Marína
06.03.11,18:53
Výkaz o príjmoch a výdavkoch, tiež výkaz o majetku a záväzkoch.
apo
06.03.11,18:45
Výkazy sa nerobia v prípade, že sa rozhodneš viesť iba evidenciu príjmov a výdavkov. V tom prípade sa neriadiš zákonom o účtovníctve ale iba zákonom o dani z príjmu.

Podmienkou ku takému zjednodušeniu je, že nemáš zamestnancov a príjmy neprekročia 170.000 Euro, viď §6 odstavec 14 zákona o dani z príjmu.

Negatívom ak nerobíš výkazy je to, že keď pôjdeš do banky vybaviť hoci súkromne pôžičku nik sa s tebou nebude baviť.

apo
miselko
07.03.11,07:06
Dobry den do dp typu B riadok r 99 - mam tam napisat tu sumu ktoru mi strhly v riadku 13 z potvrdenia o prijmoch?
Adaka
07.03.11,11:04
chcem sa spýtať, pán je SZČO do 21.12.2010 potom išiel do dôchodku. Započítava sa aj ten dôchodok niekde do DP a odrátavam mu celú nezdaniteľnú časť?Ďakujem
rodina1
07.03.11,11:10
chcem sa spýtať, pán je SZČO do 21.12.2010 potom išiel do dôchodku. Započítava sa aj ten dôchodok niekde do DP a odrátavam mu celú nezdaniteľnú časť?Ďakujem
Nie, dôchodok mu nezapočítavaš, uplatníš mu celú NZČ.
Antonia1
07.03.11,11:18
Dobry den do dp typu B riadok r 99 - mam tam napisat tu sumu ktoru mi strhly v riadku 13 z potvrdenia o prijmoch?
áno
slavka124
08.03.11,07:25
ahojte, mám otázku ohľadne výkazov - ak chcem opraviť len dátum na výkazov: na daňový úrad sa nesie celé daňové + výkazy alebo stačia len výkazy a aká účtovná závierka sa zaškrtne?
apo
08.03.11,08:04
ahojte, mám otázku ohľadne výkazov - ak chcem opraviť len dátum na výkazov: na daňový úrad sa nesie celé daňové + výkazy alebo stačia len výkazy a aká účtovná závierka sa zaškrtne?

Ak nesieš iba opravené výkazy za rok 2010 tak len výkazy. Oni si ich len vymenia. Účtovné výkazy pre JÚ nemajú označenie opravné, alebo dodatočné.

Ja teraz ponesiem opravené výkazy za minulé roky. Rozdiel medzi riadne podaným a teraz podaným bude iba v dátume vystavenia a samozrejme v hodnotách ktoré som zmenil.

Mimochodom stále neviem či sa majú opravené výkazy za minulé roky podávať na DÚ keďže nemajú označenie ako dodatočné.

apo
slavka124
08.03.11,09:12
ďakujem, pekný deň
JanaT.
08.03.11,16:51
Dobrý deň
poprosila by som o radu , robím DP SZČO, má slovenskú živnosť ale fakturoval do ČR v CZK, tie faktúry prepočítam kurzom kedy prijal úhradu ? alebo existuje niečo ako priemerný kurz za celý rok 2010, ktorým by som to mohla prepočítať. A píše sa to niekde zvlášť do DP ked to bolo fakturované do čiech alebo je to normálny príjem.
Ď:
jana
Jana Acsová
08.03.11,17:01
Dobrý deň
poprosila by som o radu , robím DP SZČO, má slovenskú živnosť ale fakturoval do ČR v CZK, tie faktúry prepočítam kurzom kedy prijal úhradu ? alebo existuje niečo ako priemerný kurz za celý rok 2010, ktorým by som to mohla prepočítať. A píše sa to niekde zvlášť do DP ked to bolo fakturované do čiech alebo je to normálny príjem.
Ď:
jana
Účtovníctvo ide podľa účtovných predpisov. Týka sa účtovných jednotiek t.j. podnikateľov účtujúcich v sústave JÚ alebo PÚ.

Ak sa nejedná o účtovnú jednotku, daňovník postupuje podľa § 31 ZoDP.

§ 31
Prepočítací kurz

(1) Ak daňovník je účtovnou jednotkou, na prepočet cudzej meny na eurá sa použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska (ďalej len "kurz"), platný ku dňu, ku ktorému je uplatnený daňovníkom v účtovníctve, 1) ak tento zákon neustanovuje inak. Pri kúpe a predaji cudzej meny za eurá sa uplatní postup podľa osobitného predpisu.121).

(2) Ak daňovník nie je účtovnou jednotkou, na prepočet sa použije priemerný kurz za kalendárny mesiac, v ktorom bol poskytnutý príjem, alebo sa použije kurz platný v deň, v ktorom bol prijatý príjem v cudzej mene alebo bol pripísaný bankou, s výnimkou uvedenou v odseku 3. Tento kurz sa použije aj na príjmy zo závislej činnosti plynúce zo zdrojov v zahraničí alebo sa na tieto príjmy použije ročný priemerný kurz za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa podáva daňové priznanie, alebo sa použije priemer z priemerných mesačných kurzov za kalendárne mesiace, v ktorých daňovník poberal príjmy, za ktoré podáva daňové priznanie.

(3) Pri prepočte dane z úrokov na účtoch v cudzej mene a vkladových listoch znejúcich na cudziu menu, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43, použije sa kurz v deň pripísania úrokov daňovníkovi. Rovnaký postup sa použije aj pri ďalších príjmoch podľa § 16, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43 alebo z ktorých sa vykonáva zabezpečenie dane podľa § 44, pričom na prepočet zrazenej dane alebo sumy zrazenej na zabezpečenie dane sa použije kurz platný v deň, v ktorom sa vykonala zrážka.

(4) Na zápočet dane zaplatenej v zahraničí sa použije ročný priemerný kurz za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa podáva daňové priznanie. Ak je zdaňovacím obdobím iné obdobie ako kalendárny rok, na prepočet sa použije priemer vypočítaný z priemerných mesačných kurzov za obdobie, za ktoré sa daňové priznanie podáva.
nikulik
09.03.11,11:07
Ahojte, szčo-podnika v stav.cinnosti ktory ma prijmy 2.040,24 € a vydavky ma 1811,05 €. Spravila som mu danove priznanie B, ZD mu vysiel 229,19 €. Kedze je to menej ako 4025,70 tak mu vychadza dan 0,00. Ale neviem co mu mam v DP B, pod oddielom VI. zaškrtnut. Preukazatelne vydavky, vydavky percentom a preukazat.zaplatene poistne alebo vydavky percentom.
Kedze mu takcitak vyjde nulova dan, mozem mu zaskrtnut to prve? cize nie pausal ale preukazatelne vydavky?
rodina1
09.03.11,12:27
Ahojte, szčo-podnika v stav.cinnosti ktory ma prijmy 2.040,24 € a vydavky ma 1811,05 €. Spravila som mu danove priznanie B, ZD mu vysiel 229,19 €. Kedze je to menej ako 4025,70 tak mu vychadza dan 0,00. Ale neviem co mu mam v DP B, pod oddielom VI. zaškrtnut. Preukazatelne vydavky, vydavky percentom a preukazat.zaplatene poistne alebo vydavky percentom.
Kedze mu takcitak vyjde nulova dan, mozem mu zaskrtnut to prve? cize nie pausal ale preukazatelne vydavky?
Pri preukázateľných výdavkoch je potrebné viesť aj účtovníctvo. K DP treba potom doložiť aj Výkaz o majetku a záväzkoch a Výkaz o príjmoch a výdavkoch.
Pri paušálnych výdavkoch sa žiadne výkazy k DP neprikladajú.
Zdenka175
09.03.11,12:30
Ahojte, szčo-podnika v stav.cinnosti ktory ma prijmy 2.040,24 € a vydavky ma 1811,05 €. Spravila som mu danove priznanie B, ZD mu vysiel 229,19 €. Kedze je to menej ako 4025,70 tak mu vychadza dan 0,00. Ale neviem co mu mam v DP B, pod oddielom VI. zaškrtnut. Preukazatelne vydavky, vydavky percentom a preukazat.zaplatene poistne alebo vydavky percentom.
Kedze mu takcitak vyjde nulova dan, mozem mu zaskrtnut to prve? cize nie pausal ale preukazatelne vydavky?
Ak sa viedlo JU tak sa nič neoznačuje,
pod tabuľkou sú 3 odstavce na krížiky
1. je na daňovú evidenciu,
2 na paušál, 3 - na výdavky percentom na prenájom
Aja912
09.03.11,12:39
Dobrý deň, môže mi niekto poradiť? Podávam daňové priznanie typ B, Daň na r. 91 mi vyšla 323,75 €, zároveň si chcem uplatniť daňový bonus na 2 deti, čiže v riadku 92 bude 480,24 € a zo stranou 8 si už neviem rady, dala som na r. 93 0 €, riadok 106 mi vyšiel -156,49, je to dobre? Len ma mýli str. 10 - Žiadosť o vypl. daň. bonusu - tam spomínajú r. 96 a ja tam nič nemám..... ďakujém za radu
wallie
09.03.11,12:51
Pri preukázateľných výdavkoch je potrebné viesť aj účtovníctvo. K DP treba potom doložiť aj Výkaz o majetku a záväzkoch a Výkaz o príjmoch a výdavkoch.
Pri paušálnych výdavkoch sa žiadne výkazy k DP neprikladajú.

-pri preukázateľných výdavkoch podľa §6 ods.14, sa vedie daňová evidencia , nie účtovníctvo, v tomto prípade výkazy k DP nepodáva
a zaškrtne pod tab.č.1. tú prvú možnosť

- ak uplatňuje preukázateľné výdavky a viedol riadne účtovníctvo, tak pod tabuľkou č.1 nezaškrtáva nič a k DP prikladá účtovné výkazy
rodina1
09.03.11,12:52
Dobrý deň, môže mi niekto poradiť? Podávam daňové priznanie typ B, Daň na r. 91 mi vyšla 323,75 €, zároveň si chcem uplatniť daňový bonus na 2 deti, čiže v riadku 92 bude 480,24 € a zo stranou 8 si už neviem rady, dala som na r. 93 0 €, riadok 106 mi vyšiel -156,49 nie , je to dobre? Len ma mýli str. 10 - Žiadosť o vypl. daň. bonusu - tam spomínajú r. 96 a ja tam nič nemám..... ďakujém za radu
ešte treba vyplniť:
riadok 95 = suma 480,24
riadok 96 = suma 156,49
rodina1
09.03.11,12:54
-pri preukázateľných výdavkoch podľa §6 ods.14, sa vedie daňová evidencia , nie účtovníctvo, v tomto prípade výkazy k DP nepodáva
a zaškrtne pod tab.č.1. tú prvú možnosť

- ak uplatňuje preukázateľné výdavky a viedol riadne účtovníctvo, tak pod tabuľkou č.1 nezaškrtáva nič a k DP prikladá účtovné výkazy
Zadávateľka nenapísala, či viedol daňovú evidenciu, alebo účtovníctvo. Napísala len, že príjmy boli vo výške .... a výdavky vo výške ....
wallie
09.03.11,12:55
Dobrý deň, môže mi niekto poradiť? Podávam daňové priznanie typ B, Daň na r. 91 mi vyšla 323,75 €, zároveň si chcem uplatniť daňový bonus na 2 deti, čiže v riadku 92 bude 480,24 € a zo stranou 8 si už neviem rady, dala som na r. 93 0 €, riadok 106 mi vyšiel -156,49, je to dobre? Len ma mýli str. 10 - Žiadosť o vypl. daň. bonusu - tam spomínajú r. 96 a ja tam nič nemám..... ďakujém za radu

zabudla si vyplniť r.95 = 480,24
a potom následne r.96, tu vznikne tých 156,49, nie na r.106
Aja912
09.03.11,13:04
Ďakujem veľmi pekne za radu rodine 1 a wallie, takže riadkok 106 je prázdny?
u.erika
09.03.11,18:33
Ahojte, mám jednu otázku, živnostník okrem príjmov zo živnosti mal aj príjmy z prenájmu 3826,-Eur, výdavky preukázateľné 2939,- Eur. Keď z príjmov odrátam 925,95 Eur /oslobodené/, tak výdavky bude mať vyššie ako príjmy, môže to tak byť?
nikulik
09.03.11,19:02
Pri preukázateľných výdavkoch je potrebné viesť aj účtovníctvo. K DP treba potom doložiť aj Výkaz o majetku a záväzkoch a Výkaz o príjmoch a výdavkoch.
Pri paušálnych výdavkoch sa žiadne výkazy k DP neprikladajú.

Takze v mojom pripade je lepsie ak mu uplatnim danovu evidenciu alebo paušal 40%?
Lebo ak mu uplatnim pausal 40% tak tento priklad dole sa trosku zmeni. Vypocitat to viem skôr mi ide o to, ze co mu mam zaskrtnut prvy krizik alebo druhy.Ma v sanone len 5 vystavenych faktur a jednu doslu fakturu a jednu zmluvu o dielo (aj to zaplatenu len zalohu zo zmluvy o dielo). A poistne do všzp. Nič ine.
(szčo-podnika v stav.cinnosti ktory ma prijmy 2.040,24 € a vydavky ma 1811,05 €. Spravila som mu danove priznanie B, ZD mu vysiel 229,19 €. Kedze je to menej ako 4025,70 tak mu vychadza dan 0,00.)
Kvaka
09.03.11,19:19
Ahojte, mám jednu otázku, živnostník okrem príjmov zo živnosti mal aj príjmy z prenájmu 3826,-Eur, výdavky preukázateľné 2939,- Eur. Keď z príjmov odrátam 925,95 Eur /oslobodené/, tak výdavky bude mať vyššie ako príjmy, môže to tak byť?
Nie, výdavky sa uplatňujú úmerne zdaniteľnému príjmu. Teda v takom pomere, v akom sa zahrnú do DP zdaniteľné príjmy z prenájmu k celkovým príjmom z prenájmu.
Príjem: 3826
zdaniteľný príjem: 3826-925,95=2900,05
2900,05/3826=0,7580
Uplatniteľné výdavky sú 0,7580x2939=2227,76
rodina1
09.03.11,19:31
Takze v mojom pripade je lepsie ak mu uplatnim danovu evidenciu alebo paušal 40%?
Lebo ak mu uplatnim pausal 40% tak tento priklad dole sa trosku zmeni. Vypocitat to viem skôr mi ide o to, ze co mu mam zaskrtnut prvy krizik alebo druhy.Ma v sanone len 5 vystavenych faktur a jednu doslu fakturu a jednu zmluvu o dielo (aj to zaplatenu len zalohu zo zmluvy o dielo). A poistne do všzp. Nič ine.
(szčo-podnika v stav.cinnosti ktory ma prijmy 2.040,24 € a vydavky ma 1811,05 €. Spravila som mu danove priznanie B, ZD mu vysiel 229,19 €. Kedze je to menej ako 4025,70 tak mu vychadza dan 0,00.)
Nepíšeš, z čoho sa výdavky skladajú. Odvod do ZP je v akej sume?
Pri daňovej evidencii je stanovená podmienka, že činnosť daňovník vykonáva bez zamestnancov:
http://www.podnikajte.sk/prevadzka-firmy/category/uctovnictvo/article/danova-evidencia.xhtml

Myslím si, že aj keď uplatníš 40% paušál, aj tak vyjde daňová povinnosť = 0.
Pri paušáli označíš krížikom prostredný riadok - teda ten, ktorý som ti označila červenou farbou
Pri príjmoch podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona uplatňujem preukázateľné výdavky podľa § 6 ods. 14 zákona

Pri príjmoch podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona uplatňujem výdavky percentom
z príjmov (§ 6 ods. 10 zákona) a preukázateľne zaplatené poistné a príspevky vo výške tu napíšeš sumu zaplatených odvodov do SP a ZP
Pri príjmoch podľa § 6 ods. 3 zákona uplatňujem výdavky percentom z príjmov (§ 6 ods. 10 zákona)
nikulik
09.03.11,19:34
Nepíšeš, z čoho sa výdavky skladajú. Odvod do ZP je v akej sume?
Pri daňovej evidencii je stanovená podmienka, že činnosť daňovník vykonáva bez zamestnancov:
http://www.podnikajte.sk/prevadzka-firmy/category/uctovnictvo/article/danova-evidencia.xhtml

Myslím si, že aj keď uplatníš 40% paušál, aj tak vyjde daňová povinnosť = 0.
Pri paušáli označíš krížikom prostredný riadok - teda ten, ktorý som ti označila červenou farbou
Pri príjmoch podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona uplatňujem preukázateľné výdavky podľa § 6 ods. 14 zákona

Pri príjmoch podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona uplatňujem výdavky percentom
z príjmov (§ 6 ods. 10 zákona) a preukázateľne zaplatené poistné a príspevky vo výške tu napíšeš sumu zaplatených odvodov do SP a ZP
Pri príjmoch podľa § 6 ods. 3 zákona uplatňujem výdavky percentom z príjmov (§ 6 ods. 10 zákona)


