ani1
28.01.12,18:08
HNDM a FM = Hmotný/Nehmotný Dlhodobý Majetok a Finančný Majetok.
Drobný majetok sa účtuje ako nákup materiálu

JááááJ, tak potom dobre :-))) ma to zmiatlo.... ja že hmotný nehmotný drobný majetok a fin. majetok - to som dobre poplietla...
nika.sum
30.01.12,05:47
AHOJ, nechapem ako je mozne, ze MRP este nema vo verzii JU s modulom danove priznanie este formulare na r. 2011.
Dav
30.01.12,05:55
Nezastávam sa MRP, ale nemá ich ani Daňový úrad...
nika.sum
30.01.12,09:18
Nezastávam sa MRP, ale nemá ich ani Daňový úrad...

Tak to som nepozerala, to si davaju na cas. Ja som volala do MRP este pred ich poslednou aktualizaciou upgradu a povedali mi, ze na tom programator pracuje, preto ma dost prekvapilo, ked som chcela spravit jedno DP FO, ze tam este nie je. Tak pardon MRP:).
Anja111
31.01.12,09:05
MRP
6.80.689 30.1.2012
EDITOR FORMULÁROV DANE Z PRÍJMU
- nové tlačivá pre daň z príjmu pre FO aj PO za rok 2011
- nové tlačivo k dani z motorových vozidiel za rok 2011
smejočka
13.02.12,14:37
ako sa dopracujem k mesačnému prehľadu k tretej strane? ďakujem
leonardík
13.02.12,14:45
je to pod tým. Najprv si daj že mesačný prehľad a potom pod tým že mesačný prehľad V časť zvlášť.
Anja111
13.02.12,14:46
ako sa dopracujem k mesačnému prehľadu k tretej strane? ďakujem
Výstupy - Mesač. prehľad o dani V. časť.
peterkos2
13.02.12,19:13
Prosím vás o radu.Robím si cesťáky v MRP,som živnostník a dočítal som sa na porade,že živnostník si môže za deň uplatniť max.stravné 3,80,ale mne to pri zadaní viac ako 12 hodín vyhodí 5,70.Teraz mám klamať sám seba a dávať menej hodín,aby mi ukazoval 3,80? A ešte ak píšem cesťáky,aj tak musím mať doklady od jedla,alebo stravné lístky?Neviem si predstaviť archivovať toľko bločkov 10 rokov.Ďakujem
jacekova
13.02.12,19:17
Prosím vás o radu.Robím si cesťáky v MRP,som živnostník a dočítal som sa na porade,že živnostník si môže za deň uplatniť max.stravné 3,80,ale mne to pri zadaní viac ako 12 hodín vyhodí 5,70.Teraz mám klamať sám seba a dávať menej hodín,aby mi ukazoval 3,80? A ešte ak píšem cesťáky,aj tak musím mať doklady od jedla,alebo stravné lístky?Neviem si predstaviť archivovať toľko bločkov 10 rokov.Ďakujem

máš nárok na 3,80e pri prac.ceste od 5 do 12 hod.
ak si naozaj mal cesty, ktoré trvali od 12 do 18 hod, patrí ti stravné 5,70€
v tomto prípade sa neodkladajú ani doklady od jedla ani stravné lístky
peterkos2
13.02.12,20:18
máš nárok na 3,80e pri prac.ceste od 5 do 12 hod.
ak si naozaj mal cesty, ktoré trvali od 12 do 18 hod, patrí ti stravné 5,70€
v tomto prípade sa neodkladajú ani doklady od jedla ani stravné lístky
Veľmi pekne ďakujem.Cesťáky sedia s faktúrami-akurát dajme tomu za mesiac mám na faktúre napísaných napr. päť zákaziek a celkovú sumu za všetky spolu.Dúfam,že to takto stačí-či?
jacekova
14.02.12,07:06
Veľmi pekne ďakujem.Cesťáky sedia s faktúrami-akurát dajme tomu za mesiac mám na faktúre napísaných napr. päť zákaziek a celkovú sumu za všetky spolu.Dúfam,že to takto stačí-či?

tipujem,že všetky zákazky sú pre jednu firmu (keď sú na 1 faktúre)....v pohode, to neni problém
podľa mňa to stačí
slavka124
14.02.12,08:47
ahojte, chcem sa opýtať- mzdy 12/2011 dávate do šanóna v roku 2011 alebo do r. 2012 pretože dátum výplat je 31.01.2012?
lenkak
14.02.12,08:49
2011
slavka124
14.02.12,09:09
ďakujem, pekný deň
slavka124
14.02.12,09:55
kedy sa stane szčo povinným platcom dph- ak presiahne príjem 49790,88€ alebo sa niečo zmenilo?
peterkos2
14.02.12,12:24
tipujem,že všetky zákazky sú pre jednu firmu (keď sú na 1 faktúre)....v pohode, to neni problém
podľa mňa to stačí
Ďakuem,si zlatá:)
slavka124
14.02.12,18:02
poradí mi niekto- ak chcem otvoriť firmu v mrp a vypisuje mi, že dáta sú uzamknuté- čo s tým?
Dav
14.02.12,18:13
poradí mi niekto- ak chcem otvoriť firmu v mrp a vypisuje mi, že dáta sú uzamknuté- čo s tým?
Najjednoduchšia prvá pomoc -zavrieť MRP, zreštartovať počítač. Alebo si pozrieť v počítači cez správcu úloh spustené programy,či nebol program otvorený viackrát a zatvoriť program (ctrl+alt+del, v tabuľke Procesy hľadať mrpjus.exe, Ukončiť proces).
slavka124
14.02.12,18:23
skúsim ďakujem, pekný večer
janamm
14.02.12,19:41
drobný tovar nie je prev.réžia? Napr. ak sa kúpy vrtačka za 150 €, nejde hneď do spotreby?
Dav
14.02.12,20:03
drobný tovar nie je prev.réžia? Napr. ak sa kúpy vrtačka za 150 €, nejde hneď do spotreby?

V peňažnom denníku je materiál. Môže sa evidovať v operatívnej evidencii drobného majetku a ide hneď do spotreby.
Pre potreby kalkulácií cien výrobku alebo služby je vŕtačka - podľa charakteru použitia súčasťou výrobnej, správnej, prevádzkovej alebo odbytovej réžie.
lenkak
14.02.12,21:02
poradí mi niekto- ak chcem otvoriť firmu v mrp a vypisuje mi, že dáta sú uzamknuté- čo s tým?
pokiaľ vypisuje, že sú data uzamknuté, zvyčajne to znamená, že už máš mrp raz otvorené, a snažíš sa otvoriť mrp znovu.
Stačí uzavrieť mrp.
slavka124
15.02.12,07:26
ďakujem lenkak, ale musela som reštartovať počítač- asi som viac krát otvárala daného klienta. len nech tam mám všetko, to je základ.
lenkak
15.02.12,10:40
všetko tam bude, len si dala trošku zaberák mrp, aj win. ;)
peterkos2
15.02.12,17:20
Prosím vás,dá sa predvoliť v knihe jázd typ jazdy ako kombinovaná,lebo pri každej jazde mi tam skáče "mestom"?A jedno jednanie dávate do jedného riadku a kilometre tam a späť spolu,alebo píšete v jednom riadku napr.Z NMnV-Ba a do druhého z Ba-NMnV? Ďakujem
Daggmar
16.02.12,08:18
Áno, je tam možnosť výberu - mesto, mimo a kombinovane. Každá jazda je samostatná. Musíš nahodiť cestu tam a km a cestu späť a km.
miakral
16.02.12,08:31
Dobrý deň,
prosím vás poradili by ste mi...
1. v knihe záväzkov som omylom pri uhradení dala aj do peňažného denníka a malo byť len do zoznamu úhrad,teraz mám v peňažnom denníku z BV o položku viac a nesedí mi to ,ako to vymažem?
2.zmenilo sa účtovanie prijatých úrokoch a daňe z úrokov na BV?od júla mám vo výpisoch už len úroky a niektorý mesiac v pluse,niektorý zas v mínuse....ako to mám zaúčtovať?
dakujem moc za odpovede
slavka124
16.02.12,09:00
postav sa v peňažnom denníku na zápis, ktorý chceš vymazať a na pravo si daj funkcie - zmazanie zápisu a prečíslovanie
miakral
16.02.12,11:14
dakujem:-)
prosím k tomu účtovaniu úrokov a dane z úrokov z BV v JÚ mi neviete pomôcť?je možné,že preto mám v BV mínusom úroky,lebo som bola vtedy v mínuse,ale potom ako to mám zaúčtovať?
smejočka
18.02.12,16:45
síce robím z MRP už dva roky no iba dnes som prišla na to, že v MRP sú zakomponované aj nejaké predkontácie (PÚ) ako sa dajú vytiahnúť a použiť v hlavnej knihe?účtvonom denníku resp. pri zaúčtovaní faktúr? ďakujem
Tamila
18.02.12,18:13
Tie predkontácie si v účtovnom denníku sama nahodíš podľa potreby, aké najčastejšie používaš. Mne veľmi uľahčujú, respektíve urýchľujú prácu. Mám tam nahodené predkontácie pri účtovaní pokladne a niektoré pravidelne sa opakujúce účt. prípady na bežnom účte.
slavka124
20.02.12,07:30
AHOJTE, chcem sa opýtať- zmluvné úroky z omeškania na bankovom výpise účtujete do prevádzkovej réžie?
Mila123
20.02.12,07:31
AHOJTE, chcem sa opýtať- zmluvné úroky z omeškania na bankovom výpise účtujete do prevádzkovej réžie?
ak sú zmluvné áno, ak sú sankcie tie nie.....
nešpecifikuješ tie zmluvné úroky?
Mila123
20.02.12,07:34
§ 17 ods.19 ZDP ....

19) Zmluvné pokuty, poplatky z omeškania a úroky z omeškania79) (file:///K:/E-Poradca%20December%202010/Data/2010/zas2010/1/#n_107674) okrem úrokov z omeškania z úverov platených bankám a prijatých bankami a úrokov v prípade vzniku nepovoleného debetného zostatku na bežnom účte platených bankám a prijatých bankami, sa zahrnú do základu dane u veriteľa po prijatí úhrady alebo u dlžníka po ich zaplatení.
Žabinka
24.02.12,12:21
Dávam do pozornosti:


6.80.696
23.2.2012

EDITOR FORMULÁROV DANE Z PRÍJMU
- nové tlačivo : Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2011
martina2006
24.02.12,16:07
Dávam do pozornosti:


6.80.696
23.2.2012

EDITOR FORMULÁROV DANE Z PRÍJMU
- nové tlačivo : Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2011

Pozerám na tie poznámky, je tam tabuľková časť, ako vpíšem do toho písaný text. Tam sa nedá vpisovať text, iba do tabuliek. To si mám urobiť vo worde písaný text a doložiť tie tabuľky k tomu?
slavka124
25.02.12,11:06
ahojte, potrebujem poradiť s DPB cez mrp daň z príjmu. ak robím daňové priznanie B v rámci účtovníctva všetko ok, len ak vypíšem údaje na daňový bonus tak sa vypisuje a vypočítava ručne- nejde to automaticky? a ak druhému szčo chcem urobiť DPB percentuálne, tak ako to mám spraviť programovo? viem, otázok veľa- budem vďačná akejkoľvek pomoci. robím daň z príjmu cez mrp prvý krát.
slavka124
25.02.12,11:17
prepisovať sa dá, ak na daný riadok stlačíte F4- na to som prišla z nápovedy, možno to niekomu pomôže. ešte ma trápi daňový bonus, ak by niekto vedel.
martina2006
25.02.12,15:42
prepisovať sa dá, ak na daný riadok stlačíte F4- na to som prišla z nápovedy, možno to niekomu pomôže. ešte ma trápi daňový bonus, ak by niekto vedel.

