Janula1
24.03.14,09:22
Dobrý deň,

robím RZD zamestnancovi, ktorý si chce uplatniť nezd.časť na manželku. V roku 2013 aj pracovala, ale bola aj evidovaná na úrade práce. Z úradu práce mi priniesla potvrdenie, kde mam vyznačené, ako bola v roku 2013 evidovaná na úrade práce. Bola evidovaná:

od 28.04.2011 - 05.05.2013 (5M)

od 03.06.2013 - 08.09.2013 (3M)

a id 01.12.2013 - doteraz (1M)

Správne som vyrátala, že splňala podmienky 9 mesiacov?

Ďakujem pekne
VERONIKA6
24.03.14,08:33
Dobrý deň,

robím RZD zamestnancovi, ktorý si chce uplatniť nezd.časť na manželku. V roku 2013 aj pracovala, ale bola aj evidovaná na úrade práce. Z úradu práce mi priniesla potvrdenie, kde mam vyznačené, ako bola v roku 2013 evidovaná na úrade práce. Bola evidovaná:

od 28.04.2011 - 05.05.2013 (5M)

od 03.06.2013 - 08.09.2013 (3M)

a id 01.12.2013 - doteraz (1M)

Správne som vyrátala, že splňala podmienky 9 mesiacov?

Ďakujem pekne

Správne.
Iveta Matlovičová
24.03.14,08:58
Dobrý deň. Chcem sa opýtať môžem uplatniť nezdaniteľnú časť na manželku ak sa stará o dieťa do 5 rokov veku a je vedená v zdravotnej poisťovni.
ďakujem nádej

Len ak poberá rodičovský príspevok (http://www.porada.sk/rodicovsky-prispevok#__AUTOKW) (t.j. ide o dieťa s nepriaznivým zdravotným stavom), ak to možné nie je.
Iveta Matlovičová
24.03.14,08:59
Dobrý deň.

Môžem vykonať ročné zúčtovanie dane (http://www.porada.sk/dane#__AUTOKW) za rok 2013 nášmu novému zamestnancovi so začatým pracovným pomerom k 1.1.2014, keď ma o to požiadal a doniesol potvrdenia?

Alebo si musí podať priznanie "A" sám ? (pôvodného zamestnávateľa už nestihne požiadať)

Ak u vás počas roka 2013 nepracoval, nemôže mu vykonať ročné zúčtovanie; to že sa stal vaším zamestnanom od 1.1.2014 nemá na vykonanie RZD za rok 2013 žiaden vplyv.
Dáša_
24.03.14,09:06
Zamestnanec je zároveň aj majiteľom sro. SRO mu v roku 2013 vyplatila zisk za rok 2012. Zaplatil aj zdravotné poistenie (http://www.porada.sk/zdravotne-poistenie#__AUTOKW) (ročné zúčtovanie zdravotného poistenia). Môže sa mu toto zaplatené zdravotné poistenie (http://www.porada.sk/zdravotne-poistenie#__AUTOKW) odpočítať v daňovom priznaní? Ak áno, robí priznanie A alebo B?
Janula1
24.03.14,09:12
Ďakujem VERONIKA6
veronikasad
24.03.14,09:15
Zamestnanec je zároveň aj majiteľom sro. SRO mu v roku 2013 vyplatila zisk za rok 2012. Zaplatil aj zdravotné poistenie (http://www.porada.sk/zdravotne-poistenie#__AUTOKW) (ročné zúčtovanie zdravotného poistenia). Môže sa mu toto zaplatené zdravotné poistenie (http://www.porada.sk/zdravotne-poistenie#__AUTOKW) odpočítať v daňovom priznaní? Ak áno, robí priznanie A alebo B?

Tu bol riešený podobný problém

http://www.porada.sk/t230892-p12-post.html#post2517802
olga84
24.03.14,09:39
Dobrý deň. Chcem sa opýtať,či je postup rovnaký, ako v daňovom priznaní za rok 2012: Daňovník má okrem príjmu zo závislej činnosti aj príjem na zdanenie podľa § 8, odst. 1, písm. a /potvrdenie od Združenia vlastníkov súkromných lesov/, ktorý je vo výške 1926,- €. Robí daňové priznanie (http://www.porada.sk/danove-priznanie#__AUTOKW) typ B, z tohto príjmu odpočíta 500,- €, teda do tabuľky zapíše 1426,- € a z tejto sumy vypočíta a uplatní výdavky 25%. Do prílohy č. 1 zapíše iba poistné zo závislej činnosti, z príjmov podľa § 8 poistné neplatil, takže neuvedie nič a zdravotné poistenie (http://www.porada.sk/zdravotne-poistenie#__AUTOKW) vypočíta zdravotná poisťovňa na základe údajov, ktoré oznámi ZP daňový úrad. Je postup správny?
A ešte mám druhú otázku, či je možné, aby sa z tohto príjmu nezaplatilo žiadne zdravotné poistenie. Daňovníkovi za rok 2012 neprišlo nič zo zdravotnej poisťovne.


Ďakujem pekne za odpovede.
magdalenaa
24.03.14,11:55
Dobrý deň,

chcela by som poprosiť o usmernenie pri podávaní DP A pri príjme z ČR /príspevok 239/.
Nemám potvrdenie o odvodoch zamestnanca. Ako to teda urobiť:
1. V DP uviesť len príjem, bez odvodov
2. Odvody (http://www.porada.sk/odvody#__AUTOKW) vypočítať /prepočet v príspevku 239/
3. Požiadať o predlženie lehoty (http://www.porada.sk/lehoty#__AUTOKW) a vyžiadať potvrdenie o odvodoch zamestnanca v ČR.
Ďakujem za odpoveď
Jozef Mihál
24.03.14,18:38
Dobrý deň, osobný asistent zahrnie do DP FO B 2013 príjem za asistenciu vyplatený za rok 2013 - t.j. do decembra za prácu v novembri. Uplatňuje výdavky % z príjmov. Je povinnosť vyplniť tabuľku 1c - pohľadávky (http://www.porada.sk/pohladavky#__AUTOKW) - odmenu za december, ktorá mu bola vyplatená v januári?

Okrem asistencie má len príjmy zo zamestnania. Výdavky asistenta uvediem len na riadku 9?

Príjem za činnosť osobného asistenta ŤZP je príjem podľa § 6 ods. 2 písm. b) zákona o dani z príjmov. V DP sa uvádza podľa toho, či bolo vedené jednoduché, podvojné účtovníctvo (http://www.porada.sk/podvojne-uctovnictvo#__AUTOKW) alebo daňová evidencia, resp. paušálne výdavky (http://www.porada.sk/pausalne-vydavky#__AUTOKW) (čím myslím započítanie príjmov v závislosti od toho, kedy a za čo boli vyplatené).

Ak uplatňuje paušálne výdavky (http://www.porada.sk/pausalne-vydavky#__AUTOKW), tak sa uvedú príjmy ktoré skutočne dostal v čase medzi 1.1.2013 a 31.12.2013.

Výdavky uvediete v tabuľke 1 (VI. oddiel) na riadku 9 - a to v súčte paušálne výdavky (http://www.porada.sk/pausalne-vydavky#__AUTOKW) a odvody (http://www.porada.sk/odvody#__AUTOKW), ak nejaké platil.

Pokiaľ ide o tabuľky 1a, 1b, 1c, vypĺňa len tabuľku 1b.

V tabuľke 1b sa uvedú pohľadávky (http://www.porada.sk/pohladavky#__AUTOKW) k 1.1.2013 a k 31.12.2013.

V danom prípade by sa mala uviesť pohľadávka - nárokovateľná odmena za december 2013 - ak bola vyplatená až v januári 2014.
Jozef Mihál
24.03.14,18:50
Daňovník kvôli nízkym príjmom v r. 2012 neuviedol do výdavkov za DP 2012 výdavky na zdravotné poistenie (http://www.porada.sk/zdravotne-poistenie#__AUTOKW) a neuviedol ich ani do časti 12 DP B 2012, aby mu ZP nezrazila z preplatku daň. Vyšiel mu preplatok poistného na ZP za rok 2012. V r. 2013 uhradil poistné znížené o preplatok z r. 2012 nezníženého o daň. Ako uviesť v DP 2013 výdavky na ZP?

1.Skutočne zaplatené - t.j. povinnosť znížený o preplatok?

2. O preplatok zvýšiť príjmy, ale aj výdavky na poistné?

Čiže v roku 2013 mu ZP vypočítala preplatok za rok 2012, ktorý mu nevyplatila ale o preplatok si znížil sumu aktuálnych preddavkov, platených počas roka 2013 za rok 2013.

Takýto postup zdravotnej poisťovne sa mi nezdá, pretože podľa zákona o dani z príjmov mala daňovníkovi preplatok vyplatiť a zdaniť zrážkovou daňou podľa § 43 ods. 3 písm. j), čím by bol preplatok daňovo vysporiadaný.