Nema zamestnancov, ano je to tak ze ked dam aj paušal 40% tak mu vyjde nulova dan, pretoze ma mensi zaklad dane ako je NčZD. Preto som poprosila o nazor co je lepsie zaskrtnut. ci musi mat pausal ak mu vyjde nula ci ho bude mat ci nie. ZP je vo vyske 447,30 lebo podnika od 01.03.2010.
rodina1
09.03.11,19:36
Nema zamestnancov, ano je to tak ze ked dam aj paušal 40% tak mu vyjde nulova dan, pretoze ma mensi zaklad dane ako je NčZD. Preto som poprosila o nazor co je lepsie zaskrtnut. ci musi mat pausal ak mu vyjde nula ci ho bude mat ci nie. ZP je vo vyske 447,30 lebo podnika od 01.03.2010.
Tak mu uplatni paušál.
nikulik
09.03.11,19:44
Dakujem velmi velmi pekne.
u.erika
09.03.11,19:54
Nie, výdavky sa uplatňujú úmerne zdaniteľnému príjmu. Teda v takom pomere, v akom sa zahrnú do DP zdaniteľné príjmy z prenájmu k celkovým príjmom z prenájmu.
Príjem: 3826
zdaniteľný príjem: 3826-925,95=2900,05
2900,05/3826=0,7580
Uplatniteľné výdavky sú 0,7580x2939=2227,76
ďakujem
nikulik
09.03.11,20:46
Prosim Vas ked som v odd.VI. stlpec prijmy dala do r.2 zo zivnosti-prijmy, a potom zmluvu o dielo som zaevidovala do r.5. Pri paušáli 40% pocita 40% len z r.2. Je to dobre?
Salinka
10.03.11,06:40
Dobrý deň , prosím o radu : manžel bol minulý rok dobrovolne nezamestnaný , bez príjmu ( zdravotné poistenie si platil ) a od 1.8. si založil živnosť . Koľko mu môžem odpísať nezdaniteľnú časť ? Celú sumu 4.025,70 € alebo to mám vydeliť 12 krát 5 mesiacov živnosti ? Čo sa týka sumy za zaplatené životné poistenie , môžem mu odpísať celých 398,33 € alebo to mám prerátať na tých 5 mesiacov podnikania ? ... neznášam marec :((( Ďakujem za pomoc :)
Zdenka175
10.03.11,06:48
Prosim Vas ked som v odd.VI. stlpec prijmy dala do r.2 zo zivnosti-prijmy, a potom zmluvu o dielo som zaevidovala do r.5. Pri paušáli 40% pocita 40% len z r.2. Je to dobre?
Ak sa robí paušál tak sa vypisuje do r2 stlpec Príjem píšete 2040,24 a do stlpca výdavky = 40 % z 2040,24 = 816,09 + zaplatené poistné do SP a ZP v roku 2010 = celá suma sa píše tu

Potom pod tabuľku č. 1 zaškrtnete druhé poličko a doplnite sumu zaplateného poistného so SP a ZP v r.2010
Zdenka175
10.03.11,06:51
Dobrý deň , prosím o radu : manžel bol minulý rok dobrovolne nezamestnaný , bez príjmu ( zdravotné poistenie si platil ) a od 1.8. si založil živnosť . Koľko mu môžem odpísať nezdaniteľnú časť ? Celú sumu 4.025,70 € alebo to mám vydeliť 12 krát 5 mesiacov živnosti ? Čo sa týka sumy za zaplatené životné poistenie , môžem mu odpísať celých 398,33 € alebo to mám prerátať na tých 5 mesiacov podnikania ? ... neznášam marec :((( Ďakujem za pomoc :)
Napíšte celú sumu 4025,70
Salinka
10.03.11,07:01
ďakujem krásne :) a to zaplatené životné poistenie môžem tiež odpísať v plnej výške ?
Antonia1
10.03.11,07:13
ďakujem krásne :) a to zaplatené životné poistenie môžem tiež odpísať v plnej výške ?
odpísať môžeš takej výške akú má na potvrdení od poisťovne ale najviac do výšky 398,33 €.
nikulik
10.03.11,10:22
Ak sa robí paušál tak sa vypisuje do r2 stlpec Príjem píšete 2040,24 a do stlpca výdavky = 40 % z 2040,24 = 816,09 + zaplatené poistné do SP a ZP v roku 2010 = celá suma sa píše tu

Potom pod tabuľku č. 1 zaškrtnete druhé poličko a doplnite sumu zaplateného poistného so SP a ZP v r.2010

Ano ale okrem tych 2040,24 som mu nasla este prijem zo zmluvy o dielo a vraj zmluva o dielo sa vpisuje do r.5. Robim to v dan.priznaniach co mam stiahnute z alfy, a tam ked pod tabulkou zaskrtnem druhe policko, dam sumu kolko platil poistne a vyberiem 40% tak mi do stlpca 2 riadok prijmy zo zivnosti vypocita 40% len z riadku 2(samozrejme pripocita tam poistne k tomu este). Cize nezrata r.2 a r.5. a z toho 40%,ale len z r.2 40% rata. Ja len ci to je dobre. Ci mam tu zmluvu o dielo dat vsetko do r.2 pri prijmoch?
rodina1
10.03.11,10:47
Ano ale okrem tych 2040,24 som mu nasla este prijem zo zmluvy o dielo a vraj zmluva o dielo sa vpisuje do r.5. Robim to v dan.priznaniach co mam stiahnute z alfy, a tam ked pod tabulkou zaskrtnem druhe policko, dam sumu kolko platil poistne a vyberiem 40% tak mi do stlpca 2 riadok prijmy zo zivnosti vypocita 40% len z riadku 2(samozrejme pripocita tam poistne k tomu este). Cize nezrata r.2 a r.5. a z toho 40%,ale len z r.2 40% rata. Ja len ci to je dobre. Ci mam tu zmluvu o dielo dat vsetko do r.2 pri prijmoch?
Tú prácu na zmluvu o dielo vykonal ako živnostník, či nie? Ja by som mu odmenu za túto prácu zaradila k príjmom zo živnosti a z toho počítala 40% paušál.
mimotemyMožno niekto pridá iný názor.
wallie
10.03.11,12:41
no záleží od toho akú tú živnosť má,... na akú činnosť, ak má živnosť na úplne inú činnosť a mal popri nej aj nejaký jednorazový autorský honorár, tak by to mal potom mať v tom r.5
Adaka
10.03.11,12:47
chcem sa spýtať zdanený preplatok z RZZP 2009 pridám ku príjmu , SZČO má paušálne výdavky dík a koľko je max . príjem aby SZČO nemusel podávať DP
petkor
10.03.11,16:34
Dobrý deň, prosila by som od Vás poradiť:
Zamestnankyňa celý rok, iba v priebehu roka prijala jednorazovo 166,- eur ako odmenu za sprostredkovanie. Môže sa to brať ako príležitostný príjem podľa §8, takže bude od dane oslobodený, alebo ho musím uviesť do §6?
Ďakujem
JanaT.
10.03.11,17:11
dobrý večer, mohli by ste mi poradiť?
za rok 2010 živnostník - SZČO /dôchodca/ si platil odvody, živnosť skončil 10.1.2011 za rok 2010 som spravila DP ale v 2/2011 mu vrátili preplatok na poistnom cca 350 Eur. V DP za rok 2010 som neponížila sumu zaplateného poistného - uplatnila som skutočne zaplatené poistné, a týchto cca 350 eur bude musieť za rok 2011 zdaniť?? Môže si tam uplatniť nezdaniteľnú časť na daňovníka? / síce asi mu nevyjde ked ju znížili/ alebo to môžem dať tento rok do DP - ponížiť sumu zaplateného poistného, keďže v roku 2011 už nepodnikal. nemal žiadne príjmi ani výdaje zo živnosti. Ď. jana
nikulik
10.03.11,18:37
Tú prácu na zmluvu o dielo vykonal ako živnostník, či nie? Ja by som mu odmenu za túto prácu zaradila k príjmom zo živnosti a z toho počítala 40% paušál.
mimotemyMožno niekto pridá iný názor.


Dakujem za vase nazory, velmi velmi si ich cenim.
Ano, mal tu zmluvu o dielo ako živnostnik. Ale je uhradena len zaloha,cize len tu zalohu som mu zaratala do dan.priznania.
No dobre,teoreticky aj keby som to dala do r.2 všetko aj tu zmluvu o dielo.
ALE, kamaratka robi svojmu znamemu danove priznanie kde ma prijmy len zo zmluv o dielo, a na danovom urade jej povedali ze zmluvy o dielo sa uvadzaju na r.5, tym padom vypocitala pausal 40% z r.5. Tak teraz uz neviem co je spravne. :confused:
nikulik
10.03.11,18:40
no záleží od toho akú tú živnosť má,... na akú činnosť, ak má živnosť na úplne inú činnosť a mal popri nej aj nejaký jednorazový autorský honorár, tak by to mal potom mať v tom r.5

ma zivnost na tu istu cinnost aka je v zmluve o dielo.
Zita5
10.03.11,19:32
Dakujem za vase nazory, velmi velmi si ich cenim.
Ano, mal tu zmluvu o dielo ako živnostnik. Ale je uhradena len zaloha,cize len tu zalohu som mu zaratala do dan.priznania.
No dobre,teoreticky aj keby som to dala do r.2 všetko aj tu zmluvu o dielo.
ALE, kamaratka robi svojmu znamemu danove priznanie kde ma prijmy len zo zmluv o dielo, a na danovom urade jej povedali ze zmluvy o dielo sa uvadzaju na r.5, tym padom vypocitala pausal 40% z r.5. Tak teraz uz neviem co je spravne. :confused:

Vy by ste nemali brať zreteľ na kamarátku , akú info dostala .Na zmluvu o dielo kľudne môže svoju činnosť vykonávať aj živnostník, pri niektorej z objednávok, ak sa na tom zmluvné strany tak dohodnú a ak by to objednávateľ vyžadoval od zhotoviteľa.Príjem zo zmluvy o dielo je v takom prípade príjem zo živnosti .
V prvom rade musíte prečítať zmluvu o čom vlastne pojednáva a posúdiť príjem podľa znenia zmluvy .
Riadok 5 v oddiele VI je riadkom pre príjmy z použitia a poskytnutia práv z priemyselného vlastníctva alebo iného duševného vlastníctva a tu sa treba zamyslieť aj nad zmluvami , z ktorých vychádzalo DP Vašej kamarátky .Každý prípad je špecifický ...i keď celkom informácii na DU neverím.
Zita5
10.03.11,19:53
ma zivnost na tu istu cinnost aka je v zmluve o dielo.

Jedná sa o príjem zo živnosti .
JanaKop
11.03.11,06:08
Dobrý deň prajem.

Môžete ma prosím niekto uistiť, že rozmýšľam správne? Ide o to, že dôchodca dostal za rok 2010 dôchodok vo výške 4600€, a popri tom si ako SZČO zarobil 498€. Podľa mňa nemusí podávať daňové priznanie lebo nemal príjmy do výšky 2012,85€. Totižto keď sa bol informovať na DU tak mu povedali, že daňové priznanie musí podať ale nebude platiť daň, lenže keď som to dobre počítala tak jeho dôchodok prevyšuje nezdaniteľnú časť teda nemá nárok na odpočitateľnú položku. Čiže jeho príjem zo SZŠO 498-199,20(paušál 40%)=298,80(ZD) z toho daň 56,77€, takže túto daň by mal odviesť? Alebo sa mýlim?
Ďakujem za odpoveď.
petkor
11.03.11,06:17
Dobrý deň, prosila by som od Vás poradiť:
Zamestnankyňa celý rok, iba v priebehu roka prijala jednorazovo 166,- eur ako odmenu za sprostredkovanie. Môže sa to brať ako príležitostný príjem podľa §8, takže bude od dane oslobodený, alebo ho musím uviesť do §6?
Ďakujem
Prosím Vás, neviete mi nikto poradiť?
veronikasad
11.03.11,06:20
Prosím Vás, neviete mi nikto poradiť?
Odmena bola od koho, na základe akej zmluvy? Má ŽL a predmet podnikania sprostredkovanie ?
JanaKop
11.03.11,07:51
Dobrý deň prajem.

Môžete ma prosím niekto uistiť, že rozmýšľam správne? Ide o to, že dôchodca dostal za rok 2010 dôchodok vo výške 4600€, a popri tom si ako SZČO zarobil 498€. Podľa mňa nemusí podávať daňové priznanie lebo nemal príjmy do výšky 2012,85€. Totižto keď sa bol informovať na DU tak mu povedali, že daňové priznanie musí podať ale nebude platiť daň, lenže keď som to dobre počítala tak jeho dôchodok prevyšuje nezdaniteľnú časť teda nemá nárok na odpočitateľnú položku. Čiže jeho príjem zo SZŠO 498-199,20(paušál 40%)=298,80(ZD) z toho daň 56,77€, takže túto daň by mal odviesť? Alebo sa mýlim?
Ďakujem za odpoveď.

Prosím môžte sa mi na to niekto pozrieť?
veronikasad
11.03.11,07:54
Dobrý deň prajem.

Môžete ma prosím niekto uistiť, že rozmýšľam správne? Ide o to, že dôchodca dostal za rok 2010 dôchodok vo výške 4600€, a popri tom si ako SZČO zarobil 498€. Podľa mňa nemusí podávať daňové priznanie lebo nemal príjmy do výšky 2012,85€. Totižto keď sa bol informovať na DU tak mu povedali, že daňové priznanie musí podať ale nebude platiť daň, lenže keď som to dobre počítala tak jeho dôchodok prevyšuje nezdaniteľnú časť teda nemá nárok na odpočitateľnú položku. Čiže jeho príjem zo SZŠO 498-199,20(paušál 40%)=298,80(ZD) z toho daň 56,77€, takže túto daň by mal odviesť? Alebo sa mýlim?
Ďakujem za odpoveď.
suma 498 je základ dane alebo zisk ?
Ak je to príjem a DU chce podať DP - uplatni mu § 46 - daň nebude platiť žiadnu, na výšku dôchodku sa neprihliada.
petkor
11.03.11,08:16
Odmena bola od koho, na základe akej zmluvy? Má ŽL a predmet podnikania sprostredkovanie ?
ŽL nemá, je iba zamestnaná. Pracuje pre jedno divadlo a zmluvu o sprostredkovaní má na základe Obch. zákonníka za to, že zoženie nejakých sponzorov. A za to má 10%, takže v roku 2010 to boli dvaja sponzori a spolu za to dostala 166,- eur.
hajni
11.03.11,08:43
Dobrý deň, SZČO skončil podnikanie v januári 2010. Nemal žiaden príjem, len výdaj na zaplatenie odvodov 182 eur. V minulom roku si uplatňoval paušálne výdavky. Môže si uplatnovať aj teraz v DP? Niekde som čítala, že pri uplatňovaní paušálnych výdavkov nesmie byť príjem 0. Poradí niekto prosím čo robiť?
adelkaora
11.03.11,09:57
Ako mam vyplnit danove priznanie k dani z prijmov fyz. osob typ B ak bola pani zamestnana a mala aj otvorenu zivnost do 30.11.2010.
rodina1
11.03.11,10:15
Ako mam vyplnit danove priznanie k dani z prijmov fyz. osob typ B ak bola pani zamestnana a mala aj otvorenu zivnost do 30.11.2010.
Skús si pozrieť túto tému:
http://www.porada.sk/t71551-p98-danove-priznanie-typ-b.html
mimotemyInak, veľmi málo informácií na to, aby ti niekto poradil ...
nika.sum
11.03.11,10:21
Ako mam vyplnit danove priznanie k dani z prijmov fyz. osob typ B ak bola pani zamestnana a mala aj otvorenu zivnost do 30.11.2010.

Ako mate vyplnit? Na toto raz v jednej TV odpovedali, pojdete na stranky drsr.sk a natukate a mate:D

Ale teraz vazne, co neviete vyplnit? Ak bola zamestnana musite mat od nej potvrdenie o zdanitelnej mzdy a na prijmy zo zivnosti musite mat udaje z uctovnictva (resp. danovej evidencie) alebo ak ide na pausalne vydavky tak musite vediet ake mala prijmy v r.2010 a zapl.odvody.
V DP B mate oddiel V. ten sa tyka prijmov zo zamestnania a oddiel VI. zase zo zivnosti.
Tak ako pise rodina, velmi malo info.
nika.sum
11.03.11,10:24
Dobrý deň, SZČO skončil podnikanie v januári 2010. Nemal žiaden príjem, len výdaj na zaplatenie odvodov 182 eur. V minulom roku si uplatňoval paušálne výdavky. Môže si uplatnovať aj teraz v DP? Niekde som čítala, že pri uplatňovaní paušálnych výdavkov nesmie byť príjem 0. Poradí niekto prosím čo robiť?

Logicky 40% z 0 je stale iba 0 nie?
nikulik
11.03.11,12:14
Vy by ste nemali brať zreteľ na kamarátku , akú info dostala .Na zmluvu o dielo kľudne môže svoju činnosť vykonávať aj živnostník, pri niektorej z objednávok, ak sa na tom zmluvné strany tak dohodnú a ak by to objednávateľ vyžadoval od zhotoviteľa.Príjem zo zmluvy o dielo je v takom prípade príjem zo živnosti .
V prvom rade musíte prečítať zmluvu o čom vlastne pojednáva a posúdiť príjem podľa znenia zmluvy .
Riadok 5 v oddiele VI je riadkom pre príjmy z použitia a poskytnutia práv z priemyselného vlastníctva alebo iného duševného vlastníctva a tu sa treba zamyslieť aj nad zmluvami , z ktorých vychádzalo DP Vašej kamarátky .Každý prípad je špecifický ...i keď celkom informácii na DU neverím.

To viem ze je kazdy pripad specificky a dakujem za vase nazory.
ALE logicky mi to nejde do hlavy:
ak mne ten program alfa nepocita 40% z r.5.
tak potom co ma napisat ona do dan.priznania ked jej znamy ma prilezitostne tie zmluvy o dielo, ale ma vyplnenu len kolonku r.5. A z toho vypocita 40%.
Ja viem ze sa mozno tocime dookola stale. Ale nemoze mne nepocitat 40% z r.5 a jej povedia na danovom ze z toho riadku č.5 vypocita 40%.
No nic, jednoducho je to nejake divne. a uz ked na danovom nevedia tak kde potom?? Dakujem kazdopadne za vase nazory.
JanaT.
11.03.11,12:29
dobrý deň, mohli by ste mi poradiť?
za rok 2010 živnostník - SZČO /dôchodca/ si platil odvody, živnosť skončil 10.1.2011 za rok 2010 som spravila DP ale v 2/2011 mu vrátili preplatok na poistnom cca 350 Eur. V DP za rok 2010 som neponížila sumu zaplateného poistného - uplatnila som skutočne zaplatené poistné, a týchto cca 350 eur bude musieť za rok 2011 zdaniť?? Môže si tam uplatniť nezdaniteľnú časť na daňovníka? / síce asi mu nevyjde ked ju znížili/ alebo to môžem dať tento rok do DP - ponížiť sumu zaplateného poistného, keďže v roku 2011 už nepodnikal. nemal žiadne príjmi ani výdaje zo živnosti. Ď. jana
Zita5
11.03.11,12:53
To viem ze je kazdy pripad specificky a dakujem za vase nazory.
ALE logicky mi to nejde do hlavy:
ak mne ten program alfa nepocita 40% z r.5.
tak potom co ma napisat ona do dan.priznania ked jej znamy ma prilezitostne tie zmluvy o dielo, ale ma vyplnenu len kolonku r.5. A z toho vypocita 40%.
Ja viem ze sa mozno tocime dookola stale. Ale nemoze mne nepocitat 40% z r.5 a jej povedia na danovom ze z toho riadku č.5 vypocita 40%.
No nic, jednoducho je to nejake divne. a uz ked na danovom nevedia tak kde potom?? Dakujem kazdopadne za vase nazory.

