Zavrieť

Porady

Začiatočníčka

Ahojte poraďáci,

začínam so SW Money S3 a zároveň som aj účtovníčka začiatočníčka. Nájde sa tu dobrá duša, ktorá by mipomohla zvládnuť začiatky ako v účtovaní, tak aj so SW? Prosím, prosím, prosím. Začiatky sú ťažké.

Polly404
Usporiadat
Mona Lisa Mona Lisa

Mona Lisa je offline (nepripojený) Mona Lisa

Lubica H Pozri príspevok
ak v roku 2010 začínaš s money, musíš si vytvoriť aj rok 2009, kde cez Účtovníctvo/Uzávierkové operácie/Zadanie počiatočných stavov denníka nastavíš si všetky účty. Potom spravíš závierku a prevod do roku 2010. Ak sa to týka len bankového účtu, alebo účtu pokladne, skús pozrieť, čo máš nastavené cez Nástroje/Zoznamy/Bankové účty a pokladne.

A nestačí zadať len počiatočné stavy cez 701? musí sa spraviť aj uzávierka?
Nerozumela som celkom
0 0
Lubica H Lubica H

Lubica H je offline (nepripojený) Lubica H

Mona Lisa Pozri príspevok
A nestačí zadať len počiatočné stavy cez 701? musí sa spraviť aj uzávierka?
Nerozumela som celkom
myslím ako priamo zaúčtovať cez 701? to nie.

dá sa to robiť aj v aktuálnom roku, t. j. cez Účtovníctvo/Uzávierkové operácie/Zadanie počiatočných stavov denníka - tam si rozpíšeš tie účty, ktoré majú počiatočný stav.

ale ak máš z minulého obdobia aj nejaké neuhradené faktúry, je lepšie to robiť postupom, ktorý som uviedla - má to výhody pri úhrade faktúr, môžeš potom úhrady párovať.
0 0
sybila3 sybila3

sybila3 je offline (nepripojený) sybila3

ako robíte dph? myslím tým že napríklad januárové dph ešte nie sú dokončené ale už by som mala nahadzovať februárové doklady ale kým nemám všetky za január tak február stojí. Rozmýšľala som že či by napríklad nebolo dobré vytvoriť si číselné rady na každý mesiac zvlášť, napr. FP01-11 a tam dávať všetky fa za január a potom FP02-11 a už aj keď nemám všetky za január mohla by som nahadzovať februárové, nemohlo by to tak byť???? alebo ako to riešite??????????, dík
0 0
enfa enfa

enfa je offline (nepripojený) enfa

ahojte potrebujem poradiť. Účtujem v JU. Fa z Orangu+upomienka zaplatená na jeden doklad, kde si v Orange zohľadnili aj dobropis. Čiže napr. Fa 39€+upomienka 1,33€=40,33 to by som mala uhradiť, ale je uhradené len 27,86€ rozdiel je dobropis. Ako na to? Skúšam všetko, ale nejako to nejde.Ďakujem
0 0
a_je_to a_je_to

a_je_to je offline (nepripojený) a_je_to

enfa Pozri príspevok
ahojte potrebujem poradiť. Účtujem v JU. Fa z Orangu+upomienka zaplatená na jeden doklad, kde si v Orange zohľadnili aj dobropis. Čiže napr. Fa 39€+upomienka 1,33€=40,33 to by som mala uhradiť, ale je uhradené len 27,86€ rozdiel je dobropis. Ako na to? Skúšam všetko, ale nejako to nejde.Ďakujem
... fuuuúúú, tuším ... milujem začiatočníčky ! Jedna platba = jeden doklad JÚ, s tromim prílohami. Zoberieš faktúru, upomienku a dobropis, dáš na kopu, navrch doklad o zaplatení a spolu to zoštikneš do jedného celku. Potom účtuješ ... prvý záznam Orange - faktúra 39,-, druhý záznam Orange - upomienka 1,33, tretí záznam Orange - dobropis = mínus 12,47, spolu za doklad = 27,86. Všetko ide do stĺpcov Pokladňa - Výdavok a Réžia ... vyskúšaj ešte toto, hádam sa podarí.
0 0
enfa enfa