Ja viem, že sa dá vpisovať do tabuliek, ale ja myslím, že sa nedá vpísať text medzi tabuľky, alebo pred tabuľky. Musím napísať textovú časť vo worde a vložiť pred tabuľky? Poznámky musia okrem tabuliek obsahovať a textovú časť. Alebo sa mýlim, stačia iba tabuľky? Ani mne nevypočíta automaticky DB, asi treba ručne. Ja som robila DP FO v KROSE- bezplatnom. Tam to pekne vypočíta automaticky.
miakral
27.02.12,08:06
1.prosím Vás,ked chcem nahodiť aktuálny počet jednotiek do drobného HNM tak mi tam nejde vpísať,ostal mi tam stav z roka 2010 a v počiatočných stavoch je ten istý,ale ked sa mi za rok 2011 zmenil chcela by som tam vpísať a nejde mi,ako mám prosím postupovať?
2.môžem mať vo výkazoch aj mínusovú hodnotu?v záväzku?je to minutá dotácia z ÚP
dakujeem
slavka124
27.02.12,08:29
ano, v krose to vypočítava automaticky db
abm
27.02.12,12:26
Prečo má dotácia ÚP mínusovú hodnotu?
miakral
27.02.12,14:31
abm,dakujem za reagovanie.k mínusu som sa dostala tak,že som minula o 3 eurá viac než mi dali dotáciu,na kurze nám bolo povedaná,že musíme minúť celú čiastku,nie menej a nedalo sa mi napasovať do centa,tak preto.nie je to v poriadku?
abm
27.02.12,15:59
Ja som to robila tak, že posledná úhrada z dotácie bol odvod do ZP 46,06, ale ostalo mi len cca 30€. V knihe záväzkov som dala úhradu záväzku voči ZP 46,06 a úhradu záväzku voči ÚP len ten zvyšok cca 30€ a tak mi ostal záväzok voči ÚP 0€. Pekný večer.
nika.sum
27.02.12,16:35
Ahoj, prosim neviete mi poradit. Stiahla som si poslednu aktualizaciu z 24.2.2012 s tym ze by tam malo byt v modele Dan z prijmov a moznost ulozit do xml formatu, ale ja som tam nic take nenasla. Zle hladam alebo na to zabudli? Ale v info, ktore sa objavi pri prvom otvoreni po aktualizacii to tam je napisane, ze to pridali.
martina2006
27.02.12,17:22
Ja som to tiež hľadala, ale vidím iba uložiť ako pdf alebo fdf.
nika.sum
27.02.12,17:29
Budem tam musiet zavolat, zial nestihla som sa na to pozriet cez den, tak snad sa mi to podari zajtra zistit
nika.sum
28.02.12,17:18
Takze dovolala som sa na MRP, takze co sa tyka xml formatu v module Dan z prijmu bol vraj len preklep. Nakolko ani na strankach drsr nie je zatial k dispozicii tento format pri DP FO, tak zatial to este nemaju ani zapracovane. Inak teraz hlasili v spravach, ze system ma byt spristupneny do 31.3., takze asi nezostava nic ine len povytlacat DP a odovzdat v pisomnej forme.
slavka124
29.02.12,10:51
ahojte, chcem sa opýtať- ak mi szčo donesie, že kúpil napr.: pracovné oblečenie a platil to z osobného účtu, ktorý nemá v podnikaní. dám k tomu bločku výpis z banky a zaúčtujem to do peňažného denníka ako platbu z pokladne alebo je nato iný postup?
martina2006
01.03.12,14:44
ahojte, chcem sa opýtať- ak mi szčo donesie, že kúpil napr.: pracovné oblečenie a platil to z osobného účtu, ktorý nemá v podnikaní. dám k tomu bločku výpis z banky a zaúčtujem to do peňažného denníka ako platbu z pokladne alebo je nato iný postup?

Ja som v takomto prípade dala cez pokladnu bloček, ktorý dostane zákazník pri platbe kartou. Dúfam, že s tým nebude problém.
slavka124
02.03.12,14:30
ahoj, aj ja som to tak nakoniec zaúčtovala- platba z pokladne. ďakujem martina 2006, pekný deň
leonardík
06.03.12,09:35
Dobrý deň,

mala by som takú otázočku... prebrala som účtovníctvo po pani ktorá asi veľmi nevedela čo robí musím od začiatku urobiť rok 2011. Už ho mám urobený ale neviem si rady s počiatočným stavom Bežného účtu. V súvahe ktorú odovzdala za rok 2010 stojí čo je pre mňa nepochopiteľné že na účte má 2120 Eur ale ak si vezmem výpisy z BU tak tam reálne mala len 934 Eur. Nevie mi nevie niekto poradiť čo stým. Mne BU sedí podla výpisu, len neviem ako mám zmeniť počiatočný stav, aby mi to sedelo aj s tou súvahou čo odovzdala za rok 2010.
lenkak
06.03.12,16:17
vo funkciách - poč. hodnoty vieš zmeniť ps hocijakého účtu
leonardík
06.03.12,16:45
zmeniť to viem, ale ako to opraviť správne v účtovníctve ako takom? Ak ja zadám počiatočné hodnoty ktoré sú správne podla výpisu tak mi pri odovzdaní súvahy bežné obdobie bude OK, ale bude mi daňový úrad reklamovať to predchádzajúce. To neviem ako mám zmeniť :-(
lenkak
06.03.12,20:45
jedine opraviť predchádzajúci rok súvahu a v novom roku mať správne zostatky
slavka124
09.03.12,13:33
ahojte, ako riešite platbu na účet- ktorý neprišiel na podnikateľský účet ale na osobný a je tam veľa položiek. musí sa účtovať aj ten osobný od začiatku roka, takáto platba bola za celý rok len jedna- omylom to dotyčnému prišlo na osobný účet.
jacekova
09.03.12,13:46
ahojte, ako riešite platbu na účet- ktorý neprišiel na podnikateľský účet ale na osobný a je tam veľa položiek. musí sa účtovať aj ten osobný od začiatku roka, takáto platba bola za celý rok len jedna- omylom to dotyčnému prišlo na osobný účet.

nie, určite nemusíš účtovať celý osobný účet
zaúčtuješ len tú 1 položku, ktorá je na súkromnom účte (cez pokladňu - urobím VPD al. PPD), priložíš os.výpis
jb0863
09.03.12,14:19
Mam zakupeny program MRP -JU DOS verziu, kde mam zauctovany cely rok 2011.
Nedavno som si zakupila verziu WIN , kde nemam este ziadne udaje.Chcem poprosit niekoho kto by mi poradil, ako by som cele uctovnictvo z roku 2011 z DOS systemu vedela preniest do WIN systemu.Skusala som , ale ked som prisla na tabulku :vyber dat-cesta a adresare-tam som aj skoncila,
Dakujem
slavka124
09.03.12,14:36
ďakujem jacekova- prajem pekný víkend
lenkak
09.03.12,16:58
Mam zakupeny program MRP -JU DOS verziu, kde mam zauctovany cely rok 2011.
Nedavno som si zakupila verziu WIN , kde nemam este ziadne udaje.Chcem poprosit niekoho kto by mi poradil, ako by som cele uctovnictvo z roku 2011 z DOS systemu vedela preniest do WIN systemu.Skusala som , ale ked som prisla na tabulku :vyber dat-cesta a adresare-tam som aj skoncila,
Dakujem

tu je postup priamo z mrp
http://upgrade.mrp.sk/faqwebpages/FaqAnswer.aspx?cislo=264
slavka124
03.04.12,07:49
ahojte, chcem sa opýtať na účtovanie stravného platca dph- má nárok na dph? priniesol mi faktúru za stravné od platcu dph- prijatá fa pohyb 39 alebo 40?( ja mám informácie, že za stravné nie je nárok na odpočet dph)
alusa783
03.04.12,07:56
stravné listky? stravné ako za obedy v dakej reštike alebo podobnej prevádzke?
alusa783
03.04.12,07:58
ked v mrp učtujem faktúru kde su napríklad 2 položky z jedej mam právo uplatnit dph z druhej nie tak davam typ 40 aby mi to zobralo do iných zostáv, a v hornej časti kde je základ a dph tu sumu ktorá je bez dph dávam do 0% alebo oslobodené zatial sa mi tam nevyskytol problém
Tamila
03.04.12,08:00
Pri nákupe stravných lístkov s DPH je nárok na odpočet, takže typ DPH 40. Zo sumy, ktorú hradí zamestnanec treba odviesť DPH - to znamená, že zamestnanec uhrádza už sumu s DPH.
Tamila
03.04.12,08:04
ked v mrp učtujem faktúru kde su napríklad 2 položky z jedej mam právo uplatnit dph z druhej nie tak davam typ 40 aby mi to zobralo do iných zostáv, a v hornej časti kde je základ a dph tu sumu ktorá je bez dph dávam do 0% alebo oslobodené zatial sa mi tam nevyskytol problém

Nemôžeš dávať do kolónky oslobodené, ako to vysvetlíš pri kontrole DPH? Musíš dať Mimo DPH. Do oslobodeného ide iba to, čo je skutočne podľa zákona o DPH oslobodené.
slavka124
03.04.12,08:07
ďakujem
AnnaČ
03.04.12,11:07
Pri prechode do nového roka mi v denníku zostalo dosť veľa položiek.Okolo 170. Jedná sa o neuhradené fa z roku 2011 ktoré sú v záväzkoch a položky bankových výpisov, ktoré sa účtovali priamo cez denník a nie cez úhradu záväzkov alebo pohľadávok. Nevie, či ich môžem všetky vymazať, alebo ich tam radšej nechám.
Tamila
03.04.12,11:39
V PÚ po preklopení roka musia zostať v účtovnom denníku neuhradené faktúry. Ale tie, ktoré boli účtované zle, by tam byť nemali. Nemôžeš účtovať úhradu faktúry priamo cez denník, nevypárujú sa ti.
martina0203
03.04.12,11:58
v účtovnom denníku po prelome roka mi zostávajú len neuhradené faktúry..... myslím, že nič viac. Ak si to robil teraz a nemáš tam ešte nič zaúčtovné, skús postup zopakovať odznova, raz som mala nejaké nezmysli v denníku, tak som to vymazala a keď som to spravila znova, tak som to mala ok.... skús to tak....
jb0863
18.04.12,12:22
pri prevode do nového roka 2012 mi pri účtovaní skladu-príjem a výdaj čísla nezačínajú od 1 , 2, ..... ,ale pokračujú nejakým číslom z roku 2011. Keď si to opravím a začínam číslom 1 , tak hneď mi načítava sklad z danej príjemky :confused:. (MRP-Ju-dos) Ako to mám opraviť???
Ďakujem
Tamila
18.04.12,14:21
pri prevode do nového roka 2012 mi pri účtovaní skladu-príjem a výdaj čísla nezačínajú od 1 , 2, ..... ,ale pokračujú nejakým číslom z roku 2011. Keď si to opravím a začínam číslom 1 , tak hneď mi načítava sklad z danej príjemky :confused:. (MRP-Ju-dos) Ako to mám opraviť???
Ďakujem
Nerobím v DOSe, ale myslím si, že nemáš nastavené nové číselné rady. V sklade treba urobiť tiež ročný prevod - zvlášť od účtovníctva: http://upgrade.mrp.sk/faqwebpages/FaqAnswer.aspx?cislo=386
jb0863
19.04.12,07:10
ďakujem
jb0863
19.04.12,07:51
Mám zopár otázok ohľadom účtovania - ( MRP-JU-dos ) prijaté a vydané faktúry účtujete v pomocných knihách ( pohľadávky-záväzky ), alebo rovno cez faktúry prijaté a vydané ?
Čo všetko účtujete v pomocných knihách ( ostatné pohľadávky a záväzky ?) myslím soc.poisťovňu a zdravotnú poisťovňu nahadzujete v pomocných knihách , alebo rovno v knihe DD.
Taktiež DPH keď mi vyjde vlastná daňová povinnosť , tak túto sumu si nahodím v pomocných knihách do záväzkov , alebo zaúčtujem v knihe DD.?????
Ďakujem za odpoveď
szivics
19.04.12,08:02
Mám zopár otázok ohľadom účtovania - ( MRP-JU-dos ) prijaté a vydané faktúry účtujete v pomocných knihách ( pohľadávky-záväzky ), alebo rovno cez faktúry prijaté a vydané ?
Čo všetko účtujete v pomocných knihách ( ostatné pohľadávky a záväzky ?) myslím soc.poisťovňu a zdravotnú poisťovňu nahadzujete v pomocných knihách , alebo rovno v knihe DD.
Taktiež DPH keď mi vyjde vlastná daňová povinnosť , tak túto sumu si nahodím v pomocných knihách do záväzkov , alebo zaúčtujem v knihe DD.?????
Ďakujem za odpoveď