Špecifikujte prosím akú činnosť má v živnostenskom osvedčení a na akú činnosť má uzatvorenú zmluvu o dielo .
rodina1
11.03.11,12:55
To viem ze je kazdy pripad specificky a dakujem za vase nazory.
ALE logicky mi to nejde do hlavy:
ak mne ten program alfa nepocita 40% z r.5.
tak potom co ma napisat ona do dan.priznania ked jej znamy ma prilezitostne tie zmluvy o dielo, ale ma vyplnenu len kolonku r.5. A z toho vypocita 40%.
Ja viem ze sa mozno tocime dookola stale. Ale nemoze mne nepocitat 40% z r.5 a jej povedia na danovom ze z toho riadku č.5 vypocita 40%.
No nic, jednoducho je to nejake divne. a uz ked na danovom nevedia tak kde potom?? Dakujem kazdopadne za vase nazory.
Nikulik, Zita5 ti odpovedala, že v tvojom prípade ide o príjem zo živnosti. Takže všetko dávaš do riadku 2.
mimotemyČo sa týka kamarátky, ak má ona nejaký problém, musí zadať sama otázku, ona najlepšie vysvetlí, v čom si nevie rady.
Reina
11.03.11,15:48
Ahojte poraďáci,
mám otázku:
živnosť mi trvala do 04.02.2010, potom som bola na úrade práce. V janurái som mala príjem zo živnosti v hodnote 1500 €. Je potrebné vôbec podávať dańové priznanie, keďže som mala príjem menší ako 2012 €? Nebude DU odomňa požadovať priznanie, keDže on asi neviem, že mám prerušenú živnosť?
dík.
veronikasad
11.03.11,15:54
Ahojte poraďáci,
mám otázku:
živnosť mi trvala do 04.02.2010, potom som bola na úrade práce. V janurái som mala príjem zo živnosti v hodnote 1500 €. Je potrebné vôbec podávať dańové priznanie, keďže som mala príjem menší ako 2012 €? Nebude DU odomňa požadovať priznanie, keDže on asi neviem, že mám prerušenú živnosť?
dík.
DU o tom vie, nahlasi mu to živ.úrad. Ak si živnosť neobnovila v lehote na podanie DP (do 31.3.2011), upravuješ základ dane o nezaplatené pohladávky a nespotrebované zásoby.
V akej oblasti podnikáš ?
Reina
11.03.11,18:30
Nebolo to konkrétne na mňa, ale na známeho. je to stavebná činnosť a v podstate nemá žiadne výdavky. Len jednu faktúru v januári, ktorá bola aj uhradená.
nikulik
11.03.11,19:21
Nikulik, Zita5 ti odpovedala, že v tvojom prípade ide o príjem zo živnosti. Takže všetko dávaš do riadku 2.
mimotemyČo sa týka kamarátky, ak má ona nejaký problém, musí zadať sama otázku, ona najlepšie vysvetlí, v čom si nevie rady.

dobre, odkazem jej :), dakujem.
A ak mozem jednu otazku, szčo co mu robim DP, sa ma pytal ze pocul ze je nieco ako oslobodenie od platenia do soc.poistovne na dalsi rok. Vraj to zalezi na tom ake bude danove priznanie. Vedeli by ste mi prosim aspon naznacit kde by som to nasla o tom pisane?

...UZ SOM TO NASLA...
Ociviste
12.03.11,07:40
Dobry den,
chcela by som sa opytat, ak SZCO mal zivnost od 06.07:2010 - 15.12.2010 treba tieto datumy niekde uviest v DP?
Dakujem za odpoved
mondes
12.03.11,07:46
Dobry den,
chcela by som sa opytat, ak SZCO mal zivnost od 06.07:2010 - 15.12.2010 treba tieto datumy niekde uviest v DP?
Dakujem za odpoved

Tak dátumy sa neuvádzajú, len v oddieli VI. pod tabuľkou je taká kolónka, kde sa uvádza počet mesiacov vykonávania SZČO.
Ociviste
12.03.11,07:57
Dakujem tam som dala pocet mesiacov podnikania, len som chcela vediet, ci to netreba do tych pomocnych vypoctov, alebo niekde inam.
Dakujem za odpoved. Prajem pekny den.
timejka200
12.03.11,14:31
robím DP živnostníkovi, ktorý si uplatňuje na manželku NČD, toje rozdiel medzi jej príjmami a NČZD , tie príjmy/ona mala z dohôd/. Rozdiel je medzi NČZD a úhrnom všetkých príjmov?
Andyke
12.03.11,15:38
Áno.
akynka
13.03.11,12:02
Ahojte, ak má živnostník ukončenú živnosť od 02/2011 do DP mu uvádzam účet s ktorým podnikal r.25 (mal ho vedený ako podnikateľský ale žiaden príjem zo živnosti). Ale môžem žiadať o preplatok na iné číslo účtu? - manželkine? v tomto čase nemá živnosť.

Ďakujem
veronikasad
13.03.11,12:04
Ahojte, ak má živnostník ukončenú živnosť od 02/2011 do DP mu uvádzam účet s ktorým podnikal r.25 (mal ho vedený ako podnikateľský ale žiaden príjem zo živnosti). Ale môžem žiadať o preplatok na iné číslo účtu? - manželkine? v tomto čase nemá živnosť.

Ďakujem
preplatok dane nie je zdanitelný príjem, môže si ho dať poslať aj na iný účet.
jana32
13.03.11,15:30
Zamestnanec, ktorý má popri zamestnaní živnosť, si platil príspevky do 3 piliera na DDP, má to zapísané v potvrdení o mzde od zamestnávateľa, tento príspevok mu normálne zapíšem do DP typ B do sekcie kde sa uplatňujú zníženia základu dane, Stále ma totiž mýli, že ak to má v potvrdení, tak si asi úľavu uplatnil tam, nepôjde o duplicitu, ak mu to uvediem aj v DP? Ďakujem
rodina1
13.03.11,15:34
Zamestnanec, ktorý má popri zamestnaní živnosť, si platil príspevky do 3 piliera na DDP, má to zapísané v potvrdení o mzde od zamestnávateľa, tento príspevok mu normálne zapíšem do DP typ B do sekcie kde sa uplatňujú zníženia základu dane, Stále ma totiž mýli, že ak to má v potvrdení, tak si asi úľavu uplatnil tam, nepôjde o duplicitu, ak mu to uvediem aj v DP? Ďakujem
Ak to má v potvrdení a pretože je živnostník, tak mu zrejme RZD nerobil zamestnávateľ. Ide zrejme o príspevky, ktoré platí zamestnanec zrážkou zo mzdy, preto to má uvedené v potvrdení.
Podľa mňa by si mu mala túto sumu uplatniť v DP.
nika.sum
13.03.11,16:36
Zamestnanec, ktorý má popri zamestnaní živnosť, si platil príspevky do 3 piliera na DDP, má to zapísané v potvrdení o mzde od zamestnávateľa, tento príspevok mu normálne zapíšem do DP typ B do sekcie kde sa uplatňujú zníženia základu dane, Stále ma totiž mýli, že ak to má v potvrdení, tak si asi úľavu uplatnil tam, nepôjde o duplicitu, ak mu to uvediem aj v DP? Ďakujem

To mas ako z NČ na danovnika, tiez je uvedena v potvrdeni, ale ked sa vyplna DP tak sa tam daju prijmy zo zamestnania aj zo zivnosti. Spocitaju sa dokopy a potom sa odpocitavaju NČ ci uz na danovnika alebo zo zivot.poistenia, DDP...potom sa vypocita dan a odpocitaju sa preddavky kt. zaplatil a zostanemu preplatok alebo nedoplatok. Takze ziadna duplicita:).
Keby si to tam nedala, tak by vlastne musel vacsiu dan zaplatit.
Tati5
13.03.11,17:15
Mám otázku ohľadom danového priznania za môjho manžela, ktorý je živnostníkom. Keď si manžel služby vykonané v decembri 2010 fakturoval až v januári 2011 a vtedy mu boli aj vyplatené, má uviesť v daňovom priznaní za rok 2010 aj tento príjem? Alebo sa tento príjem prizná až v daňovom priznaní za rok 2011?

Vopred ďakujem za odpoveď.
jeso
13.03.11,17:28
Mám otázku ohľadom danového priznania za môjho manžela, ktorý je živnostníkom. Keď si manžel služby vykonané v decembri 2010 fakturoval až v januári 2011 a vtedy mu boli aj vyplatené, má uviesť v daňovom priznaní za rok 2010 aj tento príjem? Alebo sa tento príjem prizná až v daňovom priznaní za rok 2011?

Vopred ďakujem za odpoveď.

do DP za rok 2010 sa dáva len príjem vyplatený do 31.12.2010
JanaT.
13.03.11,17:32
dobrý deň, mohli by ste mi poradiť?
za rok 2010 živnostník - SZČO /dôchodca/ si platil odvody, živnosť skončil 10.1.2011 za rok 2010 som spravila DP ale v 2/2011 mu vrátili preplatok na poistnom cca 350 Eur. V DP za rok 2010 som neponížila sumu zaplateného poistného - uplatnila som skutočne zaplatené poistné, a týchto cca 350 eur bude musieť za rok 2011 zdaniť?? Môže si tam uplatniť nezdaniteľnú časť na daňovníka? / síce asi mu nevyjde ked ju znížili/ alebo to môžem dať tento rok do DP - ponížiť sumu zaplateného poistného, keďže v roku 2011 už nepodnikal. nemal žiadne príjmi ani výdaje zo živnosti. Ď. jana
Poradíte mi prosím Vás , či mám ešte opraviť daňové za minulý rok a ponížiť zaplatenú sumu poistného o ten preplatok alebo sa to musí dať až do tohoto roku.
rodina1
13.03.11,17:42
dobrý deň, mohli by ste mi poradiť?
za rok 2010 živnostník - SZČO /dôchodca/ si platil odvody, živnosť skončil 10.1.2011 za rok 2010 som spravila DP ale v 2/2011 mu vrátili preplatok na poistnom cca 350 Eur. V DP za rok 2010 som neponížila sumu zaplateného poistného - uplatnila som skutočne zaplatené poistné, a týchto cca 350 eur bude musieť za rok 2011 zdaniť?? Môže si tam uplatniť nezdaniteľnú časť na daňovníka? / síce asi mu nevyjde ked ju znížili/ alebo to môžem dať tento rok do DP - ponížiť sumu zaplateného poistného, keďže v roku 2011 už nepodnikal. nemal žiadne príjmi ani výdaje zo živnosti. Ď. jana


Poradíte mi prosím Vás , či mám ešte opraviť daňové za minulý rok a ponížiť zaplatenú sumu poistného o ten preplatok alebo sa to musí dať až do tohoto roku.

Keďže v roku 2010 zaplatil určitú sumu na poistnom, túto sumu si mu vykázala v DP za rok 2010.
To, že mu v roku 2011 vrátili na poistnom 350 Eur, o to nemôžeš ponížiť sumu v roku 2010. To bude príjem roku 2011.
Ak je dôchodcom od 1. 1. nemá nárok na nezdaniteľnú čiastku. Nárok by bol len v tom prípade, ak by jeho dôchodok za rok 2011 bol nižší ako nezdaniteľná čiastka na rok 2011. V tom prípade by si uplatnil rozdiel medzi NZČ a dôchodkom.
Na základe čoho mu vznikol preplatok na poistnom?
JanaT.
13.03.11,17:46
preplatok na poistnom mu vznikol asi na základe toho že platil nevedome viac , ako mu povedali na SP a potom ked rušil živnosť sa bol odhlásiť a teta mu vypočítala preplatok a už ho aj dostal...
rodina1
13.03.11,17:52
preplatok na poistnom mu vznikol asi na základe toho že platil nevedome viac , ako mu povedali na SP a potom ked rušil živnosť sa bol odhlásiť a teta mu vypočítala preplatok a už ho aj dostal...
V podstate je to jedno.
Ak by si v roku 2010 zaúčtovala poistné, ktoré zaplatil naviac ako VNZD, teda potom z príjmov odpočítaš odvody, ktoré mal skutočne zaplatiť, zvýši sa mu daňová povinnosť v roku 2010.
V roku 2011 by si potom vrátené poistné zaúčtovala ako PNZD.
Ak v roku 2010 zaúčtuješ poistné v takej výške ako skutočne platil ako VOZD, v roku 2010 znížiš daňovú povinnosť.
V roku 2011 preplatok na poistnom zaúčtuješ ako POZD a zdaníš.

Takže, tak, či tak, daň sa zaplatí.
timejka200
14.03.11,05:59
ak si chce uplatniť živnostník NČ na manželku ,ktorá bola počas roku 2010 nezamestnananá a následne niekoľko mesiacov pracovala na dohodu. Potrebuje potvrdenie z UPSVAR že bola evidovaná + uplatniť si môže rozdiel medzi NČ - manželkine príjmy/ tak sa dáva úhrn vyplatených ..../
Tweety
14.03.11,06:18
ak si chce uplatniť živnostník NČ na manželku ,ktorá bola počas roku 2010 nezamestnananá a následne niekoľko mesiacov pracovala na dohodu. Potrebuje potvrdenie z UPSVAR že bola evidovaná + uplatniť si môže rozdiel medzi NČ - manželkine príjmy/ tak sa dáva úhrn vyplatených ..../
NIe, potvrdenie nepotrebuje. Do príjmov na uplatnenie NČ počítame všetky jej príjmy, aj tie z ÚP. NČ bude upatnená teda len rozdielom.
timejka200
14.03.11,06:57
z úradu práce mala len absolventskú prax aj tosa počíta ako príjem?
Tati5
14.03.11,09:19
do DP za rok 2010 sa dáva len príjem vyplatený do 31.12.2010

Ďakujem pekne za odpoveď. Znamená to teda, že pokiaľ si manžel fakturoval služby za mesiac december 2009 až v januári 2010 a vtedy mu boli aj vyplatené, že do daňového priznania za obdobie 2010 má zahrnúť aj príjmy za december 2009? A za december 2010 zasa pôjdu až do daňového priznania za rok 2011?

Ďakujem za odpoveď.
Tweety
14.03.11,09:24
Ďakujem pekne za odpoveď. Znamená to teda, že pokiaľ si manžel fakturoval služby za mesiac december 2009 až v januári 2010 a vtedy mu boli aj vyplatené, že do daňového priznania za obdobie 2010 má zahrnúť aj príjmy za december 2009? A za december 2010 zasa pôjdu až do daňového priznania za rok 2011?

Ďakujem za odpoveď.
Všetky príjmy zaplatené v roku 2010, teda aj za faktúry za rok 2009, vystavené v januári 2010.
apo
14.03.11,23:04
Na strane č. 9 daňového priznania B je riadok č. 115

Tu sa zaškrtne uplatnenie lehoty na podanie daňového priznania do troch mesiacov po zrušení stálej prevádzkárne na území SR ak nie sú iné príjmy ...


Prosím o výklad na aké situácie sa vzťahuje táto povinnosť, alebo voľba uvedená v Zákone o dani z príjmu § 49, odstavec 7 prvá veta.

Ďakujem.

apo
Marína
15.03.11,06:28
Platí pre nerezidentných daňovníkov(obmedzená daňová povinnosť), ktorým podľa zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia (http://www.akontslovakia.sk/sk/zmluvy-o-zamedzeni-dvojiteho-zdanenia) (zvyčajne čl. 5) vzniká povinnosť zriadiť stálu prevádzkáreň.
Vznik stálej prevádzkarne bližšie tu(úvodný príspevok a prísp. 3) http://www.porada.sk/t72221-v-ktorej-krajine-sa-zdanuju-prijmy-zivnostnika.html
apo
15.03.11,09:07
Platí pre nerezidentných daňovníkov(obmedzená daňová povinnosť), ktorým podľa zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia (http://www.akontslovakia.sk/sk/zmluvy-o-zamedzeni-dvojiteho-zdanenia) (zvyčajne čl. 5) vzniká povinnosť zriadiť stálu prevádzkáreň.
Vznik stálej prevádzkarne bližšie tu(úvodný príspevok a prísp. 3) http://www.porada.sk/t72221-v-ktorej-krajine-sa-zdanuju-prijmy-zivnostnika.html

Ďakujem

;)Odľahlo mi, lebo mal som obavy, že sa to týka bežného ukončenia podnikania, napríklad pri ukončení súvisiacom s odchodom do dôchodku.

apo
MartaSk
15.03.11,16:57
Zdravím poraďáci,
mám problém, ktorý mi nevedel zodpovedať pracovník DU,inak Ing.,išlo mi o nasledovné:
daňové priznanie B, vyšla mi 0-lová daňová povinnosť, ale mi ide o danový bonus na 2 deti, čiže
r.93 O
r.94 0
r.95 480,24
r.96 480,24
r.97 0
r.106 -480,24
teraz mi ide o to o čo mám žiadať DU o vyplatenie DB XV.odd.-žiadosť o vyplatenie DB. alebo žiadať v odiely XVI- žiadosť o vrátenie daňového preplatku?
vdaka ochotnej dušičke,ktorá mi poradí,lebo na daňovom nevedel.
martm001
15.03.11,17:28
Ahojte,
ked mi vysla v DP strata, tak riadky ktore su nulove musi tam byt napisana nula, alebo mozu ostat prazdne?
Cez eDane mi da ked urobim dvojklik nulu, ked nedam nic tak sa nic nedeje - ked dam skontrolovat je to v poriadku.
Takze niekde som dal nulu (napr. dan na uhradu, ...) a niekde som to nechal prazdne.
veronikasad
15.03.11,17:32
Zdravím poraďáci,
mám problém, ktorý mi nevedel zodpovedať pracovník DU,inak Ing.,išlo mi o nasledovné:
daňové priznanie B, vyšla mi 0-lová daňová povinnosť, ale mi ide o danový bonus na 2 deti, čiže
r.93 O
r.94 0
r.95 480,24
r.96 480,24
r.97 0
r.106 -480,24
teraz mi ide o to o čo mám žiadať DU o vyplatenie DB XV.odd.-žiadosť o vyplatenie DB. alebo žiadať v odiely XVI- žiadosť o vrátenie daňového preplatku?
vdaka ochotnej dušičke,ktorá mi poradí,lebo na daňovom nevedel.
Doplň prosím sumu základu dane z r. 69 a výšku príjmu SZČO. (pre posúdenie nároku na DB)
MartaSk
15.03.11,17:37
Doplň prosím sumu základu dane z r. 69 a výšku príjmu SZČO. (pre posúdenie nároku na DB)

ZD r.69 6540,53
r.70 4025,70
r.71 3480,00

príjmy:17950 E výdavky: 11409,47
veronikasad
15.03.11,17:42
ZD r.69 6540,53
r.70 4025,70
r.71 3480,00
Nárok na DB mu vznikol.
Sumu uvedieš na r. 92
zamestnávatel mu zrejme nevyplatil nič - tak na r. 94 bude 0
r.95 = r.92
rovnako r. 96 = r.95.

