nika.sum Dakujem za velmi obsirnu odpoved. Uctovaniu rozumiem. Ak si vytvorim dve strediska, tak potom ako to bude s rozuctovanim faktur. Ked uz viem ze 30% je na podnikatelsku cinnost z prislej faktury, staci mi vytvorit interny doklad na zauctovanie v stredisku podnikat.cinnosti alebo stredisko hlavna cinnost fakturuje stredisku podnikat.cinnosti? Ja som za inter.doklad, kde si vlastne rozuctujem podla smernice prislu fakturu a na zaklade toho to zauctujem,to druhe sa mi zda komplikovanejsie.
Ak máte dobrý účtovný softvér tak potom by sa vám malo dať rozúčtovať faktúry položkovite, čiže na strediská. Interným dokladom by som to riešila v tom prípade, ak by som sumárne raz za mesiac, ale za vopred určené obdobie za viac faktúr odúčtovala určitý podiel z hlavného strediska na podnikateľské stredisko.
Fa účtuj nasledovne
MD 502 500,- Sk stredisko hlavná činnosť
MD 502 100,- Sk stredisko podnikateľská činnosť
D 321 600,- Sk