Zavrieť

Porady

Ako zaúčtovať predpis podľa zákona 7a

Ahojte...
Prosím o radu..s.r.o. platca DPH ale len pre služby z/do zahraničia prijal fakturu službu zo zahraničia urobilo sa daňové priznanie k DPH k tejto faktúre a zaplatila sa DPH.. spoločnost nie je platcom DPH v tuzemsku a teda ani nemá nárok na odpočet DPH...
Avšak ako uctujete predpis keď sa poda DP k DPH za daný mesiac?
Ďakujem
5 komentárov     zbaliť
marjankaj Nerozumiem reči tvojho kmeňa.
LuciaMrvova Pýtam sa ako zaúčtovať predpis k daňovému priznaniu k DPH podľa paragrafu 7a o DPH pri faktúre za služby zo zahraničia..ako zaúčtovať tú daň za fakturu ktorú je sro povinná do 25. Dňa nasl.mesiac odviesť ...či...
548/343 a zaplatenie
343/221 ?????
marjankaj Prosím o radu..s.r.o. platca DPH.......spoločnost nie je platcom DPH
-------------------------------------
Tak je platiteľom alebo nie je?
LuciaMrvova Keby si sa trošku vyznala v zákonoch vedela by si že existujú isté výnimky a osobitný platcovia DPH..je platcom LEN podľa paragrafu 7a zákona o DPH !!!!! Čiže len pre zahranicie!!! Hlavne že si robíš posmešky...
avalik no dovolim si tvrdit, ze zakon o DPH ako tak poznam, ale necham sa poucit ... v ktorom § sa uvadza pojem "osobitni platcovia"?
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    marjankaj je offline (nepripojený) marjankaj

    I am a man marjankaj
    §4/3
    Ak právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá podala žiadosť o registráciu pre daň podľa odseku 1 alebo odseku 2, je zdaniteľnou osobou podľa § 3, daňový úrad ju zaregistruje, vydá jej osvedčenie o registrácii pre daň a pridelí jej identifikačné číslo pre daň; ak zdaniteľná osoba má identifikačné číslo pre daň na účely uplatňovania osobitnej úpravy podľa § 68b ods. 2, daňový úrad jej pridelí to isté identifikačné číslo pre daň. Daňový úrad vykoná registráciu najneskôr do 21 dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu pre daň. Dňom uvedeným v osvedčení o registrácii pre daň sa zdaniteľná osoba stáva platiteľom dane (ďalej len „platiteľ“).
    6 komentáre - rozbaľ     zbaliť
    LuciaMrvova No a čo si tam chcela povedať???
    marjankaj §69
    (9)
    Platiteľ alebo osoba registrovaná pre daň podľa § 7 alebo 7a, ktorej je dodaný tovar podľa § 13 ods. 1 písm. e) a f), je povinný platiť daň pri tomto tovare, ak je dodaný zahraničnou osobou.
    LuciaMrvova Registráciou podľa § 7 zákona o DPH sa osoba nestáva klasickým platiteľom dane aj napriek tomu, že mu daňový úrad pridelí identifikačné číslo pre daň. Táto osoba má povinnosť zaplatiť daň z nadobudnutého tovaru v tuzemsku z iného členského štátu, ale nemá nárok na odpočítanie dane.
    marjankaj A to je aký paragraf?
    Veď v §69 je uvedené, že je to "osoba registrovaná pre daň" a nie platiteľ.
    LuciaMrvova Ach... Paragraf 7a..................
    misoft Prečítaj si celý §7a. Tam je to rozpísané - dokonca sa tam opiera o §7 a s odkazmi na §68b (marjankaj to uviedla v odpovedi). Len sa toho držať.
      zbaliť

    avalik je offline (nepripojený) avalik

    avalik
    v prvom rade nemozes pouzivat pojem "platca" ... ide len o osobu registrovanu pre DPH podla § 7 alebo § 7a

    a co s DPH? no predsa samozdanenie bez naroku na odpocet ... zalezi aky ucrovny softver pouzivas a ten ti ponukne automaticke zauctovanie alebo samozdanenie musis uctovat cez ID

    PS: cela otazka je zmatocna, "zakon 7a" som v zbierke zakonov nenasla ... a ani zakon o DPH § 7a nehovori nic o "predpise" ... asi by to chcelo absolvovat nejaky kurz k DPH
    12 komentáre - rozbaľ     zbaliť
    LuciaMrvova Za prvé je mi jasné že to nie je zákon 7a ...je tam preklep v nadpise.. človek je tvor omylny...
    Za druhe je mi jasné že to zaúčtujem cez ID ..ide mi len o konkrétne účty.. teda strana Dal bude 343..ale strana MD..
    kn-alka Pri faktúre účtuješ samozdanenie na oboch stranách 343 - analitika, potom cez ID neuplatnenú DPH na 548/343, pri úhrade DPH daňovému úradu sa ti 343 vyrovnajú.
    Kvaka Pokukaj tu, nájdeš tam aj možné konkrétne účty. https://www.kros.sk/faq/uctovanie-do...-zakona-o-dph/
    marjankaj Anka, tí Krosáci sú tiež úžasní. Na začiatku napíšu, že firma nie je platiteľom DPH a treba zaškrtnúť že firma je platiteľom DPH.
    No zdravého človeka by to nenapadlo.
    avalik strana MD predsa prislusny nakladovy ucet ... DPH ti zvysuje cenu obstarania - ci kam to chces zauctovat?

    no a ci cez ID nemusi byt jasne - mne to napr. program "samozdani" automatickym zauctovanim, bez vytvarania ID
    LuciaMrvova V akom programe uctujes ty?
    LuciaMrvova Ďakujem kn-alka..
    Ale trochu nerozumiem..Čiže pri faktúre na oboch stranách 343/343????
    kn-alka analiticky, samozdanenie - nákup aj predaj

    pri nákupe v SK účtuješ predsa na 5..,343/321, ale pri zahraničnej predsa 343 nauhrádzaš dodávateľovi, ale máš povinnosť voči štátu, preto to ide na 343-predaj. V tomto prípade si nemôžeš od štátu uplatniť odpočet, preto to treba potom preúčtovať na 548
    LuciaMrvova Áno jasne čiže budem mať 518plus analytika na MD na D bude 343 a na D aj 321..potom pri zaplatení DPH urobím 343/221 nie?
    LuciaMrvova Čiže prosím Vás dobre som to pochopila že to zaúčtujem takto..
    518/321
    343/ 343 cez ID???
    A potom..
    548/343
    343/221?????
    avalik preco 548?
    LuciaMrvova Áno to mi je jasné že nemôžem si to odpočítať len dať do nákladov..
      zbaliť

    Ako zaúčtovať predpis podľa zákona 7a

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.