Na žiadnom inom riadku sumu DB neuvádzaš.

Na str. 10 vyplníš odd. XV. zaškrtneš prvé políčko, doplníš ako ho chceš poslať, dátum a podpis daňovníka.

Suma sa ti neprejaví ani v potvrdení o podaní DP.

PS : Nezabudni ešte vyplniť odd. XIII - zaškrtnúť x a podpísať (novinka v roku 2010 - vracajú kvoli tomu DP).
MartaSk
15.03.11,17:59
veľká vďaka Veronika, zatiaľ som si len myslela, že porada je múdrejšia ako celý DU aj s rýchlokvasenými Ing. , ale teraz sa mi to aj potvrdilo.
veronikasad
15.03.11,18:01
Martuška, u nás na DU majú veľký oznam, že DP nevyplňajú. Pri preberaní kontrolujú len prílohy a základné náväznosti...
jurmich
15.03.11,19:08
ahojte.

prosim pomozte mi niekto.

pracujem v sbs a mal som minuleho roku aj vyplatene provizie za pracu v spolocnosti ktora sprostredkovala poistenie. manzelka poberala rodicovsky prispevok za mesiace 1 - 11. 12 mesiac bola na "predlzenej materske" teda je stale, ale neviem ako to pomenovat. moj zamestnavatel mi povedal ze si mam danove spravit sam. mal som pridelene DIC, ktore som v priebehu minuleho roka zrusil.

mal by som par otazok:

v riadku 25 mam vyplnit cislo uctu, ktory som mal na dic? vyplata z prace mi chodila na iny ucet.

v riadku 31 uvediem udaje za manzelku? vo vlastnych prijmoch jej uvediem sumu 1806,42 + 164,22?

danovy bonus som poberal mesacne cize oddiel IV nevyplnam. spravne?

riadok 34 uvediem sumu len z prijmu zo zamestnania sbs co bolo 4466,93 alebo pripocitam aj tu proviziu 186,68?

tu proviziu nemam uviest v riadku 8 tabulky c. 1?

snazim sa to spravit v aplikacii eDane. mam este nieco niekde vyplnit?
nikulik
15.03.11,19:20
preplatok dane nie je zdanitelný príjem, môže si ho dať poslať aj na iný účet.

nie je zdanitelny prijem, to znamena ze to učtujem v JU ako neovplyvn.ZD?
Aj DP FO aj DP k dani z motor.vozidiel? Ja som to davala ako ovplyvn. ZD obidva, mam to zle?:confused:
jeso
15.03.11,19:30
ako písala Veronika -
preplatok na dani z príjmov nie je zdanitelný príjem - tak isto aj úhrada dani z príjmov nie je zdanitelný výdaj

ale preplatok dane z MV je zdanitelný príjem - nakoľko úhrada dane z MV je VOZD
babi2
15.03.11,19:39
ahojte.

prosim pomozte mi niekto.

pracujem v sbs a mal som minuleho roku aj vyplatene provizie za pracu v spolocnosti ktora sprostredkovala poistenie. manzelka poberala rodicovsky prispevok za mesiace 1 - 11. 12 mesiac bola na "predlzenej materske" teda je stale, ale neviem ako to pomenovat. moj zamestnavatel mi povedal ze si mam danove spravit sam. mal som pridelene DIC, ktore som v priebehu minuleho roka zrusil.

mal by som par otazok:

v riadku 25 mam vyplnit cislo uctu, ktory som mal na dic?áno,ak ešte ten účet používašvyplata z prace mi chodila na iny ucet.

v riadku 31 uvediem udaje za manzelku? ánovo vlastnych prijmoch jej uvediem sumu 1806,42 + 164,22? neviem čo sú to za sumy, ale rodičovský príspevok sa do vlastného príjmu manželky nezarátava, materská áno
danovy bonus som poberal mesacne cize oddiel IV nevyplnam. spravne? aj keď bol daňový bonus uplatnený v roku, treba vyplniť aj oddiel IV, a k daňovému bonusu aj r. 92 r. 94
riadok 34 uvediem sumu len z prijmu zo zamestnania sbs co bolo 4466,93 áno tu treba uviesť hrubý príjem, a tiež r.35 poistné a r. 37 základ dane alebo pripocitam aj tu proviziu 186,68? províziu treba uviesť v r. 8 tab. č.1 a môžeš uplaniť 40% paušálny náklad
tu proviziu nemam uviest v riadku 8 tabulky c. 1?

snazim sa to spravit v aplikacii eDane. mam este nieco niekde vyplnit? odpoveď v texte a ešte, v r. 101 treba uviesť zrazený preddavok na daň zo ZČ
L-M
15.03.11,19:53
Dobrý večer, poprosím o radu, nemám s tým skúsenosti. Daňovník má príjem zo závislej činnosti + príjem podľa §8 1písm.a).v sume 450€. Je tento príjem oslobodený do výšky 5 nas.životného minima? A tým pádom, ak si daňovník je povinný urobiť sám DP, lebo mal aj takýto príjem- tak sa aj tak nebude v DP uvádzať?

Ďakujem
jurmich
15.03.11,19:53
nie ten ucet som zrusil minuleho roku.

v oboch potrvdeniach za manzelku mam uvedene rodicovsky prispevok.

cize proviziu nepripocitavam do riadku cislo 34? ale len do riadku 8 tab cislo 1?

neviem co je uplatnit 40% pausalny naklad
babi2
15.03.11,20:18
nie ten ucet som zrusil minuleho roku. tak tam uveď účet, ktorý používaš
v oboch potrvdeniach za manzelku mam uvedene rodicovsky prispevok. ak nemala iný príjem iba RP, tak jej príjem je 0
cize proviziu nepripocitavam do riadku cislo 34? ale len do riadku 8 tab cislo 1? áno

neviem co je uplatnit 40% pausalny naklad v tab.č.1 r.8 odst.1 uvedieš príjem za provízie a v odst.2 uvedieš 40% paušálny náklad z provízie, čiže vypočítaš z tohoto príjmu 40% a to uvedieš do r.8 odstavec2 a o to sa poníži zdaniteľný príjem z provízií
na Tvojom mieste by som si to dala niekomu skontrolovať, alebo aj urobiť
L-M
15.03.11,20:25
Dobrý večer, poprosím o radu, nemám s tým skúsenosti. Daňovník má príjem zo závislej činnosti + príjem podľa §8 1písm.a).v sume 450€. Je tento príjem oslobodený do výšky 5 nas.životného minima? A tým pádom, ak si daňovník je povinný urobiť sám DP, lebo mal aj takýto príjem- tak sa aj tak nebude v DP uvádzať?

Ďakujem
Prosím nájde sa nejaká dobrá duša v tomto marcovom období?
jurmich
15.03.11,20:40
no ja mam preddavok za dan 4,78. vo firme co robim vela dani neplatime. ideme na minimalnu mzdu.

moje prijmy za minuly rok:

uhrn zuctovanych a vyplatenych prijmov je 4466,93
za mesiace 1-12
poistne a prispevy celkom - 596,33
z toho na verejne zdravotne 178,63
ciastkovy zaklad dane 3870,60
uhrn preddavkov na dan 4,78

na deti som dostal danovy bonus 2x 240,12

druhy papier mam na potvrdnie o vyske vyplatenych provizii za rok 2010

186,68 € za mesiace 1,2

pri svojich prijmoch asi si nemusim uplatnovat ulavu na manzelku a ani tych 40% na pausaloch?
Monika Kováčová
15.03.11,20:59
nakoľko nezdaniteľná časť na daňovníka je 4025,70 vo vašom prípade nie je potrebné uplatňovať aj NČ na manželku. 40% výdavky by som uplatnila, pretože ak nebude X pod tabuľkou VI.oddiel druhé okienko /prostredné/, je možné, že správca dane vás bude považovať za účtovnú jednotku - a teda bude požadovať účtovnú závierku (výkaz o MaZ a výkaz o PaV).
Tati5
16.03.11,06:20
Dobrý deň,

chcela by som sa opýtať, aké potvrdenie o príjmoch je potrebné doložiť k daňovému priznaniu môjho manžela, ktorý je živnostník? Má doložiť kópiu výpisu z účtu alebo akým spôsobom dokladovať príjem?

Ďakujem pekne za odpoveď.
Marína
16.03.11,07:41
SZČO svoj príjem nedokladuje žiadnou prílohou k DP, doklady je povinný si uschovať. Správnosť údajov v DP potvrdzuje svojim podpisom a ak si uplatňuje skutočné výdavky, aj na výkazoch o PaV, MaZ, ktoré sú prílohou DP.
slavka124
16.03.11,07:59
mám otázku ohľadne živnostníka, ktorý mi priniesol potvrdenie o príjme od zamestnávateľa. nefakturoval mu žiadne fa, bol uňho zamestnaný na základe zmluvy. tento príjem sa dáva do §5, nie do §6- všakže?
slavka124
16.03.11,09:05
ďakujem monika, pekný deň
Rya
16.03.11,09:24
ahojte, mohli by ste mi prosím poradiť.
Mam taký prípad: živnostník platca dph, prenajíma spolu s manželkou byt - ktorý majú v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov (čiže nie je majetkom firmy). Je možné aby si daňovník na tento nájom odpočítal paušálne výdavky (40%)?
Na DU mu vrátili daňove priznanie s tým ze je platca dph a nemoze si uplatniť paušálne výdavky. Podla mna by si mohol, keďže byt nie je v majetku firmy a nesúvisí s firmou.

Prosím poradte.
Dula
16.03.11,09:43
Ahojte chcela by som sa opýtať na vašu skúsenosť a názor:
Svokra prenajímala v roku 2010 byt zahraničnemu SZCO ale len za symbolicku sumu 50,--Eur. Celkovo za rok 2010 prenajala byt za 600Eur. Ked som sa bola pýtať na DU, či ma podávať daňové aj ked tam budú same nuly,tak mi tvrdili, že ano. Tak som jej vypýsala 0 daňové a ked si ho tam teraz zaniesla, tak jej ho vrátili, že to stači napísať len formou listu. No a to mi je zvláštne prečo formou listu? Stretli ste sa s tým?
LubosBo
16.03.11,10:03
Zdravim kto poradi? Co mam uviest na danovom priznani DIC, alebo RČ? Cinnost som pozastavil tento rok a odovzdal som karticku DIC. Ono je to zrejme trochu komplikovanejsie. Minuli rok som bol na plny uvazok zamestnany 3 mesiace u jedneho zamestnavatela, 3 mesiaca u dalsieho a 3 mesiace som bol SZČO.

Este sa spytam. Jeden zamestnavatel mi poslal potvrdenie o prijmoch fyzickej osoby zo zavislej cinnosti atd. a aj doklad o vyske prijmu a o preddavkoch na poistne za rok 2010

Ten druhy zamestnavatel mi nic take neposlal a aj ked som ho nie raz kontaktoval, vzdy mi tvrdi, ze mi to uz davno poslal. U nas mame spolahlivu postu, postarku a zo schranok nikdy nic nezmizlo, takze z jeho strany su to vyhovorky. Pokial viem, zamestnavatel je povinny tieto veci vypracovat do 10 marca. Co v tomto pripade? Ked uz nie ja, vie uctovnik aj bez tohto potvrdenia a toho dokladu vypracovat danove priznanie a RZZP?
Kvaka
16.03.11,11:05
Zdravim kto poradi? Co mam uviest na danovom priznani DIC, alebo RČ? Cinnost som pozastavil tento rok a odovzdal som karticku DIC. Ono je to zrejme trochu komplikovanejsie. Minuli rok som bol na plny uvazok zamestnany 3 mesiace u jedneho zamestnavatela, 3 mesiaca u dalsieho a 3 mesiace som bol SZČO.

Este sa spytam. Jeden zamestnavatel mi poslal potvrdenie o prijmoch fyzickej osoby zo zavislej cinnosti atd. a aj doklad o vyske prijmu a o preddavkoch na poistne za rok 2010

Ten druhy zamestnavatel mi nic take neposlal a aj ked som ho nie raz kontaktoval, vzdy mi tvrdi, ze mi to uz davno poslal. U nas mame spolahlivu postu, postarku a zo schranok nikdy nic nezmizlo, takze z jeho strany su to vyhovorky. Pokial viem, zamestnavatel je povinny tieto veci vypracovat do 10 marca. Co v tomto pripade? Ked uz nie ja, vie uctovnik aj bez tohto potvrdenia a toho dokladu vypracovat danove priznanie a RZZP?
V daňovom priznaní uvedieš DIČ. Podaj daňové priznanie, aj keď bude neúplné, aby si si splnil zákonnú povinnosť, inak by si dostal pokutu. Neskôr, keď sa ti podarí od druhého bývalého zamestnávateľa dostať potvrdenie o príjmoch a zrazenej dani, tak podáš dodatočné daňové priznanie. Pokutu v takom prípade nezaplatíš.
Kukuč
16.03.11,17:09
Stretli ste sa s tým niekto? Pracujem v programe ALFA.Príjem z Norska prepočet 295 511 norské koruny, kurz 8,004 je príjem 36920,40 eur tie dám do r. 34 odvody 1175/8,004= 146,8 dám do r. 35 v r. 37 36773,6. Podnikanie príjem 4 535,14, 40% výdavky, odvody = 3840,66 -rozdiel 694,48 je v r. 44 zobrazí sa na r. 58 36773,6 v r. 59 694,48 spolu na r. 68 je suma 37468,08 v r. 69 37 468,08 odpočert v r. 70 na daňovníka nedá. r. 77 =37468,08 r. 78 daň = 7118,93, r. 79 vyňaté príjmy 36773,6 do r. 80 dalo 694,48 do r. 81 131,95 toľko vyšla daň. povinnosť r. 91 Je to normálne? Veď z vyňatých príjmov sa predsa neplatí daň, Zdanilo mi vlastne len živnosť na slovenskú. Je to správne?
rodina1
16.03.11,17:23
Stretli ste sa s tým niekto? Pracujem v programe ALFA.Príjem z Norska prepočet 295 511 norské koruny, kurz 8,004 je príjem 36920,40 eur tie dám do r. 34 odvody 1175/8,004= 146,8 dám do r. 35 v r. 37 36773,6. Podnikanie príjem 4 535,14, 40% výdavky, odvody = 3840,66 -rozdiel 694,48 je v r. 44 zobrazí sa na r. 58 36773,6 v r. 59 694,48 spolu na r. 68 je suma 37468,08 v r. 69 37 468,08 odpočert v r. 70 na daňovníka nedá. r. 77 =37468,08 r. 78 daň = 7118,93, r. 79 vyňaté príjmy 36773,6 do r. 80 dalo 694,48 do r. 81 131,95 toľko vyšla daň. povinnosť r. 91 Je to normálne? Veď z vyňatých príjmov sa predsa neplatí daň, Zdanilo mi vlastne len živnosť na slovenskú. Je to správne?