Dobrý deň, tak čo sa týka účtovania FA, tak to účtujem ja osobne cez FAKTÚRY VYDANÉ, PRIJATÉ a do závazky či pohľ zo SP, ZP, daňového úradu a pod. to účtujem cez pomocné knihy - OSTATNÉ ZÁVAZKY, POHĽ.
Daňovú povinnosť si evidujem v ostatných záväzkoch ..
jb0863
19.04.12,09:03
jej konečne som sa dopátrala ku niekomu (Žabinka) , kto účtuje v dos-e. Možem sa ťa opýtať na mne celkom nejasné postupy účtovania?
Keď začínaš účtovať nový rok tak do pomocných kníh si nahodíš SP a ZP na celý rok a keď účtuješ úhradu, tak ideš do pomocných kníh, nájdeš si zápis za daný mesiac a spravíš úhradu , ktorá sa ti potom prenesie do PD ? Alebo úhrady za SP a ZP účtuješ priamo v knihe DD?
paťuška
20.04.12,08:28
Mám zaúčtovať postúpenú pohľadávku - som postupník. Účtovanie by malo byť 315/325. Ak to zaúčtujem napr. v ostatných pohľadávkach, kde účtuje MD315 pohľ. voči novému veriteľovi, ale záväzok budem mať iba účtovne na 325 bez uvedenia v ostatných záväzkoch, lebo to by mi vznikla asi duplicita. Uvažujem vôbec správne? Chcela by som to mať aj v zostave nevyrovnaných fa v záväzkoch, tam však nie je, keďže som 325 dala ako protiúčet pri účtovaní pohľadávky. Alebo to môže ostať aj takto?
Alina70
20.04.12,11:44
prosím vie mi niekto poradiť... omylom som vymazala z knihy pokladne úhradu faktúry, vie mi niekto poradiť ako to tam dostať ????


prosím súúúúúúúrne
Dav
20.04.12,12:36
prosím vie mi niekto poradiť... omylom som vymazala z knihy pokladne úhradu faktúry, vie mi niekto poradiť ako to tam dostať ????


prosím súúúúúúúrne
Znovu natypovať .
Kniha faktúr- zoznam úhrad-zaúčtovať.
Alebo priamo do pokladne - číslo dokladu použiť pôvodné.
jb0863
20.04.12,13:02
poprosim niekoho , kto uctuje v dos-e, ked si uctujem prijem,alebo vydaj skladu, mam si vytlacit aj doklad (prijem-vydaj) a nalepit ho do sanonu ku danemu dnu, alebo netreba vytlaceny doklad prilepit?
Dakujem
jb0863
20.04.12,15:22
datum odpocitania dane a datum uskutocneneho plnenia je datum dodania tovaru na fakturach ? Je to spravne,dakujem
Dav
20.04.12,17:17
poprosim niekoho , kto uctuje v dos-e, ked si uctujem prijem,alebo vydaj skladu, mam si vytlacit aj doklad (prijem-vydaj) a nalepit ho do sanonu ku danemu dnu, alebo netreba vytlaceny doklad prilepit?
Dakujem
Neúčtujem v Dos-e, ale pri účtovaní skladu príjemky tlačím a pripínam k došlej faktúre, pripadne bločku z ERP. Ak ich je málo, účtujem každú príjemku priamo v programe zo skladu do Denníka. Vo firme, kde je výdajok málo, účtujem z programu každú do denníka, vytlačím ich, na konci mesiaca vytlačím zostavu skladu, obrat z Deníka a založím k Interným dokladom. Vo firme, kde je výdajok veľa, raz mesačne na základe zostavy skladu zaúčtujem Interným dokladom celý sklad.
jb0863
21.04.12,12:20
prosim, nemoze sa niekto pozriet na otazku 830 ..........dakujem
Mária1412
25.04.12,10:39
Ahojte..........som začínajúca účtovníčka a potrebujem poradiť..................učtujem v MRP win podvojné účtovníctvo a sme Q platcami DPH.................Chcem sa opýtať akým dátumom učtovať prijaté a vystavené faktúry................v programe je nastavený dátum účtovania =dátum vystavenia resp. zaradenia (prijatia) a tak som aj prvé tri mesiace zaúčtovala, len teraz mi 343 nesedí za Q v porovnaí s DP DPH, kedže mi v apríli došli ešte faktúry s marcovým zd. plnením................môžem zmeniť v nastaveniach dátum účtovania na dátum zd. plnenia počas roka ????????? Prosím poraďte mi. Ďakujem:)
alusa783
25.04.12,10:41
ahoj ja to robím vždy tak že dátum zaradenia je taký istý ako dátum zdanitelného plnenia aby mi to nerobilo šarapatu vo výstupoch (dufam že je to tak ok)
Mária1412
25.04.12,10:53
a ako to potom označís na konkrétnej faktúre...........dopíšeš dátum rukou???
Dav
25.04.12,11:00
Vo vstupoch - došlé faktúry, pohľadávky, záväzky, mám nastavené dátum zaúčtovania = dátum daňovej povinnosti, pri vystavených faktúrach mám programový dátum.
alusa783
25.04.12,11:06
a ako to potom označís na konkrétnej faktúre...........dopíšeš dátum rukou???
na fakturu hodím razítko kde doplním učtovanie aj den kedy prišla ako hovorím netvrdím že je to na 100% dobre ale problém v tom nevidím
Mária1412
25.04.12,11:09
a nevadí že ak mi FV0060 prišla 15.4. so zd. plnením 31.3. ( teda zaučtujem dátumom 31.3.) ale v účtovnom denníku už mám zaúčtované aj aprílové faktúry......nevadí že mi nebudú ísť dátumy v účt. denníku zaradom ??
Mária1412
25.04.12,11:14
na fakturu hodím razítko kde doplním učtovanie aj den kedy prišla ako hovorím netvrdím že je to na 100% dobre ale problém v tom nevidím
ale čísluješ ich zaradom podľa toho ako prišli, však..........teda ti vtedy tiež neidu dátumy v účtovnom denníku zaradom???? a pri archivácii si ich dávaš do mesiaca apríl????
Mária1412
25.04.12,11:17
Vo vstupoch - došlé faktúry, pohľadávky, záväzky, mám nastavené dátum zaúčtovania = dátum daňovej povinnosti, pri vystavených faktúrach mám programový dátum.
pri vystavených fa mi dátum zaúčtovania ponúka možnosti: dátum vystavenia, dátum zd. plnenia a skorší z nich.
alusa783
25.04.12,11:24
ale čísluješ ich zaradom podľa toho ako prišli, však..........teda ti vtedy tiež neidu dátumy v účtovnom denníku zaradom???? a pri archivácii si ich dávaš do mesiaca apríl????

ano dátumy v učtovnom denníku mi nejdu zaradom bolo by to dost obtiažne čakat s učtovaní dokial by mi prišli všetky faktury toho mesiaca, zakladám ich podla číslovania ked mi príde očíslujem si ju čiže niesu založené podla datumov
Mária1412
25.04.12,11:37
ano dátumy v učtovnom denníku mi nejdu zaradom bolo by to dost obtiažne čakat s učtovaní dokial by mi prišli všetky faktury toho mesiaca, zakladám ich podla číslovania ked mi príde očíslujem si ju čiže niesu založené podla datumov
super ďakujem........takto som to aj plánovala urobiť, len som si nebola istá či by to daňovákom neskôr nevadilo, ale myslím že ak si dám do smernice že dátum zaúčtovania bude dátum zd. plnenia tak by to malo byť v poriadku.......veď čísla fa v učt. denníku budú ísť zaradom :)
a čo v prípade vystavených faktúr, kde som účtovala dátumom vystavenia ale dátum zd. plnenia bol iný ( účtujem internetové služby a dátum vystavenia dávam podľa pracovných dní ale dátum zd. plnenia dávam vždy k prvému dňu v mesiaci) môže byť teda dátum zaučtovania vyd. faktúr= dátum vystavenia (je ich už okolo 500 tak sa mi ich nechce prepisovať)........prosím poraďte čo s tým
alusa783
25.04.12,11:44
prípadne si tlač po každom mesiaci vystup zoznam PFA podla Zd. plnenia aby to bolo prehladnejšie kedže pri prelome mesiaca sa to mieša bude to prehladnejšie
alusa783
25.04.12,11:48
a čo v prípade vystavených faktúr, kde som účtovala dátumom vystavenia ale dátum zd. plnenia bol iný
ja s tým nemám skusenost ale myslím že pokial maš v VFA dátum zdanitelného plnenia rovnaký ako v denííku nemal by byť s tým problém možno len v niektorých výstupoch ale žiadny konkrétny ma nenapadá
Mária1412
25.04.12,12:02
praveže nemám...............pri VFA mám všetky faktúry zaúčtované dátumom vystavenia čo je v polovici faktúr aj dátum zd. plnenia, ale v januári a v apríli som vystavovala fa 4.1.2012, 2.4.2012 A zd. plnenie je 1.1.2012 a 1.4.2012
Mária1412
25.04.12,12:04
praveže nemám...............pri VFA mám všetky faktúry zaúčtované dátumom vystavenia čo je v polovici faktúr aj dátum zd. plnenia, ale v januári a v apríli som vystavovala fa 4.1.2012, 2.4.2012 A zd. plnenie je 1.1.2012 a 2.4.2012
opravujem zd. plnenie v januári bolo 1.1.2012 (vystavenia bol 4.1.2012) a zd. plnenie v apríli bolo 1.4.2012 (vystavenia bol 2.4.2012)
Mária1412
25.04.12,12:08
ako máte vy nastavený dátum účtovania VFA a PFA v nastaveniach? ďakujem
alusa783
26.04.12,05:15
pokial so bolo stále v tom istom mesiaci tak to až tak nevadí lebo ked si daš vypočet dph ti to neovplivni horžie by bolo ak by si mala vystavenu 31.3 a zd. plnenie 1.4
Mária1412
26.04.12,05:21
pokial so bolo stále v tom istom mesiaci tak to až tak nevadí lebo ked si daš vypočet dph ti to neovplivni horžie by bolo ak by si mala vystavenu 31.3 a zd. plnenie 1.4
no mam jednu VFA ktorá bola vystavená 2.4 a zd. plnenie má 31.3. lebo som z výpisu zistila, že poslal klient peniaze skôr a tak som zmenila dátum zd. plnenia.
výpočet DPH mi to aj tak neovplyvni lebo údaje pre výpočet si program berie z kníh VFA, PFA a PK len ked si potom porovnám z účt. denníkom tak mi 343 nebude sedieť ked to budem účtovať dátumom vystavenia................a neviem či to vadí..........preto sa na to pýtam.
Bol by problém keby som konkrétne tie faktúry na prelome mesiaca resp. Q zaučtovala dátumom zd. plnenia a ostatné by som dalej účtovala ako doteraz, teda dátumom vystavenia a zaradenia aby mi sedela aj 343 ???????? prosím poraďte:) Ďakujem
Mária1412
26.04.12,05:28
a ešte mám jednu otázočku ................. akým dátumom vy účtujete bankový výpis..........viem že to ide ze knihy faktúr ale akým dátumom...........dátumom ktorý jen napísaný v riadku pri transakcii na výpise alebo posledným dátumom v mesiaci???? kedže výpis mi príde až nasledujúci mesiac
Dav
26.04.12,06:22
a ešte mám jednu otázočku ................. akým dátumom vy účtujete bankový výpis..........viem že to ide ze knihy faktúr ale akým dátumom...........dátumom ktorý jen napísaný v riadku pri transakcii na výpise alebo posledným dátumom v mesiaci???? kedže výpis mi príde až nasledujúci mesiac
Všetko skutočným dňom úhrady.
Faktúry, pohľadávky a záväzky účtujem cez knihy faktúr, záv. (úhrada-do hlavnej knihy) a ostatné úhrady jedným dokladom (mzdy, poplatky, poisťovne, výbery, vklady) s viacerými zápismi
Mária1412
26.04.12,06:36
Všetko skutočným dňom úhrady.
Faktúry, pohľadávky a záväzky účtujem cez knihy faktúr, záv. (úhrada-do hlavnej knihy) a ostatné úhrady jedným dokladom (mzdy, poplatky, poisťovne, výbery, vklady) s viacerými zápismi
ĎAkujem krásne....................a výstup z účt. denníka potom tlačíš podľa dátumu alebo podla čísla zápisu v denníku????
Dav
26.04.12,06:46
ĎAkujem krásne....................a výstup z účt. denníka potom tlačíš podľa dátumu alebo podla čísla zápisu v denníku????
Dátumu
Mária1412
26.04.12,06:50
Dátumu

a nevadí že čísla zápisov nebudú ísť zaradom??? myslím daňovákom:)
Mária1412
26.04.12,10:21
a nevadí že čísla zápisov nebudú ísť zaradom??? myslím daňovákom:)

prosííííííím poraďte ak máte ak máte nejakú skúsenosť. Ďakujem:)
nika.sum
26.04.12,11:26
a nevadí že čísla zápisov nebudú ísť zaradom??? myslím daňovákom:)

