Ahojte, čítam tu toho veľa ale už sa nejako zamotávam a keď sa mi niečo pozdáva, nájdem niečo iné a už som vedľa
Preto sa chcem opýtať na pár drobností:
Sme televízia ktorá vysiela na Slovensku ale aj v Čechách (plátca DPH). Fakturujem do Čiech službu (retransmisiu) za šírenie kanálu, v českých korunách ale aj v eurách. Predpokladám že miestom dodania je iný členský štát, takže ja fakturujem bez DPH a nedávam to do žiadneho riadku na priznaní DPH. Otázka: podávam súhrnný výkaz? Aký paragraf mám dať na faktúru aby bolo jasné, že daň neplatíme my (našla som možno 15 odst.1)?
Ako má vyzerať vedenie záznamov v tomto prípade (s možnosťou odpočítania dane, alebo bez možnosti odpočítania dane)?
Uvádzam do týchto záznamov aj služby, ktoré boli dodané zo zahraničia a na ktoré som si uplatnila odpočet ale zaplatila daň (§ 49 a § 69)?
Ak v tom budem mať jasno, budem lepšie spávať
))))))
Ďakujem krásne.