Ahojte,
prosím vás, viete ma usmerniť ohľadom zaúčtovania DPH v režime osobitnej úpravy §66 Z. o DPH? Nejaký odkaz alebo aj konkrétny príklad, ak s tým má niekto skúsenosť.
Snažila som nájsť aj v archívoch články, ale zväčša ide o vysvetlenie toho §66.
Aj som si myslela, keď som prečítala zákon a metodické usmernenie, že viem a zistila som, že neviem.
Chápem princíp, aj faktúru má vystavenú bez DPH, aj mám vyčíslenú sumu t. j. rozdiel, z ktorého mám odviesť DPH len to neviem zaúčtovať. Voči čomu dám tú DPH: ???/343.
A riadky v DP DPH sú 03, 04 a v KV to ide do oddielu, podľa toho komu bola faktúra vystavená? Ak som to faktúrovala bez DPH "občanovi" tak do D2?
Vopred ďakujem.