Zavrieť

Porady

platca DPH podl a§ 7,podava aj kontrolny vykaz ?

Prosim Vas, ked sa firma -neplatca DPH v tuzemsku, registrovala pred prijatim sluzby za platcu DPH podla § 7, sluzbu samozdani,poda danove priznanie DPH, podava aj kontrolny vykaz..?

dakujem za odpoved
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    zk24 je offline (nepripojený) zk24

    zk24
    "Táto povinnosť sa vzťahuje na platiteľov DPH, teda osoby registrované pre DPH v zmysle § 4, § 4a, § 5 alebo § 6 zákona o DPH (nevzťahuje sa na osoby registrované pre DPH podľa § 7 alebo § 7a zákona o DPH)"

    Zdroj: https://www.financnasprava.sk/sk/pod...olny-vykaz-dph

    Iba vas opravim, nepouzivajte vyraz "platitel dph". Vy nie ste platitel, ale osoba registrovana pre dan.


    Ak sa mylim, prosim, opravte ma.
    Naposledy upravil zk24 : 18.07.16 at 18:28
    6 komentáre - rozbaľ     zbaliť
    tibor1000 Ďakujem. Prosim Vas a ked platime dph za obdobie ked bol registrovany podla § 7 - april 2016, a potom maj jun 2016 je uz platitel DPH - platime to dvoma sumami? a VS je rovnaky,alebo..? od maja sme stvrtrocni platcovia DPH
    zk24 Ak sa nemylim, tak pri prijaty sluzby podla §7a ste povinni podat Dp dph do 25 dni po skonceni kalendarneho mesiaca a v rovnakej lehote dan zaplatit. Takze za obdobie 04/2016, ked ste boli len registrovani podla §7a, by som.podavavala dp dph do 25.maja a aj uhradila. Ak ste od 1.maja platitelia podla §4, potom maj a jun do 25.jula...

    Ja by som postupovala takto. Ci to je spravne, snad niekto potvrdi...pripadne opravi
    tibor1000 ano,lenze my sme to neskoro zistili,ze mame tu jednu fakturu na registraciu podla § 7a,takze teraz spolu s DPH za 2. Q robime 2 danove DPH,tak riesime uhradu..
    zk24 Ak by som to chcela mat vsetko spravne, tak by som podala dve rozne danove, ale nevyhla sa pokute, a podala / uhradila to takto:

    podla §7a
    - zaskrtavate v hlavicke tlaciva ze ste "ina osoba registrovana pre dan",
    -Obdobie mesiac: 042016
    -Vs 1100042016

    A ako za platitela:
    -Zaskrtavate ako platitel
    -Obdobie stvrtrok 2/2016
    -Vs 1100422016
    tibor1000 super,dakujem! a kolko je pokuta za nepodanie danoveho DPH v lehote ?
    zk24 30€ - 16.000€.
      zbaliť

    platca DPH podl a§ 7,podava aj kontrolny vykaz ?

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.