Po nahodeni dokladov si dam zoradit skupiny zapisov a zapisy podla datumu, takze cisla mi idu zaradom podla datumu. Uz je mozne aj pokladnicne doklady hromadne precislovat s tym ze sa cisla prenesu aj do ostatnych knih...
Mária1412
26.04.12,12:29
Po nahodeni dokladov si dam zoradit skupiny zapisov a zapisy podla datumu, takze cisla mi idu zaradom podla datumu. Uz je mozne aj pokladnicne doklady hromadne precislovat s tym ze sa cisla prenesu aj do ostatnych knih...

Ďakujem, to viem, aj som si to už skúšala, ale vznikol mi problém keď som dala prečíslovať zápisy podľa dátumu a medzi nimi som mala banku a úhrady faktúr s rovnakým dátumom asi okolo 50 a pri prečíslovaní mi ich pomiešalo takže dátum v podstate ide zaradom ale čísla dokladov PPD sú poprehadzované a ešte aj banka s pokladňou su poprehadzované raz BU raz PPD........čo je asi väčší problém..............ešte šťastie že som to robila v kópii :)
volala som do mrp tak mi povedali že to tak nemá program robiť, že pri prečíslovaní má zachovať pôvodné poradie ostatných zápisov tak ako boli nahodené zaradom............ale mne to tak nerobí a neviem prečo.............aj som už celý program preinštalovala a nič.............potrebovala som to prečíslovať preto lebo som zabudla zaučtovať VPD 3.1.2012 vklad do ERP a zistila som to až v marci..........takže som si už vyskúšala všelijaké prečíslovávanie aj PK aj UD :)
nika.sum
26.04.12,12:55
Ďakujem, to viem, aj som si to už skúšala, ale vznikol mi problém keď som dala prečíslovať zápisy podľa dátumu a medzi nimi som mala banku a úhrady faktúr s rovnakým dátumom asi okolo 50 a pri prečíslovaní mi ich pomiešalo takže dátum v podstate ide zaradom ale čísla dokladov PPD sú poprehadzované a ešte aj banka s pokladňou su poprehadzované raz BU raz PPD........čo je asi väčší problém..............ešte šťastie že som to robila v kópii :)


volala som do mrp tak mi povedali že to tak nemá program robiť, že pri prečíslovaní má zachovať pôvodné poradie ostatných zápisov tak ako boli nahodené zaradom............ale mne to tak nerobí a neviem prečo.............aj som už celý program preinštalovala a nič.............potrebovala som to prečíslovať preto lebo som zabudla zaučtovať VPD 3.1.2012 vklad do ERP a zistila som to až v marci..........takže som si už vyskúšala všelijaké prečíslovávanie aj PK aj UD :)

Neviem ci som Vas spravne pochopila. Ked mate zoradene v denniku podla datumu, tak je jasne, ze nebudu vsetky PPD za sebou. Ale je napr. PPD001 2.1., PPD002 3.1., BU 4.1., PPD003 6.1. ...neviem co ste tym mysleli
Mária1412
26.04.12,13:01
Neviem ci som Vas spravne pochopila. Ked mate zoradene v denniku podla datumu, tak je jasne, ze nebudu vsetky PPD za sebou. Ale je napr. PPD001 2.1., PPD002 3.1., BU 4.1., PPD003 6.1. ...neviem co ste tym mysleli
PPD001 4.4., PPD003 4.4., BU 4.4., PPD002 4.4.
nika.sum
26.04.12,18:19
PPD001 4.4., PPD003 4.4., BU 4.4., PPD002 4.4.

mne sa tiez parkrat stalo, ale skuste si najprv dat zoradit podla datumu skupiny zapisov (ide o PU?), potom podla datumu zapisy a nakoniec dat precislovat pokladnu.To ze je banka medzi pokladnicnymi je v poriadku. Ved to ma ist podla datumu, ono vam nechalo ulozene poradie v ktorom ste ich do ucta nahodili.
Mária1412
27.04.12,08:44
mne sa tiez parkrat stalo, ale skuste si najprv dat zoradit podla datumu skupiny zapisov (ide o PU?), potom podla datumu zapisy a nakoniec dat precislovat pokladnu.To ze je banka medzi pokladnicnymi je v poriadku. Ved to ma ist podla datumu, ono vam nechalo ulozene poradie v ktorom ste ich do ucta nahodili.
skúsim si to v kópii.....ďakujem:)
nika.sum
08.05.12,11:18
Ahoj, neviem tu nikde najst a mam pocit, ze som o tom nedavno citala. Mam prebrat jednu firmu po prvom kvartaly (platitel DPH). Predchadzajuca uctovnicka robila na MS DOS MRP (PU) a ja mam WIN, neviem ci sa da urobit nejako prevod dat z DOS do WIN. Citala som na strankach MRP, ale to boli starsie otazky, ze musia byt vraj oba programy aktivne neda sa to urobit zo zalohy. Chcem zavolat do MRP ci nieco take nevedia spravit, ak budem mat zalohovane data. Nemate s tym niekto skusenost?
jb0863
08.05.12,12:44
Najlepšie bude ak si zavoláš do MRP. Tiež som chcela preniesť JU z DOS do WIN a to čo som sa dočítala na stránkach porady aj na stránkach MRP tak z týchto odpovedí som to nedokázala preniesť , preto som volala do MRP , kde mi jeden ochotný pán všetko postupne nadiktoval čo mám robiť a podarilo sa.
lenkak
08.05.12,20:09
ja som si preniesla data z Doss verzie - demo, tam si dala zálohované data a tak preklopila. Ale bolo dosť chýb po prechode. Už je tomu pár rokov, možno to už vylepšili. :)
nika.sum
09.05.12,05:57
Ja sa priznam, ze som tiez nieco take robila este pred cca 6-7 rokmi, ale za ten svet si nepamatam ako som to robila. Zavolam do MRP a uvidim. Dakujem Vam vsetkym.
Soňula
11.05.12,08:01
Ahojte, chcem trochu poradiť, z MRP mám 8 rokov JU-Win, ktorý si aktualizujem, som s ním spokojná. Od nového roka prechádzam na podvojné účtovníctvo, mám trochu obavy, ako to zvládnem. Momentálne mám dilemu, či mám zostať pri MRP, alebo skúsiť iný program. som zo Žiliny, tam je aj pobočka MRP, takže nemusím isť na školenie do Brezna, ako kedysi. U iných softwerov som si všimla, že napríklad majú podrobné inštrukcie pri prechode z JÚ do PÚ. je také niečo aj v MRP, pretože som to nenašla. Máte s tým skúsenosti, robili ste už tento prechod? Ďakujem.
Tamila
11.05.12,15:57
Robím v MRP JÚ, PÚ aj mzdy a som s ním veľmi spokojná. Nebola som nikdy ani na školení, je to zrozumiteľný program. Ak ovládaš MRP JÚ, zvládneš aj MRP PÚ. A v žilinskej pobočke sú veľmi ochotní aj telefonicky poradiť. Neviem si predstaviť, že by sa dali údaje exportovať z jÚ do PÚ, ale môžeš tam zavolať. Kukni aj sem: http://www.porada.sk/t187414-prechod-z-jednoducheho-uctovnictva-na-podvojne.html
Dav
11.05.12,16:29
Robím PÚ, Mzdy a Majetok. Myslím si, že počiatočné stavy do Denníka budeš musieť zadávať ručne na príslušné účty, cez funkciu Počiatočné stavy. Podľa uzávierky roku v JÚ určíš, ktorý zostatok na ktorý účet pôjde. Mám za sebou ručný prechod z iného softu do MRP a nebola to až taká zložitá práca. Predpokladám, že faktúry a záväzky/pohľadávky by sa mohli exportovať z Knihy Faktúr a záväzkov v JÚ do PÚ, cez funkciu Export/Import.Taktiež aj sklad, ak ho vedieš. Ja mám skúsenosti z MRP Brezno a Košice a chválim ich. A MRP považujem za najjednoduchší program z hľadiska užívateľa. Stačí vedieť účtovať, netreba zložito rozmýšľať nad obsluhou programu.
lenkak
13.05.12,19:53
niečo sa podarí exportovať, ale nie všetko, adresy, faktúry, sklady, to pôjde, ps sa dajú nastaviť, a takisto aj archívne zápisy. A neviem prečo by si nezvládla, bude to len ďalšia skúsenosť pre Teba, ber to ako novú výzvu, ktorej sa treba postaviť. Držím palce, ja by som soft nemenila.
nika.sum
14.05.12,08:25
Ahoj, neviem tu nikde najst a mam pocit, ze som o tom nedavno citala. Mam prebrat jednu firmu po prvom kvartaly (platitel DPH). Predchadzajuca uctovnicka robila na MS DOS MRP (PU) a ja mam WIN, neviem ci sa da urobit nejako prevod dat z DOS do WIN. Citala som na strankach MRP, ale to boli starsie otazky, ze musia byt vraj oba programy aktivne neda sa to urobit zo zalohy. Chcem zavolat do MRP ci nieco take nevedia spravit, ak budem mat zalohovane data. Nemate s tym niekto skusenost?

