ospravedlňujem sa ak sa téma bude opakovať, ale skúste mi, prosím, stručne poradiť, dosť ma to trápi a súri
môj klient - PO registrovaná pre DPH v SR - kúpil tovar v treťom štáte /DF bez DPH/
hneď na tom istom mieste /bez dovozu do EÚ/ ho predal druhej PO registrovanej pre DPH tiež v SR,
tento predaj faktúroval bez DPH - je to správne?
objaví sa mi dodanie tovaru vo výkaze DPH ako oslobodené od dane podľa §47?
nadobudnutie tovaru predpokladám do výkazu nepatrí vôbec
aký je Váš názor?