Dobrý deň,
ja mám trošku podobný problém ako Marianna001, len sa týka FR a nie CZ a rada by som si nechala poradiť. Sú to vlastne 2 odlišné veci, ale obe sa čiastočne týkajú tejto témy:
1/ Spracúvam externe účtovníctvo a DPH pre s.r.o., ktorá dostáva faktúry za ubytovanie z Francúzska bez DPH. Je potrebné nejako DPH dopočítavať - či už kvartálne pri spracovaní DPH - alebo len jednorázovo na konci roka, alebo to stačí účtovať bez DPH v kolonke "voľný základ" ?
Tiež nosí majiteľ z FR aj rôzne pokladničné bločky, tam už však DPH vyrúbená je a tiež niekedy platí kartou zo svojho BU, ktorý má v SR - čo mám robiť s týmito ?
2/ Majiteľ firmy preddavkovo uhradil na 2x cez BU faktúru za tovar do USA. Doteraz som sa k originálu faktúry nedostala, mám ju iba odfaxovanú, priložený doklad o prevzatí (doviezla to UPS) a nejaký certifikát, nič viac. Ako mám takýto doklad správne zaúčtovať do programu, vysporiadať DPH, teda ak tam nejaká je a osobne si myslím, že by tam mal byť aj nejaký doklad o preclení a teda aj vyrúbené a zaplatené clo - alebo sa mýlim ?
Veľmi pekne vopred ďakujem za objasnenie mojich otázok.