Ahojky, takze som sa dovolala do MRP, su ochotní mi to spravit, tak ze si prinesiem zalohovane data z DOS a preklopia mi to do Win. Nakolko som z BA, tak nemam problem tam ist osobne. Inak by mi to pomohli aj telefonicky. Ale pre mna to bude jednoduchsie osobne a nemusim riesit instalaciu DOS do svojho PC. Dufam, ze si nezapytaju za to velmi vela. Ale ked si predstavim kolko roboty tym usetria.:)
jb0863
15.05.12,08:24
Dobrý deň , môžem poprosiť niekoho , kto ešte účtuje v MRP-JU DOS , aby sa pozrel na to či som správne zaúčtovala nasledovné údaje :

Do prevádzkovej réžii som zaúčtovala :elektricku energiu, telefóny, poplatky banke, nákup PHM, povinné zmluvné poistenie motorového vozidla, komunálny odpad, a daň z motorových vozidiel

do ostatných neodčítateľných výdajov som zaúčtovala : osobnú spotrebu, vlastnú daňovú povinnsť-DPH,

do ostatných nezdaniteľných príjmov som zaúčtovala : kreditné úroky z banky-zdanené u zdroja zrážkou

A ešte by som sa chcela opýtať , ako mám postupovať pri účtovaní vráteného dobropisu v hotovosti ,aby mi tento dobropis vpísalo aj do nového tlačivá daňového priznania k DPH.
ďakujem
nika.sum
15.05.12,14:06
Dobrý deň , môžem poprosiť niekoho , kto ešte účtuje v MRP-JU DOS , aby sa pozrel na to či som správne zaúčtovala nasledovné údaje :

Do prevádzkovej réžii som zaúčtovala :elektricku energiu, telefóny, poplatky banke, nákup PHM, povinné zmluvné poistenie motorového vozidla, komunálny odpad, a daň z motorových vozidiel

do ostatných neodčítateľných výdajov som zaúčtovala : osobnú spotrebu, vlastnú daňovú povinnsť-DPH,

do ostatných nezdaniteľných príjmov som zaúčtovala : kreditné úroky z banky-zdanené u zdroja zrážkou

A ešte by som sa chcela opýtať , ako mám postupovať pri účtovaní vráteného dobropisu v hotovosti ,aby mi tento dobropis vpísalo aj do nového tlačivá daňového priznania k DPH.
ďakujem

Neuctujem v DOS, ale toto je rovnake: PHM by som dala do materialu, danova povinnost DPH - WIN ma na to zvlast kod na DPH (3x) a mam pocit, ze aj DOS, tak ako je kod na uhradu dane z prijmu. Osobna spotreba je na to tiez zvlast kod (34)
Ohladne dobropisu - ja ho davam do knihy prijatych faktur s minusovou hodnotou (popripade knihy ostatnych zavazdkov) s tym ze vo WIN sa oznaci priamo v doklade, ze ide o dobropis.
Dufam, ze si to zle nepamatam, ale zda sa mi ze v DOS boli tie kody totozne s WIN, ak nie tak sa ospravedlnujem, ale uz v DOS nerobim 6-7 rokov.
zhv
28.05.12,14:41
Ahojte,
začínam v MRP podvojné účtovníctvo, vznik novej.s.r.o. Ako je to ošetrené so súvahovými účtami? Mám to nejako zadať, keď počiatky sú 0?
Andyke
28.05.12,15:01
zhv
29.05.12,08:12
Ja neviem,ale nenašla som to????
abm
29.05.12,12:27
Ako môže byť nula? Základné imanie a pokladňa minimálne 5000,- eur. Ja som to dala do počiatočných stavov a vytlačila som počiatočný účet súvahový. Neviem či je to dobré alebo treba vytvoriť celú otváraciu súvahu.
Rozi23
29.05.12,12:36
Ahoj,
zaúčtovala som k dátumu vzniku vklady spoločníkov a zriaďovacie náklady. Potom som si vytlačila otváraciu súvahu k dátumu vzniku. To boli moje počiatočné stavy.
zhv
29.05.12,13:40
Základné imanie a zriaďovacie výdavky som účtovala v účtovnom denníku:
353/411 5000
378/353 5000
211/378 5000.


kolky
537/379
379/211

Ešte kam to mám zadať????????????
zhv
29.05.12,14:37
Prosím???????????
Rozi23
30.05.12,11:17
Už nikam. Len kolky by som účtovala na 538/211, ale ja to mám v smernici, že ich účtujem priamo do nákladov.

Alebo potom:
538/213
213/211

Keď nemáš žiadne iné náklady (čo asi nemáš), tak už len vytlačiť otváraciu súvahu.
zhv
30.05.12,15:56
Nemám otváraciu súvahu a už som naúčtovala všetko za rok 2011? Počiatočné stavy mám tiež nahodiť?????????? :mad:ktoré??


Mám verziu programu 6,60 - keď si dám poslednú urobí to aj poznámky k uzávierke????
Monika Kováčová
30.05.12,16:01
ak je to nová spoločnosť, nemáš žiadnu otváraciu súvahu... nenahadzuješ počiatočné stavy.
zhv
30.05.12,16:13
Je to jednoosobova s.r.o. so vznikom 03.05.2011. Prečo nemá mať otváraciu súvahu ???
Monika Kováčová
30.05.12,16:15
Za ktorý rok chceš otváraciu súvahu? 2011 ? Tam nie je otváracia súvaha, keďže spoločnosť vznikla 3.5.2011. Ak chceš 2012, musíš najskôr urobiť ročný prevod (cez nasledujúce účtovne obdobie).
zhv
30.05.12,16:20
je to rok 2011 .Ja už som z toho zblbla - tu na porade čítam že predsa vklad peňazí 211,411 5000€, zriaďovacie výdavky sú počiatočné stavy.

Ja som naúčtovala len v denníku, teraz nechápem,či to isté mám nahodiť a do poč.stavov??
zhv
30.05.12,16:30
Prosím????????
nika.sum
31.05.12,06:52
Za ktorý rok chceš otváraciu súvahu? 2011 ? Tam nie je otváracia súvaha, keďže spoločnosť vznikla 3.5.2011. Ak chceš 2012, musíš najskôr urobiť ročný prevod (cez nasledujúce účtovne obdobie).

To je vtip? Akoze nema otvaraciu suvahu, nieco sa menilo?

http://www.porada.sk/t5910-p5-vznik-s-r-o.html#post88868
Dav
31.05.12,07:01
je to rok 2011 .Ja už som z toho zblbla - tu na porade čítam že predsa vklad peňazí 211,411 5000€, zriaďovacie výdavky sú počiatočné stavy.

Ja som naúčtovala len v denníku, teraz nechápem,či to isté mám nahodiť a do poč.stavov??
Nemáš to dať do počiatočných stavov,lebo program tie hodnoty spočíta.
Monika Kováčová
31.05.12,10:22
To je vtip? Akoze nema otvaraciu suvahu, nieco sa menilo?

http://www.porada.sk/t5910-p5-vznik-s-r-o.html#post88868

Určite to nie je vtip. Účtovanie pri založení s.r.o. môže byť aj cez ID napr. takto: http://www.porada.sk/t178076-nova-sro.html

a to dotazujúca sa zaúčtovala, cit.:
Základné imanie a zriaďovacie výdavky som účtovala v účtovnom denníku:
353/411 5000
378/353 5000
211/378 5000.


kolky
537/379
379/211

Ešte kam to mám zadať????????????

Teda ďalšie počiatočné stavy ani ďalšiu otváraciu súvahu už neúčtuje...


pozri aj tento odkaz: http://www.eserocka.sk/uctovanie_zakladneho_imania.html
nika.sum
31.05.12,11:29
Určite to nie je vtip. Účtovanie pri založení s.r.o. môže byť aj cez ID napr. takto: http://www.porada.sk/t178076-nova-sro.html

a to dotazujúca sa zaúčtovala, cit.:

Teda ďalšie počiatočné stavy ani ďalšiu otváraciu súvahu už neúčtuje...


pozri aj tento odkaz: http://www.eserocka.sk/uctovanie_zakladneho_imania.html

Ospravedlnujem sa asi som to cele necitala, ja som riesila pri otvoreni otvaracou suvahou.
jankatoth
04.06.12,07:28
dobrý :-) poprosím o radu, aký typ dph je pri nahadzovaní dobropisu do systemu ? d. :-)
Tamila
04.06.12,07:37
dobrý :-) poprosím o radu, aký typ dph je pri nahadzovaní dobropisu do systemu ? d. :-)

Dávam Typ dokladu "D" - daňový dobropis a potom a typ DPH ten istý ako by som dala, keby to dobropis nebol.
jankatoth
04.06.12,08:19
dakujem krásne :-):)
jankatoth
04.06.12,08:20
dakujem:-)
Majkaheged
06.06.12,09:44
A ako ste to účtovali, ten dobropis mínusom ste nahodili FA, či plusom? A ako ste zaúčtovali,
napr: -100 518xx/321xx
DPH -20 343xx/321xx

A ako ste to potom mali vo výkazoch DPH?
Tamila
06.06.12,10:26
A ako ste to účtovali, ten dobropis mínusom ste nahodili FA, či plusom? A ako ste zaúčtovali,
napr: -100 518xx/321xx
DPH -20 343xx/321xx

A ako ste to potom mali vo výkazoch DPH?

Fa sa nahodí mínusom, účtovanie je tak ako uvádzaš. Do priznania DPH dobrobis zoberie do r. 28 a zníži sa nárok na odpočet DPH. Nesmieš zabudnúť dať typ dokladu "D".
Siporka
17.07.12,20:12
Dobry den,
prosim poradte, vrátenie DPH z osobnej spot. tiez do r. 28 do danového priznania DPH?
jb0863
27.07.12,12:29
Viem ,že príjmové pokladničné doklady sa už zákazníkom nevydávajú, pretože všetok príjem ide cez ERP, ale chcem sa opýtať niekoho kto mi vie poradiť , či postupujem správne - na konci dňa spravím dennú uzávierku , pásku si nalepím do knihy evidencie denných uzávierok a na príjmový pokladničný doklad ako príjemcu dám firemnú pečiatku, tržbu aká bola v daný deň, tento PPD nalepím do šanónu - pokladňa , kde si prilepím aj vklad do pokladne, ktorý som v ten deň spravila.
Je takýto postup s PPD správny?
Luna
27.07.12,12:36
Správne to robíš. Túto otázku si zle zaradila, si v téme účtovanie v MRP.
To čo sa pýtaš je pokladňa v JÚ.
Luna
27.07.12,12:42
Viem ,že príjmové pokladničné doklady sa už zákazníkom nevydávajú, pretože všetok príjem ide cez ERP, ale chcem sa opýtať niekoho kto mi vie poradiť , či postupujem správne - na konci dňa spravím dennú uzávierku , pásku si nalepím do knihy evidencie denných uzávierok a na príjmový pokladničný doklad ako príjemcu dám firemnú pečiatku, tržbu aká bola v daný deň, tento PPD nalepím do šanónu - pokladňa , kde si prilepím aj vklad do pokladne, ktorý som v ten deň spravila.
Je takýto postup s PPD správny?

A aj naďalej sa zákazníkom dávajú PPD, nie všade je povinnosť používať ERP.
jb0863
27.07.12,13:04
no všimla som si, že som zle zaradila otázku...
ani1
04.08.12,15:48
Pekný deň všetkým poraďákom, potrebovala by som poradiť ohľadne prechodu z neplatcu na platcu DPH, ako v programe MRP nastavím, stačí v nastaveniach zaškrtnúť DPH? A ešte niečo okrem toho? nejakú uzávierku?
nika.sum
08.08.12,06:51
Ahoj, neviem ci som nieco nezblbla. Ked nahadzajute faktury v MRP vydane do ICS (sluzba §15 odst.1) typ DPH 19, vo fakture % DPH prazdne a oznacenie S. Vo fakture ma potom byt suma mimo DPH alebo v riadku oslobodene? Mne to hadze do mimo DPH a teraz som zostala v pomykove ci je to spravne. Ale ked sa zamyslim, je to mimo slovenskej DPH ale zase je to oslobodene podla § 69. Tak ako to vlastne je....
Tamila
08.08.12,07:03
Podľa môjho názoru to máš správne. Je to mimo DPH, nie je to oslobodené od dane ale daň sa prenáša na príjemcu služby.
nika.sum
08.08.12,09:10
Podľa môjho názoru to máš správne. Je to mimo DPH, nie je to oslobodené od dane ale daň sa prenáša na príjemcu služby.

Dakujem za nazor. Ja som teraz na vazkach. Minuly rok a dokonca prvy kvartal tohto roku maju na fakturach oslobodene. Verim, ze v tom nebude problem, nakolko DPH nie je vycislena a je tam odvolavka, ze prijemca sluzby plati dan, len som si to chcela dat spravne. Urcite musime davat v MRP kod 19 a vtedy to jednoducho hadze do mimo, tak to musi byt tak. V MRP mi bolo odporucene nech napisem programatorovi, ci si je isty, ze to tak ma byt :-). Na fakturach ktore mi prichadzaju z EU mam oslobodene + poznamka.
lenkak
08.08.12,20:44
odsleduj si či sa Ti zobrazí v Súhrnnom výkaze, kód 19 musíš mať, aby sa Ti nezobrazilo v DP DPH, nakoľko je to služba, to isté typ S. Ostatné by už nemalo ovplyvniť nič. Inak sa to správa v mrp win, inak v mrp /ks
nika.sum
09.08.12,06:47
odsleduj si či sa Ti zobrazí v Súhrnnom výkaze, kód 19 musíš mať, aby sa Ti nezobrazilo v DP DPH, nakoľko je to služba, to isté typ S. Ostatné by už nemalo ovplyvniť nič. Inak sa to správa v mrp win, inak v mrp /ks

No je to tak. Mozno by nebolo zle keby MRP dalo nejaky typ DPH - ktory by sa zadaval len pri fakturach ktore idu do SV.
Tamila
09.08.12,07:51
V MRP WIN sa s typom 19 objaví služba v Súhrnnom výkaze, ak v texte faktúry zadáš typ položky S.
nika.sum
09.08.12,19:00
V MRP WIN sa s typom 19 objaví služba v Súhrnnom výkaze, ak v texte faktúry zadáš typ položky S.