Ak zdravotná poisťovňa preplatok nevyplatila ale použil sa na započítanie aktuálnych preddavkov, odporúčam sumu preplatku zahrnúť do príjmov a do výdavkov započítať celú sumu preddavkov, teda aj časť "uhradenú" zápočtom preplatku. Teda bod 2. vo Vašej otázke.
Jozef Mihál
24.03.14,18:51
Dobrý deň.

Môžem vykonať ročné zúčtovanie dane (http://www.porada.sk/dane#__AUTOKW) za rok 2013 nášmu novému zamestnancovi so začatým pracovným pomerom k 1.1.2014, keď ma o to požiadal a doniesol potvrdenia?

Alebo si musí podať priznanie "A" sám ? (pôvodného zamestnávateľa už nestihne požiadať)

Nie, nemôžete, za daných okolností si musí sám podať DP, typ A.
Jozef Mihál
24.03.14,18:56
Dobrý deň. Chcem sa opýtať môžem uplatniť nezdaniteľnú časť na manželku ak sa stará o dieťa do 5 rokov veku a je vedená v zdravotnej poisťovni.
ďakujem nádej

Môžete len vtedy, ak ide o dieťa podľa § 3 ods. 2 písm. b) alebo písm. c):

(2) Dieťaťom podľa odseku 1 písm. a) je dieťa
a) do troch rokov veku,
b) do šiestich rokov veku, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, 5) alebo
c) do šiestich rokov veku, ktoré je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov podľa § 2 písm. b), najdlhšie tri roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia o zverení dieťaťa do starostlivosti tej istej oprávnenej osobe.

Zjednodušene povedané: môžete, ak rodičia na dieťa poberajú rodičovský príspevok.

To, že matka je podľa zákona o zdravotnom poistení poistencom štátu z dôvodu starostlivosti o dieťa vo veku do 6 rokov, nie je podstatné.
Jozef Mihál
24.03.14,19:00
Dobrý deň,

robím RZD zamestnancovi, ktorý si chce uplatniť nezd.časť na manželku. V roku 2013 aj pracovala, ale bola aj evidovaná na úrade práce. Z úradu práce mi priniesla potvrdenie, kde mam vyznačené, ako bola v roku 2013 evidovaná na úrade práce. Bola evidovaná:

od 28.04.2011 - 05.05.2013 (5M)

od 03.06.2013 - 08.09.2013 (3M)

a id 01.12.2013 - doteraz (1M)

Správne som vyrátala, že splňala podmienky 9 mesiacov?

Ďakujem pekne

Správne.

Pri posudzovaní, či boli splnené nové podmienky uplatnenia NČ na manželku podľa § 11 ods. 4 písm. a) zákona o dani z príjmov nie je podstatné, či manželka pracovala (popri evidencií na úrade práce) ale samotný fakt, že bola v evidencií uchádzačov o zamestnanie.

Podľa § 11 ods. 5 sa NČ alikvótne prizná podľa počtu mesiacov, na začiatku ktorých boli splnené podmienky.

V danom prípade sú to mesiace roka 2013: január - máj, júl - september, december = spolu 9 mesiacov.
Jozef Mihál
24.03.14,19:03
Zamestnanec je zároveň aj majiteľom sro. SRO mu v roku 2013 vyplatila zisk za rok 2012. Zaplatil aj zdravotné poistenie (http://www.porada.sk/zdravotne-poistenie#__AUTOKW) (ročné zúčtovanie zdravotného poistenia). Môže sa mu toto zaplatené zdravotné poistenie (http://www.porada.sk/zdravotne-poistenie#__AUTOKW) odpočítať v daňovom priznaní? Ak áno, robí priznanie A alebo B?

Nedoplatok z ročného zúčtovania poistného na zdravotné poistenie (http://www.porada.sk/zdravotne-poistenie#__AUTOKW), ktorý bol vypočítaný z podielov na zisku, nie je možné uplatniť (odpočítať od zdaniteľných príjmov) v daňovom priznaní ani v ročnom zúčtovaní dane.
veronikasad
24.03.14,19:05
Dobrý deň p. Mihál,

Vypisujem DP typu A, zamestnanec mi priniesol potvrdenie o zdanitelnej mzde vystavené slovenskou firmou na slovenskom tlačive. V riadku 01 je poznámka "Príjem z ČR", odvody (http://www.porada.sk/odvody) do ZP a SP (%) sú vo výške platnej v ČR.

V časti Údaje na uplatnenie zamestnaneckej prémie sú zaškrtnuté mesiace, v ktorých bol tento príjem vyplatený.

Prosím o odpoveď :

Má tento zamestnanec nárok na zamestnaneckú prémiu, ak všetky ostatné podmienky splňa (výšku príjmu aj počet mesiacov HPP-v ostatné mesiace mal príjem zo SR) ? Ak ano, mám započítať tieto dva mesiace do nároku a pri zdanení ich brať ako slovenský príjem, alebo uplatniť metodu vyňatia ?

Ďakujem za odpoveď.

Posúvam a prosím odpoveď
Jozef Mihál
24.03.14,19:16
Dobrý deň. Chcem sa opýtať,či je postup rovnaký, ako v daňovom priznaní za rok 2012: Daňovník má okrem príjmu zo závislej činnosti aj príjem na zdanenie podľa § 8, odst. 1, písm. a /potvrdenie od Združenia vlastníkov súkromných lesov/, ktorý je vo výške 1926,- €. Robí daňové priznanie (http://www.porada.sk/danove-priznanie#__AUTOKW) typ B, z tohto príjmu odpočíta 500,- €, teda do tabuľky zapíše 1426,- € a z tejto sumy vypočíta a uplatní výdavky 25%. Do prílohy č. 1 zapíše iba poistné zo závislej činnosti, z príjmov podľa § 8 poistné neplatil, takže neuvedie nič a zdravotné poistenie (http://www.porada.sk/zdravotne-poistenie#__AUTOKW) vypočíta zdravotná poisťovňa na základe údajov, ktoré oznámi ZP daňový úrad. Je postup správny?
A ešte mám druhú otázku, či je možné, aby sa z tohto príjmu nezaplatilo žiadne zdravotné poistenie. Daňovníkovi za rok 2012 neprišlo nič zo zdravotnej poisťovne.

Ďakujem pekne za odpovede.

Príjmami podľa § 8 ods. 1 písm. a) sú príjmy z príležitostných činností vrátane príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva a z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí a u nich je možné podľa § 8 ods. 9 uplatniť buď skutočné výdavky alebo uplatniť výdavky vo výške 25 % z týchto príjmov najviac do výšky 5 040 eur ročne.

V danom prípade si treba zvážiť, či skutočne ide o príjem z "príležitostného lesného hospodárstva" a podľa môjho názoru a praxe na daňových úradoch tomu tak nie je.

V závislosti od toho, či "Združenie" má alebo nemá právnu subjektivitu - ide o príjem podľa § 6 ods. 1 písm. a) (združenie nemá prívnu subjektivitu) alebo o podiel na zisku, ktorý nie je predmetom dane (http://www.porada.sk/dane#__AUTOKW) (ak združenie má právnu subjektivitu).
Jozef Mihál
24.03.14,19:21
Dobrý deň,

chcela by som poprosiť o usmernenie pri podávaní DP A pri príjme z ČR /príspevok 239/.
Nemám potvrdenie o odvodoch zamestnanca. Ako to teda urobiť:
1. V DP uviesť len príjem, bez odvodov
2. Odvody (http://www.porada.sk/odvody#__AUTOKW) vypočítať /prepočet v príspevku 239/
3. Požiadať o predlženie lehoty (http://www.porada.sk/lehoty#__AUTOKW) a vyžiadať potvrdenie o odvodoch zamestnanca v ČR.
Ďakujem za odpoveď

Súhlas s bodom 2.

Odvody (http://www.porada.sk/odvody#__AUTOKW) si vypočítate z príjmov sama, 11% z príjmu. Do DP typ A uvediete príjem, a Vami vypočítané odvody (http://www.porada.sk/odvody#__AUTOKW) zamestnanca.
Jozef Mihál
24.03.14,19:28
Dobrý deň p. Mihál,

Vypisujem DP typu A, zamestnanec mi priniesol potvrdenie o zdanitelnej mzde vystavené slovenskou firmou na slovenskom tlačive. V riadku 01 je poznámka "Príjem z ČR", odvody (http://www.porada.sk/odvody) do ZP a SP (%) sú vo výške platnej v ČR.

V časti Údaje na uplatnenie zamestnaneckej prémie sú zaškrtnuté mesiace, v ktorých bol tento príjem vyplatený.

Prosím o odpoveď :

Má tento zamestnanec nárok na zamestnaneckú prémiu, ak všetky ostatné podmienky splňa (výšku príjmu aj počet mesiacov HPP-v ostatné mesiace mal príjem zo SR) ? Ak ano, mám započítať tieto dva mesiace do nároku a pri zdanení ich brať ako slovenský príjem, alebo uplatniť metodu vyňatia ?

Ďakujem za odpoveď.

