Prosím o rady.
1/ Od 1.1.2013 začínam účtovať v programe MRP- PU. Na konci roka 12/2012 mi vznikol nadmerný odpočet, ako ho zaučtujem do programu? Na aké účty?
2/ Na účte 343 som si urobila anylitiky na 343001-DPH z vystavených faktúr, 343002 DPH z prijatých faktúr a 343003- účtovanie NO a daňovej povinnosti. Už som si zaučtovala DPH za január, na účte 343003 by mi mala vzniknúť daňová povinnosť, mňa pletie, že zostatok tochto účtu 343003 má záporné číslo, je s mínusom. Je to dobré? Daňová povinosť je na tomto účte s mínusom? Nemám niekde chybu?
3/ Aký typ DPH dávate pri preučtovaní DPH medzi účtami?
myslím : 343003/343002....typ 39?
343001/343005.....typ 19?