Ahojte, potrebujem poradiť s takou špecifickou otázkou. Slovenská sro predáva svoj podiel v českej sro tejto českej sročke. Mám vyriešené všetko ohľadne dane z príjmu, ale neviem čo s DPH. My vystavíme faktúru na úhradu podielu českej sro? S DPH alebo bez? Platí sa z toho DPH? Ak áno, podlieha samozdaneniu? Zistila som už, že do koeficientu sa nepočíta, ale inak áno? Nikde sa neviem dočítať nič bližšie... Poradíte?