Z príjmov v Nórsku si neplatil daň?
Odpočet na daňovníka ti nedalo z dôvodu, že tvoj základ dane je vyšší ako 32 593,44 Eur. (
Kukuč
16.03.11,17:31
Veď práveže daň zaplatil, ale Norsko je vyňaté z príjmov. A neviem, či som urobila niekde chybu, keď mi to takto dáva. Viem, že príjem je vyšší a nemá nárok na odpočet. Ale riadky sú správne nie?
rodina1
16.03.11,17:48
Stretli ste sa s tým niekto? Pracujem v programe ALFA.Príjem z Norska prepočet 295 511 norské koruny, kurz 8,004 je príjem 36920,40 eur tie dám do r. 34 odvody 1175/8,004= 146,8 dám do r. 35 v r. 37 36773,6. Podnikanie príjem 4 535,14, 40% výdavky, odvody = 3840,66 -rozdiel 694,48 je v r. 44 zobrazí sa na r. 58 36773,6 v r. 59 694,48 spolu na r. 68 je suma 37468,08 v r. 69 37 468,08 odpočert v r. 70 na daňovníka nedá. r. 77 =37468,08 r. 78 daň = 7118,93, r. 79 vyňaté príjmy 36773,6 do r. 80 dalo 694,48 do r. 81 131,95 toľko vyšla daň. povinnosť r. 91 Je to normálne? Veď z vyňatých príjmov sa predsa neplatí daň, Zdanilo mi vlastne len živnosť na slovenskú. Je to správne?
Keďže príjmy z Nórska sú vyňaté, tak daň platí zo sumy 694,48 (čo je základ dane zo živnosti). Takže to je, podľa mňa, správne.
jurmich
16.03.11,20:14
no ja mam preddavok za dan 4,78. vo firme co robim vela dani neplatime. ideme na minimalnu mzdu.

moje prijmy za minuly rok:

uhrn zuctovanych a vyplatenych prijmov je 4466,93
za mesiace 1-12
poistne a prispevy celkom - 596,33
z toho na verejne zdravotne 178,63
ciastkovy zaklad dane 3870,60
uhrn preddavkov na dan 4,78

na deti som dostal danovy bonus 2x 240,12

druhy papier mam na potvrdnie o vyske vyplatenych provizii za rok 2010

186,68 € za mesiace 1,2

pri svojich prijmoch asi si nemusim uplatnovat ulavu na manzelku a ani tych 40% na pausaloch?

tak som dnes preluskaval to svoje danove. mozem este prekonzultovat?

napisem co som spravil a co mi robilo problem.

osobne udaje nebudem preberat. tie som normalne vypisal.

pri manzelke som vo vlastnych prijmoch uviedol 0,00 kedze poberala rodicovsky prispevok.

oddiel 4 som vyplnil. danovy bonus si uplatnujem na 2 deti.

oddiel 5 som vyplnil podla tlaciva co som dostal v zamestnani.

oddiel 6 som v r 8 v prijmoch uviedol sumu 186,68€ a vo vydavkoch som vypocital tych 40% co ste mi odporucali klasicky 186,68 x 0,4 = 74,672. zaokruhlil som to na 74,67 co by mali byt tie vydavky.

tie iste sumy sa opakuju aj v riadkoch 9 a 11.

potom mam mensi problem ze neviem co mam zaskrtnut ci "pri prijmoch podla § 6 ods. 1a2 ..... a pri tomto mam kolonky na pisanie sumy a tu neviem co napisat
alebo "pri prijmoch podla § 6 ods 3 zakona uplatnujem vydavky percentom z prijmov

pokracujem na druhej strane
riadok 38 - 186,68
riadok 39 - 74,67
riadok 40 - 112,01
riadok 44 - 112,01

dalej oddiel 9 a vypocet zakladu dane
riadok 58 - 3870,60
riadok 59,62,64,66 - vsade suma 112,01
zaklad dane riadok 68 - 3982,61

oddiel 10:

riadok 69 zaklad dane opat 3982,61
riadok 70 a 71 po 4025,7 za seba aj manzelku
riadok 76 spocitane - 8051,4
riadok 77 znizeny zaklad dane 0,00
riadok 78 zaokruhlene nadol na 0,00
dalej som vyplnil riadok 92 - 480,24
riadok 94 - 480,24
v riadku 101 som vyplnil 4,78 a taktiez v riadku 106 4,78

dalej by som mal zaskrtnut ze neuplatnujem postup podla § 50
riadok 115 uvediem pocet priloh - 4 a neviem ci mam prilozit aj prefoteny preukaz dic? dic som uz zrusil.

dalej uz vyplnim oddiel 15 a podpisy. je to spravne a vsetko.

dakujem za pomoc a trpezlivost.
veronikasad
16.03.11,21:20
Veď práveže daň zaplatil, ale Norsko je vyňaté z príjmov. A neviem, či som urobila niekde chybu, keď mi to takto dáva. Viem, že príjem je vyšší a nemá nárok na odpočet. Ale riadky sú správne nie?
Výsledok je správny. Z vyňatých príjmov daň neplatíš. Keďže nemáš nárok na NČZD na daňovník zaplatíš 19 % zo základu dane z podnikania, čo je presne suma, ktorá ti vyšla ako nedoplatok.
babi2
17.03.11,06:57
tak som dnes preluskaval to svoje danove. mozem este prekonzultovat?

napisem co som spravil a co mi robilo problem.

osobne udaje nebudem preberat. tie som normalne vypisal.

pri manzelke som vo vlastnych prijmoch uviedol 0,00 kedze poberala rodicovsky prispevok. Manželku nemusíš uvádzať, nakoľko si uviedol náklad pri príjmoch z provízií, základ dane je nižší ako 4025,70

oddiel 4 som vyplnil. danovy bonus si uplatnujem na 2 deti.

oddiel 5 som vyplnil podla tlaciva co som dostal v zamestnani.

oddiel 6 som v r 8 v prijmoch uviedol sumu 186,68€ a vo vydavkoch som vypocital tych 40% co ste mi odporucali klasicky 186,68 x 0,4 = 74,672. zaokruhlil som to na 74,67 co by mali byt tie vydavky.

tie iste sumy sa opakuju aj v riadkoch 9 a 11.

potom mam mensi problem ze neviem co mam zaskrtnut ci "pri prijmoch podla § 6 ods. 1a2 ..... a pri tomto mam kolonky na pisanie sumy a tu neviem co napisat zaškrtneš stredné políčko a do kolonky zaplatené poistné nepíšeš nič
alebo "pri prijmoch podla § 6 ods 3 zakona uplatnujem vydavky percentom z prijmov tu nie

pokracujem na druhej strane
riadok 38 - 186,68
riadok 39 - 74,67
riadok 40 - 112,01
riadok 44 - 112,01

dalej oddiel 9 a vypocet zakladu dane
riadok 58 - 3870,60
riadok 59,62,64,66 aj v r. 67 - vsade suma 112,01
zaklad dane riadok 68 - 3982,61

oddiel 10:

riadok 69 zaklad dane opat 3982,61
riadok 70 a 71 po 4025,7 za seba aj manzelku na manželku netreba
riadok 76 spocitane - 8051,4
riadok 77 znizeny zaklad dane 0,00
riadok 78 zaokruhlene nadol na 0,00
dalej som vyplnil riadok 92 - 480,24
riadok 94 - 480,24
v riadku 101 som vyplnil 4,78 a taktiez v riadku 106 4,78

dalej by som mal zaskrtnut ze neuplatnujem postup podla § 50 áno
riadok 115 uvediem pocet priloh - 4 /3/ potvrdenie od zamestnávateľa a fotokópie RL a neviem ci mam prilozit aj prefoteny preukaz dic? nie dic som uz zrusil.

dalej uz vyplnim oddiel 15 a podpisy. je to spravne a vsetko. oddiel 15 nevypĺňaš, DB si si uplatnil
Vyplníš odd. 16 vrátenie dane, treba začiarknuť či chceš preplatok poslať poštou, alebo na účet, ak na účet treba vyplniť č.účtu
dakujem za pomoc a trpezlivost.
odpoveď v texte
leozka
17.03.11,16:02
Ahojte! Prosím Vás, potrebovala by som poradiť. SZČO poberala ND.Potrebuje to priložiť k DP presne odkedy-dokedy zo SP? Vo výpisoch z BÚ je uvedené, že:
15.1.2010 mu boli uhradené ND - 146,7 e
15.2.2010 ND-30,00 e
16.3.2010 ND- 109,00 e
16. 4.2010 ND-165,90 e
Viem, že tieto príjmy patria do vyňatých príjmov.
Chcela by som sa spýtať, ako je to v takomto prípade s uplatňovaním DB na 2 deti. Táto osoba mala príjmy aj v týchto mesiacoch/ nebola PN celý mesiac!/. Aký musí mať minim. príjmy, ak si chce uplatniť DB na deti aj za tieto mesiace, keď bola PN, ale aj v danom mesiaci mala aj príjmy...poraďťe, prosíííím! Ďakujem pekne za odpovede, ako mám v tomto prípade postupovať!
ivustek
17.03.11,16:09
Do DP sa neuvádza doba PN.
SZČO má nárok na DB-
Ročný daňový bonus
Výška minimálnej mzdy má vplyv aj na uplatnenie ročného daňového bonusu. Zamestnanec má naň nárok len v prípade, ak dosiahne za príslušný rok zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy. Za rok 2009 je to aspoň vo výške 1 773 € (295,50 x 6). V roku 2010 pôjde o sumu 1 846,20 € (307,70 x 6). U zamestnancov v pracovnom pomere na kratší úväzok to bude opäť 6-násobok minimálnej mzdy prepočítanej podľa pracovného úväzku.

Do tejto sumy sa započítajú zdaniteľné príjmy zamestnanca od všetkých zamestnávateľov, a to bez ohľadu na spôsob ich zdanenia v priebehu roka (t. j. nielen príjmy zdanené preddavkami na daň, ale aj tie, z ktorých bola daň vybratá zrážkou – do 165,97 € mesačne pri nepodpísanom vyhlásení na zdanenie príjmov zo závislej činnosti).

Samostatne zárobkovo činné osoby musia pri uplatňovaní daňového bonusu (v daňovom priznaní) dosiahnuť rovnakú ročnú výšku hrubých zdaniteľných príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti (aspoň 6-násobok minimálnej mzdy) s tým, že súčasne musia vykázať čiastkový základ dane z uvedených príjmov.

Pri vykázaní daňovej straty nárok na daňový bonus stratia (aj keď budú mať vyššie príjmy ako 6-násobok minimálnej mzdy).

Ak je zamestnancovi v priebehu roku uplatnený mesačný daňový bonus len v niektorých kalendárnych mesiacoch a za rok nedosiahne potrebnú výšku zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti (a ani z podnikania), ponechá sa mu len daňový bonus, ktorý už mal realizovaný, resp. vyplatený. Na plnú ročnú výšku však dodatočne nebude mať nárok (§ 33 ods. 7 ZDP). Zostávajúcu časť si bude môcť uplatniť dodatočne po skončení roka len druhá oprávnená osoba (napr. manželka).

Do zvýšenia životného minima je mesačný daňový bonus od začiatku roku 2010 vo výške 20 € na každé vyživované dieťa. Po jeho zvýšení (pravdepodobne od 1. júla 2010) sa o rovnaký koeficient rastu zvýši pomerne aj jeho mesačná výška. V nadväznosti na to sa vypočíta ročný daňový bonus (na rok 2010).
leozka
17.03.11,16:36
Dík za rýchlu odpoveď, SZČO mala Čiastk. základ dane z príjmov - 5370e, takže by mala mať nárok na DB. Za rok 2010 je to spolu 240,12 e na 1 dieťa. Priložím aj rodné listy detí, výpis zo život. poist. sa už nemusí prikladať, však? A tiež mám priložiť aj úhrn príjmov manželky, keď si na ňu uplatňuje nezd. časť? Zo sumy 4025,7 sa odrátajú príjmy manželky takto?
4025,7 - / 2000-268(poistné a príspevky)= 2293,7

hádam je to tak, ďakujem za odpovede!
rodina1
17.03.11,17:14
Dík za rýchlu odpoveď, SZČO mala Čiastk. základ dane z príjmov - 5370e, takže by mala mať nárok na DB. Za rok 2010 je to spolu 240,12 e na 1 dieťa. Priložím aj rodné listy detí, výpis zo život. poist. sa už nemusí prikladať, však? A tiež mám priložiť aj úhrn príjmov manželky, keď si na ňu uplatňuje nezd. časť? Zo sumy 4025,7 sa odrátajú príjmy manželky takto?
4025,7 - / 2000-268(poistné a príspevky)= 2293,7

hádam je to tak, ďakujem za odpovede!
Tento rok (teda za rok 2010) sa ešte môže uplatniť odpočítateľná položka na životné poistenie.
ivustek
17.03.11,19:51
Príjem manželky nie je potrebné dokladovať, ale pri prípadnej kontrole DU je potrebné ho predložiť. Príjem manželky sa napíše do DP a svojim podpisom potvrdzujete správnosť.Aj keď to nie je povinné - ja vždy prikladám.
jurmich
18.03.11,11:26
odpoveď v texte

tak dnes som bol odniest to DP na DU. vsetko v pohode. akurat som nemusel vypisovat ziadne cislo uctu (myslim to co som mal k dic) a netrebalo prefotene kopie rodnych listov deti kedze som mal vyplateny db.

babi2 velmi pekne ti dakujem za pomoc.
Lucinka23
18.03.11,15:16
SZČO počas celého roka 2010. Okrem toho poslanec OZ, vyplácaná odmena zdanená zrážkovou daňou cca 20 €. Zo živnosti nízke príjmy t.z. nevyjde mu daňová povinnosť. Môžem aj v tomto prípade považovať zrážkovú daň za preddavkovú a žiadať jej vrátenie?

Ďakujem
veronikasad
18.03.11,15:22
SZČO počas celého roka 2010. Okrem toho poslanec OZ, vyplácaná odmena zdanená zrážkovou daňou cca 20 €. Zo živnosti nízke príjmy t.z. nevyjde mu daňová povinnosť. Môžem aj v tomto prípade považovať zrážkovú daň za preddavkovú a žiadať jej vrátenie?

Ďakujem
ano
Lucinka23
18.03.11,15:27
Ďakujem
Dana7
18.03.11,15:32
Prosím vás o radu, lebo som buď už prepracovaná a nemysli mi to, alebo sú to ešte následky minulotýždňovej operačnej dávky narkózy, ale chcem sa uistiť,
živnostník mal celý minulý rok pozastavenú činnosť, teda žiadne príjmy ani výdavky, mal len príjmy zo zamestnania. Keďže má pridelené DIČ, tak má urobené daňové priznanie typ B. Je potrebné prikladať aj výkaz o príjmoch a výdavkoch a o majetku a záväzkoch, ak sú vlastne nulové?

Vďaka
veronikasad
18.03.11,15:35
Prosím vás o radu, lebo som buď už prepracovaná a nemysli mi to, alebo sú to ešte následky minulotýždňovej operačnej dávky narkózy, ale chcem sa uistiť,
živnostník mal celý minulý rok pozastavenú činnosť, teda žiadne príjmy ani výdavky, mal len príjmy zo zamestnania. Keďže má pridelené DIČ, tak má urobené daňové priznanie typ B. Je potrebné prikladať aj výkaz o príjmoch a výdavkoch a o majetku a záväzkoch, ak sú vlastne nulové?

Vďaka
Nemusíš vyplňať B-čko, stačí A-čko + oznámenie o pozastavenej živnosti. (mali by mať na DU aj oznámenie zo ŽU).
Splnil si oznamovaciu povinnosť aj v ZP ?
Dana7
18.03.11,15:41
Všetko má splnené riadne, ja viem, že nemusí mať B, stačí A, ale keď B-čko už je hotové a nechce sa mi to prerábať na A-čko, preto sa pýtam, či musia byť aj tie výkazy.
A za odpoveď ďakujem.
veronikasad
18.03.11,15:42
Všetko má splnené riadne, ja viem, že nemusí mať B, stačí A, ale keď B-čko už je hotové a nechce sa mi to prerábať na A-čko, preto sa pýtam, či musia byť aj tie výkazy.
A za odpoveď ďakujem.
Nemusia. Napíš do osobitných záznaov daňovníka, že v roku 2010 nevykonával podnikatelskú činnosť.
Dana7
18.03.11,15:50
Nemusia. Napíš do osobitných záznaov daňovníka, že v roku 2010 nevykonával podnikatelskú činnosť.

Veronika, ďakujem veľmi pekne. Tak som to aj urobila a dokonca to už mám aj vytlačené a pripravené na odoslanie a zrazu som sa zasekla vo výkazoch.
Ešte raz vďaka.:)
psps
19.03.11,14:34
Dobrý deň,
som živnostník, v roku som si uplatnil paušálne výdavky a v roku si chcem uplatniť skutočné výdavky. Do riadku 2 tabuľky 1 dám teda sumu z bločkou? Môj príjem z faktúr je za práce s manipulačným vozíkom, môžem použiť bločky napríklad za maliarsku farbu? Musím to nejako dokázať, že som to všetko použil na podnikanie?
A musím si viesť jednoduché účtovníctvo?
Musím k daňovému priznaniu doložiť ešte nejaké výkazy a pod.?
ego.mc
19.03.11,14:43
:)
veronikasad
19.03.11,14:52
Dobrý deň,
som živnostník, v roku som si uplatnil paušálne výdavky a v roku si chcem uplatniť skutočné výdavky. Do riadku 2 tabuľky 1 dám teda sumu z bločkou? Môj príjem z faktúr je za práce s manipulačným vozíkom, môžem použiť bločky napríklad za maliarsku farbu? Musím to nejako dokázať, že som to všetko použil na podnikanie?
A musím si viesť jednoduché účtovníctvo?
Musím k daňovému priznaniu doložiť ešte nejaké výkazy a pod.?
mimotemytoto naozaj píše samostatný účtovník ?
psps
19.03.11,14:56
Ja nie som samostatný účtovník, ale psps je, ale to by bolo na dlhé vysvetlovanie a mimo témy.
Poradíte mi, som len blbý vozíčkar, s vozíkom to viem.
veronikasad
19.03.11,15:00
Ja nie som samostatný účtovník, ale psps je, ale to by bolo na dlhé vysvetlovanie a mimo témy.
Poradíte mi, som len blbý vozíčkar, s vozíkom to viem.
to akože ti poraďáci majú cez net spracovať jednoduché účtovníctvo, keď si chceš uplatniť skutočné výdavky ?

Prečo píšeš cez nick niekoho iného a robíš hanbu účtovníkom ?
katka s.
19.03.11,15:26
Dobrý deň. Poprosím o potvrdenie. Zamestnanec mi doniesol potvrdenie o príjme par. 5. Plus mal jednorazový príjem podľa Občianskeho zák. par. 588, 2800 EUR. Budem mu robiť daň. priznanie B, jednorazový príjem uvediem do VIII. oddiel, paragraf 8, príležit. príjem. Do príjmu mu dám len rozdiel sumy 2800 - 2012,85? Platí to aj v tomto prípade? A samozrejme alikvotne uplatním preukázateľné výdavky, alebo výdavky 40 %.
Ďakujem.
psps
19.03.11,15:36
to akože ti poraďáci majú cez net spracovať jednoduché účtovníctvo, keď si chceš uplatniť skutočné výdavky ?

Prečo píšeš cez nick niekoho iného a robíš hanbu účtovníkom ?
Veď hovorím, že je to na dlho a nechcem jej robiť hanbu, nezaslúži si to!!!!!!!!!!
Poradíte mi?????????????

