Tvoja fakturácia je v poriadku, aj keď trochu neskoro, to je Tvoja jediná chyba. Ostatné sú aj na strane odberateľa. Keby dodržali postupy účtovania /PU/, mali najneskôr ku koncu roka zaúčtovať dodanú službu aj bez Tvojej faktúry ako 518/326. Tvoju faktúru by po obdržaní iba zúčtovali 326/321 a bolo by všetko ok. Takto majú problém, ktorý si vyrobili /aj keď s Tvojou výdatnou pomocou/, tak nech si ho riešia. Ty si už urobila, čo si mohla, právom čakaj na úhradu služby. Ak majú JU, nemajú problém žiadny. Nezabudni faktúru zahrnúť ešte do výnosov roka 2008 /v PU/, alebo do pohľadávok 2008 /JU/, aj keď bola vydaná v r.2009.Ak si platcom DPH, musíš podať dodatočné daňové priznanie za mesiac 12/08, resp. 4 Q 2008.