Ano, to viem, myslela som to tak, ze keby dali napr. typ DPH 20, ktory by sa zadaval pri vsetkych plneniach ktore idu do SV, lahko by som si vytlacila vsetky faktury ktore su zahrnute v suhrnnom vykaze. Nechapem ako funguje tie typy DPH, ktore sa mi neobjavia pri moznosti vyberu pri vydanej fakture, ale ked si chcem tlacit zoznam faktur tam si mozem vybrat aj typ 4 a podobne...chcela som si vytlacit tabulku s typmi DPH ale tiez som nenasla ako. Tamilka, este mam jednu otazku, pri vydanych fakturach ked zadam poznamku do faktury (napr. pri zahranicnych fakturach), tak ak sa to pri nasledujucej faktúre, ktora je tuzemska nie je a chcem sa znovu vratit do zahranicnej musim to tam znova zadat. Neexistuje v MRP nieco co mi tu poznamku pri urcitych fakturach necha. Neviem ci som sa dobre vyjadrila, proste aby som to pri tlaci vzdy nemusela znova zadavat?
Tamila
10.08.12,07:01
Mne tie poznámky pri vydaných faktúrach zostávajú, kým by som si to sama nezmenila.
Mám fa do ČR, dám tam doplňujúci text o oslobodení od DPH, ďalšia faktúra je na Slovensku, nemám tam žiaden doplňujúci text a keď potom kliknem na výstupy znova na fa do ČR, ten doplňujúci text mi tam zostal stále. Treba dať pozor pri výstupoch, aby sa nepreklikol riadok s doplňujúcim textom a zostane ti tam.
nika.sum
10.08.12,10:30
Mne tie poznámky pri vydaných faktúrach zostávajú, kým by som si to sama nezmenila.
Mám fa do ČR, dám tam doplňujúci text o oslobodení od DPH, ďalšia faktúra je na Slovensku, nemám tam žiaden doplňujúci text a keď potom kliknem na výstupy znova na fa do ČR, ten doplňujúci text mi tam zostal stále. Treba dať pozor pri výstupoch, aby sa nepreklikol riadok s doplňujúcim textom a zostane ti tam.

no idem skusat. Ja osobne poznamky nemusim pisat, faktury si tvoria sami, tak sa s tym idem pohrat...dakujem
Zuzy
14.08.12,08:05
Dobrý deň, na výpočet miezd mám program MRP univerzálny systém, pri výpočte mi ukazuje také riadky, že
úhrn príjmov daňovej sadzby 0
úhrn príjmov daňovej sadzby 1
úhrn príjmov daňovej sadzby 2
úhrn príjmov daňovej sadzby 3
Prosím Vás , môže niekto vysvetliť čo znamenajú tie sadzby? Za odpovede ďakujem
Maria129
12.09.12,05:59
Ahojte chcem sa informovať, neviem ešte dobre pracovať v programe MRP a potrebujem pomoc. Ako vytlačím zoznam dlžníkov/odberateľov/myslím taký zoznam faktúr, ktoré nám neuhradili a zoznam neuhradených prijatých faktúr?
Ďakujem
Žabinka
12.09.12,06:47
Neviem aké MRP máš, ale v MRP Win je to veľmi jednoduché. Klikneš Vydané faktúry-Výstupy (v pravej časti)-otvorí sa ti okno. Tu klikneš na Zoznam faktúr (v ľavej časti okna)-, a v pravej časti tohto okna je Ukážka, klikneš a otvorí sa ti ponuka, kde si zadáš, čo potrebuješ. Je tam možnosť navoliť si nesplatené faktúry, aj dátum úhrady.
Tak isto v prijatých faktúrach.
Maria129
12.09.12,07:47
Neviem aké MRP máš, ale v MRP Win je to veľmi jednoduché. Klikneš Vydané faktúry-Výstupy (v pravej časti)-otvorí sa ti okno. Tu klikneš na Zoznam faktúr (v ľavej časti okna)-, a v pravej časti tohto okna je Ukážka, klikneš a otvorí sa ti ponuka, kde si zadáš, čo potrebuješ. Je tam možnosť navoliť si nesplatené faktúry, aj dátum úhrady.
Tak isto v prijatých faktúrach.

Ja mám staršie vydanie programu, tu nemám v možnostiach - nesplatené faktúry, ale už sa mi to podarilo :))) ďakujem veľmi pekne
Reina
29.09.12,18:48
Ahojte,
potrebujem pomôcť s účtovaním poistnej udalosti v jednoduchom účtovníctve MRP. Ide o fakturu na opravu v hodnote 1 500 € (ZD a DPH) - zaevidovaná v prijatých fa, dph som odpočítala na vstupe. Poisťovna priamo na účet firmy, ktorá opravoval auto zaplatila 900 €. zvyšok sa doplatil v hotovosti.
ako správne to zaevidovať do mrp - som v mrp začiatočník.
ďakujem
Reina
01.10.12,07:40
Nikto sa s týmto nestretol? Prosím
Tamila
01.10.12,12:05
Ahojte,
potrebujem pomôcť s účtovaním poistnej udalosti v jednoduchom účtovníctve MRP. Ide o fakturu na opravu v hodnote 1 500 € (ZD a DPH) - zaevidovaná v prijatých fa, dph som odpočítala na vstupe. Poisťovna priamo na účet firmy, ktorá opravoval auto zaplatila 900 €. zvyšok sa doplatil v hotovosti.
ako správne to zaevidovať do mrp - som v mrp začiatočník.
ďakujem

Ja som to robila takto: faktúru zapíšem do knihy došlých faktúr, urobím odpočet DPH. Sumu, ktorú uhradím opravovni zaúčtujem do VOZD, sumu, ktorú im zaplatí poisťovňa zaúčtujem k 31. 12. ako závierkovú operáciu interným dokladom - úhrada faktúry a VNZD (v MRP pohyb 39).
Reina
01.10.12,19:38
ďakujem - ešte otázka - musí to byť závierková operácia, alebo môže byť interný doklad ako nepeňažný pohyb. V podstate tie peniaze išli mimo mňa.
Mária1412
12.10.12,07:10
Ahojte. účtujem v MRP Win PÚ a mám aj ERP MRP CRLX, ktorá je napojená na účtovný program. Teda ked som dala úhradu fa cez fiškálny modul, teda ERP tak mi poznačilo do agendy faktúr, že uhradená a doklad UF120001 - vlastný číselný rad.............a teraz neviem ako to mám zaúčtovať aby mi to správne sprárovalo úhradu.......ak zaúčtujem z knihy faktúr tak mi to spráruje, lebo úhradu pridá priamo do skupiny zápisov, kde je zaúčtovaná aj faktúra ale čo s pokladničnou knihou, ved sa to musí dostať aj do pokladne. V ÚD si zaúčtujem ako 211/311. Viem že to do pokladne pôjde vlastne až pri evidovaní uzávierky, len teraz neviem ako to mám rozdeliť.........na intervalovej je aj tržba za tovar + DPH aj úhrady fa........tržby si musím zaúčtovať v PK ako príjem ale čo s úhradami fa ked už zaúčtované sú........rozdeliť si to na dva PPD a jeden zaúčtovať ako tržby z ERP a druhý nechať len v evidencii, či ako ?????????? ako to robíte vy??? Ďakujem za každý postreh, radu, nápad
Žabinka
12.10.12,07:32
Ja mám dve pokladne v účtovníctve. ERP (211-2), a účtovnú (211-1). Keď sa predá tovar, buď cez bloček ERP, alebo úhrada fa cez ERP, účtujem PPDERP. Po dennej uzávierke preúčtujem do účtovnej pokladne cez PPD. Asi je to chaoticky napísané :).
Napr:
Úhrada fa:
211-2/311
Po dennej uzávierke:
261/211-2
211-1/261
Predaj tovaru:
211-2/604-AU
211-2/343-AU
Po dennej uzávierke:
261/211-2
211-1/261
Mária1412
12.10.12,07:51
Aj ja mam dve pokladne....jedna ERP a jedna účtovna a tiež evidujem tržby z ERP do pokladne ERP a doklad používam PPDERP12001, ktorým aj zaúčtujem do denníka 211.2/604.AU a 211.2/343.AU a potom ich presuniem cez 261.AU do hlavnej pokladne - účtovnej........ ale čo s úhradmi faktúr ked už budú zaúčtované v denníku cez knihu faktúr a doklad ÚF001 - úhrada fa (lebo ked dávam úhrádzať faktúru tak neťukam do pokladne ale príkaz dávam cez program a z pokladne mi vyjde už len doklad o úhrade) preto mi v knihe faktúr hned zaeviduje že fa je uhradená dokladom ÚF001.......neviem teraz ako........čo uzávierku zaevidovať v pokladni ERP cez dva PPDERP kde tržbu + DPH zaúčtujem aj do denníka a úhrady faktúr už nie..........a potom dam celkovú sumu OBRAT z uzávierky do účtovnej pokladne cez 261.AU.................Saldokonto spárované bude, aj pokladničná kniha mi bude sedieť s pokladňou v UD teda zaúčtovaním - stavom na 211, ale neviem či mi náhodou potom nebude vypisovať chybu..........napríklad na konci roka pri uzávierke, či prevode roka.................v MRP účtujem prvý rok
Mária1412
15.10.12,07:57
Ja mám dve pokladne v účtovníctve. ERP (211-2), a účtovnú (211-1). Keď sa predá tovar, buď cez bloček ERP, alebo úhrada fa cez ERP, účtujem PPDERP. Po dennej uzávierke preúčtujem do účtovnej pokladne cez PPD. Asi je to chaoticky napísané :).
Napr:
Úhrada fa:
211-2/311
Po dennej uzávierke:
261/211-2
211-1/261
Predaj tovaru:
211-2/604-AU
211-2/343-AU
Po dennej uzávierke:
261/211-2
211-1/261

Teda vlastne vám vzniknú dva PPDERP: jedným PPDERP1 zaúčtujete uzávierku 211-2/604-AU a 211-2/343-AU a druhým PPDERP2 zaúčtujete úhrady fa 211-2/311. Ako doklady prikladáte k PPDERP1 uzávierku a k PPDERP2 kópie dokladov: úhrad faktúr ??? alebo to účtujete pod jedným PPDERP veď na uzávierke je aj celkový obrat aj obrat pre DPH, čo je tržba.
Mária1412
16.10.12,07:48
Prosím napíšte mi ako to riešite vy :)
slavka124
02.11.12,12:57
ahojte, chcem sa opýtať ako je to podľa vás účtovne správne: ak mám na jednom bločku aj položky ktoré nemôžem dať ako výdavok- spočítam len tie položky, ktoré súvisia s podnikaním a zaúčtujem ako výdavok alebo tie čo súvisia s podnikaním zaúčtujem ako vozd atie čo nesúvisia zaúčtujem ako vnzd aby suma sedela na bločku? podľa mňa je tá druhá alternatíva správna. čo vy na to? ďakujem
Žabinka
02.11.12,13:52
(b) je správne
wirgi
02.11.12,13:52
Ja, ked sa mi niečo také vyskytne , zaúčtujem druhú alternativu
slavka124
05.11.12,06:37
ďakujem žabinka, pekný deň
andrejka a
12.11.12,08:56
Dobrý deň, môžem Vás poprosiť o radu, či to mám správne, alebo nie. 2 x zaplatené odvody do SP. Prvý krát výdavky 23 - mzdy, a druhý krát 39 - ostatné neodčítateľné náklady ako mylná platba a následne príjem mylnej platby zo SP na BU - 19 - ostatné nezdaniteľné príjmy? ďakujem.
Mila123
12.11.12,09:21
Dobrý deň, môžem Vás poprosiť o radu, či to mám správne, alebo nie. 2 x zaplatené odvody do SP. Prvý krát výdavky 23 - mzdy, a druhý krát 39 - ostatné neodčítateľné náklady ako mylná platba a následne príjem mylnej platby zo SP na BU - 19 - ostatné nezdaniteľné príjmy? ďakujem.
áno
andrejka a
12.11.12,09:23
Ďakujem :)
Siporka
13.11.12,17:03
Dobrý deň, môžem Vás poprosiť o radu, či to mám správne, alebo nie. 2 x zaplatené odvody do SP. Prvý krát výdavky 23 - mzdy, a druhý krát 39 - ostatné neodčítateľné náklady ako mylná platba a následne príjem mylnej platby zo SP na BU - 19 - ostatné nezdaniteľné príjmy? ďakujem.

