Dobrý deň,
Slovenska s.r.o. platca DPH, kúpila software od spoločnosti z Cypru, platca DPH. Faktúru vystavili s VAT 20%, klienti ju aj uhradili. Nakoľko im software nevyhovoval, v ten istý mesiac poslali dobropis, taktiež s VAT 20%. Podľa mňa by tam mal byt prenos danovej povinnosti. Máme požiadať o opravu faktúry aj dobropisu? Ako to teraz spravne samozdaniť? Samozdanim základ, a DPH dam ako nedanovy výdavok? Ďakujem za každú radu