Ak mal zamestnanec príjem aj v zahraničí, nárok na priznanie zam. prémie nemá.
cikova
24.03.14,19:58
Dobrý večer,
chcem Vas poprosiť o radu. Občan s trvalým pobytom v SR mal príjmy len zo zahraničia - Talianska za január až marec 2013 v úhrnnej sume cca 4500€. Ostatnú časť roka bol nezamestnaný. V novembri 2013 sa mu narodilo dieťa. Má nárok na daňový bonus (http://www.porada.sk/danovy-bonus#__AUTOKW) za november, december 2013? Podáva si daňové priznanie (http://www.porada.sk/danove-priznanie#__AUTOKW) A, daň 0€(Metoda vynatia príjmov). Ďakujem
Jozef Mihál
24.03.14,20:16
Dobrý večer,
chcem Vas poprosiť o radu. Občan s trvalým pobytom v SR mal príjmy len zo zahraničia - Talianska za január až marec 2013 v úhrnnej sume cca 4500€. Ostatnú časť roka bol nezamestnaný. V novembri 2013 sa mu narodilo dieťa. Má nárok na daňový bonus (http://www.porada.sk/danovy-bonus#__AUTOKW) za november, december 2013? Podáva si daňové priznanie (http://www.porada.sk/danove-priznanie#__AUTOKW) A, daň 0€(Metoda vynatia príjmov). Ďakujem


http://www.porada.sk/t44697-zdanenie-prijmov-zo-zahranicia-zoznam-medzinarodnych-zmluv.html

Taliansko: Metóda vyňatia príjmov. V SR daň platiť nebude.

Občan má nárok na DB aj keď ide o príjem v zahraničí, ak spĺňa podmienky dané (http://www.porada.sk/dane#__AUTOKW) v § 33.

Pri predpoklade, že šlo o príjmy zo závislej činnosti (§ 5), nárok na DB má, pretože zdaniteľný príjem bol najmenej 2026,20 eura.

Nárok na DB by bol aj vtedy, ak by šlo o príjem podľa § 6 ods. 1 a 2.
olga84
24.03.14,20:38
Príjmami podľa § 8 ods. 1 písm. a) sú príjmy z príležitostných činností vrátane príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva a z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí a u nich je možné podľa § 8 ods. 9 uplatniť buď skutočné výdavky alebo uplatniť výdavky vo výške 25 % z týchto príjmov najviac do výšky 5 040 eur ročne.

V danom prípade si treba zvážiť, či skutočne ide o príjem z "príležitostného lesného hospodárstva" a podľa môjho názoru a praxe na daňových úradoch tomu tak nie je.

V závislosti od toho, či "Združenie" má alebo nemá právnu subjektivitu - ide o príjem podľa § 6 ods. 1 písm. a) (združenie nemá prívnu subjektivitu) alebo o podiel na zisku, ktorý nie je predmetom dane (http://www.porada.sk/dane#__AUTOKW) (ak združenie má právnu subjektivitu).


V potvrdení Združenia vlastníkov súkromných lesov je uvedené: daňovník mal za rok 2013 príjem na zdanenie 1.926,- € podľa § 8, odst. 1, písm. a. Keď je v potvrdení priamo uvedený tento § 8, tak si môže uplatniť výdavky vo výške 25% z príjmov? A ako je to so zapísaním zdravotného poistenia do prílohy? /príspevok 266/
Jozef Mihál
24.03.14,21:24
Jednoducho takto sa to nerobí. Ak sa máme pohnúť ďalej, potrebujem viac info. AKo funguje to združenie, je/nie je právnická osoba, daňovník je členom, podielnikom alebo čo pre nich robil, na základe čoho mal vyplatený ten príjem.
botuľa
25.03.14,05:50
Dobrý deň prajem, kolektívu DRAKA. Chcela by som sa spýtať na otázku týkajúcu sa odpočítateľnej položky na manželku za rok 2013.

Manžel má príjmy zo závislej činnosti, ale prevažnú časť príjmov tvoria ostatné príjmy (príjmy z predaja nehnutelnosti).

Manželka bola celý rok poberateľka rodičovského príspevku, celý rok boli manželia, žili spolu v spoločnej domácnosti a poberala príjmy z prenájmu, ktorých výška bola 2360 EUR. V daňovom priznaní uviedla sumu 1860 (mínus 500 eur) - výdavky .

Vzťahovala by sa táto odpočítateľná položka (http://www.porada.sk/odpocitatelna-polozka#__AUTOKW) na manželku aj na tieto ostatné príjmy alebo sa vzťahuje iba na aktívne (zo záv. činnosti)? V akej výške by bol vlastný príjem manželky 2360 - skutočné náklady (http://www.porada.sk/naklady#__AUTOKW) alebo 1860 - náklady (http://www.porada.sk/naklady#__AUTOKW) pomerne ponížené. Ďakujem moc za odpoveď.
janasl
25.03.14,06:01
Dobrý deň,
občas SR s trvalým pobytom na SR pracoval od 03-11/2013 v ČR, ostatné mesiace bol nezamestnaný. Od českého zamestnávateľa má "Potvrzení o zdaniteľných príjmech....", kde je na r.1 -úhrn príjmov 230765 CZK, r.6 úhrn poistného 78.466 czk a r.8 základ dane (http://www.porada.sk/zaklad-dane#__AUTOKW) 309.231 CZK. Preddavky r.12 29.055CZK. Iné (http://www.porada.sk/ine#__AUTOKW) príjmy nemal. Podávam DP A. V ČR majú zrejme iné (http://www.porada.sk/ine#__AUTOKW) zákony a prepočty pre ZD a percentá pre výpočet poistného, preto si základ dane (http://www.porada.sk/zaklad-dane#__AUTOKW) uvedený v českom potvrdení nebudem všímať?
Priemerný český kruz za rok 2013 bol 25,980, spravím prepočty na EUR.
Do priznania FO A použijem z potvrdenia iba sumy :
prepočítaný úhrn príjmov 230765:25,98 = 8882,41 r.32
poistné celkové 3020,27EUR r.33 (33a a 33b nevyplňam)
ZD 5862,14 EUR r.34, r.36
r. 37 nezdaniteľná časť 3735,94
r.41 ZD 2126,20 EUR
r.42 daň 403,98 EUR


potom do riadku 47 uvediem úhrn vyňatých príjmov r.47 celú sumu 8882,41 EUR, ktorú zarobil v ČR
r.48 0
r.49 daň po vyňatí príjmov 0


riadky zápočtu daňe (http://www.porada.sk/dane#__AUTOKW) 50-54. nevyplňam
ostatné r. 55,, r.57 sú 0.


Je to prosím Vás správny postup?
Preddavky na daň , ktoré zaplatil v ČR 1118,36 (vlastne mu vznikol preplatok na dani) si môže zamestnanes v ČR aj nejak vyžiadať naspäť, alebo sa to považuje už za vysporiadané, svoje zaplatil v ČR a v slovenskom DP mu povinnosť platiť daň nevychádza?
Ďakujem za odpoveď
janasl
25.03.14,06:04
Ešte prosím Vás jedna otázka, môžem použiť na prepočet príjmov z ČR za dané (http://www.porada.sk/dane#__AUTOKW) mesiace 3-11, ročný priemerný kurz v ČR, alebo som povinná si spraviť priemer priemerných kurzov z daných mesiacov, kedy mal príjem, t.j. v našom prípade 3-11. Ďakujem
KSUKE
25.03.14,06:12
Dobrý deň, prosím Vás o radu, lekár zamestnanec doniesol oznámenie o platbách za rok 2013 vo výške 2500 eur, ktoré mu boli vyplatené na základe zmluvy k štúdii so slovenskou s.r.o. Uvažujem správne, že mu nemôžem urobiť ročné zúčtovanie, ale lekár musí podať DP typu B, kde tieto príjmy uvedie v § 8 ods. písm. l. Výdavky si nemôže uplatniť, neodpočíta si ani 500 eur? Z tejto sumy neboli odvedené žiadne odvody (http://www.porada.sk/odvody#__AUTOKW) do ZP. Platia sa odvody (http://www.porada.sk/odvody#__AUTOKW) z takýchto príjmov? Predpokladám, že sa v prílohe 1 neuvádzajú. Vopred ďakujem za radu.
Jozef Mihál
25.03.14,06:50
Dobrý deň prajem, kolektívu DRAKA. Chcela by som sa spýtať na otázku týkajúcu sa odpočítateľnej položky na manželku za rok 2013.

Manžel má príjmy zo závislej činnosti, ale prevažnú časť príjmov tvoria ostatné príjmy (príjmy z predaja nehnutelnosti).

Manželka bola celý rok poberateľka rodičovského príspevku, celý rok boli manželia, žili spolu v spoločnej domácnosti a poberala príjmy z prenájmu, ktorých výška bola 2360 EUR. V daňovom priznaní uviedla sumu 1860 (mínus 500 eur) - výdavky .

Vzťahovala by sa táto odpočítateľná položka (http://www.porada.sk/odpocitatelna-polozka#__AUTOKW) na manželku aj na tieto ostatné príjmy alebo sa vzťahuje iba na aktívne (zo záv. činnosti)? V akej výške by bol vlastný príjem manželky 2360 - skutočné náklady (http://www.porada.sk/naklady#__AUTOKW) alebo 1860 - náklady (http://www.porada.sk/naklady#__AUTOKW) pomerne ponížené. Ďakujem moc za odpoveď.