Dobrý deň,
som živnostník, v roku som si uplatnil paušálne výdavky a v roku si chcem uplatniť skutočné výdavky. Do riadku 2 tabuľky 1 dám teda sumu z bločkou? Môj príjem z faktúr je za práce s manipulačným vozíkom, môžem použiť bločky napríklad za maliarsku farbu? Musím to nejako dokázať, že som to všetko použil na podnikanie?
A musím si viesť jednoduché účtovníctvo? Takže z odpovede som vyrozumel, že ano.
Musím k daňovému priznaniu doložiť ešte nejaké výkazy a pod.?
Kvaka
19.03.11,16:13
Dobrý deň. Poprosím o potvrdenie. Zamestnanec mi doniesol potvrdenie o príjme par. 5. Plus mal jednorazový príjem podľa Občianskeho zák. par. 588, 2800 EUR. Budem mu robiť daň. priznanie B, jednorazový príjem uvediem do VIII. oddiel, paragraf 8, príležit. príjem. Do príjmu mu dám len rozdiel sumy 2800 - 2012,85? Platí to aj v tomto prípade? A samozrejme alikvotne uplatním preukázateľné výdavky, alebo výdavky 40 %.
Ďakujem.
Príjem podľa § 588 OZ je príjem na základe kúpnej zmluvy. Ak je to príjem z predaja hnuteľnej veci, je od dane oslobodený. Upresni ten príjem podľa § 588. Ak by to bol príležitostný príjem, ten je od dane oslobodený do výšky 925,95€. Do DP by si uviedla len príjem nad túto oslobodenú sumu.
veronikasad
19.03.11,16:47
Veď hovorím, že je to na dlho a nechcem jej robiť hanbu, nezaslúži si to!!!!!!!!!!
Poradíte mi?????????????

Dobrý deň,
som živnostník, v roku som si uplatnil paušálne výdavky a v roku si chcem uplatniť skutočné výdavky. Do riadku 2 tabuľky 1 dám teda sumu z bločkou? Môj príjem z faktúr je za práce s manipulačným vozíkom, môžem použiť bločky napríklad za maliarsku farbu? Musím to nejako dokázať, že som to všetko použil na podnikanie?
A musím si viesť jednoduché účtovníctvo? Takže z odpovede som vyrozumel, že ano.
Musím k daňovému priznaniu doložiť ešte nejaké výkazy a pod.?
Poradím ti, nájdi si účtovníčku a daj si to spracovať jej. Pretože to čo píšeš je naozaj znevažovanie celej práce účtovníkov.

Venuj sa svojim vozíkom, budeš užitočnejší.
psps
19.03.11,17:17
Dal som si paušálne výdavky ako minulý rok, a hotovo, ale ešte jednu vecičku Ťa poprosím.
Minulý rok som dostal zo zdravotnej poisťovne 2 preplatky. Mám tieto preplatky odčítať z preukázateľne zaplateného poistenia? Čiže 12xminimum - preplatky? Tie preplatky sa týkali r.2009, ale dostal som ich v r.2010
lorenc
19.03.11,17:31
Chcem sa spítať,..manželovi vychádza ZD 8000 EUR a daň zaplatiť cca 755eur,...prosím ,od akej sumy sa platia aj preddavky?
veronikasad
19.03.11,17:34
Chcem sa spítať,..manželovi vychádza ZD 8000 EUR a daň zaplatiť cca 755eur,...prosím ,od akej sumy sa platia aj preddavky?
v tomto príspevku máš výbornú pomôcku na výpočet preddavkov od katija

http://www.porada.sk/1356551-post92.html
psps
19.03.11,17:47
Dal som si paušálne výdavky ako minulý rok, a hotovo, ale ešte jednu vecičku Ťa poprosím.
Minulý rok som dostal zo zdravotnej poisťovne 2 preplatky. Mám tieto preplatky odčítať z preukázateľne zaplateného poistenia? Čiže 12xminimum - preplatky? Tie preplatky sa týkali r.2009, ale dostal som ich v r.2010
Pardon opravujem sa. V roku 2010 som zaplatil 12x ZP , prišiel mi 1 preplatok a zaplatil som nedoplatok z RZZP. Do bunky pod tabuľkou č.1 doplním sumu ZP x12 ? alebo mám pripočítať nedoplatok z RZZP a odčítať preplatok z navyše zaplateného poistenia?
Prosíím, vopred ďakujem. Keby som sa mal s kým poradiť...
lorenc
19.03.11,17:50
v tomto príspevku máš výbornú pomôcku na výpočet preddavkov od katija

http://www.porada.sk/1356551-post92.html
Dakujem,pomohlo!
katka s.
19.03.11,17:50
Príjem podľa § 588 OZ je príjem na základe kúpnej zmluvy. Ak je to príjem z predaja hnuteľnej veci, je od dane oslobodený. Upresni ten príjem podľa § 588. Ak by to bol príležitostný príjem, ten je od dane oslobodený do výšky 925,95€. Do DP by si uviedla len príjem nad túto oslobodenú sumu.
Áno, je to príjem z predaja tovaru, ktorý on zohnal lacnejšie a následne so ziskom predal organizácii. Takže uvediem sumu nad 925,95 a uvediem buď alikvotne upravené preukázateľné výdavky, alebo výdavky paušálom. Teraz som sa domotala, platia paušál.výdavky 40% alebo 25 % ako pri príležit. poľnohosp. výrobe? Ďakujem.
veronikasad
19.03.11,17:53
Pardon opravujem sa. V roku 2010 som zaplatil 12x ZP , prišiel mi 1 preplatok a zaplatil som nedoplatok z RZZP. Do bunky pod tabuľkou č.1 doplním sumu ZP x12 ? alebo mám pripočítať nedoplatok z RZZP a odčítať preplatok z navyše zaplateného poistenia?
Prosíím, vopred ďakujem. Keby som sa mal s kým poradiť...
uvedieš sumu zaplatených preddavkov od 1.1.-31.12.2010+ nedoplatok z RZZP.
Preplatok máš zdanený, ak nechcš žiadať vrátenie dane, nemusíš ho v DP vôbec uvádzať.
psps
19.03.11,17:56
uvedieš sumu zaplatených preddavkov od 1.1.-31.12.2010+ nedoplatok z RZZP.
Preplatok máš zdanený, ak nechcš žiadať vrátenie dane, nemusíš ho v DP vôbec uvádzať.
Lenže ak ho tam neuvediem, tak mám vyššie výdavky a tým nižšiu daň zaplatím. Nebude to pre daňovákov problém?
ajka100
19.03.11,17:59
Prosím poraďte mi, kde do daňového priznanie živnostníkovi mám zapísať pripočítavanú čiastku zo zrušenej životnej poistky. Minulé roky si z tejto poistky uplaťňoval nezdaniteľnú čiastku, keďže bola táto poistka predčasne zrušená v roku 2010, musím teraz v priebehu 3 rokov prirátať všetko čo si roky predtým uplatnil ako nezdaniteľnú čiastku, OTÁZKA ZNIE KDE TO V DP UVIESŤ? KTORÝ RIADOK?
veronikasad
19.03.11,17:59
Lenže ak ho tam neuvediem, tak mám vyššie výdavky a tým nižšiu daň zaplatím. Nebude to pre daňovákov problém?
Nie, nebude to problém, lebo daň ti už zrazila zdr. poisťovňa. Dostal si o tom doklad.
psps
19.03.11,18:12
Nie, nebude to problém, lebo daň ti už zrazila zdr. poisťovňa. Dostal si o tom doklad.
Ďakujem, kde sa pridávajú body, hneď Ti ich pridám aj 100.
Dumám ešte nad príjmom z prenájmu. Dostal som od nájomníka 4000 Eur. Mám na riadku 10 tab.1 stl.1 uviesť rozdiel medzi prenájmom a sumou život.minima, že?
Počíta sa to ako
1. 185,19 E (platné k 1.1.2010)x 6 mesiacov + 185,38(platné 1.7.2010) x 6 mesiacov : 12mesiacov x5
2. 185,19 x5
3. 185,38 (platné od 1.1.2011) x5 ???
A potom zrejme delene 2 keďže mám manželku.
Rozdiel dám do stľpca 1 a do stľlpca 2 dám z toho 40 % ?
veronikasad
19.03.11,18:15
Pri výpočte živ.minima si si prečítal odkaz č.12 pod tab.VI.?
psps
19.03.11,18:21
Ďakujem, kde sa pridávajú body, hneď Ti ich pridám aj 100.
Dumám ešte nad príjmom z prenájmu. Dostal som od nájomníka 4000 Eur. Mám na riadku 10 tab.1 stl.1 uviesť rozdiel medzi prenájmom a sumou život.minima, že?
Počíta sa to ako
1. 185,19 E (platné k 1.1.2010)x 6 mesiacov + 185,38(platné 1.7.2010) x 6 mesiacov : 12mesiacov x5
2. 185,19 x5
3. 185,38 (platné od 1.1.2011) x5 ???
A potom zrejme delene 2 keďže mám manželku.
Rozdiel dám do stľpca 1 a do stľlpca 2 dám z toho 40 % ?
Ano prečítal - životné minimum platné k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia. Myslí sa tým k 1.1.2010 ? Alebo ktorý rok je príslušný - príslušný k podaniu DP?
A k stlpcu 2 je písané rovnakým pomerom, ako pomer príjmu z prenájmu. To by sedelo, keby som si dal predsa skutočné výdavky, ale to sa zrejme nedá miešať skutočné a poušálne výdavky, takže určite len 40 % ale to už predsa nebudem deliť dvoma, to by podľa mňa bolo proti logike. Uvažujem správne?
Marta3
19.03.11,18:39
Dobrý večer, prosím ak niekto vie, poraďte mi: v programe alfa neviem v daň. priznaní dopísať položku: odpočet na manželku, kde robím chybu alebo v čom je problém. Do Krosu možem volať až v pondelok, ale ja by som to už chcela mať vytlačené zajtra. Prosím, pomôžte kto viete
Ďakujem !
veronikasad
19.03.11,18:44
Dobrý večer, prosím ak niekto vie, poraďte mi: v programe alfa neviem v daň. priznaní dopísať položku: odpočet na manželku, kde robím chybu alebo v čom je problém. Do Krosu možem volať až v pondelok, ale ja by som to už chcela mať vytlačené zajtra. Prosím, pomôžte kto viete
Ďakujem !
Nemusíš volať do Krosu.
Doplň údaje o manželky, vlastný príjem a počet mesiacov v pol. 31. Odpočitatelnú položku ti SW doplní
ajka100
19.03.11,22:34
Prosím poraďte mi, kde do daňového priznanie živnostníkovi mám zapísať pripočítavanú čiastku zo zrušenej životnej poistky. Minulé roky si z tejto poistky uplaťňoval nezdaniteľnú čiastku, keďže bola táto poistka predčasne zrušená v roku 2010, musím teraz v priebehu 3 rokov prirátať všetko čo si roky predtým uplatnil ako nezdaniteľnú čiastku, OTÁZKA ZNIE KDE TO V DP UVIESŤ? KTORÝ RIADOK?
Práve som to našla, takže len doplním, nech tu nesvieti otázka bez odpovede.
NA RIADKU 67 DP B


ZD z riadku 66 + suma príspevkov a platieb podľa § 11 ods. 12 a 13 = suma riadku 67
katka s.
21.03.11,05:56
Áno, je to príjem z predaja tovaru, ktorý on zohnal lacnejšie a následne so ziskom predal organizácii. Takže uvediem sumu nad 925,95 a uvediem buď alikvotne upravené preukázateľné výdavky, alebo výdavky paušálom. Teraz som sa domotala, platia paušál.výdavky 40% alebo 25 % ako pri príležit. poľnohosp. výrobe? Ďakujem.

Prosím, môžte mi potvrdiť, že môžem uplatniť výdavky 40 % a príjmy sumu nad 925,95. Ďakujem.
Kvaka
21.03.11,08:27
Prosím, môžte mi potvrdiť, že môžem uplatniť výdavky 40 % niea príjmy sumu nad 925,95. áno Ďakujem.
V § 8 ods. 1 písm.a) sú príjmy z príležitostných činností vrátane príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva a z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí.

Podľa § 8 ods. 2 sa do základu dane (čiastkového základu dane) zahŕňa zdaniteľný príjem znížený o výdavky preukázateľne vynaložené na jeho dosiahnutie. Zdaniteľný príjem je príjem po odpočítaní sumy oslobodenej od dane, teda príjem znížený o 925,95€.

Ak daňovník pri príjmoch z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva [odsek 1 písm. a)] neuplatní výdavky preukázateľne vynaložené na dosiahnutie príjmu, môže uplatniť výdavky vo výške 25 % z týchto príjmov.

Pri príležitostnom príjme nie je možné uplatniť paušálne výdavky tak, ako pri príjmoch podľa § 6. Keďže ide o príležitostný príjem z predaja nakúpeného tovaru, výdavkom bude to, čo daňovník vynaložil na obstaranie tovaru, ktorý predal.
veronikasad
21.03.11,08:31
Dobrý deň. Poprosím o potvrdenie. Zamestnanec mi doniesol potvrdenie o príjme par. 5. Plus mal jednorazový príjem podľa Občianskeho zák. par. 588, 2800 EUR. Budem mu robiť daň. priznanie B, jednorazový príjem uvediem do VIII. oddiel, paragraf 8, príležit. príjem. Do príjmu mu dám len rozdiel sumy 2800 - 2012,85? Platí to aj v tomto prípade? A samozrejme alikvotne uplatním preukázateľné výdavky, alebo výdavky 40 %.
Ďakujem.
Na tento výpočet si ako prišla ? Ako sa dá predávať tovar v zmysle § 588 ? Porušuje živ.zákon .
katka s.
21.03.11,09:33
Na tento výpočet si ako prišla ? Ako sa dá predávať tovar v zmysle § 588 ? Porušuje živ.zákon .
Už viem, že ten výpočet je zlý. Suma oslobodená je 925,95. To mi odpovedala Kvaka. A výdavky nemôžu byť 40 %. A čo sa týka zmluvy,ja som mu tiež hovorila, že by mal mať na to živnosť. on že to mal len jedenkrát a prišiel s daň. priznaním až teraz. Zohnal lacnejšie a našiel firmu ktorá to kúpi. Dal by sa na to použiť iný paragraf? Je nejaká možnosť aby to takto urobil napr. dvakrát do roka a nemusel na to mať živnosť. Popri tom má príjem zo závis. činnosti. Ďakujem.
veronikasad
21.03.11,09:39
Už viem, že ten výpočet je zlý. Suma oslobodená je 925,95. To mi odpovedala Kvaka. A výdavky nemôžu byť 40 %. A čo sa týka zmluvy,ja som mu tiež hovorila, že by mal mať na to živnosť. on že to mal len jedenkrát a prišiel s daň. priznaním až teraz. Zohnal lacnejšie a našiel firmu ktorá to kúpi. Dal by sa na to použiť iný paragraf? Je nejaká možnosť aby to takto urobil napr. dvakrát do roka a nemusel na to mať živnosť. Popri tom má príjem zo závis. činnosti. Ďakujem.
Pokial ide o tovar, nakúpený za účelom ďalšieho predaja, inú možnosť ako živnosť nevidím, aj keď je to 2-krát do roka.
Aký doklad vystavil firme ?

Suma 2800€ je predajná cena, alebo zisk z predaja , (rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou ) ?
katka s.
21.03.11,09:44
Pokial ide o tovar, nakúpený za účelom ďalšieho predaja, inú možnosť ako živnosť nevidím, aj keď je to 2-krát do roka.
Aký doklad vystavil firme ?

Suma 2800€ je predajná cena, alebo zisk z predaja , (rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou ) ?
Suma 2800 € je predajná cena, nie zisk, doklady: podpísaná kúpna zmluva podľa par. 588 Obč. zákonníka, firma mu to zaslala na bankový účet uvedený v zmluve.
Kvaka
21.03.11,09:45
Pokial ide o tovar, nakúpený za účelom ďalšieho predaja, inú možnosť ako živnosť nevidím, aj keď je to 2-krát do roka.
Aký doklad vystavil firme ?

