Alan, v MRP pri vystavovanie FA das kod 13 - dodav. tovaru a sluzieb oslobodenych od dane §43, akonahle vystavujes FA do CR za podmienky:
- tvoja firma je registrovanym platcom DPH
- ceska firma je registrovanym platcom DPH.
To, ze si to ceska firma zdani v CR nemusis na FA nikde uvadzat, ona to musi vediet a automaticky si to pri zauctovani FA v uctovnictve aj takto zauctovat.
Musis vsak mat k dispozicii IC DPH pre cesku firmu (CZ......), predpokladam, ze to mas na nejakej objednavke/zmluve.
...a nezabudni potom na sumarne hlasenie k DPH, kedze fakturuje do zahranicia. Mal by si ho vystavit za 2Q do 20. dna v mesiaci, uz sa podava iba elektronicky! Predpokladam, ze limit 100 tis. EUR neprekrocite, kedze nefakturujete do zahranicia, aby ste museli podavat mesacne hlasenie.
A co to vlastne fakturujes? Tovar alebo sluzbu?
Naposledy upravil Inga6 : 27.05.10 at 09:58