Zavrieť

Porady

Ako správne zaúčtovať?

Dobrý večer, prosím o radu ako správne zaúčtovať:
1. Finančnú čiastku poukázanú na účet v rámci akcie KROSu - Dopraj si odmenu?
2. Prišli mi dve faktúry za rovnaký mesiac od T-Comu. Jednu som uhradila a sumu z druhej faktúry/mínusovú) mi T-Com poukázal na účet.
Poraďte mi, prosím, ako to zaúčtovať v JU? Ďakujem..
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    tinaM je offline (nepripojený) tinaM

    tinaM
    fileva Pozri príspevok
    Dobrý večer, prosím o radu ako správne zaúčtovať:
    1. Finančnú čiastku poukázanú na účet v rámci akcie KROSu - Dopraj si odmenu?
    2. Prišli mi dve faktúry za rovnaký mesiac od T-Comu. Jednu som uhradila a sumu z druhej faktúry/mínusovú) mi T-Com poukázal na účet.
    Poraďte mi, prosím, ako to zaúčtovať v JU? Ďakujem..
    1. Fin.čiastku zaslal KROS na váš účet, alebo bola uhradená KROS-u z vášho účtu?

    2.Zrejme prišla faktúra za služby, ktorú ste uhradili.
    Je to výdaj z účtu v druhovom členení prev. réžia-v prípade ak nie ste platiteľmi DPH. Ak áno tak účtovať aj DPH.

    Tá druhá faktúra/mínusová/, teda dobrobis:
    zaevidujeme do knihy záväzkov mínusom.
    Pri prijatí úhrady dobropisu do prev. réžie mínusom.

    fileva je offline (nepripojený) fileva

    fileva
    tinaM Pozri príspevok
    1. Fin.čiastku zaslal KROS na váš účet, alebo bola uhradená KROS-u z vášho účtu?

    2.Zrejme prišla faktúra za služby, ktorú ste uhradili.
    Je to výdaj z účtu v druhovom členení prev. réžia-v prípade ak nie ste platiteľmi DPH. Ak áno tak účtovať aj DPH.

    Tá druhá faktúra/mínusová/, teda dobrobis:
    zaevidujeme do knihy záväzkov mínusom.
    Pri prijatí úhrady dobropisu do prev. réžie mínusom.
    1. Finančnú čiastku zaslal KROS /po zaplatení faktúry/ na môj účet, ako odmenu pre mňa za to, že som si objednala v určitom časovom termíne niektorý z ním ponúkaných produktov.
    2. Tá druhá faktúra /mínusová/ bola za to isté obdobie, ako prvá, uhradená T-Comom na môj účet. Trošku tomu nerozumiem, teda účtovaniu, lebo ja som ju neevidovala v knihe záväzkov, keďže prišla na účet ako bezhotovostný vklad. Môžete mi to "polopate" vysvetliť? Ešte som také niečo neúčtovala.
    Ďakujem.

    tinaM je offline (nepripojený) tinaM

    tinaM
    fileva Pozri príspevok
    1. Finančnú čiastku zaslal KROS /po zaplatení faktúry/ na môj účet, ako odmenu pre mňa za to, že som si objednala v určitom časovom termíne niektorý z ním ponúkaných produktov.
    2. Tá druhá faktúra /mínusová/ bola za to isté obdobie, ako prvá, uhradená T-Comom na môj účet. Trošku tomu nerozumiem, teda účtovaniu, lebo ja som ju neevidovala v knihe záväzkov, keďže prišla na účet ako bezhotovostný vklad. Môžete mi to "polopate" vysvetliť? Ešte som také niečo neúčtovala.
    Ďakujem.
    Skús pozrieť aj tu:
    http://wwww.porada.sk/t44729-dobropi...=dobropis+alfe

    Katka22 je offline (nepripojený) Katka22

    teraz hlavne mama :-) Katka22
    Dobrý deň
    Ak účtujete v Alfe : postup bude následovný pri dobropise následne vrátených peňazí
    Treba si zohnať opis dobropisu/faktúry od T-Comu a zaevidovať do záväzkov typ dokladu bude Oprava faktúry D/T zadať sumu znamienko -, napríklad
    - 1500 Sk ak ste platca DPH Alfa to zaradí do správnych riadkov do priznania DPH. Účtovanie :
    Na bankovom účte máte sumu od T-Comu + 1500
    1,Peňažný deník banka výdaj členenie napríklad -pre. réžia cez F7 si vyberiete nahratý záväzok a potvrdíte úhradu záväzku .
    Tento postup je pre účtovanie v Alfe .

    fileva je offline (nepripojený) fileva

    fileva
    Ďakujem za odpovede. Idem sa s tým dobropisom popasovať.
    A tú odmenu od KROSU mám účtovať ako PNZD v druhom členení iný?

    tinaM je offline (nepripojený) tinaM

    tinaM
    fileva Pozri príspevok
    Ďakujem za odpovede. Idem sa s tým dobropisom popasovať.
    A tú odmenu od KROSU mám účtovať ako PNZD v druhom členení iný?
    Dala by som to do príjmu ovpl. ZD-iný, alebo výdaj-prev.réžia mínusom.

    Chápem to ako nejaký bonus. Pri zaplatení produktu od KROSU si dala celú čiastku do výdajov OZD a ten bonus Ti vlastne znižuje hodnotu tohto produktu.

    dipe je offline (nepripojený) dipe

    dipe
    Ahojte poraďaci, poraďte mi, ako mám zaúčtovať preplatok plynu.
    Plynarenská spoločnosť preplatok poslala na účet 221AE/321AE
    no teráz mi to vychádza ako navýšenie záväzku. Zistila som, že nemám zaúčtovanú Fa o preplatku. Poraďte čo teraz?
    Ďakujem

    betka je offline (nepripojený) betka

    betka
    Preplatky a nedoplatky plynu predstavujú dobropisy a ťarchopisy.
    Preplatok-ťarchopis. Zaevidujete do závazkov a následne úhradu od plynárov.

    Z pohľadu DPH-ide o par 53. a ide mi do r. DP-25

    Ako správne zaúčtovať?

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.