Suma 2800€ je predajná cena, alebo zisk z predaja , (rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou ) ?
Má predsa kúpnu zmluvu, v ktorej sú aj platobné podmienky. Nevidím dôvod, prečo nie, keď ide naozaj o jednorazovú činnosť. Našla som aj info k príležitostnej činnosti:
Príležitostná činnosť a daň (infoblok)
– jednorazová, nepravidelná ekonomická aktivita, z ktorej má daňovník nepravidelný príjem
– z takéhoto príjmu si môžete odpočítať sumu oslobodenú od dane – 925,95 eura (5-násobok sumy životného minima platného k januáru 2010)

Napr. jednorazové spracovanie účtovníctva môže byť tiež príležitostným príjmom.
KEJKA
21.03.11,09:46
mohol predať hnuteľný majetok pôvodne kúpený pre osobnú spotrebu. Jeden-dva razy do roka sa to môže stať hocikomu. Kúpim a zistím, že nepotrebujem, nehodí sa mi to, v obchode mi ho už nevezmú......
alebo kúpim pre niekoho, lebo to mám po ceste..........
lenže v takom prípade to nedávam do DPFO.
predaj auta - tiež sa nedáva do DPFO, ak je to podľa obč.z.
kúpim ojazdené auto a po polroku ho predám...............
takže nedá sa vylúčiť taká možnosť ako bola zadaná v otázke.
Kvaka
21.03.11,09:48
mohol predať hnuteľný majetok pôvodne kúpený pre osobnú spotrebu. Jeden-dva razy do roka sa to môže stať hocikomu. Kúpim a zistím, že nepotrebujem, nehodí sa mi to, v obchode mi ho už nevezmú......
alebo kúpim pre niekoho, lebo to mám po ceste..........
lenže v takom prípade to nedávam do DPFO.
predaj auta - tiež sa nedáva do DPFO, ak je to podľa obč.z.
kúpim ojazdené auto a po polroku ho predám...............
takže nedá sa vylúčiť taká možnosť ako bola zadaná v otázke.
Je to tak, ak predal hnuteľný majetok, tak vtedy je príjem celý od dane oslobodený.
veronikasad
21.03.11,09:48
kvaka, predaj tovaru mi do toho jednorázového príjmu naozaj "nepasuje".
Kvaka
21.03.11,09:52
Veronika, ak by mal na predaj tovaru živnosť, samozrejme by to bolo inak. Ale ak by som napr. ja nakúpila náhodou v zahraničí pár kúskov oblečenia pre detičky v bazáre za babku, a zistila by som, že mojim vnukom je to malé, tak to predám, možno za babku, možno so ziskom. Možno kúpil počítač, alebo notebook, alebo iný tovar, ktorý so ziskom predal, neviem. Ale je to jednorazová ekonomická aktivita, nepodniká v uvedenej oblasti.
veronikasad
21.03.11,09:56
Veronika, ak by mal na predaj tovaru živnosť, samozrejme by to bolo inak. Ale ak by som napr. ja nakúpila náhodou v zahraničí pár kúskov oblečenia pre detičky v bazáre za babku, a zistila by som, že mojim vnukom je to malé, tak to predám, možno za babku, možno so ziskom. Možno kúpil počítač, alebo notebook, alebo iný tovar, ktorý so ziskom predal, neviem. Ale je to jednorazová ekonomická aktivita, nepodniká v uvedenej oblasti.
Kvaka, s tým čo píšeš plne súhlasím. Ale tu ide o príjem 2800€ - mne sa teda takéto podnikanie nezdá v poriadku ...
A navyše, ten tvoj tovar pre detičky by si nepredala firme, ktorá si ho zahrnie do daňových výdavkov (nákladov).
katka s.
21.03.11,10:03
Kvaka, s tým čo píšeš plne súhlasím. Ale tu ide o príjem 2800€ - mne sa teda takéto podnikanie nezdá v poriadku ...
A navyše, ten tvoj tovar pre detičky by si nepredala firme, ktorá si ho zahrnie do daňových výdavkov (nákladov).
Ďakujem všetkým za názor. Teraz už s tým spätne asi nič nevymyslím, najlepšie zdaniť. A odporučiť aby pri opakujúcej sa činnosti, hlavne keď je to vyššia fin. čiastka otvoril živnosť. Ešte raz vďaka.
veronikasad
21.03.11,10:04
mohol predať hnuteľný majetok pôvodne kúpený pre osobnú spotrebu. Jeden-dva razy do roka sa to môže stať hocikomu. Kúpim a zistím, že nepotrebujem, nehodí sa mi to, v obchode mi ho už nevezmú......
alebo kúpim pre niekoho, lebo to mám po ceste..........
lenže v takom prípade to nedávam do DPFO.
predaj auta - tiež sa nedáva do DPFO, ak je to podľa obč.z.
kúpim ojazdené auto a po polroku ho predám...............
takže nedá sa vylúčiť taká možnosť ako bola zadaná v otázke.
Kejka, aj s tým čo píšeš ty, súhlasím. Ale ja z príspevku čítam niečo iné :


Už viem, že ten výpočet je zlý. Suma oslobodená je 925,95. To mi odpovedala Kvaka. A výdavky nemôžu byť 40 %. A čo sa týka zmluvy,ja som mu tiež hovorila, že by mal mať na to živnosť. on že to mal len jedenkrát a prišiel s daň. priznaním až teraz. Zohnal lacnejšie a našiel firmu ktorá to kúpi. Dal by sa na to použiť iný paragraf? Je nejaká možnosť aby to takto urobil napr. dvakrát do roka a nemusel na to mať živnosť. Popri tom má príjem zo závis. činnosti. Ďakujem.
janka169
21.03.11,14:34
Dobrý deň,
potrebovala by som pomôcť s daňovým priznaním...čo mám kde napísať , ak živnosť bola ukončená v 5 mesiaci 2010, bol platcom DPH a tu zrušil až v 10 mesiaci 2010....za tu dobu nemal žiadne príjmy ani výdavky, čiže základ dane by mu mal vyjsť 0...a druhá vec že nemal uhradené odvody ani do zdravotnej ani do sociálnej poisťovni za minulý celý rok...
Ďakujem za pomoc.
veronikasad
21.03.11,14:35
Dobrý deň,
potrebovala by som pomôcť s daňovým priznaním...čo mám kde napísať , ak živnosť bola ukončená v 5 mesiaci 2010, bol platcom DPH a tu zrušil až v 10 mesiaci 2010....za tu dobu nemal žiadne príjmy ani výdavky, čiže základ dane by mu mal vyjsť 0...a druhá vec že nemal uhradené odvody ani do zdravotnej ani do sociálnej poisťovni za minulý celý rok...
Ďakujem za pomoc.
máš spracované účtovníctvo za 5 mesiacov ?
janka169
21.03.11,14:45
aké by mal viesť účtovníctvo ked bol platcom dph, jednoduché alebo podvojné?
veronikasad
21.03.11,14:47
aké by mal viesť účtovníctvo ked bol platcom dph, jednoduché alebo podvojné?
v roku 2009 nepodnikal ?
zabka83
21.03.11,14:50
Dobry den, prosim poradte, chcela by som sa opytat, zivnostnik si uplatnuje skutocne vydavky a vyšla mu daň 11,85 - r.78...
Ale v tlacive mi vobec nezobrazi ze by mal zaplatiť tých 11,85 cize r.105 a tým ani na potvrdeni.. Neviete co som zle vypisala? Dakujem
janka169
21.03.11,14:51
v roku 2009 nepodnikal ?
podnikal a celý ten rok bol tiez platca dph... vedie sa v tom prípade jednoduché alebo podvojné účtovníctvo? aký je medzitým rozdiel?
veronikasad
21.03.11,14:53
podnikal a celý ten rok bol tiez platca dph... vedie sa v tom prípade jednoduché alebo podvojné účtovníctvo? aký je medzitým rozdiel?
tak pokračuj vo vedení účtovníctva roku 2009. Nemeň spôsob účtovania.

Inak - živnostník sa môže rozhodnúť, či bude viesť jednoduché alebo podvojné účtovníctvo (platca DPH nemá na to vplyv).
janka169
21.03.11,14:57
tak pokračuj vo vedení účtovníctva roku 2009. Nemeň spôsob účtovania.

Inak - živnostník sa môže rozhodnúť, či bude viesť jednoduché alebo podvojné účtovníctvo (platca DPH nemá na to vplyv).
hm ale tak v podstate mu tam nemám čo účtovať keďže nemal príjmy ani výdavky... len by som potrebovala čo v tom prípade keď mu vychádza základ dane nulový a nemal zaplatené tie odvody, kam to mám zapísať do daňového priznania, do ktorého riadku a ako to ovplyvní základ dane?
veronikasad
21.03.11,15:01
hm ale tak v podstate mu tam nemám čo účtovať keďže nemal príjmy ani výdavky... len by som potrebovala čo v tom prípade keď mu vychádza základ dane nulový a nemal zaplatené tie odvody, kam to mám zapísať do daňového priznania, do ktorého riadku a ako to ovplyvní základ dane?
No - ja som pochopila, že príjmy a výdavky nemal po zrušení živnosti - do ukončenia registrácie a do mája riadne podnikal ...
Odvody kedy platil ?
janka169
21.03.11,15:03
No - ja som pochopila, že príjmy a výdavky nemal po zrušení živnosti - do ukončenia registrácie a do mája riadne podnikal ...
Odvody kedy platil ?
Ano podnikal do mája a za tych 5 mesiacov nemal ziadne príjmy ani výdavky...odvody nemá zaplatené za celý rok 2010...
zabka83
21.03.11,15:21
Dobry den, prosim poradte, chcela by som sa opytat, zivnostnik si uplatnuje skutocne vydavky a vyšla mu daň 11,85 - r.78...
Ale v tlacive mi vobec nezobrazi ze by mal zaplatiť tých 11,85 cize r.105 a tým ani na potvrdeni.. Neviete co som zle vypisala? Dakujem

Nevie mi nikto poradit? A este sa chcem opytat treba vypisat nejake tlacivo pre zdravotnu poistovnu nejaky vypis z danoveho priznania?
veronikasad
21.03.11,15:26
Nevie mi nikto poradit? A este sa chcem opytat treba vypisat nejake tlacivo pre zdravotnu poistovnu nejaky vypis z danoveho priznania?
V DP si žiadnu chybu neurobila.
Pozri § 46 ZoDzP

§ 46
Minimálna výška dane
Na začiatok (http://www.porada.sk/#hore)

Daň sa nevyrubí a neplatí, ak za zdaňovacie obdobie nepresiahne 16, 60 eura alebo celkové zdaniteľné príjmy daňovníka, ktorý je fyzickou osobou, za zdaňovacie obdobie nepresiahnu 50 % sumy podľa § 11 ods. 2 písm. a).
zabka83
21.03.11,15:29
Dakujem velmi pekne za odpoved ... A o tom nejakom tlacive (podklade) pre zdravotku nevies? Ci tam netreba?
janka169
21.03.11,15:34
Ano podnikal do mája a za tych 5 mesiacov nemal ziadne príjmy ani výdavky...odvody nemá zaplatené za celý rok 2010...
Veronikasad, pomôžeš mi teda? kam mu mám napísať v daňovom tie nezaplatené odvody?
a ešte by ma zaujmalo či má podávať aj daňové priznanie k dph kedže od mája 2010 uz nebol živnostníkom ,ale dph zrušil až v oktovbri 2010?
ďakujem
janka169
21.03.11,16:17
No - ja som pochopila, že príjmy a výdavky nemal po zrušení živnosti - do ukončenia registrácie a do mája riadne podnikal ...
Odvody kedy platil ?
Veronikasad, pomôžeš mi teda? kam mu mám napísať v daňovom tie nezaplatené odvody?
a ešte by ma zaujmalo či má podávať aj daňové priznanie k dph kedže od mája 2010 uz nebol živnostníkom ,ale dph zrušil až v oktovbri 2010?
ďakujem
LubosBo
21.03.11,19:53
Ktora dobra dusa by mi preklepla danove priznanie ci ho mam spravne?

Minuly rok som pracoval u dvoch zamestnavatelov, od obidvoch mam potvrdenie o prijmoch fyzickej osoby zo zavislej cinnosti, ale pre prehladnejsie usporiadanie som to dal do jedneho tlaciva. Pricom u toho druheho zamestnavatela som robil cast obdobia na pracovny pomer a cast na dohodu (neviem ci je to dolezite, alebo to nieco ovplyvnuje) A potom som cast roka mal zivnost.

Som bezdetny, slobodny, neuplatnujem si ziadny danovy bonus, ani nemam nijake poistky, sporenie atd. co

V prilozenom DP je zamerne zle uvedene DIC, osobne udaje, bankove konto, proste osobne udaje.

Moje prijmy zo zivnosti boli 55,54 € Odvody 134,19 € som teda v strate a planujem si uplatnit pausalne vydaje 40%

Dakujem kazdej dobrej dusi co poradi. :)

Edit: Vsimol som si, ze aplikacia edane cez ktoru je vytvorene toto DP mi tam v riadku 29 zaskrtla poberanie nejakeho dochodku, ja som ziadny dochodok nepoberal a nepoberam.
florkula
22.03.11,04:30
chcela by som aj ja priložiť otázočku známy mal živnosť do 9/2010 ale odvody si neplatil v 02/2011 si doplatil ZP môžem mu to uplatnit do DP za rok2010 ,ďakujem
Marína
22.03.11,04:46
Ktora dobra dusa by mi preklepla danove priznanie ci ho mam spravne?
...................
Ľuboš, máš to v poriadku, len ešte vyplň odd. XVI., žiadosť o vrátenie daňového preplatku.
mondes
22.03.11,05:16
chcela by som aj ja priložiť otázočku známy mal živnosť do 9/2010 ale odvody si neplatil v 02/2011 si doplatil ZP môžem mu to uplatnit do DP za rok2010 ,ďakujem

Do DP za rok 2010 mu to nemôžeš uplatniť, nakoľko platil v roku 2011, uplatníš mu to až v tomto roku. Ale ak sú to odvody za rok 2010, môžeš mu to uplatniť v RZZP.
mondes
22.03.11,05:20
Dakujem velmi pekne za odpoved ... A o tom nejakom tlacive (podklade) pre zdravotku nevies? Ci tam netreba?

Pokiaľ mu robíš RZZP ty, tak netreba žiadne tlačivo z DP pre zdravotnú poisťovňu. Ale ak chceš, aby mu RZZP urobili priamo v poisťovni, tak potrebuje k tomu potvrdenie o podaní DP (základ dane ) a ak bol počas roka PN, tak aj potvrdenie zo SP, že od kedy a do kedy mu bola PN vyplácaná.
timejka200
22.03.11,07:06
kde zadám príjme z prenájmu dopravného prostriedku /zmluva o nájme dopravného prostriedku/ ? do ktorého riadka?
Maxinka
22.03.11,07:52
Prosím, ak SZČO prerušil živnosť 07/2010 musí zdaniť pohľadávky.Môže to rozdeliť že Skutočné príjmy zo živnosti dá na r. 2 v VI.oddielea uvedené pohľadávky by dal do r. 42?
čítala som zákon a vytiahla som toto z neho, len neviem či to tak môže byť:
§ 17
Všeobecné ustanovenia o zisťovaní základu dane
(8)
a) účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva....výšku pohľadávok, ktorých inkaso sa považuje za zdaniteľný príjem
Andyke
22.03.11,08:26
Prečítaj pozorne poučenie na vyplnenie DP typu B - r. 42
nikula
22.03.11,09:14
Chcem sa poradiť, či sa niekto s takýmto niečim nestretol.
Známa zrušila živnosť k 31.7.2010, ale podnikala len v januári, nakoľko nastúpila na materskú. Teraz si podala DP. Na základe neho jej na zdravotnej poisťovni povedali, že má nedoplatok, lebo oni jej počítajú iba 1 mesiac podnikania. Neviem prečo (spomínala niečo, že na sociálnej podpisovala papier, že počas materskej nebude podnikať/.
Ona mala príjmy len z predaja tovaru, nakoľko zrušila prevádzku a tento tovar predala inej SZČO. Jedná sa o sumu 3500,-eur. Skúste poradiť, ako by sa to dalo poriešiť bez toho, aby doplácala na ZP a ktovie, či nebude musieť aj SP.
A ešte otázka, tovar, ktorý jej ostal na skladu je položkou zvyšujúcou ZD?
wallie
22.03.11,09:34
kde zadám príjme z prenájmu dopravného prostriedku /zmluva o nájme dopravného prostriedku/ ? do ktorého riadka?

ak šlo o jednorazový a prenajímal to ako občan-FO - do §8 ods.1 a), ktorý v sebe zahŕňa aj príjem z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí

ak to bolo dlhodobé, viacnásobné prenajímanie napr. po celý rok, má mať na takúto činnosť živnosť a uvádza sa do príjmov zo živnosti.

ak živnosť nemá a dlhodobo prenajímal hnuteľnú vec,- nedovolené podnikanie, do DP sa uvedie do §8 v Tab. č.3 do r.11 -iné
Maxinka
22.03.11,10:28
Prečítaj pozorne poučenie na vyplnenie DP typu B - r. 42
takže takto:
Riadky 42 a 43vypĺňa len daňovník, ktorý účtuje v sústave podvojného účtovníctva, pričom v XIV. oddiele uvedie položky, o ktoré konkrétne základ dane zvýšil, resp. znížil.Daňovník, ktorý o príjmoch podľa § 6 zákona účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva v nadväznosti na § 8 ods. 4 postupov JÚ v rámci uzávierkových účtovných operácií upravuje všetky uhradené príjmy a výdavky zaúčtované v peňažnom denníku o príjmy, resp. výdavky, ktoré sa nezahrnujú do základu dane z príjmov alebo sa zahrnú do základu dane vo výške a v zdaňovacom období v súlade s ustanoveniami zákona (položky zvyšujúce a znižujúce príjmy a výdavky) a preto takýto daňovník už riadky 42 ani 43 priznania typ B nevypĺňa.
To sa mi nepáči:mee:kvôli RZZP.
miselko
22.03.11,10:29
Dobry den

Chcel by som sa spýtať čo sa tíka bonusu na dieťa (cca 20 eur) ked
som živnostník,so ženou žijem v spoločnej domácnosti ale nie sme
zobraný ani nie sme druh a družka,ale dieťa ma moje priezvisko.
žena nepracuje poberá materskú.
Dieťa ma 2,5 roka nebral som pocas celej dlžky jeho života žiaden
bonus a som živnostnik od roku 2006 ani žiadne danove ulavy.
Tak sa vas pytam ako to vlastne je ci si za tych 2,5 roka možem pytať
od danoveho uradu cca 20eur za mesiac lebo moj zarobok ako živnostnik
nebol väččši ako 7000€.

