poadia skúsenejší v JU.
Je treba, aby bola jasná cena jedla bez DPH
cena jedla s DPH
ostatné ujasníme....ale faktúru naozaj netreba vystavovať, ešte snáď interný doklad pre evidenciu poskytovania stravy.
No je neskoro, ešte som chcela odpovedať, ale už to nejako moc rozmazávam.
0 0
AŤA AŤA

AŤA je offline (nepripojený) AŤA

Zamestnanec niečo platí, lebo pochopila som, že neplatí. Je stravná jednotka bez DPH viac ako 48,95 Sk? napíš ešte raz -už bez tej faktúry :
predpokladám, že postupy v JU riešia aj príspevok zo SF... určite poadia skúsenejší v JU.
Je treba, aby bola jasná cena jedla bez DPH
cena jedla s DPH


Tak ešte raz- zamestnávateľ určil cenu stravnej jednotky 40,- Sk /s DPH/, t.j. 33,61 bez DPH, rozhodol sa že bude prispievať 22,- Sk /ale to vykazovala len tá účtovníčka predtým, načo úvádzať príspevok 22,- ked to platí celé zamestnávateľ???/ Ona totiž tú šialenú fa uhradila do pokladne a pritom nič nezinkasovala, bolo to len naoko, aby bol papier o stravovaní zamestnancov v účtovníctve. / Zamestnávateľ neprispieval nič zo SF tam je tvorba do 100,- mesačne. Takže mne by stačilo vytvoriť nejaký interný doklad, na ktorom bude vypísané kto kolko zjedol a do príjmov nemusím potom dávať nič? Zjedia, vstupy uplatním a výstupy nemusia byť?
0 0
AŤA AŤA

AŤA je offline (nepripojený) AŤA

Akurát som volala na daňový úrad a tam mi potrvrdili, čo si povedala Liduška, keďže je výška stravnej jednotky nižšia ako 48,95, tak si nemusím s DPH lámať hlavu.Len keby bola vyššia tak aj pri bezodplatnom dodaní by som musela z rozdielu potom odviesť DPH. Tak si urobím nejaký interný doklad na podpis pre zamestnancov, že skutočne mali zabezpečenú stravu a aj ju zjedli...
Ešte raz ďakujem.

Ked sa toho nakopí, tak neviem ani ako sa volám. Pekný deň.
0 0
H.Horvathova H.Horvathova

H.Horvathova je offline (nepripojený) H.Horvathova

Krásny deň, hľadala som pomoc s mojím problémom a našla som, ale predsa či dobre rozumiem.Účtujem reštauráciu, kde sa zamestnanci stravujú zadarmo, majitelia to tak chcú a predchádz.účtovníčka o tom ani neúčtovala. Aby bolo zákonu zadosťučinené chcem zaúčtovať celý rok spätne.Urobím si interný doklad za každý mesiac s podpísaným zoznamom zamestnancov, kde bude cena lístka 50.- Sk.

Účtujem 48.- Sk 527 / 622
2.- Sk 472 / 602
neúčtujem DPH a už nič viac?

Dobre som porozumela? Môže to tak byť?

Ďakujem, ak môžem niekoho obrať o trocha času.
0 0
horvatka horvatka

horvatka je offline (nepripojený) horvatka

Odpoveď Eve: Zmenila som si heslo a neviem sa dostať k správe, ale stravovanie vo vlast. zariadení sme vyriešili tak, že poskytujeme stravné vo výške 57.- Sk, z čoho 53,90 (55 % zo stravného 98.- Sk,podľa vyhlášky o cest.náhradách) a 3,10 zo soc.fondu. Vtedy netreba uhrádzať DPH. Ak zamestnanec dopláca na lístok, tak treba odviesť DPH. Účtujeme to 527/621 53,90 a 472/621 3,10 Sk.
0 0
IKA K IKA K

IKA K je offline (nepripojený) IKA K

Máme taktiež rovnakú výšku stravy pre zamestnancov 57 Sk /samozrejme v €, len sa nám nejak lepšie počíta so Sk/ vo vlast. rešt.,náklady zamestnávateľa 53,90 Sk +2,50 SF +0,60 doplatok zamestnávateľ - VNZD, poraďte prosím ako to zaúčtovať v JÚ -postup, neplatca DPH. Ďakujem...
Dám cenu stravy 57 Sk cez ID do príjmu /tržba/ a následne 55% príspevok zamestnávateľa 53,90 Sk - VOZD , uzávierk. operácie 2,50 Sk - čerpanie SF, doplatok zamestnávateľa 0,60 Sk - VNZD, samozrejme x počet obedov v mesiaci.
Nezdá sa mi to,... Poradí prosím niekto, kto učtuje stravu zamestnancom?
Ďakujem.
Naposledy upravil IKA K : 16.03.09 at 14:41
0 0
IKA K IKA K

IKA K je offline (nepripojený) IKA K

Máme určenú výšku stravy pre zamestnancov 57 Sk /samozrejme v €, len sa nám nejak lepšie počíta so Sk/ vo vlast. rešt.,náklady zamestnávateľa 53,90 Sk +2,50 SF +0,60 doplatok zamestnávateľ - VNZD, poraďte prosím ako to zaúčtovať v JÚ -postup, neplatca DPH. Ďakujem...

Dám cenu stravy 57 Sk cez ID do príjmu /tržba/ a následne 55% príspevok zamestnávateľa 53,90 Sk - VOZD , uzávierk. operácie 2,50 Sk - čerpanie SF, doplatok zamestnávateľa 0,60 Sk - VNZD, samozrejme x počet obedov v mesiaci????
Nezdá sa mi toto riešenie..... Poradí prosím niekto, kto učtuje stravu zamestnancom?
Ďakujem.
Pozriete sa mi, prosím niekto ????
Naposledy upravil IKA K : 17.03.09 at 13:08
0 0
sybila3 sybila3

sybila3 je offline (nepripojený) sybila3

no mám podobný problém, ako bol písaný hore, účtovníčka neúčtovala skoro o ničom, chcela by som dať stravovanie do poriadku. V reštaurácii u neplatcu dph sa stravujú zamestnanci. Keď szčo určí cenu 2,7 z toho 55 % môže dať do réžie alebo zo sumy 3,60? Takže by vyrátal každý mesiac na 3 zamestnancov, podľa odr. dní 20x3=60x1,98(55%z3,6)=118,80 by si mohol dať do réžie? a 0,72 keby doplatil zo SF? uvažujem dobre alebo nie?
0 0
sybila3 sybila3

sybila3 je offline (nepripojený) sybila3

prosím poradí niekto? ešte by ma zaujímalo ako by sa malo účtovať ubytovanie týchto zamestnancov, keď ich zamestnávateľ aj ubytováva v penzione, v ktorom robia?ďakujem
0 0
sybila3 sybila3

sybila3 je offline (nepripojený) sybila3

nemá nikto taký prípad?
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať