Dobrý deň,
v roku 2006 sme fakturovali odberateľovi v Česku dodávku tovaru. Dňom 31.12.2006 nám tovar vrátili, týmto dňom sme im vystavili dobropis. Keď sa faktúra zaúčtuje, mám v riadku 05 a 07 výkazu DPH mínusovú hodnotu a aj súhrnný výkaz za posledný štvrťrok vychádza mínusový. Nepáči sa mi to. Český partner tieto dodávky samozdaňuje, opačne si viem predstaviť zaúčtovanie tohto dobropisu. Mám tento dobropis vôbec uvádzať do výkazu DPH a do súhrnného výkazu ? Riadok 23 a 24 výkazu DPH, tak ten si myslím, že v tomto prípade vôbec neprichádza do úvahy. Môžete mi prosím poradiť ?
Ďakujem.
Ľuba
Naposledy upravil Lali : 15.01.07 at 07:53