enfa je offline (nepripojený) enfa

Ďakujem za odpoveď. To s dokladmi som vedela, účtovala som v minulosti v inom programe tam to bolo iné. Keď som to dala do úhrad podľa súm, tak mi tam nepasovali sumy. Ale v Money sa to robí cez interné doklady? Aby sa platby spárovali tuším.
0 0
a_je_to a_je_to

a_je_to je offline (nepripojený) a_je_to

enfa Pozri príspevok
Ďakujem za odpoveď. To s dokladmi som vedela, účtovala som v minulosti v inom programe tam to bolo iné. Keď som to dala do úhrad podľa súm, tak mi tam nepasovali sumy. Ale v Money sa to robí cez interné doklady? Aby sa platby spárovali tuším.
Každý program na úrovni by mal umožniť zadať znak spárovania do každého záznamu - riadku dokladu - ku každému samostatnému záväzku. Potom by nemal mať problém so spárovaním úhrad. Veď ak účtuješ jeden bankový výpis - tam môže byť viacero úhrad ... a každá má spárovanie s inou položkou knihy záväzkov ... nemal by byť problém. Pokladničná úhrada aj kompenzačná nemôže ísť cez režim Interné doklady, ale iba cez režim Pokladňa. A došlý dobropis je tiež došlá faktúra, ibaže s mínusovými sumami.
0 0
free_cool_in free_cool_in

free_cool_in je offline (nepripojený) free_cool_in

Dobry den, vazeni poradaci!

Chcel som sa spytat - robim moje prve danove priznanie a rocnu uzavierku v Money S3. Ako na to? Nie je mi jasne to, ze ked uzavriem rok, prida sa mi uzatvorenie uctov do uctovneho dennika. Ale ako tam potom este douctujem vysledok hospodarenia a najma dan? Mozete mi, prosim, napisat nejaky postup, ako to robite Vy pri uzatvarani uctov a vycislovani VH, dane a ich uctovani?
Budem neskutocne vdacny, mili a ochotni ludia.
0 0
free_cool_in free_cool_in

free_cool_in je offline (nepripojený) free_cool_in

To mi naozaj nikto nevie poradit, ako prostrednictvom Money S3 robi a uctuje zavierku? Alebo len ma kazdy vela prace s danovym prizananim a nema cas poradit? :-/
Naposledy upravil free_cool_in : 22.03.11 at 17:34
0 0
free_cool_in free_cool_in

free_cool_in je offline (nepripojený) free_cool_in

posuvam...
0 0
sybila3 sybila3

sybila3 je offline (nepripojený) sybila3

ja po okontrolovaní všetkých účtov 311,321.......... vytlačím výsledovku, kde mám N a V a HV. Vypíšem DP a daň zaúčtujem a až potom uzatváram účty.
0 0
free_cool_in free_cool_in

free_cool_in je offline (nepripojený) free_cool_in

Ďakujem za odpoveď, lenže keď som to skúšal takto, tak mi to už zaúčtovanú daň z príjmov zahrnie do výsledku hospodárenia, čo je, podľa mňa, nesprávne. Výpočet dane má predsa nasledovať až po zaúčtovaní VH. Alebo len nechápem?
0 0
free_cool_in free_cool_in

free_cool_in je offline (nepripojený) free_cool_in

Milí poraďáci, doslova PROSÍM niekoho, kto pracuje so softvérom MONEY S3, ako účtujete závierku, aké operácie a v akom slede vykonávate? ĎAKUJEM!!!
0 0
free_cool_in free_cool_in

free_cool_in je offline (nepripojený) free_cool_in

Okey, posledny-krat skusim poprosit a dokonca aj specifikovat svoj problem do konkretnych udajov:
- Ked dam pred zaucotovanim dane a vykonanim uzavierky roka volbu Uctovnictvo-Uzavierkove operacie-Poklad pre vypocet dane z prijmov a dam prepocitat, vysledok je:
Uctovny VH ....... 3007,09€
Dan .................. 571€
Tvrdite, ze teraz treba zauctovat dan a potom dat volbu Uctovnictvo-Uzavierkove operacie-Uzatvorenie roku. Tak som teda zauctoval cez ID 571€ na 591/341 a dal uzatvorenie roku. Lenze to mi naviedlo ako VH nie 3007,09€, ale uz len 2436,09.
Aky ma byt teda spravny postup? Kde robim chybu?
Prosim, pomzte mi, som uz zufaly. Clovek sa dostane az na koniec cesty skoro a nikto mu tu nie je ochotny poradit?! Zaujimalo by ma, ze preco... Inokedy su tu odpovede aj styri behom hodiny. A nepytam sa predsa hlupost..
0 0
sybila3 sybila3