V danom prípade si síce manžel môže uplatniť NČ na manželku ale znížiť si môže len základ dane (http://www.porada.sk/zaklad-dane#__AUTOKW) zo závislej činnosti.

Výška NČ na manželku bude 3735,94 - vlastný príjem.

Vlastný príjem = celkový príjem z prenájmu (brutto, vrátane sumy 500 eur oslobodenej od dane (http://www.porada.sk/dane#__AUTOKW)) - prípadné odvody (http://www.porada.sk/odvody#__AUTOKW) manželky.

Od vlastného príjmu sa neodpočítavajú náklady (http://www.porada.sk/naklady#__AUTOKW) spojené s prenájmom.
Jozef Mihál
25.03.14,06:57
Pre janasl, môj komentár v texte.

...občan SR s trvalým pobytom na SR pracoval od 03-11/2013 v ČR, ostatné mesiace bol nezamestnaný. Od českého zamestnávateľa má "Potvrzení o zdaniteľných príjmech....", kde je na r.1 -úhrn príjmov 230765 CZK, r.6 úhrn poistného 78.466 czk a r.8 základ dane (http://www.porada.sk/zaklad-dane#__AUTOKW) 309.231 CZK. Preddavky r.12 29.055CZK. Iné (http://www.porada.sk/ine#__AUTOKW) príjmy nemal. Podávam DP A. V ČR majú zrejme iné (http://www.porada.sk/ine#__AUTOKW) zákony a prepočty pre ZD a percentá pre výpočet poistného, preto si základ dane (http://www.porada.sk/zaklad-dane#__AUTOKW) uvedený v českom potvrdení nebudem všímať?

Do DP prenesiete úhrn príjmov (do r. 32), čiže 230765 CZK prepočítaných na EUR.

Poistné vypočítate ako 11% z príjmov, čiže 11% z 230765 atď., do r. 33, riadky 33a, 33b nechajte prázdne.

Vypočítate ZD na r. 34 a r.36 a r. 47

Na r. 37 bude NČ.

Atď.

V SR nič doplácať nebude, preddavky zaplatené v ČR sa mu samozrejme vracať nebudú. V ČR by mal podať DP resp. mali by mu urobiť RZD, ak má preplatok, inak ho späť nedostane. Ale pozor, v takom prípade by slovenské DP mal podávať na základe českého DP, resp. RZD.

Odporúčam najskôr si to dať do poriadku v ČR, v SR požiadať o odklad DP a slovenské DP podať potom, ako sa mu vráti daň z ČR.
Jozef Mihál
25.03.14,07:01
Ešte prosím Vás jedna otázka, môžem použiť na prepočet príjmov z ČR za dané (http://www.porada.sk/dane#__AUTOKW) mesiace 3-11, ročný priemerný kurz v ČR, alebo som povinná si spraviť priemer priemerných kurzov z daných mesiacov, kedy mal príjem, t.j. v našom prípade 3-11. Ďakujem

Podľa § 31 zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov sú štyri možnosti ako prepočítať príjem:

- Použije sa priemerný kurz za kalendárny mesiac, v ktorom bol poskytnutý príjem.
- Použije sa kurz platný v deň, v ktorom bol prijatý príjem v cudzej mene.
- Použije sa ročný priemerný kurz za zdaňovacie obdobie (http://www.porada.sk/zdanovacie-obdobie#__AUTOKW), za ktoré sa podáva daňové priznanie (http://www.porada.sk/danove-priznanie#__AUTOKW) (za daný rok).
- Použije sa priemer z priemerných mesačných kurzov za kalendárne mesiace, v ktorých daňovník poberal príjmy, za ktoré podáva daňové priznanie.

Poistné zaplatené v cudzej mene v zahraničí sa prepočíta rovnako, ako príjem (viď vyššie).

http://www.porada.sk/t211962-zdanenie-prijmov-zo-zahranicia-v-kocke-za-rok-2012-a.html
Jozef Mihál
25.03.14,07:05
Dobrý deň, prosím Vás o radu, lekár zamestnanec doniesol oznámenie o platbách za rok 2013 vo výške 2500 eur, ktoré mu boli vyplatené na základe zmluvy k štúdii so slovenskou s.r.o. Uvažujem správne, že mu nemôžem urobiť ročné zúčtovanie, ale lekár musí podať DP typu B, kde tieto príjmy uvedie v § 8 ods. písm. l. Výdavky si nemôže uplatniť, neodpočíta si ani 500 eur? Z tejto sumy neboli odvedené žiadne odvody (http://www.porada.sk/odvody#__AUTOKW) do ZP. Platia sa odvody (http://www.porada.sk/odvody#__AUTOKW) z takýchto príjmov? Predpokladám, že sa v prílohe 1 neuvádzajú. Vopred ďakujem za radu.

Správne, ide o príjem podľa § 8 ods. 1 písm. l) - ak bol poskytnutý od držiteľa registrácie lieku, držiteľa povolenia na veľkodistribúciu liekov, držiteľa povolenia na výrobu liekov, 37ab) výrobcu zdravotníckej pomôcky, výrobcu dietetickej potraviny37ac) alebo prostredníctvom tretej osoby.

Uvedený príjem nie je možné znížiť o 500 eur, celá vyplatená suma je zdaniteľným príjmom.

Z uvedenej sumy mu ZP vypočíta poistné na zdravotné poistenie.
nela07
25.03.14,07:26
Príjem za činnosť osobného asistenta ŤZP je príjem podľa § 6 ods. 2 písm. b) zákona o dani z príjmov. V DP sa uvádza podľa toho, či bolo vedené jednoduché, podvojné účtovníctvo (http://www.porada.sk/podvojne-uctovnictvo#__AUTOKW) alebo daňová evidencia, resp. paušálne výdavky (http://www.porada.sk/pausalne-vydavky#__AUTOKW) (čím myslím započítanie príjmov v závislosti od toho, kedy a za čo boli vyplatené).

Ak uplatňuje paušálne výdavky (http://www.porada.sk/pausalne-vydavky#__AUTOKW), tak sa uvedú príjmy ktoré skutočne dostal v čase medzi 1.1.2013 a 31.12.2013.

Výdavky uvediete v tabuľke 1 (VI. oddiel) na riadku 9 - a to v súčte paušálne výdavky (http://www.porada.sk/pausalne-vydavky#__AUTOKW) a odvody (http://www.porada.sk/odvody#__AUTOKW), ak nejaké platil.

Pokiaľ ide o tabuľky 1a, 1b, 1c, vypĺňa len tabuľku 1b.

V tabuľke 1b sa uvedú pohľadávky (http://www.porada.sk/pohladavky#__AUTOKW) k 1.1.2013 a k 31.12.2013.

V danom prípade by sa mala uviesť pohľadávka - nárokovateľná odmena za december 2013 - ak bola vyplatená až v januári 2014.



Ďakujem za odpoveď.
nela07
25.03.14,07:32
Čiže v roku 2013 mu ZP vypočítala preplatok za rok 2012, ktorý mu nevyplatila ale o preplatok si znížil sumu aktuálnych preddavkov, platených počas roka 2013 za rok 2013.

Takýto postup zdravotnej poisťovne sa mi nezdá, pretože podľa zákona o dani z príjmov mala daňovníkovi preplatok vyplatiť a zdaniť zrážkovou daňou podľa § 43 ods. 3 písm. j), čím by bol preplatok daňovo vysporiadaný.

Ak zdravotná poisťovňa preplatok nevyplatila ale použil sa na započítanie aktuálnych preddavkov, odporúčam sumu preplatku zahrnúť do príjmov a do výdavkov započítať celú sumu preddavkov, teda aj časť "uhradenú" zápočtom preplatku. Teda bod 2. vo Vašej otázke.



Ďakujem za odpoveď. Preplatok asi nebol zrazený preto, pretože si v DP za rok 2012 nezahrnul do výdavkov zaplatené poistné na ZP a ani ich neuviedol na str. 12 z dôvodu nízkych príjmov, pretože mu aj tak nevychádzala žiadna daňová povinnosť, tak aby mu ZP nezrážala daň z preplatku.
Jozef Mihál
25.03.14,08:06
Ďakujem za odpoveď. Preplatok asi nebol zrazený preto, pretože si v DP za rok 2012 nezahrnul do výdavkov zaplatené poistné na ZP a ani ich neuviedol na str. 12 z dôvodu nízkych príjmov, pretože mu aj tak nevychádzala žiadna daňová povinnosť, tak aby mu ZP nezrážala daň z preplatku.

Rozumiem, tým sa vysvetlilo, prečo preplatok nebol zdanený zrážkovou daňou.

Do výdavkov by tak v DP za rok 2013 mal zahrnúť všetky preddavky na ZP vrátane sumy, ktorá sa kompenzovala preplatkom.

Preplatok však do príjmov nezapočíta.
nela07
25.03.14,08:16
Rozumiem, tým sa vysvetlilo, prečo preplatok nebol zdanený zrážkovou daňou.

