Dobry vecer,
tuto problematiku som si nasla pekne vysvetlenu na
http://www.porada.sk/t19555-kedy-upl...anie-dane.html, no napriek tomu mam par otazok:
1.
Kedy si uplatnit odpocet DPH od tuzemskeho dodavatela za prenajom priestorov ked na jednej fakture je napisane:
- za obdobie od 15.-30.06.2006 = 1.000 + 190 DPH
- za obdobie od 7-9/2006 = 10.000 + 1900 DPH
(udaje su na fakture uvedene v Sk, pricom sa v textovej casti uvadza aj prepocet z dohodnutej sumy v Euro a pouzity kurz NBS 15.6.2006)
Na fakture je dalej napisane :
datum dodania (prijatia platby)=15.6.06
Realne prijatie faktury bolo koncom juna a uhrada 10.7.2006.
Predpokladam, ze si mozem odpocet DPH uplatnit (som kvartalny platca) v
2.Q alebo aj v 3.Q vo vyske 2090,-Sk.
2. Rovnaky problem mam s tel. operatormi - fakturuju napr. za 07/2006 ale datum dodania uvadzaju v prestihu povedzme 26.6.2006, faktura pride zaciatkom jula a uhrada je napr. 10.7. Postupujem spravne,ak si opat uplatnim odpocet v 2.Q alebo aj v 3.Q? Teda ma vlastne nezaujima kedy sa faktura uhradi, ani k akemu obdobiu sa vztahuje, dolezite je len, co napise dodavatel ako datum dodania?
3. Postupujem spravne, ak si uplatnim DPH zo vsetkych realizovanych uhrad za dany kvartal za vybavenie predajne a za tovar urceny na predaj (aj ked este predany nebol)?
4. Mam postupovat rovnako ako v bode 1 aj v pripade, ze zmluva o prenajme obsahuje klauzulu o 3-mesacnej zabezpeke, ktora bola uhradena 10.7. (no pouzije sa az niekedy v buducnosti ako posledne najomne) a ku ktorej sme obdrzali fakturu s DPH?
Dakujem a vopred sa ospravedlnujem vsetkym, u ktorych som mojou otazkou vyvolala zachvat smiechu ci bolest hlavy - verim vsak, ze sa najde niekto, kto mi poradi. Este raz dakujem.