Dakuem za odpoved
wallie
22.03.11,10:37
ak je to dieťa tvoje vlastné alebo osvojené, tak určite máš nárok si uplatniť naň daň.bonus, ak si ho neuplatňovala matka dieťaťa
antiny
22.03.11,18:25
Vo vykaze o prijmoch a vydavkoch uvadzam v riadku 2 - predaj vyrobkov a sluzieb sumu ktorú som vyfakturovala alebo iba zaplatene VF k 31.12.2010
Dakujem
Tamila
22.03.11,18:43
Vo vykaze o prijmoch a vydavkoch uvadzam v riadku 2 - predaj vyrobkov a sluzieb sumu ktorú som vyfakturovala alebo iba zaplatene VF k 31.12.2010
Dakujem
zaplatené k 31. 12.
Reina
22.03.11,18:54
Jedna otázka:
živnosť som ukončila k 04.02.2010. V odieli VI má uviesť v počte mesiacov 1 alebo 2 mesiace?
zároveň mám jednu neuhradenú faktúru z min. roku, ktorú musím dodaniť aj napriek tomu, že nie je uhradená. Mám ju klasicky zarátať do príjmov zo živnosti a dať si aj 40% výdavky.
ďakujem pekne
ROBOTKA*
23.03.11,08:41
chcem poradit z DP FO B. Podnikatel mal v roku 2010 zisk 3248EUR. Takze ked mu odratam odpocet 4025,70 nebude platit nic. V minulom roku mal tiez zisk ale odratal si to to straty z roku 2008. Takze este zostala cast neuplatnená. Je treba ju pouzit za rok 2010 alebo ju radsej odlozit a uplatnit len odpocet 4025,70. diky za radu
Tamila
23.03.11,08:51
chcem poradit z DP FO B. Podnikatel mal v roku 2010 zisk 3248EUR. Takze ked mu odratam odpocet 4025,70 nebude platit nic. V minulom roku mal tiez zisk ale odratal si to to straty z roku 2008. Takze este zostala cast neuplatnená. Je treba ju pouzit za rok 2010 alebo ju radsej odlozit a uplatnit len odpocet 4025,70. diky za radu
Keď mu nevychádza platiť daň, nechala by som stratu na budúce.
Adaka
23.03.11,10:33
Mohli by ste mi povedať či je to správne osoba je zamestnaná aj má príjem z lesov , má 2 deti a manželka bola PN tak si odpisuje aj ju jej príjem 873,78 :DP B r. 34-5994,53,
r.35-801,64,
r.37-5192,89,
tab. 1 príjmy r.2 481,72 výdavky som nedala?
r. 44-481,72,
r. 58-5192,72,
r.59-481,72...
r.68-5674,61,
r. 69-5674,61,
r. 70-4025,76,
r. 71-3151,92,
r. 74-381,99,
r. 76-7559,61,
r. 92 -480,24,
r. 94-480,24,
r. 101-221,73,
r. 106--221,73
bude to OK nevadí že som neodrátala výdavky v tab. č. 2 alebo ak to treba koľko %? Ď
wallie
23.03.11,10:41
v tomto prípade je to jedno, môžeš nechať výdavky aj nulové, výsledok bude rovnaký
Zuzka2510
23.03.11,10:45
Dobrý deň. Ja by som sa len chcela opýtať - Zamestnanec ukončil DDS v roku 2010 a boli porušené podmienky takže musíme dodaniť všetko čo bolo uplatnené ako NČ. Min. rok bol SZČO takže podávam daň. prizn. B a neviem kam mám uviesť sumu tej DDS čiže potrebujem navýšiť základ dane. Prosím.
Adaka
23.03.11,10:48
wallie a je to Ok môžem mu to tak nechať, takže celú daň čo zaplatil mu vrátia?
wallie
23.03.11,10:49
uvádzaš do r.67 tam navýšiš sumu z r.66 o tie sumy ktoré dodaňuje
Adaka
23.03.11,10:56
r. 67-481,72
r. 66-481,72
neviem čo tam má byť
wallie
23.03.11,11:00
to bola odpoveď pre Zuzku2510 nie pre teba Adaka :)
ty nič do r.66 nedodaňuješ
Adaka
23.03.11,11:05
ďakujem a ešte sa chcem pod tabuľkou 1 je počet mesiacov -ja uvediem 12 a krížik dám do tretieho okienka aj ked neuvádzam výdavky a prosím ťa pozrel by si sa mi na tému prenájom bytu -majiteľ dlhodobo žije v zahraničí
chudaska
23.03.11,11:20
dobry den, len sa chcem uistit SZCO je v zisku, v roku 2008 aj 2009 mal stratu, tuto stratu mozem odpočítat -staci mi cast z roku 2008,nakolko vtedy zacinal a ta strata bola dost vysoka,cize vyplnam tlacivo B, IX. oddiel -do riadku 52 dam rok 2008 a sumu do vysky zakladu dane,cize 8561 eur, potom na riadku 59 budem mat 0, a tiez zaklad dane bude 0, vyjde mi iba vyplatit dan. bonus na dieta /chodi na zakladnu skolu -staci zatial len rodny list/? Dakujem za odobrenie mojho postupu.
wallie
23.03.11,11:23
do akého tretieho okienka? tretie sa týka len prenájmu -§6 ods.3, ty dáš buď prvé okienko alebo žiadne
ten príjem bol zo živnosti? lebo v tom výpočte bolo písané že príjem z lesov uvádzaš do tab.1 r.2-to je zo živnosti...
wallie
23.03.11,11:26
dobry den, len sa chcem uistit SZCO je v zisku, v roku 2008 aj 2009 mal stratu, tuto stratu mozem odpočítat -staci mi cast z roku 2008,nakolko vtedy zacinal a ta strata bola dost vysoka,cize vyplnam tlacivo B, IX. oddiel -do riadku 52 dam rok 2008 a sumu do vysky zakladu dane,cize 8561 eur, potom na riadku 59 budem mat 0, a tiez zaklad dane bude 0, vyjde mi iba vyplatit dan. bonus na dieta /chodi na zakladnu skolu -staci zatial len rodny list/? Dakujem za odobrenie mojho postupu.

na r. 59 nebude nula bude tam základ dane, stratu odpočítaš až prostredníctvom r.65 kde zase dáš 8561, a potom už od r.66 ďalšie budú nuly

pri deťoch do 15 r. stačí rodný list
chudaska
23.03.11,11:32
na r. 59 nebude nula bude tam základ dane, stratu odpočítaš až prostredníctvom r.65 kde zase dáš 8561, a potom už od r.66 ďalšie budú nuly

pri deťoch do 15 r. stačí rodný list

velmi pekne dakujem! Este taka podotazka, uz nie je nutne teraz podla noveho zakona potrebne umorovanu stratu preinvestovat?
Zuzka2510
23.03.11,11:48
ďakujem
wallie
23.03.11,12:26
nie povinnosť preinvestovania umorenej straty neplatí už dosť dáávno...
alfaekon
24.03.11,14:36
Klient mal v roku 2010 príjem z podnikania a aj zo závislej činnosti. U zamestnávateľa celý rok poberal daňový bonus, čo je aj napísané na potvrdení. Musím tento daňový bonus zahrnúť do daňového priznania a vypisovať oddiel číslo IV. a následne ho uviesť na riadku 92 (nárok na daň. bonus) a znova celú sumu na riadku 94 (suma daň. bonusu priznaného a vypl. zamestnávateľom)??
chudaska
24.03.11,14:38
Klient mal v roku 2010 príjem z podnikania a aj zo závislej činnosti. U zamestnávateľa celý rok poberal daňový bonus, čo je aj napísané na potvrdení. Musím tento daňový bonus zahrnúť do daňového priznania a vypisovať oddiel číslo IV. a následne ho uviesť na riadku 92 (nárok na daň. bonus) a znova celú sumu na riadku 94 (suma daň. bonusu priznaného a vypl. zamestnávateľom)??
ked to ma uvedene v potvrdeni,tak to treba uviest aj do dan. priznania
Helacat
24.03.11,15:45
Prosím o radu.
V januári som pracovala, potom som bola nezamestnaná a potom živnostník. Od zamestnývateľa mám v potvrdení o príjmoch z nezávislej činnosti uvedené zníženie základu dane podľa §11 zákona za 1 mesiac čiastku 335,47.
Mám nárok na celú výšku nezdaniteľnej časti záklaldu dane (program mi tvrdošijne uvádza v tlačive daňového priznania celú sumu 4025,70) alebo len tých 335,47?
Vďaka dopredu.
mysimis
24.03.11,15:47
Prosím o radu.
V januári som pracovala, potom som bola nezamestnaná a potom živnostník. Od zamestnývateľa mám v potvrdení o príjmoch z nezávislej činnosti uvedené zníženie základu dane podľa §11 zákona za 1 mesiac čiastku 335,47.
Mám nárok na celú výšku nezdaniteľnej časti záklaldu dane (program mi tvrdošijne uvádza v tlačive daňového priznania celú sumu 4025,70) alebo len tých 335,47?
Vďaka dopredu.

Áno, máš nárok na celú nezdaniteľnú položku vo výške 4025,70.
Tamila
24.03.11,15:48
Prosím o radu.
V januári som pracovala, potom som bola nezamestnaná a potom živnostník. Od zamestnývateľa mám v potvrdení o príjmoch z nezávislej činnosti uvedené zníženie základu dane podľa §11 zákona za 1 mesiac čiastku 335,47.
Mám nárok na celú výšku nezdaniteľnej časti záklaldu dane (program mi tvrdošijne uvádza v tlačive daňového priznania celú sumu 4025,70) alebo len tých 335,47?
Vďaka dopredu.
Aká je to nezávislá činnosť?;)
Máš nárok na celú NČZD 4025,70. Zamestnávateľ ti uviedol iba to,čo ti on uplatnil.
Zoltán Kovács
24.03.11,15:50
A nezabudni ešte aj na RZZP...
apo
24.03.11,15:54
velmi pekne dakujem! Este taka podotazka, uz nie je nutne teraz podla noveho zakona potrebne umorovanu stratu preinvestovat?

:)Netreba provokovať vyvolávaním zlých duchov.:)

apo
Helacat
24.03.11,15:55
:-) preklep - samozrejme zo závislej činnosti. Vďaka.
Salinka
24.03.11,20:17
Dobrý večer , prosím Vás aká je minimálna výška dane , ktorá sa platí ?
V paragrafe č.46 zákona o dani z príjmov sa v prvom riadku píše :
Daň sa nevyrubí a neplatí, ak za zdaňovacie obdobie nepresiahne 16, 60 eura ...
a v poslednom :
Daň sa neplatí, ak daň na úhradu vypočítaná v daňovom priznaní nepresiahne sumu 3,32 eur.
Manžel podnikal v minulom roku len 4 mesiace a daň mu vyšla : 9,47 € , tak neviem či to platiť alebo nie . Ďakujem za radu .
Jarka
Anja111
25.03.11,05:45
Dobrý večer , prosím Vás aká je minimálna výška dane , ktorá sa platí ?
V paragrafe č.46 zákona o dani z príjmov sa v prvom riadku píše :
Daň sa nevyrubí a neplatí, ak za zdaňovacie obdobie nepresiahne 16, 60 eura ...
a v poslednom :
Daň sa neplatí, ak daň na úhradu vypočítaná v daňovom priznaní nepresiahne sumu 3,32 eur.
Manžel podnikal v minulom roku len 4 mesiace a daň mu vyšla : 9,47 € , tak neviem či to platiť alebo nie . Ďakujem za radu .
Jarka
Ak je to jeho celková ročná daňová povinnosť, (napr. nezapočítaval preddavky na daň zo zamestnania), tak 9,47 € neplatí...
Maxinka
28.03.11,08:18
Môže si daňovník uplatniť zníženie základu dane na manželku ak je to DRUŽKA?
Nie sú manželia ale žijú spolu v spoločne domácnosti, majú spolu aj dieťa?
Ďakujem
Tamila
28.03.11,08:27
Môže si daňovník uplatniť zníženie základu dane na manželku ak je to DRUŽKA?
Nie sú manželia ale žijú spolu v spoločne domácnosti, majú spolu aj dieťa?
Ďakujem
Môže iba na manželku.
Maxinka
28.03.11,08:32
Môže iba na manželku.
OK-Ďakujem, nemala som znalosť ohladom tohto:)
ivan999
28.03.11,16:47
dobry den,
Robim DP FO typ B , mam prijem zo zavislej cinnosti 1-6 mesiac Uhrn= 2621,13
Poistne 207,31
Uhrn preddavkov 203,65
mesiac som mal zivnost 1500€ prijem
7-12 mesiac urad prace 100€ prijem

VElmi poprosim ako vyplnit danove priznanie aby mi vratili tych 203,65. Dakujem za skoru odpoved
raffendaySK
28.03.11,18:59
HELP!!!!!!!!
Dobrý večer. Mám takúto situáciu: podnikatel mal v roku 2010 daňovú stratu -760,00Eur. Uplatnuje si aj na mazelku nezdan.ciastku a DB na 1dieta.
Co s tou stratou? Ma zaplatit? Alebo zakladom dane bude 0,a dostane iba DB????? Dakujem.
DanielaSL
28.03.11,19:17
dobry den,
Robim DP FO typ B , mam prijem zo zavislej cinnosti 1-6 mesiac Uhrn= 2621,13
Poistne 207,31
Uhrn preddavkov 203,65
Do DP ti teda vstupuje základ dane 2413.82 zo závislej činnosti
mesiac som mal zivnost 1500€ prijem
Výdavky sú aké zo živnosti ?

7-12 mesiac urad prace 100€ prijem
Tento príjem nie je súčasťou DP.

VElmi poprosim ako vyplnit danove priznanie aby mi vratili tych 203,65. Dakujem za skoru odpoved

Ak by si mal výdavky zo živnosti paušálne 40 %, tak základ dane máš zo zamestnania aj živnosti nižší ako je odpočitateľná položka..a tým pádom by sa ti preddavky na daň mali vrátiť v plnej výške.
DanielaSL
28.03.11,19:20
HELP!!!!!!!!
Dobrý večer. Mám takúto situáciu: podnikatel mal v roku 2010 daňovú stratu -760,00Eur. Uplatnuje si aj na mazelku nezdan.ciastku a DB na 1dieta.
Co s tou stratou? Ma zaplatit? Alebo zakladom dane bude 0,a dostane iba DB????? Dakujem.

Pokiaľ mal stratu nemá nárok na daňový bonus .
raffendaySK
28.03.11,19:26
Rozumiem, tak teda ale nemusi nic platit vsak? buduci rok treba tu stratu-ak bude mat zisk-odpocitat?
sybila3
28.03.11,20:42
SZčO mal v r. 2009 stratu aj teraz má stratu, vyplním len r. 57 Dp B, r. 52-56 sa vyplňajú len pri odpočte straty? dík
dobrava
28.03.11,20:53
Prosím, vie mi niekto odobriť nasledovné: FO na rodičovskom príspevku, v 09 dostala výpoveď, v 10/2010 jej bolo vyplatené odstupné, t.č. je nezamestnaná. Chce požiadať o vrátenie dane z uvedeného odstupného a o vrátenie dane zo stavebného sporenia.
Vypĺňa DP B:
V.oddiel:
r. 34: 5000 Eur
r. 35: 50 Eur
r. 37: 4950 EUr
VII. oddiel:tabuľka č. 2
r. 2: 60
r. 10: 60
r. 46: 60
r. 48: 60
IX.oddiel:
r. 58: 4950
r. 60: 60
r.62: 60
r. 64: 60
r. 66: 60
r. 67: ???
r. 68: ???
r. 69: ???
r. 70: 4025,70 Eur
r. 76: 4025,70 Eur
r. 77: ???
r. 78: ???
r. 87: ???
r. 91: ???
???? /ďalšie riadky už nie sú mi jasné/
Prosím, môže mi niekto "polopate" napísať, aké riadky vyplniť?
Ďakujem za ochotu.
Ing. Pavol Zúber
29.03.11,07:12
Na riadku 91 v DP B ak vznikla daňová povinnosť 12,99€ sa uvádza 0, takže daň neplatí?
chudaska
29.03.11,07:22
Prosím, vie mi niekto odobriť nasledovné: FO na rodičovskom príspevku, v 09 dostala výpoveď, v 10/2010 jej bolo vyplatené odstupné, t.č. je nezamestnaná. Chce požiadať o vrátenie dane z uvedeného odstupného a o vrátenie dane zo stavebného sporenia.
Vypĺňa DP B:
V.oddiel:
r. 34: 5000 Eur
r. 35: 50 Eur
r. 37: 4950 EUr
VII. oddiel:tabuľka č. 2
r. 2: 60
r. 10: 60
r. 46: 60
r. 48: 60
IX.oddiel:
r. 58: 4950
r. 60: 60
r.62: 60
r. 64: 60
r. 66: 60
r. 67: ???
r. 68: ???
r. 69: ???
r. 70: 4025,70 Eur
r. 76: 4025,70 Eur
r. 77: ???
r. 78: ???
r. 87: ???
r. 91: ???
???? /ďalšie riadky už nie sú mi jasné/
Prosím, môže mi niekto "polopate" napísať, aké riadky vyplniť?
Ďakujem za ochotu.
nemas tu udany preddavok dane,ktory jej bol zrazeny z odstupneho a dan zrazena z urokov!
dobrava
29.03.11,10:24
Takže: úhrn preddavkov: 820 Eur
daň zrazená z úrokov: 35 Eur
Prosím, môžete mi "odobriť" tie riadky, ktoré som uviedol a doplniť riadky od riadku 77? Ďakujem ešte raz za ochotu.
Andyke
29.03.11,10:34
r. 67: nevyplňuješ 60
r.68: 5010
r. 69: 5010
r. 70: 4025,70 Eur
r. 76: 4025,70 Eur
r. 77: 984,30
r. 78: 187,01
r. 87: 187,01
r. 91: 187,01
r.93 : 187,01
r.99: 35
r.101 :820
r.106 : 667,99
chudaska
29.03.11,10:44
nezabudni zadat prilohy /asi 2/ potvrdenie od zamestnavatela + uroky
a dalej zaskrtni na strane 10 oddiel XVI. žiadost o vratenie dan. preplatku -bud hotovost alebo na ucet, datumy a podpisy!!
Ociviste
29.03.11,16:22
Dobry vecer, chcela by som sa opytat, co so stratou?
SZCO od 13.12.2010 ma prerusenu zivnost, este neobnovil a vychadza mu strata.
Dakujem za odpoved.
Jana Trebatická
29.03.11,16:28
Aké výdavky si môžem uplatniť do DP "B", keď platím cestnú daň? Benzín = 80 % z bločkov + cesťáky? - čiže stravné?
Ďakujem
Jana Trebatická
29.03.11,16:29
Môžem si viac ciest napísať na 1 CP? (napr. 4 cesty v 1 mesiaci?)
Ociviste
29.03.11,16:36
Aké výdavky si môžem uplatniť do DP "B", keď platím cestnú daň? Benzín = 80 % z bločkov + cesťáky? - čiže stravné?
Ďakujem

zalezi na tom, ci je auto v majetku firmy, alebo je v osobnom vlastnictve a vyuziva sa iba na pracovne cesty.
Ociviste
29.03.11,16:37
Môžem si viac ciest napísať na 1 CP? (napr. 4 cesty v 1 mesiaci?)

V jednom mesiaci mozes mat aj viac sluzobnych ciest. Na CP zrejme moze byt aj viacej, ale vyuctovanie by som robila asi kazde zvlast.
Jana Trebatická
29.03.11,17:09
Som SZČO (sprostredkovanie poistenia),auto mám v účtovníctve, ale používam ho aj súkromne.
A ešte prosím bližšie vysvetlenie k tomu vyučtovaniu. To mám každú cestu napísať na osobitný CP? alebo na každú cestu zvlášť vypísať VPD?
Ďakujem