Do výdavkov by tak v DP za rok 2013 mal zahrnúť všetky preddavky na ZP vrátane sumy, ktorá sa kompenzovala preplatkom.

Preplatok však do príjmov nezapočíta.



Takže preplatok nezahŕňať do príjmov? Neboli zahrnuté do výdavkov v r. 2012, tak nebudú ani v príjmoch? Pre istotu sa pýtam, pretože som to s Vami riešila minulý rok v téme Daňové priznanie (http://www.porada.sk/danove-priznanie#__AUTOKW) typu B - vyplnenie strany 12 a tam som to pochopila tak, že to v roku 2013 zahrnúť do príjmov.

Ďakujem ešte raz za Vašu ochotu a čas.
zhv
25.03.14,08:40
Daňový rezident vo svojom slovenskom daňovom priznaní vyjme zo zdanenia príjmy zo závislej činnosti, ktoré už zdanil v Taliansku.V DP FO B,kde sa to uvádza-ktoré riadky???
zhv
25.03.14,09:16
Daňový rezident vo svojom slovenskom daňovom priznaní vyjme zo zdanenia príjmy zo závislej činnosti, ktoré už zdanil v Taliansku.V DP FO B,kde sa to uvádza-ktoré riadky???
Príjem zo závislej činnosti-pripočítam do riadku34 oddiel V a vyňatie bude r.80 oddiel X.???
Jozef Mihál
25.03.14,10:04
Takže preplatok nezahŕňať do príjmov? Neboli zahrnuté do výdavkov v r. 2012, tak nebudú ani v príjmoch? Pre istotu sa pýtam, pretože som to s Vami riešila minulý rok v téme Daňové priznanie (http://www.porada.sk/danove-priznanie#__AUTOKW) typu B - vyplnenie strany 12 a tam som to pochopila tak, že to v roku 2013 zahrnúť do príjmov.

Ďakujem ešte raz za Vašu ochotu a čas.

Preplatok vyplynul zo zúčtovania poistného na zdravotné poistenie (http://www.porada.sk/zdravotne-poistenie#__AUTOKW), ktoré v roku 2012 nebolo zahrnuté do výdavkov, nie je preto dôvod, aby preplatok z tohto poistného bol zahrnutý do príjmov.
Jozef Mihál
25.03.14,10:54
Príjem zo závislej činnosti-pripočítam do riadku34 oddiel V a vyňatie bude r.80 oddiel X.???

V DP typ B, príjmy zo závislej činnosti v Talianku, metóda vyňatia:

Príjem do riadku 34,
odvody (http://www.porada.sk/odvody#__AUTOKW) zamestnanca do riadku 35,
a základ dane (http://www.porada.sk/zaklad-dane#__AUTOKW) (vyňatie) do riadku 80, atď.
nela07
25.03.14,11:02
Preplatok vyplynul zo zúčtovania poistného na zdravotné poistenie (http://www.porada.sk/zdravotne-poistenie#__AUTOKW), ktoré v roku 2012 nebolo zahrnuté do výdavkov, nie je preto dôvod, aby preplatok z tohto poistného bol zahrnutý do príjmov.

ďakujem a prajem pekný deň
Pete
25.03.14,12:21
Dobrý deň,
zdravotná poisťovňa vykonala ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za r. 2012 poistencovi s týmto výsledkom v oznámení :
- za príjmy zo závislej činnosti vznikol preplatok zdravotného poistenia
- z dividend vznikol nedoplatok zdravotného poistenia,
pričom celkovým výsledkom ročného zúčtovania zdravotného poistenia za r. 2012 bol preplatok, ktorý však zdravotná poisťovňa vyplatila poistencovi nezdanený zrážkovou daňou.
Oslovil som finančnú správu, kde som dostal odpoveď, že preplatok zdravotného poistenia z príjmov zo závislej činnosti mal byť zdanený zrážkovou daňou a započítaný s nedoplatkom z dividend do celkového vyplácaného preplatku.

Naopak zo zdrav. poisťovne mám odpoveď, že sa zdaňuje až celkový preplatok a že zdrav. poisťovňa nedisponuje údajmi od Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (resp. od finančnej správy) o podanom daňovom priznaní za rok 2012 a tak nemá informáciu o tom, či si poistenec znížil v predchadzajúcich obdobiach príjem podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o zaplatené poistné a preto nesplnil podmienku na odvedenie zrážkovej dane (http://www.porada.sk/dane#__AUTOKW) zdravotnou poisťovnou z preplatku ročného zúčtovania poistného za rok 2012.

Má pravdu ps finančná správa (http://www.porada.sk/financna-sprava#__AUTOKW) alebo zdravotná poisťovňa?
Ak sú správne argumenty zdrav. poisťovne, má poistenec povinnosť sám si „dodaniť“ preplatok zdravotného poistenia z príjmov zo závislej činnosti ich započítaním do úhrnu príjmov zo závislej činnosti v ročnom zúčtovaní alebo v podanom daňovom priznaní za r. 2013?

Ďakujem vopred za odpoveď.
Lubkka
25.03.14,13:13
Dobry den

ak zamestnanec mal prijmy iba zo zamestnania u troch zamestnavatelov ale tieto nepresiahli 1867,97 je povinny poziadat niektoreho zo zamestnavatelov o vykonanie rocneho zuctovania ? Alebo plati to co pri podani DP ze nemusi kedze jeho prijem nepresiahol uvedenu hranicu.
janasl
25.03.14,13:29
Pre janasl, môj komentár v texte.

...občan SR s trvalým pobytom na SR pracoval od 03-11/2013 v ČR, ostatné mesiace bol nezamestnaný. Od českého zamestnávateľa má "Potvrzení o zdaniteľných príjmech....", kde je na r.1 -úhrn príjmov 230765 CZK, r.6 úhrn poistného 78.466 czk a r.8 základ dane (http://www.porada.sk/zaklad-dane#__AUTOKW) 309.231 CZK. Preddavky r.12 29.055CZK. Iné (http://www.porada.sk/ine#__AUTOKW) príjmy nemal. Podávam DP A. V ČR majú zrejme iné (http://www.porada.sk/ine#__AUTOKW) zákony a prepočty pre ZD a percentá pre výpočet poistného, preto si základ dane (http://www.porada.sk/zaklad-dane#__AUTOKW) uvedený v českom potvrdení nebudem všímať?

Do DP prenesiete úhrn príjmov (do r. 32), čiže 230765 CZK prepočítaných na EUR.

Poistné vypočítate ako 11% z príjmov, čiže 11% z 230765 atď., do r. 33, riadky 33a, 33b nechajte prázdne.

Vypočítate ZD na r. 34 a r.36 a r. 47

Na r. 37 bude NČ.

Atď.

V SR nič doplácať nebude, preddavky zaplatené v ČR sa mu samozrejme vracať nebudú. V ČR by mal podať DP resp. mali by mu urobiť RZD, ak má preplatok, inak ho späť nedostane. Ale pozor, v takom prípade by slovenské DP mal podávať na základe českého DP, resp. RZD.

Odporúčam najskôr si to dať do poriadku v ČR, v SR požiadať o odklad DP a slovenské DP podať potom, ako sa mu vráti daň z ČR.



p.Mihál ďakujem,

pozrela som si zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia a s českou republikou sa uplatnuje metoda započtu dane (http://www.porada.sk/dane#__AUTOKW), čiže ja som mylne v mojom predchádzajúcom príspevku chcela použiť metodu vyňatia. :), čiže nepokračujem po výpočte dane (http://www.porada.sk/dane#__AUTOKW) na r. 47 , ale od r.50. OK?


Dnes sa mi dostali papiere ohľadom tohto zamestnanca do rúk, ale predpokladám, že DP, ani RZD sa mu v ČR nerobilo. Má on zákonnú povinnosť si to v ČR urobiť, keď má trvalý pobyt (http://www.porada.sk/trvaly-pobyt#__AUTOKW) v SR a bude si robiť DP na Slovensku? Pravdu povediac, české zákony nesledujem a trochu ma to teraz zmiatlo. Myslela som, že si to vysporiada (jasné , že bez možnosti vrátenia preplatku) v rámci slovenské DP.
elanor_SK
25.03.14,14:33
Zamestnanec má dieťa/vlastné/,ktoré je ruskej národnosti.Žije s ním v spoločnej domácnosti na Slovensku od 01.05.2013.Má nárok na daňový bonus?

Zuna
Jozef Mihál
25.03.14,15:45
Zamestnanec má dieťa/vlastné/,ktoré je ruskej národnosti.Žije s ním v spoločnej domácnosti na Slovensku od 01.05.2013.Má nárok na daňový bonus?

Zuna

Áno má.
Jozef Mihál
25.03.14,15:51
p.Mihál ďakujem,

pozrela som si zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia a s českou republikou sa uplatnuje metoda započtu dane (http://www.porada.sk/dane#__AUTOKW), čiže ja som mylne v mojom predchádzajúcom príspevku chcela použiť metodu vyňatia. :), čiže nepokračujem po výpočte dane (http://www.porada.sk/dane#__AUTOKW) na r. 47 , ale od r.50. OK?


Dnes sa mi dostali papiere ohľadom tohto zamestnanca do rúk, ale predpokladám, že DP, ani RZD sa mu v ČR nerobilo. Má on zákonnú povinnosť si to v ČR urobiť, keď má trvalý pobyt (http://www.porada.sk/trvaly-pobyt#__AUTOKW) v SR a bude si robiť DP na Slovensku? Pravdu povediac, české zákony nesledujem a trochu ma to teraz zmiatlo. Myslela som, že si to vysporiada (jasné , že bez možnosti vrátenia preplatku) v rámci slovenské DP.

Áno, s ČR je zmluva s metódou zápočtu, avšak pri príjme zo závislej činnosti sa môže použiť metóda vyňatia a tá je obvykle výhodnejšia.

Neviem či má povinnosť podať DP v ČR, predpokladám že áno, resp. mal požiadať o ročné zúčtovanie zamestnávateľa v ČR.

Skúste web Finančnej správy ČR:

http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-prijmu/dotazy-a-odpovedi/aktualne-k-dani-z-prijmu-fyzickych-osob-za-zdanovaci-obdobi-2013-2688
Jozef Mihál
25.03.14,15:55
Dobrý deň,
zdravotná poisťovňa vykonala ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za r. 2012 poistencovi s týmto výsledkom v oznámení :
- za príjmy zo závislej činnosti vznikol preplatok zdravotného poistenia
- z dividend vznikol nedoplatok zdravotného poistenia,
pričom celkovým výsledkom ročného zúčtovania zdravotného poistenia za r. 2012 bol preplatok, ktorý však zdravotná poisťovňa vyplatila poistencovi nezdanený zrážkovou daňou.
Oslovil som finančnú správu, kde som dostal odpoveď, že preplatok zdravotného poistenia z príjmov zo závislej činnosti mal byť zdanený zrážkovou daňou a započítaný s nedoplatkom z dividend do celkového vyplácaného preplatku.

Naopak zo zdrav. poisťovne mám odpoveď, že sa zdaňuje až celkový preplatok a že zdrav. poisťovňa nedisponuje údajmi od Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (resp. od finančnej správy) o podanom daňovom priznaní za rok 2012 a tak nemá informáciu o tom, či si poistenec znížil v predchadzajúcich obdobiach príjem podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o zaplatené poistné a preto nesplnil podmienku na odvedenie zrážkovej dane (http://www.porada.sk/dane#__AUTOKW) zdravotnou poisťovnou z preplatku ročného zúčtovania poistného za rok 2012.

Má pravdu ps finančná správa (http://www.porada.sk/financna-sprava#__AUTOKW) alebo zdravotná poisťovňa?
Ak sú správne argumenty zdrav. poisťovne, má poistenec povinnosť sám si „dodaniť“ preplatok zdravotného poistenia z príjmov zo závislej činnosti ich započítaním do úhrnu príjmov zo závislej činnosti v ročnom zúčtovaní alebo v podanom daňovom priznaní za r. 2013?

Ďakujem vopred za odpoveď.

Pravdu má finančná správa (http://www.porada.sk/financna-sprava#__AUTOKW) a argumentom zdravotnej poisťovne nerozumiem.

Odporúčam preplatok nezapočítavať k príjmom zo závislej činnosti, zdôrazňujem, že zodpovednosť za zdanenie má zdravotná poisťovňa a je možné, že dôjde k dodatočnému zrazeniu zrážkovej dane.
Jozef Mihál
25.03.14,15:56
Dobry den

ak zamestnanec mal prijmy iba zo zamestnania u troch zamestnavatelov ale tieto nepresiahli 1867,97 je povinny poziadat niektoreho zo zamestnavatelov o vykonanie rocneho zuctovania ? Alebo plati to co pri podani DP ze nemusi kedze jeho prijem nepresiahol uvedenu hranicu.

Ak príjem v úhrne nepresiahol 1867,97 eura, daňovník nemá povinnosť podávať DP a pokiaľ sám nechce, nemusí požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane.
mondes
25.03.14,17:14
Dobrý deň, ak zamestnávateľ urobí svojmu zamestnancovi RZD a vyjde mu preplatok na dani, tak:

1.zamestnávateľ zahrnie tento preplatok zamestnancovi do výplatnej pásky, ale

2.na základe čoho si zamestnávateľ vyžiada výšku daňového preplatku od DÚ? Na základe žiadosti, alebo v rámci mesačného prehľadu?

A ešte ma zaujíma, že ak zamestnávateľ urobí zamestnancovi RZD, tak ho vydáva len zamestnancovi? Ďakujem pekne za ujasnenie.
bendo
25.03.14,18:04
Dobrý deň, chcem sa spýtať...Je nárok na daňový bonus (http://www.porada.sk/danovy-bonus), ak szčo dosiahla za rok 2013 zdaniteľné príjmy 3000 eur, z toho 1800 boli príjmy z podnikania (za služby) a 1200 bol preplatok na poistnom (ktorý sa zaúčtoval do príjmov...zhruba 80% bol preplatok na dobrovoľnom sociálnom poistení)

Preplatok vznikol tak, že szčo si dobrovoľné SP platila aj počas DPN.. a v minulosti (r.2012, kedy bola uhradená 1 platba) nebolo zahrnuté do VOZD a v r. 2013 (kedy prebehla väčšina platieb) tiež nemusí byť poistné zahrnuté do výdavkov...
​Ďakujem
Janula1
26.03.14,04:56
Dobrý deň, prosím Vás, ako rátať vlastný príjem manželky, keď celý rok 2013 poberala peňažný príspevok na opatrovanie. Mám potvrdenie z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, kde je príjem od januára 2013 - december 2013. Ale neviem, či tam mám rátať aj december 2013, keďže bol vyplatený až v januári 2014. A tiež, či tam mám zasa zarátať december 2012, keďže bol vyplatený v januári 2013. Zarátať december 2012 a vynechať december 2013? Ďakujem pekne
elanor_SK
26.03.14,05:06
Áno má.

Ďakujem.
olga84
26.03.14,11:19
Jednoducho takto sa to nerobí. Ak sa máme pohnúť ďalej, potrebujem viac info. AKo funguje to združenie, je/nie je právnická osoba, daňovník je členom, podielnikom alebo čo pre nich robil, na základe čoho mal vyplatený ten príjem.


K prísp. 257 a 271:
Pán Mihál, pokúšala som sa zistiť ako to je. Na združení som sa dozvedela, že v roku 2013 nemali právnu subjektivitu a potvrdenie dali nesprávne. Opravia to a v potvrdení uvedú príjem podľa § 6 ods.1 písm.a, takže v tomto prípade ide do daňového priznania celý príjem z potvrdenia a uplatnia sa skutočné výdavky alebo výdavky vo výške 40% z týchto príjmov najviac do výšky 5040,- € ročne? V prípade skutočných príjmov je povinný viesť daňovú evidenciu a vyplniť tabuľku 1a? Ďakujem.
Darina Ptačinová
26.03.14,17:47
Dobrý deň, prosím Vás, má živnostník /dôchodca nárok na daňový bonus (http://www.porada.sk/danovy-bonus#__AUTOKW), keď príjmy sú 5.000,- výdavky 4300,-. Čiastkový základ dane (http://www.porada.sk/zaklad-dane#__AUTOKW) na r. 43 a r. 65 je 700,-. Uplatnil si stratu z roku 2008 vo výške 700,-. Riadok 67 a 72 je 0,-€. Veľmi pekne ďakujem.
Jozef Mihál
26.03.14,21:22
Dobrý deň, prosím Vás, má živnostník /dôchodca nárok na daňový bonus (http://www.porada.sk/danovy-bonus#__AUTOKW), keď príjmy sú 5.000,- výdavky 4300,-. Čiastkový základ dane (http://www.porada.sk/zaklad-dane#__AUTOKW) na r. 43 a r. 65 je 700,-. Uplatnil si stratu z roku 2008 vo výške 700,-. Riadok 67 a 72 je 0,-€. Veľmi pekne ďakujem.

ÁNo, má nárok na DB. Uplatnenie straty z minulých rokov to neovplyvňuje.
Jozef Mihál
26.03.14,21:31
K prísp. 257 a 271:
Pán Mihál, pokúšala som sa zistiť ako to je. Na združení som sa dozvedela, že v roku 2013 nemali právnu subjektivitu a potvrdenie dali nesprávne. Opravia to a v potvrdení uvedú príjem podľa § 6 ods.1 písm.a, takže v tomto prípade ide do daňového priznania celý príjem z potvrdenia a uplatnia sa skutočné výdavky alebo výdavky vo výške 40% z týchto príjmov najviac do výšky 5040,- € ročne? V prípade skutočných príjmov je povinný viesť daňovú evidenciu a vyplniť tabuľku 1a? Ďakujem.

Tak sme sa pohľi ďalej a je to tak, ako som "tušil".

Súhlasím s Vašim názorom - do DP ide príjem v plnej sume, § 6 ods. 1 písm. a) a uplatní si do výdavkov buď svoj podiel na výdavkoch alebo paušál 40%.

V prípade skutočných príjmov vedie daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 14 (ak spĺňa príslušné podmienky, čo spĺňa) a vypĺňa tabuľku 1a.
Jozef Mihál
26.03.14,21:35
Dobrý deň, ak zamestnávateľ urobí svojmu zamestnancovi RZD a vyjde mu preplatok na dani, tak:

1.zamestnávateľ zahrnie tento preplatok zamestnancovi do výplatnej pásky, ale

2.na základe čoho si zamestnávateľ vyžiada výšku daňového preplatku od DÚ? Na základe žiadosti, alebo v rámci mesačného prehľadu?

A ešte ma zaujíma, že ak zamestnávateľ urobí zamestnancovi RZD, tak ho vydáva len zamestnancovi? Ďakujem pekne za ujasnenie.

Preplatok si zamestnávateľ v zásade započíta voči bežným odvádzaným preddavkom (áno, v rámci mesačného prehľadu) ak to možné nie je, požiada DU o vyplatenie.

Kópia RZD sa vydáva len zamestnancovi, na DU sa posielajú údaje o RZD v podobe časti V. "Hlásenia".
Jozef Mihál
26.03.14,21:38
Dobrý deň, chcem sa spýtať...Je nárok na daňový bonus (http://www.porada.sk/danovy-bonus), ak szčo dosiahla za rok 2013 zdaniteľné príjmy 3000 eur, z toho 1800 boli príjmy z podnikania (za služby) a 1200 bol preplatok na poistnom (ktorý sa zaúčtoval do príjmov...zhruba 80% bol preplatok na dobrovoľnom sociálnom poistení)

Preplatok vznikol tak, že szčo si dobrovoľné SP platila aj počas DPN.. a v minulosti (r.2012, kedy bola uhradená 1 platba) nebolo zahrnuté do VOZD a v r. 2013 (kedy prebehla väčšina platieb) tiež nemusí byť poistné zahrnuté do výdavkov...
​Ďakujem

Príjem ako príjem, nárok na DB je.
mondes
26.03.14,21:39
Srdečná vďaka. :)
Jozef Mihál
26.03.14,21:40
Dobrý deň, prosím Vás, ako rátať vlastný príjem manželky, keď celý rok 2013 poberala peňažný príspevok na opatrovanie. Mám potvrdenie z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, kde je príjem od januára 2013 - december 2013. Ale neviem, či tam mám rátať aj december 2013, keďže bol vyplatený až v januári 2014. A tiež, či tam mám zasa zarátať december 2012, keďže bol vyplatený v januári 2013. Zarátať december 2012 a vynechať december 2013? Ďakujem pekne

Peňažný príspevok na opatrovanie nie je štátna sociálna dávka - a preto sa započíta do vlastného príjmu manželky, aj keď je oslobodený od dane.

Do úvahy beriete sumy vyplatené medzi 1.1. až 31.12.2013.
SilviaS
27.03.14,07:02
Dobrý den!
Chcem sa opýtať mi ako firma sme v strate pri podávaní daňového priznania PO chcem sa opýtať mi musíme niečo platiť neakú daň???dakujem pekne...
Beulka
27.03.14,07:39
Zdravím,

poprosím poradiť ohľadne odkladu podania daňového priznania. Máme zamestnankyňu, ktorá nám doteraz nedoniesla Potvrdenie o príjmoch od bývalého zamestnávateľa, pomáham jej s daňovým priznaním. Ak sa zamestnankyni nepodarí vymôcť toto Potvrdenie do 31.3. môže zaslať na daňový úrad žiadosť o odklad podania daňového priznania ? Môj názor je taký, že táto možnosť sa týka len podnikateľov, živnostníkov a právnických osôb. Ďakujem vopred za radu.
Janula1
27.03.14,07:44
ďakujem pekne
Jozef Mihál
27.03.14,08:58
Dobrý den!
Chcem sa opýtať mi ako firma sme v strate pri podávaní daňového priznania PO chcem sa opýtať mi musíme niečo platiť neakú daň???dakujem pekne...

Právnické osoby v DRAK-ovi ošetrené nemáme ale pokiaľ viem, daňové licencie (daň zo straty) sa platí prvýkrát až v roku 2015 za rok 2014.
Jozef Mihál
27.03.14,09:15
Zdravím,

poprosím poradiť ohľadne odkladu podania daňového priznania. Máme zamestnankyňu, ktorá nám doteraz nedoniesla Potvrdenie o príjmoch od bývalého zamestnávateľa, pomáham jej s daňovým priznaním. Ak sa zamestnankyni nepodarí vymôcť toto Potvrdenie do 31.3. môže zaslať na daňový úrad žiadosť o odklad podania daňového priznania ? Môj názor je taký, že táto možnosť sa týka len podnikateľov, živnostníkov a právnických osôb. Ďakujem vopred za radu.

Žiadosť o odklad podania DP je možné podať aj v uvedenom prípade.
Beulka
27.03.14,09:50
Ďakujem veľmi pekne pán Mihál.
lucinkapk
27.03.14,13:52
Dobrý deň p.Mihál,

chcem poprosiť zamestnanec mi predložil okrem príjmu zo závislej činnosti taktiež potvrdenie o zaplatenej dani z výnosov z cenných papierov od spoločnosti SYMPATIA v Bratislave, krajina zdroja výnosov Česká republika. Výnosy12 000 CZK + 52800 CZK (462,34€ a 206,70€=) a z toho bola zrazená 15 percentná daň vo výške ....100,35 €.

Chcem si overiť - vypisujem daň. priznanie B

riadok 89 - 669,04€

riadok 90 - 100,35 €

riadok 91 - 100,35€ ??? alebo nepíšem žiadnu čiastku??

Zapisujem tento príjem aj do tabuľky č. 2 r.1 ??

alebo do odd. XIV ???

Ešte jedna otázka mám 2 Potvrdenia o zaplatení dane (http://www.porada.sk/dane#__AUTOKW) z výnosov (jedno z mája a druhé z novembra) mám výnosy (http://www.porada.sk/vynosy#__AUTOKW) a daň uvedené v CZK a vedľa toho prepočet na € , ale každé je prepočítané iným kurzom. Môžem použiť tieto prepočty z uvedených potvrdení, alebo si musím uvedené CZK prepočítať jednotným kurzom?

Ďakujem za odpoveď
BMolkan
27.03.14,16:29
Dobrý deň,

prosím Vás o radu.

Môže si manžel uplatniť nezdaniteľnú časť na manželku, ak manželka:

- má potvrdenie z ÚP o trvaní evidencie na ÚP od 01.01.2013 do 31.12.2013

- manželmi boli celý rok

- a manželka predložila čestné prehlásenie, že za osobnú asistenciu poberala príspevok od 01.03.2013 do 31.10.2013.

Príjem za asistenciu bol 1015, 40 EUR.

Ďakujem
Jozef Mihál
28.03.14,08:38
Dobrý deň,

prosím Vás o radu.

Môže si manžel uplatniť nezdaniteľnú časť na manželku, ak manželka:

- má potvrdenie z ÚP o trvaní evidencie na ÚP od 01.01.2013 do 31.12.2013

- manželmi boli celý rok

- a manželka predložila čestné prehlásenie, že za osobnú asistenciu poberala príspevok od 01.03.2013 do 31.10.2013.

Príjem za asistenciu bol 1015, 40 EUR.

Ďakujem

Áno, môže. A to preto, lebo manželka bola v evidencií uchádzačov o zamestnanie.

Výška NČ = 3735,94 - 1015,40 = ...

Príjem za osobnú asistenciu sa započítava do vlastného príjmu manželky.
Jozef Mihál
28.03.14,08:42
Dobrý deň p.Mihál,

chcem poprosiť zamestnanec mi predložil okrem príjmu zo závislej činnosti taktiež potvrdenie o zaplatenej dani z výnosov z cenných papierov od spoločnosti SYMPATIA v Bratislave, krajina zdroja výnosov Česká republika. Výnosy12 000 CZK + 52800 CZK (462,34€ a 206,70€=) a z toho bola zrazená 15 percentná daň vo výške ....100,35 €.

Chcem si overiť - vypisujem daň. priznanie B

riadok 89 - 669,04€

riadok 90 - 100,35 €

riadok 91 - 100,35€ ??? alebo nepíšem žiadnu čiastku??

Zapisujem tento príjem aj do tabuľky č. 2 r.1 ??

alebo do odd. XIV ???

Ešte jedna otázka mám 2 Potvrdenia o zaplatení dane (http://www.porada.sk/dane#__AUTOKW) z výnosov (jedno z mája a druhé z novembra) mám výnosy (http://www.porada.sk/vynosy#__AUTOKW) a daň uvedené v CZK a vedľa toho prepočet na € , ale každé je prepočítané iným kurzom. Môžem použiť tieto prepočty z uvedených potvrdení, alebo si musím uvedené CZK prepočítať jednotným kurzom?

Ďakujem za odpoveď

K prvému problému sa neviem vyjadriť.

Druhý problém - sú to dva rôzne príjmy, preto nemusia byť prepočítané rovnakým spôsobom.
koalko
29.03.14,16:27
Dobrý deň chcem sa opýtať zamestnanec si platí DDS Stabilitu, ktoré počas roka sa mu zráža priamo z výplaty. Podľa toho by som mu mohla v ročnom zúčtovaní odpočítať z daní najviac do výšky 180.-€?
koalko
29.03.14,16:47
DD Stabilitu počas roka zamestnanec zaplatí 59,76 €, pričom základ dane (http://www.porada.sk/zaklad-dane#__AUTOKW) má 10631,54 €, t.z., že môžem uplatniť celú čiastku. Skúšala som to cez DP A cez finančnú správu vôbec mi nechce uplatniť uvedenú čiastku. Píše tam že možno uplatniť najviac 2% zo základu dane (http://www.porada.sk/dane#__AUTOKW) a to v pohode je. Tak už potom tomu nerozumiem. Má na to nárok ,alebo nie. ďakujem.
Jozef Mihál
29.03.14,18:43
DD Stabilitu počas roka zamestnanec zaplatí 59,76 €, pričom základ dane (http://www.porada.sk/zaklad-dane#__AUTOKW) má 10631,54 €, t.z., že môžem uplatniť celú čiastku. Skúšala som to cez DP A cez finančnú správu vôbec mi nechce uplatniť uvedenú čiastku. Píše tam že možno uplatniť najviac 2% zo základu dane (http://www.porada.sk/dane#__AUTOKW) a to v pohode je. Tak už potom tomu nerozumiem. Má na to nárok ,alebo nie. ďakujem.

Nerozumiem. Ak má základ dane (http://www.porada.sk/zaklad-dane#__AUTOKW) 10631 eur, má nárok uplatniť si sumu 2% z 10631 = 212 eur.

Žiadna iná podmienka nie je. Nárok na uplatnenie sumy 59,76 eura má.
Jozef Mihál
29.03.14,18:44
Dobrý deň chcem sa opýtať zamestnanec si platí DDS Stabilitu, ktoré počas roka sa mu zráža priamo z výplaty. Podľa toho by som mu mohla v ročnom zúčtovaní odpočítať z daní najviac do výšky 180.-€?

Doplnkové dôchodkové sporenie sa dá uplatniť až za rok 2014 a to vo výške zamestnancom zaplatených príspevkov, maximálne 180 eur.

To však za predpokladu, že má novú zmluvu uzavretú po 1.1.2014 alebo dodatok k starej zmluve.
Airamz
30.03.14,15:46
Dobrý deň, prosím poradiť - v ročnom zúčtovaní dane (http://www.porada.sk/dane#__AUTOKW) vznikol zamestnancovi preplatok vo výške 1,90 EUR - treba mu ho vrátiť?

Ďakujem.
Jozef Mihál
30.03.14,20:10
Dobrý deň, prosím poradiť - v ročnom zúčtovaní dane (http://www.porada.sk/dane#__AUTOKW) vznikol zamestnancovi preplatok vo výške 1,90 EUR - treba mu ho vrátiť?

Ďakujem.

Preplatok z ročného zúčtovania sa musí vrátiť aj keby to bolo len 0,01 eura. Čiže aj v uvedenom prípade, najneskôr v zúčtovaní mzdy (http://www.porada.sk/mzdy#__AUTOKW) za apríl.
Airamz
31.03.14,08:18
Preplatok z ročného zúčtovania sa musí vrátiť aj keby to bolo len 0,01 eura. Čiže aj v uvedenom prípade, najneskôr v zúčtovaní mzdy (http://www.porada.sk/mzdy#__AUTOKW) za apríl.



Dobrý deň prajem a ďakujem za odpoveď.
BMolkan
31.03.14,17:02
Dobrý deň,

potrebovala by som poradiť ohľadne ročného zúčtovania. Zamestnankyni som na jej žiadosť vykonala ročné zúčtovanie a preplatok vo výške 483,37 EUR som jej vrátila vo vyúčtovaní za 02/2014. Teraz som zistila, že ona si uplatnila aj nezdaniteľnú časť na manžela, ktorý bol na úrade práce od 02.09.2013 do konca roka. Toto som jej tam nezohladnila, lebo v minulých rokoch si na neho žiadala nezdaniteľnú časť základu dane (http://www.porada.sk/dane#__AUTOKW) ako na osobu dobrovoľne nezamestnanú a ja som prehliadla, že sa od 02.09.2013 zaregistroval na ÚP. Moja otázka je, či jej môžem urobiť opravu a na tie 3 mesiace doplatiť preplatok vo vyúčtovaní za 03/2014 alebo si musí ona podať dodatočné daňové priznanie?

Ďakujem
Jozef Mihál
31.03.14,17:27
Dobrý deň,

potrebovala by som poradiť ohľadne ročného zúčtovania. Zamestnankyni som na jej žiadosť vykonala ročné zúčtovanie a preplatok vo výške 483,37 EUR som jej vrátila vo vyúčtovaní za 02/2014. Teraz som zistila, že ona si uplatnila aj nezdaniteľnú časť na manžela, ktorý bol na úrade práce od 02.09.2013 do konca roka. Toto som jej tam nezohladnila, lebo v minulých rokoch si na neho žiadala nezdaniteľnú časť základu dane (http://www.porada.sk/dane#__AUTOKW) ako na osobu dobrovoľne nezamestnanú a ja som prehliadla, že sa od 02.09.2013 zaregistroval na ÚP. Moja otázka je, či jej môžem urobiť opravu a na tie 3 mesiace doplatiť preplatok vo vyúčtovaní za 03/2014 alebo si musí ona podať dodatočné daňové priznanie?

Ďakujem
Ak Vám to SW umožňuje urobte jej RZD ešte raz a ďalšiu sumu preplatku jej stihnete vrátiť v zúčtovaní za marec alebo za apríl.

V prípade že to nechcete alebo nedokážete urobiť, riaďte sa metodickým pokynom FS:

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Profesionalna_zona/Dane/Metodicke_pokyny/Priame_dane/2013_09_23_dzp_bez_sankcii.pdf

... tam pozrite 5. oddiel ... príklad 12.
ecompka
01.04.14,07:24
Dobrý den, môžem urobiť ročné zučtovanie zamestnancovi-cudzincovi? Je u nás zamestnaný na normálny pracovný pomer, dávam mu aj odpočitatelnú položku.

Treba mu vysporiadat dane (http://www.porada.sk/dane#__AUTOKW) na Slovensku? Prijem nad 1867 eur mal v roku 2013.

Ďakujem.
Jozef Mihál
01.04.14,07:37
Dobrý den, môžem urobiť ročné zučtovanie zamestnancovi-cudzincovi? Je u nás zamestnaný na normálny pracovný pomer, dávam mu aj odpočitatelnú položku.

Treba mu vysporiadat dane (http://www.porada.sk/dane#__AUTOKW) na Slovensku? Prijem nad 1867 eur mal v roku 2013.

Ďakujem.

Ak mal na Slovensku zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti, môžete mu vykonať RZ. Ak by ste tak neurobili a mal zdaniteľný príjem na Slovensku vyšší ako 1867,97 eura, musí si na Slovensku sám podať daňové priznanie (http://www.porada.sk/danove-priznanie#__AUTOKW) z príjmov na Slovensku.

Na nezdaniteľnú časť na daňovníka má nárok (pokiaľ nepoberá dôchodok (http://www.porada.sk/dochodok#__AUTOKW) atď.).
Lubkka
02.04.14,05:48
Dobry den

chcela by som sa spytat akym kurzom mame prepocitat prijmy z ceskej republiky na ucely uplatnenia nezdanitelnej casti na manzela, ktory tam v roku 2013 pracoval ? Kurzom NBS k 31.12.13 alebo ku dnu ku ktoremu RZD spracujeme ?
Jozef Mihál
02.04.14,10:59
Sú štyri možnosti ako prepočítať príjem:

- Použije sa priemerný kurz za kalendárny mesiac, v ktorom bol poskytnutý príjem.
- Použije sa kurz platný v deň, v ktorom bol prijatý príjem v cudzej mene.
- Použije sa ročný priemerný kurz za zdaňovacie obdobie (http://www.porada.sk/zdanovacie-obdobie#__AUTOKW), za ktoré sa podáva daňové priznanie (http://www.porada.sk/danove-priznanie#__AUTOKW) (za daný rok).
- Použije sa priemer z priemerných mesačných kurzov za kalendárne mesiace, v ktorých daňovník poberal príjmy, za ktoré podáva daňové priznanie.

Poistné zaplatené v cudzej mene v zahraničí sa prepočíta rovnako, ako príjem (viď vyššie).
certik
30.05.14,06:57
Dobrý deň, prosím vás potrebujem poradiť ohľadom DP za rok 2013 - mali sme odklad. Ide o občana SR, ktorý žije v Anglicku a v Anglicku má od 30.09.2013 živnosť. Chcem sa spýtať či príjem z tejto anglickej živnosti uvádzam od oddielu VI riadku 2 ako pri slovenskej živnosti. Ďakujem za odpoveď