Ahoj, hladala som tu nieco podobne, ale nenasla som. Mam klienta SZCO, kt. robil na zaklade zmluvy o najme dopr.prostriedkov a zmluvy o zabezpečení individaualnej prepravy cestujucich taxikara. Robil to len dva-tri tyzdne na prelome mesiacov, tesne pred ukoncenim zivnosti. Problem mam v tom, ze Firma pre ktoru vlastne jazdil, tzv. prenajimatel mu viedla zaznam jazd vozidla z hrubymi trzbami, ktore odovzdaval. Mam nejaku tabulku za zuctovacie obdobia - mesiace, kde su udaje o datume a case jazdy, prejazdenych km, PHM a vydane uctenky, brutto trzby, netto trzby. Ta tabulka nie je ani opeciatkovana, je to len vo worde spravena strana. Potom mu tento prenajimatel vystavil fakturu, kt. je za prenajom auta podla zmluvy, to mi tiez trvalo, kym som sa dopatrala ako k tej sume prisiel, pri fakture je prijmovy doklad prenajimatela. Ked som sa klienta pytala, podla coho mam urobit dat prijem do ucta, ani sam nevedel. On dostal od prenajimatela na ruku tuto sumu: hruba tržba - najom (HTx59%+DPH). Poradte co s tym. Mam mu podla tychto udajov dat do prijmov hrubu trzbu (urobit interny doklad)?
Ja si myslim, ze mal skor moj klient vystavit fakturu kde by boli vycislene trzby a potom by si spravil zapocet faktur. Moj klient je totiz aj platitel DPH. Poradte prosim, co s tym?
Naposledy upravil nika.sum : 06.01.10 at 11:03