Odvody do SP nie je pohyb 24?
Tamila
13.11.12,17:37
Odvody za zamestnanca sa účtujú do mzdy a za zamestnávateľa do fondov - pohyb 24.
slavka124
22.11.12,08:59
ahojte, chcem sa spýtať ohľadom kladných úrokov na bankových výpisoch- ak nie je pod nimi zrazená daň tak pohyb 9 a ak tak zrazená daň je tak pohyb 11? ďakujem
andrejka a
22.11.12,09:11
Mám takúto pomôcku z knihy, hádam pomôže... :)

Úroky z peňažných prostriedkov uložených na bežných účtoch v bankách, ktoré sa využívajú v súvislosti s dosahovaním príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti, sú v zmysle § 6 ods. 5 zákona o dani z príjmov príjmom z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti a účtuje sa o nich ako o príjmoch zahrňovaných do základu dane v členení ostatný príjem. Takýto spôsob účtovania sa uplatní v prípade, ak banka z úroku nevyberie daň zrážkou. Ak banka v súlade s § 43 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov z úroku vyberie, resp. zrazí daň, príjem z úroku sa v zmysle § 17 ods. 3 písm. a) do základu dane nezahŕňa a účtuje sa o ňom ako o príjme nezahrňovanom do základu dane.
slavka124
22.11.12,09:39
ďakujem, takže tak ako som písala- pekný deň
Dav
22.11.12,10:06
ďakujem, takže tak ako som písala- pekný deň
Nie, riadiš sa zákonom o dani z príjmov: úroky v banke a ich zdanenie sú vysporiadané iným spôsobom. Nie sú predmetom dane z príjmov z podnikateľskej činnosti, a zrazená daň sa neodpočítava od celkovej daňovej povinnosti podnikateľa. Aj úroky aj daň z nich, idú ako nedaňové príjmy/výdavky resp. náklady/výnosy.

http://www.porada.sk/t199411-zakon-o-dani-z-prijmov-od-30-06-2012-do-31-12-2012-a.html#43
anithocka
23.11.12,10:34
ahojte, viete mi poradiť či sa dá v MRPčku vytlačiť formulár E101 do sociálnej poisťovne na prácu mimo SR v rámci EÚ?
anithocka
23.11.12,20:03
PROSÍM poradíte...dá sa vytlačíť formulár E 101 a ako si nahodiť do MRP to že boli zamestnanci v zahraničí? klasicky si spravím dochádzku, vypočítam stravné,...a to je všetko?
slavka124
30.11.12,14:29
ahojte, chcem sa opýtať- ak mám v záväzkoch osobný vklad do podnikania sumu 4000€ a dotyčný skončil so živnosťou- ako to mám vykompenzovať aby som to v záväzkoch nemala? alebo nevadí, ak ten záväzok bude v prehľadoch? v pokladni nieje dostatok financií na jeho vyrovnanie.
slavka124
04.12.12,12:00
nikto nebude taký dobrý mi poradiť?
leonardík
04.12.12,12:02
tak ho nemáš ako vyrovnať, ostane ti v prehlade. iba ak by ti vyšiel zisk tak by si ho mohla vyrovnať zo zisku. podla mna :-)
slavka124
04.12.12,12:21
takže pri ukončení živnosti stačí len vyrovnať pokladňu a banku ak zruší účet a viac nič?
slavka124
19.12.12,16:05
ahojte, chcem sa opýtať na vyhlásenie na zdanenie príjmov- má ho zamestnankyňa podpísané na začiatku roka, ale teraz sa vydala- je potrebné vypísať nové vyhlásenie s novými údajmi a s dátumom nového občianského preukazu alebo sa len do starého dopisujú údaje?
Mila123
19.12.12,16:14
ahojte, chcem sa opýtať na vyhlásenie na zdanenie príjmov- má ho zamestnankyňa podpísané na začiatku roka, ale teraz sa vydala- je potrebné vypísať nové vyhlásenie s novými údajmi a s dátumom nového občianského preukazu alebo sa len do starého dopisujú údaje?
urobte iba zmenu v starom vyhlásení.......
slavka124
20.12.12,07:40
Ďakujem, mám otázku ohľadom prijatej faktúry a uhradenú priamo na účet: rieši sa to z pokladne výdavok alebo cez priebežné položky: výber z pokladne na priebežne a z priebežných úhrada faktúry?
Dav
20.12.12,07:45
Výdavok z pokladne
slavka124
20.12.12,08:56
ďakujem, pekný deň
slavka124
16.01.13,15:45
ahojte, ako sa účtuje ak szčo si zoberie na splátky chladničku: nie je k tomu splátkový kalendár cez quatro len mi doniesol fa s úhradou v hotovosti ( na fa je celková cena a suma, ktorú treba doplatiť) a potom šeky uhradené mesačnou splátkou. stačí ak dám tu fa do pfa s celou sumou a postupne budem uhrádzať splátky alebo splátky je potrebné evidovať v záväzkoch? vopred ďakujem
Mila123
16.01.13,15:48
ahojte, ako sa účtuje ak szčo si zoberie na splátky chladničku: nie je k tomu splátkový kalendár cez quatro len mi doniesol fa s úhradou v hotovosti ( na fa je celková cena a suma, ktorú treba doplatiť) a potom šeky uhradené mesačnou splátkou. stačí ak dám tu fa do pfa s celou sumou a postupne budem uhrádzať splátky alebo splátky je potrebné evidovať v záväzkoch? vopred ďakujem
suma na fa so splátkami aj budúcimi ti sedí? je to to isté????
slavka124
17.01.13,05:00
ano sedí, takže stačí len dať fa do pfa a neuhradené splátky budú ako záväzok- tak?
bravemouse
27.01.13,05:38
Uctujem novozalozenu sro a po zauctovani:
353/411 Upisane zakladne imanie
378/353 ZI splatene spravcovi vkladu
potrebujem pripravit a vytlacit otvaraciu suvahu (§25 postupov uctovania). Ako sa tato otvaracia suvaha vytvara v MRP (vizualny system)? Jedine, co som k tomu nasiel je prispevok cislo #255 (http://www.porada.sk/t85821-p26-uctovanie-v-mrp.html#post1340580) v tejto teme, kde sa hovori, ze v MRP ziadna taka zostava nie je... Som z toho zmateny, ako mam potom tu otvaraciu suvahu pripravit?
Dav
27.01.13,07:11
Vytvorí sa ako klasická súvaha : Denník - Výstupy- Výkazy od 2011-podn.subj. -Súvaha - Výber- Súvaha- Ukážka - str. 1 :zadať údaje o firme, vyplniť dátum K....... vpravo hore , str.2 Výpočet: zadať obdobie, zadať na celé čísla, - OK .
ilona
27.01.13,11:10
Kde robím chybu,keď zadám v súvahe a výsledovke rok 2012 a keď sa mi vygeneruje je tam iný dátum.
bravemouse
27.01.13,17:44
Vytvorí sa ako klasická súvaha : Denník - Výstupy- Výkazy od 2011-podn.subj. -Súvaha - Výber- Súvaha- Ukážka - str. 1 :zadať údaje o firme, vyplniť dátum K....... vpravo hore , str.2 Výpočet: zadať obdobie, zadať na celé čísla, - OK .
Dakujem za odpoved, velmi mi pomohla. Povodne som myslel, ci pre otvaraciu suvahu nie je nahodou nejaka ina specialna zostava.

Este by som sa chcel pre istotu opytat, co zaskrtnut v okienku: Uctovna zavierka: riadna/mimoriadna, resp. zostavena/schvalena, kedze pri otvaracej suvahe ziadnu zavierku nerobim?
Dav
27.01.13,17:47
Riadna a Zostavená
Dav
27.01.13,17:55
Kde robím chybu,keď zadám v súvahe a výsledovke rok 2012 a keď sa mi vygeneruje je tam iný dátum.
Skús si pozrieť stranu 1 , nastaviť obdobie, na strane 2 Dátum od - do, podľa vyššie popísaného postupu, Ak už máš výkazy za nejaké obdobie vytvorené, ďalšie vytvoríš funkciou Kópia výkazu
ilona
27.01.13,19:37
Nechápem, čo robím zle, Dav dala som presne podľa Tvojho popisu a v kopii mi dalo dátum nie k 31.12.2012,ale k dnešnému dňu a vo výkaze kde je obdobie od 1.1.-31.12.12, mám dátum 2010, zajtra ešte zavolám do MRP, uvidím čo mi povedia.
adinka55
28.01.13,07:51
Ked mas vykaz otvoreny, hore mas dve zalozky - Strana 1, Vypocet. Ty sa automaticky nachadzas v zalozke Vypocet. Treba sa prepnut do tej prvej zalozky Strana 1 - toto zrejme nemas urobene. Aj ja som mala presne tuto istu chybu....
ilona
28.01.13,12:04
Ďakujem,áno tu bola chyba.
slavka124
01.02.13,10:46
ahojte chcem sa opýtať ohľadom výdavkov v kaderníctve: szčo má kaderníctvo, má zamestnanú kaderníčku na tpp- od 01.01 do 30.09. bola szčo na materskej akonáhle bola na rod. príspevku hneď si uhrádzala odvody do sp. môžem jej dať do výdavkov všetko čo sa týka živnosti za celý rok alebo len za to obdobie od kedy je na rod. príspevku a hradí si odvody do sp?( mobil, bločky...)
adam
05.02.13,15:10
Potrebovala by som poradiť ohľadne zaúčtovania FA, MRP JÚ win, Na faktúre mám platbu za tovar ( 20% DPH ) a aj za obaly( 0%DPH) doteraz som robila v DOse, tam sa to účtovalo naraz do jedného riadku, ale vo win neviem ako na to, musím to rozúčtovať do 2 riadkov? alebo sa to nejak dá aj v jednom?
adam
05.02.13,18:40
Potrebovala by som poradiť ohľadne zaúčtovania FA, MRP JÚ win, Na faktúre mám platbu za tovar ( 20% DPH ) a aj za obaly( 0%DPH) doteraz som robila v DOse, tam sa to účtovalo naraz do jedného riadku, ale vo win neviem ako na to, musím to rozúčtovať do 2 riadkov? alebo sa to nejak dá aj v jednom?
Už som na to prišla, ak by to niekomu pomohlo, takto: vypíšem prvý riadok tovar s 20%DPH, šípkou dole pridám nový riadok a tam vypíšem položku s 0%DPH.
slavka124
07.02.13,14:56
chcem sa spýtať, ak niekto maroduje všetky náklady sú vnzd ale čo s položkami na bankovom výpise: uroky, poplatky... to sa neúčtuje ako pohyb 25 pr?
Monika Kováčová
07.02.13,15:32
a to je podľa akého zákona, resp. § všetko VNZD keď niekto maróduje??? To akože keď ako podnikateľka maródim, nemám výdaje???? ojojojóóój
slavka124
07.02.13,15:53
monika, ako to myslíš- ja mám znalosť takú že aj keď je marodka príjmy musia byť pozd ale výdavky ako vozd sa nesmú dávať: či tá informácia je čistý blud? no super...
Dav
07.02.13,16:00
monika, ako to myslíš- ja mám znalosť takú že aj keď je marodka príjmy musia byť pozd ale výdavky ako vozd sa nesmú dávať: či tá informácia je čistý blud? no super...
Čistý blud.
Monika Kováčová
07.02.13,16:04
absolútne čistý blud
slavka124
07.02.13,16:20
jasné ďakujem, už som si to aj prezistila- ten klient preto mi nechcel dať svoje výdavky počas svojej marodky, lebo predchádzajúca účtovníčka mu to tak podala. pravdu povediac som sa s tým stretla po prvý krát- nikdy som neriešila či dotyčný szčo je na marodke alebo nie. stále som si pokojne účtovala. takže vám veľmi pekne ´dakujem, tá porada je super
slavka124
07.02.13,16:21
monika, dav- veľmi pekne ďakujem ešte raz
Mila123
07.02.13,16:27
jasné ďakujem, už som si to aj prezistila- ten klient preto mi nechcel dať svoje výdavky počas svojej marodky, lebo predchádzajúca účtovníčka mu to tak podala. pravdu povediac som sa s tým stretla po prvý krát- nikdy som neriešila či dotyčný szčo je na marodke alebo nie. stále som si pokojne účtovala. takže vám veľmi pekne ´dakujem, tá porada je super
Slavka.....
ak szčo je na PN, neznamená, že ak si zaplatí poistné, nájomné, či mzdy zamestnancov nie sú jeho VOZD????? čistý blud......
anithocka
08.02.13,11:46
prosím Vás ako sa dostanem ku hláseniu za rok 2012? mám správne informácie a podáva sa do konca apríla a nie do konca marca?
martina2006
08.02.13,12:17
hlásenie za rok 2012 sa podáva do 30.4. V MRP ešte nie je možné ho vytvoriť. Ani v e-daniach ešte nie je sprístupnený.
anithocka
08.02.13,13:03
áno to mi je jasné že tam ešte nie je ale ako sa k nemu dostanem keď tam bude? ďakujem
Dav
08.02.13,13:17
áno to mi je jasné že tam ešte nie je ale ako sa k nemu dostanem keď tam bude? ďakujem
Bude v ponuke Výpočet- Dane.
slavka124
12.02.13,07:19
má už niekto v mrp daň z príjmu 2012?
slavka124
12.02.13,09:36
chcem sa opýtať, ak mal niekto v záväzkoch platby odvodov do zp v r.2011 a neuhradil ich v dp2011 mal záväzok voči zp. v 2012 klientovi prišlo rozhodnutie, že je zťp a preto je od odvodov oslobodený. môžem tieto záväzky 2011 zaúčtovať id nep vnzd- ostatné neodčítateľné náklady aby mu nefigurovali zasa ako záväzok?
Negoti
12.02.13,09:38
chcem sa opýtať, ak mal niekto v záväzkoch platby odvodov do zp v r.2011 a neuhradil ich v dp2011 mal záväzok voči zp. v 2012 klientovi prišlo rozhodnutie, že je zťp a preto je od odvodov oslobodený. môžem tieto záväzky 2011 zaúčtovať id nep vnzd- ostatné neodčítateľné náklady aby mu nefigurovali zasa ako záväzok?
ako tým, že je ZŤP už nemá odvody? možno preddavky
slavka124
12.02.13,10:30
nie, vraj je oslobodený pretože má nad 70% postihu. na poisťovni mu povedali že žiadne pozdlžnosti nemá a už nič uhrádzať nemusí. povedala som mu nech pýta nejaký papier, tak mi doniesol len rozhodnutie ( takže za r. 2012 už mu nedávam odvody do zp ako záväzky)
teraz čítam: rzzp2011 ešte mu vyšiel aj preplatok 17,48€ a oznamujú mu, že od 01.01.13- 31.12.13 je povinný platiť preddavky na poistné v sume 0€.
mne ide len o zaúčtovanie tých záväzkov za r2011 či to môžem zaúčtovať ako som písala.
nikto sa s niečím takým nestretol?
martina0203
12.02.13,13:05
potrebovala by som radu, dá sa v programe MRP vytlačiť na jeden papier všetky danové povinnosti a nadmerné odpočty DPH??? potrebovala by som to na jeden papier, nič som nenašla, len vo funkciách priznanie dph, tam to mám rozpísané, alen nedá sa tam tlačiť.....
slavka124
13.02.13,07:27
už sú daňové priznania fo 2012
Dav
13.02.13,07:49
potrebovala by som radu, dá sa v programe MRP vytlačiť na jeden papier všetky danové povinnosti a nadmerné odpočty DPH??? potrebovala by som to na jeden papier, nič som nenašla, len vo funkciách priznanie dph, tam to mám rozpísané, alen nedá sa tam tlačiť.....
V PU Hlavná kniha- vybrať účty- vytlačiť
nika.sum
13.02.13,09:17
už sú daňové priznania fo 2012

na case, ale volala som kedy budu pre PO a pracuju na tom, ale datum mi nevedia povedat. Nechapem preco to moze stihnut iny dodavatel softweru a oni nie. A co potom mame robit my. Zase len prepisovat do eDane....
kovanka
23.02.13,09:38
dobry den, zacinam pracovat s MRP PU, firma je platcom DPH, neviem ako a kde zauctovat PPD a VPD, ci to mam robit cez pokladnicku knihu alebo len priamo do dennika, faktury som zvladla, a este mam aj elektronicke vypisy z BU a tiez neviem ako to uctovat. su to zakladne otazky ale som zaciatocnik tak za kazdu radu vopred pekne dakujem
nika.sum
23.02.13,17:54
dobry den, zacinam pracovat s MRP PU, firma je platcom DPH, neviem ako a kde zauctovat PPD a VPD, ci to mam robit cez pokladnicku knihu alebo len priamo do dennika, faktury som zvladla, a este mam aj elektronicke vypisy z BU a tiez neviem ako to uctovat. su to zakladne otazky ale som zaciatocnik tak za kazdu radu vopred pekne dakujem

Ja uctujem VPD a PPD priamo do dennika.
nika.sum
23.02.13,17:57
Ahoj, nemate problem s vypisovanim formulara DP B? Stalo sa mi totiz ze mi neprepocitalo po oprave sumu (2%) z dane a tiez mi na potvrdeni dalo nejake dive sumy do riadku danova povinnost, dan na uhradu hoci mal dotycny preplatok a v danych riadkoch nebolo nic napisane, takze nechapem odkial to tahalo. Mali ste aj vy ten problem? Musim skusit pozriet ci nemaju novy upgrade.
nika.sum
25.02.13,05:24
Ahoj, nemate problem s vypisovanim formulara DP B? Stalo sa mi totiz ze mi neprepocitalo po oprave sumu (2%) z dane a tiez mi na potvrdeni dalo nejake dive sumy do riadku danova povinnost, dan na uhradu hoci mal dotycny preplatok a v danych riadkoch nebolo nic napisane, takze nechapem odkial to tahalo. Mali ste aj vy ten problem? Musim skusit pozriet ci nemaju novy upgrade.

upgrade mam posledny. Ma s tym este niekto problem?
slavka124
27.02.13,11:55
ahojte, ja sa chcem opýtať- nenašla som k mojej otázke žiadnu tému: mám výsluhového dôchodcu živnostníka, ktorý poberá výsluhový dôchodok vo výške 755€ mesačne. má tento dotyčný nárok na odpočítateľnú položku v dpb 2012?
Valika
27.02.13,12:10
Pekný den prajem všetkým.
Ja pokl.doklady učtujem v pokl. knihe, bankový výpisy v module bankové výpisy.
mám ich elektronicky v tom je machér Lenkak.
Parádne fungujú tie BV.
Tamila
27.02.13,14:54
ahojte, ja sa chcem opýtať- nenašla som k mojej otázke žiadnu tému: mám výsluhového dôchodcu živnostníka, ktorý poberá výsluhový dôchodok vo výške 755€ mesačne. má tento dotyčný nárok na odpočítateľnú položku v dpb 2012?

(6) Základ dane daňovníka sa neznižuje o sumu vypočítanú podľa odseku 2, ak daňovník je na začiatku zdaňovacieho obdobia poberateľom starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku zo sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia alebo dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu, alebo výsluhového dôchodku22) (ďalej len "dôchodok ) alebo ak mu dôchodok bol priznaný spätne k začiatku zdaňovacieho obdobia alebo k začiatku predchádzajúcich zdaňovacích období a ak suma tohto dôchodku je v úhrne vyššia ako suma, o ktorú sa znižuje základ dane podľa odseku 2. Ak suma dôchodku v úhrne nepresahuje sumu, o ktorú sa znižuje základ dane podľa odseku 2, zníži sa základ dane podľa odseku 2 len vo výške rozdielu medzi sumou, o ktorú sa znižuje základ dane podľa odseku 2 a vyplatenou sumou dôchodku.
Tamila
27.02.13,14:57
Pekný den prajem všetkým.
Ja pokl.doklady učtujem v pokl. knihe, bankový výpisy v module bankové výpisy.
mám ich elektronicky v tom je machér Lenkak.
Parádne fungujú tie BV.
Pokladničné doklady účtujem priamo do denníka, ako písala aj vyššie nika.sum.
Je to pohodlnejšie a pokladňa sa dá vytlačiť aj bez účtovania v pokladničnej knihe. Cez pokladničnú knihu som účtovala kedysi 1 rok, ale potom som prešla späť na priame účtovanie.
slavka124
27.02.13,17:05
ďakujem tamila, pekný večer
Ružena521
27.02.13,17:38
Čo znamená, že účtujete v MRP bankové výpisy elektronické? Ja som začala účtovať 1 firmu v MRP, bankový výpis má 40 strán a účtujem každú položku a trvá to neskutočne dlho. Dá sa to nejako urýchliť a zjednodušiť?
Valika
28.02.13,08:54
Pekný den. Mám tatra banku. stiahnem si výpis z účtu vo formáte xml zmením na formát
gpc a natiahnem do MRP potom už len rozúčtujem.
Viac info
http://www.tatrabanka.sk/sk/business/ucty-platby-karty/elektronicke-bankovnictvo/internet-banking/navody-priklady.html
psps
03.03.13,10:38
škola nám fakturuje vždy po ukončení mesiaca obedy, ale beriem obedy občas aj naviac (na večeru). Ako v MRP zaúčtovať úhradu tejto faktúry? Aký pohyb použiť?
veronikasad
03.03.13,10:40
škola nám fakturuje vždy po ukončení mesiaca obedy, ale beriem obedy občas aj naviac (na večeru). Ako v MRP zaúčtovať úhradu tejto faktúry? Aký pohyb použiť?
Nezadávaj rovnaké príspevky do viacerých tém.

V MRP neúčtujem, tak kody ti neporadím.

Odber obedov nad rámec Zákonníka práce je pre firmu VNZD (nedaňový výdavok) a v plnom rozsahu ich hradí zamestnanec.
psps
05.03.13,13:09
Nezadávaj rovnaké príspevky do viacerých tém.

V MRP neúčtujem, tak kody ti neporadím.

Odber obedov nad rámec Zákonníka práce je pre firmu VNZD (nedaňový výdavok) a v plnom rozsahu ich hradí zamestnanec.

Omlúvam sa, ale až potom som si všimla, že je tu aj táto téma.
Je mi jasné, že je to nedaňový výdavok, len ako to nahodiť do MRP? Nejak mi to tam nesedí.
nika.sum
05.03.13,13:37
Omlúvam sa, ale až potom som si všimla, že je tu aj táto téma.
Je mi jasné, že je to nedaňový výdavok, len ako to nahodiť do MRP? Nejak mi to tam nesedí.

ostatne nedanove vydavky pohyb 39
psps
06.03.13,11:45
ostatne nedanove vydavky pohyb 39

Ďakujem