sybila3 je offline (nepripojený) sybila3

no ja akurát teraz tlačím súvahu a VZaS pred zdanením čiže s HV. Potom idem vyplniť DP, kde vypočítam daň, pretože daň nemôžeš rátať len z výsledovky, tam sú ešte pripočitateľné a odpočitatelné položky a po vyplnení DP zaúčtujem daň do záväzkov.
0 0
Aknazuz Aknazuz

Aknazuz je offline (nepripojený) Aknazuz

certifikovaná účtovníčka
skúsim bez rozčuľovania, lebo nepoznáš postupy účtovania v PÚ:
do výkazov a uzávierky roku 2010 vstupuje aj splatná daň za rok 2010, vypočítaná z DP PO za rok 2010, čo je u Teba 571€ a preto je to dobre.
VH po zdanení sa dáva aj do Výkazu aj do Súvahy a u Teba je to skutočne 3.007,09mínus571rovnása 2.436,09 a túto sumu máš mať vo výkazoch.
Za Money ručím, robím v ňom 12 rokov a ešte mi pri uzávierkových operáciách chybu neurobil. Zuzana

free_cool_in Pozri príspevok
Okey, posledny-krat skusim poprosit a dokonca aj specifikovat svoj problem do konkretnych udajov:
- Ked dam pred zaucotovanim dane a vykonanim uzavierky roka volbu Uctovnictvo-Uzavierkove operacie-Poklad pre vypocet dane z prijmov a dam prepocitat, vysledok je:
Uctovny VH ....... 3007,09€
Dan .................. 571€
Tvrdite, ze teraz treba zauctovat dan a potom dat volbu Uctovnictvo-Uzavierkove operacie-Uzatvorenie roku. Tak som teda zauctoval cez ID 571€ na 591/341 a dal uzatvorenie roku. Lenze to mi naviedlo ako VH nie 3007,09€, ale uz len 2436,09.
Aky ma byt teda spravny postup? Kde robim chybu?
Prosim, pomzte mi, som uz zufaly. Clovek sa dostane az na koniec cesty skoro a nikto mu tu nie je ochotny poradit?! Zaujimalo by ma, ze preco... Inokedy su tu odpovede aj styri behom hodiny. A nepytam sa predsa hlupost..
0 0
Aknazuz Aknazuz

Aknazuz je offline (nepripojený) Aknazuz

certifikovaná účtovníčka
free_cool_in : ak si náhodou z Bratislavy alebo vieš do Bratislavy docestovať, viem Ti pomôcť aj fyzicky, urobím uzávierkové operácie s Tebou, veď ešte máme štyri dni ...
0 0
free_cool_in free_cool_in

free_cool_in je offline (nepripojený) free_cool_in

Aknazuz, si naozaj mila, ze by si mi to vysvetlila :-) Uz som si to ale medzitym uvedomil, ze to je vlastne v poriadku. Mal som to sem dopisat, sorry.
Cenim si ochotu aj fyzicky s tym pomoct... Len aby si sa nahodou pri tom nerozculila, radsej to nebudem riskovat, kedze ty uz teda vopred vies, ze vobec nepoznam postupy uctovania PU. Aj tak vrela vdaka!
0 0
sybila3 sybila3

sybila3 je offline (nepripojený) sybila3

neboj, ja som sa prvý rok tiež s tým trápila aj keď som poznala postupy v PU aj keď som vedela ako to má byť v programe som to nejako nevedela urobiť ale vďaka porade som sa to naučila.
0 0
free_cool_in free_cool_in

free_cool_in je offline (nepripojený) free_cool_in

Sybila3 - Jeeej, toto bolo naozaj krasne. Neskutocne si ma potesila.
Komentare niektorych ludi vedia potesit. A nielen o tom je podla mna tato PORADA - niektori su tu napomocni, ochotni a mili zaroven.
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať