Mám za rok 2014 vystavené faktúry v zahraničnej mene, aj valutovú pokladňu. Kurzové rozdiely som vždy zahrňovala do základu dane, ale nikdy som to neoznámila na DÚ. Teraz je v daňovom priznaní typ B na to kolonka. Stačí len zaškrtnúť túto možnosť, nebudem mať niaky postih, že to oznamujem až teraz? Aký má význam vôbec toto oznamovať? / vediem PU ako SZČO, nie sme s.r.o./